Всвязи с изменением бюджетного законодательства Российской Федерации, в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 25. 12
Вид материала | Закон |
- Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 29 декабря 2007, 173.12kb.
- Овнесении изменений и дополнений в постановление мэра города от 22. 10. 1999г, 24.93kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы, 91.33kb.
- Муниципальная целевая программа развития субъектов малого и среднего, 1173.01kb.
- Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 3 марта 2000 г. N 259, 151.47kb.
- Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета города Твери, 113.07kb.
- Российская федерация амурская область, 10.77kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Президента Российской Федерации. Вот уже третий год муниципалитет работает в условиях, 142.1kb.
- Решением Вологодской городской Думы, 375.98kb.
Приложение №1
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятий, млн. руб. | Ожидаемый результат | ||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
I. Новые технологии управления городским пассажирским транспортом (автоматизированные системы управления перевозками и движением) | ||||||||||
1. | Реализация мероприятий по внедрению безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте - всего, в том числе: | | | | 89,2468 | - | 0,0950 | 20,4366 | 68,7152 | |
1.1. | Разработка технического задания, приобретение программного обеспечения для органов социальной защиты населения города, изготовление смарт-карт для местных льготных категорий пассажиров | МУП "Технологии управления", МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУ «Департамент социальной защиты населения» г. Ростова-на-Дону | 2008-2009 гг. | Средства бюджета города, ст.310 | 4,0592 | - | 0,095 | 3,9642 | - | Создание системы электронной оплаты транспортных услуг. Повышение доходов от пассажирских перевозок, полная "прозрачность" перевозочной работы транспортных предприятий вне зависимости от формы собственности |
1.2. | Поставка терминального оборудования и Транспортных карт. Установка оборудования и программного обеспечения. Обучение Участников Системы работе с терминальным оборудованием и программным обеспечением. Настройка и отладка работы Системы. | МУ "Департамент транспорта", г. Ростова-на-Дону, частные инвесторы (победители конкурса), банковские структуры | 2009-2010 гг. | Будет определен по соглашению сторон | 85,1876 | - | - | 16,4724 | 68,7152 | Создание системы электронной оплаты транспортных услуг, информационно- технологической базы функционирования системы, эксплуатация системы электронной оплаты транспортных услуг, повышение доходов от пассажирских перевозок, новые виды сервиса |
2. | Оснащение парка подвижного состава Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС - всего, в том числе: | | | Всего | 12,19515 | - | - | 3,04878 | 9,14637 | |
2.1 | Оснащение парка подвижного состава МУП МТК «Ростовпассажиртранс» (автобусы большой и малой вместимости) Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП "Технологии управления", МУП «МТК Ростовпассажиртранс» | В соответствии с планом выполнения работ | Будет определен по соглашению сторон | 10, 03555 | - | - | 2,50888 | 7,52667 | Повышение качества городских пассажирских перевозок |
2.2 | Оснащение парка подвижного состава МУП «РТК», ООО РТК «Русэлтранс», ООО ТК «Ростов-Авто» Системой спутникового мониторинга и диспетчеризации на основе технологии ГЛОНАСС | МУ «Департамент транспорта», МУП "Технологии управления", МУП «РТК», ООО РТК «Русэлтранс», ООО ТК «Ростов-Авто» | В соответствии с планом выполнения работ | Будет определен по соглашению сторон | 2,1596 | - | - | 0,5399 | 1,6197 | Повышение качества городских пассажирских перевозок |
3. | Оснащение диспетчерского центра на базе МУП «Технологии управления» | МУП «Технологии управления" | В соответствии с планом выполнения работ | Будет определен по соглашению сторон | 2,9430 | - | - | 0,9430 | 2,0000 | Интеграция управления транспортной системой города. Функциональное расширение транспортного сервиса и повышение его качества |
Итого по разделу I | Всего, в том числе | 104,38495 | - | 0,09500 | 24,42838 | 79,86157 | | |||
Средства бюджета города, ст.310 | 4,0592 | - | 0,095 | 3,9642 | - | | ||||
Источник не определен | 100,32575 | - | - | 20,46418 | 79,86157 | | ||||
II. Модернизация парка подвижного состава и производственно-технической базы городского пассажирского транспорта, инвестиции в развитие транспортных предприятий | ||||||||||
