Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12

Вид материалаЗакон
Приложение №1 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением
Реализация мероприятий по внедрению безналичной системы оплатыпроезда в общественном транспорте - всего, в том числе
Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в т
Муп «ртк»
В соответствии с планом выполнения работ
Всего, в том числе
II. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы городского пассажирского транспорта, инвестиции в р
МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс"
МУП МТК "Ростовпассажиртранс"
Приобретение новых автобусов большой и малой вместимости транспортными предприятиями немуниципальной формы собственности
Модернизация производственно-технической базы предприятий немуниципальной формы собственности и развитие транспортных предприяти
Зао "атп-5"
Модернизация производственно-технической базы предприятий электротранспорта муниципальной формы собственности
Муп «ртк»
Всего, в том числе
ООО РТК «Русэлтранс»
III. Оптимизация маршрутной сети
Итого по разделу III
IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Приложение №1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ




п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Сроки выполнения

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятий,
млн. руб.

Ожидаемый
результат

Всего

в том числе по годам

2007

2008

2009

2010

I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением)

1.

Реализация мероприятий по внедрению
безналичной системы оплаты
проезда в общественном транспорте - всего, в том числе:











89,2468

-

0,0950

20,4366

68,7152




1.1.

Разработка технического задания, приобретение программного обеспечения для органов социальной защиты населения города, изготовление смарт-карт для местных льготных категорий пассажиров

МУП "Технологии
управления",
МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону, МУ «Департамент социальной защиты населения» г. Ростова-на-Дону

2008-2009 гг.

Средства бюджета города, ст.310

4,0592

-

0,095

3,9642

-

Создание системы
электронной оплаты транспортных
услуг. Повышение
доходов от пассажирских перевозок, полная "прозрачность" перевозочной работы
транспортных
предприятий вне
зависимости от
формы собственности

1.2.

Поставка терминального оборудования и Транспортных карт. Установка оборудования и программного обеспечения. Обучение Участников Системы работе с терминальным оборудованием и программным обеспечением. Настройка и отладка работы Системы.

МУ "Департамент транспорта",
г. Ростова-на-Дону, частные инвесторы (победители конкурса), банковские структуры

2009-2010 гг.

Будет определен по соглашению сторон

85,1876

-

-

16,4724

68,7152

Создание системы электронной оплаты транспортных
услуг, информационно-
технологической базы
функционирования системы, эксплуатация системы электронной оплаты транспортных
услуг, повышение доходов от пассажирских перевозок, новые виды сервиса

2.

Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе:







Всего

12,19515

-

-

3,04878

9,14637




2.1

Оснащение парка подвижного состава МУП МТК «Ростовпассажиртранс» (автобусы большой и малой вместимости) Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону,
МУП "Технологии управления",

МУП «МТК Ростовпассажиртранс»

В соответствии с планом выполнения работ

Будет определен по соглашению сторон

10, 03555

-

-

2,50888

7,52667

Повышение качества городских пассажирских перевозок

2.2

Оснащение парка подвижного состава МУП «РТК»,

ООО РТК «Русэлтранс»,

ООО ТК «Ростов-Авто» Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС

МУ «Департамент транспорта»,

МУП "Технологии управления",

МУП «РТК»,

ООО РТК «Русэлтранс»,

ООО ТК «Ростов-Авто»

В соответствии с планом выполнения работ

Будет определен по соглашению сторон

2,1596

-

-

0,5399

1,6197

Повышение качества городских пассажирских перевозок

3.

Оснащение диспетчерского центра на базе МУП «Технологии управления»



МУП «Технологии управления"



В соответствии с планом выполнения работ

Будет определен по соглашению сторон

2,9430

-

-

0,9430

2,0000

Интеграция управления
транспортной системой города.
Функциональное
расширение транспортного
сервиса и повышение его
качества


Итого по разделу I


Всего, в том числе

104,38495

-

0,09500

24,42838

79,86157




Средства бюджета города, ст.310

4,0592

-

0,095

3,9642

-




Источник не определен

100,32575

-

-

20,46418

79,86157





II. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы городского пассажирского транспорта, инвестиции в развитие транспортных предприятий

1.

Приобретение подвижного состава МУП МТК
"Ростовпассажиртранс"
(приобретение новых автобусов большой и малой вместимости
транспортными
предприятиями
муниципальной
формы собственности и оплата лизинговых платежей по ранее приобретенному подвижному составу)

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону,
МУП МТК "Ростовпассажиртранс"


2008-2009 гг.

всего

813,4000

82,5000

270,9000

460,0000

0,0000

Повышение объемов
работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление
подвижного состава автобусного
парка


70 автобусов







Внебюджетные средства (средства предприятия)

156,1000


82,5000

54,9000

18,7000

0,0000




63 автобуса

Средства бюджета города, ст.310

216,0000

-

216,0000

-

-

87 автобусов

всего, в том числе:

441,3000

0,0000

0,0000

441,3000

0,0000

Средства бюджета города, ст.310

161,1600

-

-

161,1600

-

Средства федерального бюджета, ст.310

280,14000

-

-

280,1400

-

-

-

-

-

-

-

-



2.


Модернизация производственно-
технической базы


МУП МТК "Ростовпассажиртранс"

МУП МТК «Ростовпассажиртранс»

2007-2010гг.

Внебюджетные средства (средства предприятия)

47,5000

2,0000

8,6000

19,5000

17,4000

Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное
выявление отклонения узлов и агрегатов
автомобилей от установленных
норм; Улучшение условий труда
работников
предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде


3.

Приобретение новых автобусов большой и малой вместимости
транспортными
предприятиями
немуниципальной
формы собственности


ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1"; ОАО АТП-3 "Транссервис"; ООО ТК "Транс-экспресс"; ООО "Янтарь-1"(АК-1)"; ООО ТК "Авто-Лайн"; ОАО "РГАТП-1"; ООО РТК "Русэлтранс"

2007-2010 гг.

Всего

2351,8900

380,9400

461,3400

719,4600

790,1500

Обновление
подвижного
состава. Повышение качества транспортного обслуживания


454 автобуса







Внебюджетные средства-всего, в том числе

380,9400

380,9400

-

-

-




Средства предприятий

44,5000

44,5000

-

-

-




Кредитные средства

336,4400

336,4400

-

-

-




477 автобусов

Внебюджетные средства-всего, в том числе

461,3400

-

461,3400

-

-




Средства предприятий

43,5000

-

43,5000

-

-




Кредитные средства

417,8400

-

417,8400

-

-




315 автобусов

Внебюджетные средства-всего, в том числе

719,4600

-

-

719,4600

-




Средства предприятий

152,3000

-

-

152,3000

-




Кредитные средства

567,1600

-

-

567,1600

-




407 автобусов

Внебюджетные средства-всего, в том числе

790,1500

-

-

-

790,1500




Средства предприятий

136,4000

-

-

-

136,4000




Кредитные средства

653,7500

-

-

-

653,7500




4.

Модернизация производственно-
технической базы предприятий
немуниципальной
формы собственности и развитие транспортных предприятий


ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1"

2007-2010 гг.

Внебюджетные средства (средства предприятий)

65,4300

4,7800

1,0000

24,6500

35,0000

Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное
выявление отклонения узлов и агрегатов
автомобилей от установленных
норм; Улучшение условий труда
работников
предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде

5.

Расширение производственной базы предприятий
немуниципальной
формы собственности


ЗАО "АТП-5"

2009-2010 гг

Внебюджетные средства (средства предприятий)

30,00

0,0

0,0

10,0

20,0

Обеспечение
надежности перевозок.


Повышение качества транспортного обслуживания.

6.

Приобретение новых
трамваев


МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону, МУП РТК


2007-2009 гг.




141,1197

75,0000

45,6630

20,4567

0,0000

Повышение объемов
работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление
подвижного состава парка трамваев


10 единиц







Всего, в том числе:

75,0000

75,0000

-

-

-




Средства бюджета города, ст.310

37,5000

37,5000

-

-

-




Средства областного бюджета, ст.310

37,5000

37,5000

-

-

-




7 единиц

Средства бюджета города, ст.310

66,1197

-

45,6630

20,4567

-




7.