1. | Приобретение подвижного состава МУП МТК "Ростовпассажиртранс" (приобретение новых автобусов большой и малой вместимости транспортными предприятиями муниципальной формы собственности и оплата лизинговых платежей по ранее приобретенному подвижному составу) | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | 2008-2009 гг. | всего | 813,4000 | 82,5000 | 270,9000 | 460,0000 | 0,0000 | Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава автобусного парка |
70 автобусов | | | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 156,1000 | 82,5000 | 54,9000 | 18,7000 | 0,0000 | | |
63 автобуса | Средства бюджета города, ст.310 | 216,0000 | - | 216,0000 | - | - | ||||
87 автобусов | всего, в том числе: | 441,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 441,3000 | 0,0000 | ||||
Средства бюджета города, ст.310 | 161,1600 | - | - | 161,1600 | - | |||||
Средства федерального бюджета, ст.310 | 280,14000 | - | - | 280,1400 | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Модернизация производственно- технической базы МУП МТК "Ростовпассажиртранс" | МУП МТК «Ростовпассажиртранс» | 2007-2010гг. | Внебюджетные средства (средства предприятия) | 47,5000 | 2,0000 | 8,6000 | 19,5000 | 17,4000 | Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное выявление отклонения узлов и агрегатов автомобилей от установленных норм; Улучшение условий труда работников предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде |
3. | Приобретение новых автобусов большой и малой вместимости транспортными предприятиями немуниципальной формы собственности | ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1"; ОАО АТП-3 "Транссервис"; ООО ТК "Транс-экспресс"; ООО "Янтарь-1"(АК-1)"; ООО ТК "Авто-Лайн"; ОАО "РГАТП-1"; ООО РТК "Русэлтранс" | 2007-2010 гг. | Всего | 2351,8900 | 380,9400 | 461,3400 | 719,4600 | 790,1500 | Обновление подвижного состава. Повышение качества транспортного обслуживания |
454 автобуса | | | Внебюджетные средства-всего, в том числе | 380,9400 | 380,9400 | - | - | - | | |
Средства предприятий | 44,5000 | 44,5000 | - | - | - | | ||||
Кредитные средства | 336,4400 | 336,4400 | - | - | - | | ||||
477 автобусов | Внебюджетные средства-всего, в том числе | 461,3400 | - | 461,3400 | - | - | | |||
Средства предприятий | 43,5000 | - | 43,5000 | - | - | | ||||
Кредитные средства | 417,8400 | - | 417,8400 | - | - | | ||||
315 автобусов | Внебюджетные средства-всего, в том числе | 719,4600 | - | - | 719,4600 | - | | |||
Средства предприятий | 152,3000 | - | - | 152,3000 | - | | ||||
Кредитные средства | 567,1600 | - | - | 567,1600 | - | | ||||
407 автобусов | Внебюджетные средства-всего, в том числе | 790,1500 | - | - | - | 790,1500 | | |||
Средства предприятий | 136,4000 | - | - | - | 136,4000 | | ||||
Кредитные средства | 653,7500 | - | - | - | 653,7500 | | ||||
4. | Модернизация производственно- технической базы предприятий немуниципальной формы собственности и развитие транспортных предприятий | ОАО "РГАТП-3"; ЗАО "АТП-5"; ООО ТК "Ростов-Авто"; ООО "Янтарь-1" | 2007-2010 гг. | Внебюджетные средства (средства предприятий) | 65,4300 | 4,7800 | 1,0000 | 24,6500 | 35,0000 | Продление срока службы автобусов, снижение затрат на эксплуатацию подвижного состава; Повышение качества изготовления деталей при ремонте автомобилей; Ремонт двигателей в соответствии с технологическими требованиями; Своевременное выявление отклонения узлов и агрегатов автомобилей от установленных норм; Улучшение условий труда работников предприятий, экономия энергоресурсов, предотвращение экологического ущерба окружающей среде |
5. | Расширение производственной базы предприятий немуниципальной формы собственности | ЗАО "АТП-5" | 2009-2010 гг | Внебюджетные средства (средства предприятий) | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | Обеспечение надежности перевозок. Повышение качества транспортного обслуживания. |
6. | Приобретение новых трамваев | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП РТК | 2007-2009 гг. | | 141,1197 | 75,0000 | 45,6630 | 20,4567 | 0,0000 | Повышение объемов работы и эффективности муниципального пассажирского транспорта, обновление подвижного состава парка трамваев |
10 единиц | | | Всего, в том числе: | 75,0000 | 75,0000 | - | - | - | | |
Средства бюджета города, ст.310 | 37,5000 | 37,5000 | - | - | - | | ||||
Средства областного бюджета, ст.310 | 37,5000 | 37,5000 | - | - | - | | ||||
7 единиц | Средства бюджета города, ст.310 | 66,1197 | - | 45,6630 | 20,4567 | - | | |||