Модернизация производственно-
технической базы предприятий электротранспорта муниципальной формы собственности


МУ «Департамент транспорта»,

МУП «РТК»

2007-2010 гг.

Всего, в том числе:

59,5188

10,4947

27,0421

21,9820

0,0000

Обеспечение
надежности перевозок электротранспортом


Внебюджетные средства (средства предприятий)

51,0186

9,2380

25,9216

15,8590

0,0000




Средства бюджета города, ст.310

8,5002

1,2567

1,1205

6,1230

0,0000




8.

Приобретение троллейбусов предприятиями немуниципальной формы собственности

МУ «Департамент транспорта», ООО РТК «Русэлтранс», ООО ТК «Ростов-Авто»

2007-2010 гг.

всего

180,1323

18,8890

20,8000

59,9433

80,5000

Повышение объемов
работы и эффективности

пассажирского транспорта, обновление
подвижного состава парка троллейбусов

9 единиц







Всего, в том числе

18,8890

18,8890

-

-

-




Средства бюджета города, ст.310

7,7945

7,7945

-

-

-

Средства областного бюджета, ст.310

7,7945

7,7945

-

-

-

Внебюджетные средства (кредитные средства)

3,3000

3,3000

-

-

-

3 единицы

Средства бюджета города, ст.310

16,4433

-

-

16,4433

-

14 единиц

Внебюджетные средства (кредитные средства)

64,3000

-

20,8000

43,5000

-

26 единиц

Внебюджетные средства (кредитные средства)

80,5000

-

-

-

80,5000

9.

Модернизация производственно-
технической базы предприятий электротранспорта немуниципальной формы собственности


МУ «Департамент транспорта»,

ООО РТК «Русэлтранс»

2007-2009 гг.

Средства бюджета города, ст.310

62,6374

0,3305

10,1799

52,1270

0,0000

Обеспечение
надежности перевозок электротранспортом


Итого по разделу II

Всего, в том числе

3751,6282

574,9342

845,5250

1388,1190

943,0500




Средства бюджета города, ст.310

576,1551

46,8817

272,9634

256,3100

0,0000




Средства областного бюджета, ст.310

45,2945

45,2945

0,0000

0,0000

0,0000




Средства федерального бюджета, ст.310

280,1400

0,0000

0,0000

280,1400

0,0000




Внебюджетные средства-всего, в том числе

2850,0386

482,7580

572,5616

851,6690

943,0500




Средства предприятий

570,6486

60,5180

79,0216

222,3090

208,8000




Кредитные средства

2279,3900

422,2400

493,5400

629,3600

734,2500




III. Оптимизация маршрутной сети

1.

Реализация системы
мероприятий по оптимизации маршрутной
сети города

МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2008 г.

Средства бюджета города, ст.226

0,4700

-

0,4700

-

-

Обеспечение необходимого (потребного) количества маршрутов
общественного
транспорта городского сообщения и
подвижного состава на них, удовлетворение в полном объеме на
нормативном уровне спроса населения в транспортных услугах.

Повышение качества
пассажирских перевозок

2.

Изготовление ПСД на
организацию и благо-
устройство конечного
остановочного комплекса по ул. Туполева (ф-л Часового
завода "Витязь")

МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2009-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.226

2,6106

-

-

0,2492

2,3614

Проект конечного
остановочного
пункта

3.

Изготовление ПСД на
организацию и благо-
устройство конечного
остановочного комплекса на резервной территории коммунальной зоны жилого
микрорайона

"Темерник-2"

МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2009 г

Средства бюджета города, ст.226

2,0000

-

-

2,0000

-

Проект конечного
остановочного
пункта

4.

Изготовление ПСД на
организацию и благо-
устройство конечной
остановки "Гребной
канал"

МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2010 г.

Средства бюджета города, ст.226

2,0000

-

-

-

2,0000

Проект конечного
остановочного
пункта

Итого по разделу III

Средства бюджета города, ст.226

7,0806

0,0000

0,4700

2,2492

4,3614




IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг

1.

Оказание финансовой
поддержки МУП РТК

МУ "Департамент
транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2007 г.

Средства бюджета города, ст.241

26,7177

26,7177

-

-

-

Повышение надежности функционирования электротранспорта

2.