7. | Модернизация производственно- технической базы предприятий электротранспорта муниципальной формы собственности | МУ «Департамент транспорта», МУП «РТК» | 2007-2010 гг. | Всего, в том числе: | 59,5188 | 10,4947 | 27,0421 | 21,9820 | 0,0000 | Обеспечение надежности перевозок электротранспортом |
Внебюджетные средства (средства предприятий) | 51,0186 | 9,2380 | 25,9216 | 15,8590 | 0,0000 | | ||||
Средства бюджета города, ст.310 | 8,5002 | 1,2567 | 1,1205 | 6,1230 | 0,0000 | | ||||
8. | Приобретение троллейбусов предприятиями немуниципальной формы собственности | МУ «Департамент транспорта», ООО РТК «Русэлтранс», ООО ТК «Ростов-Авто» | 2007-2010 гг. | всего | 180,1323 | 18,8890 | 20,8000 | 59,9433 | 80,5000 | Повышение объемов работы и эффективности пассажирского транспорта, обновление подвижного состава парка троллейбусов |
9 единиц | | | Всего, в том числе | 18,8890 | 18,8890 | - | - | - | | |
Средства бюджета города, ст.310 | 7,7945 | 7,7945 | - | - | - | |||||
Средства областного бюджета, ст.310 | 7,7945 | 7,7945 | - | - | - | |||||
Внебюджетные средства (кредитные средства) | 3,3000 | 3,3000 | - | - | - | |||||
3 единицы | Средства бюджета города, ст.310 | 16,4433 | - | - | 16,4433 | - | ||||
14 единиц | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 64,3000 | - | 20,8000 | 43,5000 | - | ||||
26 единиц | Внебюджетные средства (кредитные средства) | 80,5000 | - | - | - | 80,5000 | ||||
9. | Модернизация производственно- технической базы предприятий электротранспорта немуниципальной формы собственности | МУ «Департамент транспорта», ООО РТК «Русэлтранс» | 2007-2009 гг. | Средства бюджета города, ст.310 | 62,6374 | 0,3305 | 10,1799 | 52,1270 | 0,0000 | Обеспечение надежности перевозок электротранспортом |
Итого по разделу II | Всего, в том числе | 3751,6282 | 574,9342 | 845,5250 | 1388,1190 | 943,0500 | | |||
Средства бюджета города, ст.310 | 576,1551 | 46,8817 | 272,9634 | 256,3100 | 0,0000 | | ||||
Средства областного бюджета, ст.310 | 45,2945 | 45,2945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | ||||
Средства федерального бюджета, ст.310 | 280,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 280,1400 | 0,0000 | | ||||
Внебюджетные средства-всего, в том числе | 2850,0386 | 482,7580 | 572,5616 | 851,6690 | 943,0500 | | ||||
Средства предприятий | 570,6486 | 60,5180 | 79,0216 | 222,3090 | 208,8000 | | ||||
Кредитные средства | 2279,3900 | 422,2400 | 493,5400 | 629,3600 | 734,2500 | | ||||
III. Оптимизация маршрутной сети | ||||||||||
1. | Реализация системы мероприятий по оптимизации маршрутной сети города | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2008 г. | Средства бюджета города, ст.226 | 0,4700 | - | 0,4700 | - | - | Обеспечение необходимого (потребного) количества маршрутов общественного транспорта городского сообщения и подвижного состава на них, удовлетворение в полном объеме на нормативном уровне спроса населения в транспортных услугах. Повышение качества пассажирских перевозок |
2. | Изготовление ПСД на организацию и благо- устройство конечного остановочного комплекса по ул. Туполева (ф-л Часового завода "Витязь") | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2009-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.226 | 2,6106 | - | - | 0,2492 | 2,3614 | Проект конечного остановочного пункта |
3. | Изготовление ПСД на организацию и благо- устройство конечного остановочного комплекса на резервной территории коммунальной зоны жилого микрорайона "Темерник-2" | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2009 г | Средства бюджета города, ст.226 | 2,0000 | - | - | 2,0000 | - | Проект конечного остановочного пункта |
4. | Изготовление ПСД на организацию и благо- устройство конечной остановки "Гребной канал" | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2010 г. | Средства бюджета города, ст.226 | 2,0000 | - | - | - | 2,0000 | Проект конечного остановочного пункта |
Итого по разделу III | Средства бюджета города, ст.226 | 7,0806 | 0,0000 | 0,4700 | 2,2492 | 4,3614 | | |||
IV. Мероприятия по созданию условий предоставления транспортных услуг | ||||||||||
1. | Оказание финансовой поддержки МУП РТК | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2007 г. | Средства бюджета города, ст.241 | 26,7177 | 26,7177 | - | - | - | Повышение надежности функционирования электротранспорта |
2. | Субсидия МУП РТК на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону , МУП РТК | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.241 | 189,3669 | - | 61,4840 | 57,3388 | 70,5441 | Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятель- ность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные пере- возки пассажиров |