Субсидия МУП РТК на
компенсацию выпадающих доходов из-за
разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону , МУП РТК

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.241

189,3669

-

61,4840

57,3388

70,5441

Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятель-
ность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные пере-
возки пассажиров

3.

Субсидия МУП МТК
"Ростовпассажиртранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы
между тарифом на
перевозку пассажиров
и багажа и экономически обоснованным тарифом

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону, МУП МТК
"Ростовпасса-

жиртранс"

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.241

175,5510

-

54,5095

58,4996

62,5419

Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятель-
ность предприятия
и, как следствие,

организовать бесперебойные перевозки пассажиров

4.

Субсидия ООО РТК
"Русэлтранс" на компенсацию выпадающих
доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажи-
ров и багажа и экономически обоснованным тарифом

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону, ООО РТК
"Русэлтранс"

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.241

89,4641

-

27,7791

29,8125

31,8725

Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные пере-
возки пассажиров

5.

Выпадающие доходы
муниципальных пред-
приятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом
большой вместимости

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.241

4,4872

0,0000

1,9184

1,2415

1,3273

Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в
полном объеме
позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия
и, как следствие,
организовать бес-
перебойные пере-
возки пассажиров

6.

Выпадающие доходы
коммерческих пред-
приятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров
подвижным составом
большой вместимости

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.242

3,9466

0,0000

1,3232

1,2679

1,3555

Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в
полном объеме
позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия
и, как следствие,
организовать бес-
перебойные пере-
возки пассажиров

7.

Обследование пассажиропотоков

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2007-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.226

1,8597

0,2396

0,2586

0,6580

0,7035

Уточнение данных
о закономерностях
изменения пассажиропотоков

8.

Информационное обслуживание деятельности МУ «Департамент транспорта» г.Ростова-на-Дону

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2008-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.226

0,1295

0,0000

0,0000

0,0626

0,0669

Информирование пассажиров о деятельности общественного транспорта, мониторинг общественного мнения о качестве оказания транспортных услуг

9.

Проведение конкурсов
профессионального
мастерства водителей

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2007-2010 гг.

Средства бюджета города, ст.226

0,6486

0,1275

0,1618

0,1737

0,1856

Повышение уровня
мастерства водителей общественного транспорта

10.

Оплата процентов по
кредиту МБРР

Администрация
города

2007 г.

Средства бюджета города, ст.231

3,5111

3,5111

-

-

-

Погашение кредита

11.

Разработка программы
развития ГПТ на
2011-2014 гг.

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2010 г.

Средства бюджета города, ст.226

0,4685

-

-

-

0,4685

Разработка системы программно-
целевых мероприятий, направленных
на повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону, совершенствование системы управления
городским пассажирским транспортом, обеспечение
безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки



Итого по разделу IV



Средства бюджета города,ст.226,231,241,242

496,1509

30,5959

147,4346

149,0546

169,0658





V. Организация и управление городским пассажирским транспортом

(мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование)

1.

Совершенствование конкурсной
системы при допуске операторов
на рынок городских пассажирских перевозок с увеличением срока действия результатов конкурса и детализацией процедуры
входа и выхода на рынок перевозок

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2009-2010 гг.







-

-

+

+

Закрепление на
рынке перевозок наиболее
эффективных операторов

2.

Реализация тарифной политики по принципу экономически обоснованных тарифов с применением возможностей
системы электронной оплаты
проезда по стимулированию гибких вариантов оплаты во времени, пространстве
и на видах городского пассажирского транс-
порта

Служба по
тарифам Администрации
г. Ростова-на-Дону;
МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2009-2010 гг.







-

-

+

+

Повышение доходов от пассажирских перевозок.
Повышение удобства пас-
сажиров

3.

Поэтапная оптимизация маршрутной сети общественного транспорта при изменении структуры подвижного состава, размещении конечных остановочных пунктов, введении в
маршрутную сеть новых участков дорог

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону
МУ "Департамент автомобильных до-
рог и организации дорожного движения"
ГИБДД

2007-2010 гг.




В соот-
ветствии
с проек-
тами

+

+

+

+

Повышение качества транс-
портного обслуживания,
снижение времени поездки и числа пересадок

4.