3. | Субсидия МУП МТК "Ростовпассажиртранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, МУП МТК "Ростовпасса- жиртранс" | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.241 | 175,5510 | - | 54,5095 | 58,4996 | 62,5419 | Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятель- ность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные перевозки пассажиров |
4. | Субсидия ООО РТК "Русэлтранс" на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между тарифом на перевозку пассажи- ров и багажа и экономически обоснованным тарифом | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону, ООО РТК "Русэлтранс" | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.241 | 89,4641 | - | 27,7791 | 29,8125 | 31,8725 | Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бесперебойные пере- возки пассажиров |
5. | Выпадающие доходы муниципальных пред- приятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.241 | 4,4872 | 0,0000 | 1,9184 | 1,2415 | 1,3273 | Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в полном объеме позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бес- перебойные пере- возки пассажиров |
6. | Выпадающие доходы коммерческих пред- приятий от обеспечения бесплатной перевозки пассажиров подвижным составом большой вместимости | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.242 | 3,9466 | 0,0000 | 1,3232 | 1,2679 | 1,3555 | Обеспечение финансирования компенсации выпадающих доходов в полном объеме позволяет нормализовать хозяйственную деятельность предприятия и, как следствие, организовать бес- перебойные пере- возки пассажиров |
7. | Обследование пассажиропотоков | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2007-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.226 | 1,8597 | 0,2396 | 0,2586 | 0,6580 | 0,7035 | Уточнение данных о закономерностях изменения пассажиропотоков |
8. | Информационное обслуживание деятельности МУ «Департамент транспорта» г.Ростова-на-Дону | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2008-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.226 | 0,1295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0626 | 0,0669 | Информирование пассажиров о деятельности общественного транспорта, мониторинг общественного мнения о качестве оказания транспортных услуг |
9. | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2007-2010 гг. | Средства бюджета города, ст.226 | 0,6486 | 0,1275 | 0,1618 | 0,1737 | 0,1856 | Повышение уровня мастерства водителей общественного транспорта |
10. | Оплата процентов по кредиту МБРР | Администрация города | 2007 г. | Средства бюджета города, ст.231 | 3,5111 | 3,5111 | - | - | - | Погашение кредита |
11. | Разработка программы развития ГПТ на 2011-2014 гг. | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2010 г. | Средства бюджета города, ст.226 | 0,4685 | - | - | - | 0,4685 | Разработка системы программно- целевых мероприятий, направленных на повышение качества пассажирских перевозок в городе Ростове-на-Дону, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение экологической обстановки |
Итого по разделу IV | Средства бюджета города,ст.226,231,241,242 | 496,1509 | 30,5959 | 147,4346 | 149,0546 | 169,0658 | | |||
V. Организация и управление городским пассажирским транспортом (мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование) | ||||||||||
1. | Совершенствование конкурсной системы при допуске операторов на рынок городских пассажирских перевозок с увеличением срока действия результатов конкурса и детализацией процедуры входа и выхода на рынок перевозок | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2009-2010 гг. | | | - | - | + | + | Закрепление на рынке перевозок наиболее эффективных операторов |
2. | Реализация тарифной политики по принципу экономически обоснованных тарифов с применением возможностей системы электронной оплаты проезда по стимулированию гибких вариантов оплаты во времени, пространстве и на видах городского пассажирского транс- порта | Служба по тарифам Администрации г. Ростова-на-Дону; МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2009-2010 гг. | | | - | - | + | + | Повышение доходов от пассажирских перевозок. Повышение удобства пас- сажиров |
3. | Поэтапная оптимизация маршрутной сети общественного транспорта при изменении структуры подвижного состава, размещении конечных остановочных пунктов, введении в маршрутную сеть новых участков дорог | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону МУ "Департамент автомобильных до- рог и организации дорожного движения" ГИБДД | 2007-2010 гг. | | В соот- ветствии с проек- тами | + | + | + | + | Повышение качества транс- портного обслуживания, снижение времени поездки и числа пересадок |
4. | Организация приоритетного движения общественного транспорта на участках основных магистралей в совокупности с внедрением системы парковки с учетом корректировки маршрутов движения общественного транспорта в соответствии с создаваемой системой внеуличных стоянок | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону МУ "Департамент автомобильных до- рог и организации дорожного движения" МУП "Технологии управления" ГИБДД | 2007-2010 гг. | | В соот- ветствии с проек- тами | + | + | + | + | Повышение скорости и регулярности движения автобусов, сокращение времени поездки, повышение безопасности движения |
5. | Организация скоростных и экспрессных маршрутов с использованием микроавтобусов и автобусов малой вместимости | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2008-2010 гг. | | В соот- ветствии с проек- тами | - | + | + | + | Разделение сфер перевозок |
6. | Создание условий для перевозки инвалидов на общественном транспорте (транспортные средства, маршруты, информация) | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2007-2010 гг. | | В соот- ветствии с проек- тами | + | + | + | + | Повышение качества транспортного обслуживания |
7. | Создание контрольно-ревизионной службы на общественном транспорте | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова-на-Дону | 2010 г. | | В соот- ветствии с проек- тами | - | - | - | + | Повышение уровня контроля за общественным транспортом |
VI. Безопасность дорожного движения (мероприятия качественного характера, не предусматривающие финансирование) | ||||||||||
1. | Повышение квалификации специалистов городского пассажирского транспорта по вопросам обеспечения безопасности движения | Транспортные предприятия Центр занятости | 2007-2010 гг. | | | + | + | + | + | Повышение уровня организации деятельности по предупреждению ДТП |
2. | Организация контроля за выполнением в полном объеме всех требований Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова- на-Дону ГИБДД | 2007-2010 гг. | | | + | + | + | + | Повышение безопасности дорожного движения |
3. | Выполнение топографического анализа ДТП на улично-дорожной сети города с целью определения мест концентрации ДТП, разработки мероприятий по их устранению, информированию транспортных предприятий и водителей | МУ "Департамент транспорта" г. Ростова- на-Дону ГИБДД г. Ростова-на-Дону | 2007-2010 гг. | | | + | + | + | + | Повышение безопасности дорожного движения |
Всего финансирование мероприятий - всего, в том числе: | 4258,9189 | 605,5301 | 993,5246 | 1543,3870 | 1116,4772 | | ||||
Средства бюджета города | 1083,4458 | 77,4776 | 420,9630 | 411,5780 | 173,4272 | | ||||
Средства областного бюджета | 45,2945 | 45,2945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | ||||
Средства федерального бюджета | 280,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 280,1400 | 0,0000 | | ||||
Внебюджетные средства - всего, в том числе: | 2850,0386 | 482,7580 | 572,5616 | 851,6690 | 943,0500 | | ||||
Средства предприятий | 570,6486 | 60,5180 | 79,0216 | 222,3090 | 208,8000 | | ||||
Кредитные средства | 2279,3900 | 422,2400 | 493,5400 | 629,3600 | 734,2500 | | ||||
Источник финансирования не определен | 100,32575 | - | - | 20,46418 | 79,86157 | |
Заведующий сектором нормативных документов Администрации города | | Т.Н.Тареева |
Приложение №2
Методика оценки эффективности долгосрочной городской целевой программы
Эффективность программы оценивается показателями государственной статистической отчетности по формам: №1 - Автотранс, №65 - Автотранс, №65 - ЭТР, №П-4, № П-2, №1-Т, №1-ЭТР, №1- ТЭР, №3-Автотранс, №11, утвержденным постановлением Росстата от 28.06.2006 №28, от 28.06.2006 №25, от 27.07.2006 №42, от 01.08.2005 №51, а также показателями ведомственной отчетности, представляемой в Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области по установленным формам №1-13, согласно письму Минтранса РО от 16.03.2009 №12.04./209, в Региональную службу по тарифам Ростовской области по установленной форме согласно приложениям №5 и №6 к постановлению РСТ РО от 28.03.2008 №3/5.
Сбор статистических данных осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности». Информацию представляют все, находящиеся на территории города организации и предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа в городе Ростове-на-Дону, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Заведующий сектором нормативных документов Администрации города | | Т.Н.Тареева |
Ссылка на WWW.ROSTOV-GOROD.RU обязательна