Организация приоритетного движения общественного транспорта на участках основных магистралей в совокупности с внедрением системы парковки с учетом корректировки маршрутов движения общественного транспорта в соответствии с
создаваемой системой внеуличных стоянок

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону
МУ "Департамент автомобильных до-
рог и организации дорожного движения"
МУП "Технологии управления"
ГИБДД

2007-2010 гг.




В соот-
ветствии
с проек-
тами

+

+

+

+

Повышение скорости и регулярности движения автобусов, сокращение времени поездки, повышение безопасности движения

5.

Организация скоростных и экспрессных маршрутов с использованием микроавтобусов и автобусов малой вместимости

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2008-2010 гг.




В соот-
ветствии
с проек-
тами

-

+

+

+

Разделение
сфер перевозок

6.

Создание условий для перевозки
инвалидов на общественном
транспорте (транспортные средства, маршруты, информация)

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2007-2010 гг.




В соот-
ветствии
с проек-
тами

+

+

+

+

Повышение качества транспортного обслуживания

7.

Создание контрольно-ревизионной службы на общественном транспорте

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова-на-Дону

2010 г.




В соот-
ветствии
с проек-
тами

-

-

-

+

Повышение уровня контроля за общественным транспортом

VI. Безопасность дорожного движения (мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование)

1.

Повышение квалификации специалистов городского пассажирского транспорта по
вопросам обеспечения безопасности движения

Транспортные
предприятия
Центр занятости

2007-2010 гг.








+


+


+


+

Повышение
уровня организации деятельности по предупреждению ДТП

2.

Организация контроля за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности
перевозок пассажиров автобусами

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова- на-Дону
ГИБДД

2007-2010 гг.







+

+

+

+

Повышение
безопасности
дорожного движения

3.

Выполнение топографического
анализа ДТП на улично-дорожной
сети города с целью определения мест концентрации ДТП, разработки мероприятий по их устранению, информированию транспортных предприятий и водителей

МУ "Департамент транспорта"
г. Ростова- на-Дону
ГИБДД
г. Ростова-на-Дону

2007-2010 гг.







+

+

+

+

Повышение
безопасности
дорожного движения

Всего финансирование мероприятий - всего, в том числе:

4258,9189

605,5301

993,5246

1543,3870

1116,4772




Средства бюджета города

1083,4458

77,4776

420,9630

411,5780

173,4272




Средства областного бюджета

45,2945

45,2945

0,0000

0,0000

0,0000




Средства федерального бюджета

280,1400

0,0000

0,0000

280,1400

0,0000




Внебюджетные средства - всего, в том числе:

2850,0386

482,7580

572,5616

851,6690

943,0500




Средства предприятий

570,6486

60,5180

79,0216

222,3090

208,8000




Кредитные средства

2279,3900

422,2400

493,5400

629,3600

734,2500




Источник финансирования не определен

100,32575

-

-

20,46418

79,86157







Заведующий сектором нормативных документов Администрации города



Т.Н.Тареева




Приложение №2

Методика оценки эффективности долгосрочной городской целевой программы




Эффективность программы оценивается показателями государственной статистической отчетности по формам: №1 - Автотранс, №65 - Автотранс, №65 - ЭТР, №П-4, № П-2, №1-Т, №1-ЭТР, №1- ТЭР, №3-Автотранс, №11, утвержденным постановлением Росстата от 28.06.2006 №28, от 28.06.2006 №25, от 27.07.2006 №42, от 01.08.2005 №51, а также показателями ведомственной отчетности, представляемой в Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области по установленным формам №1-13, согласно письму Минтранса РО от 16.03.2009 №12.04./209, в Региональную службу по тарифам Ростовской области по установленной форме согласно приложениям №5 и №6 к постановлению РСТ РО от 28.03.2008 №3/5.

Сбор статистических данных осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности». Информацию представляют все, находящиеся на территории города организации и предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа в городе Ростове-на-Дону, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.



Заведующий сектором нормативных документов Администрации города



Т.Н.Тареева





Ссылка на WWW.ROSTOV-GOROD.RU обязательна