Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4 Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9
Вид материала | Решение |
- Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов мо «Красноборский, 316.78kb.
- Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального, 891.8kb.
- Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2010 №1101-р «Об утверждении Программы, 502.39kb.
- Программа п овышения эффективности бюджетных расходов г орода Ярославля на 2011-2013, 403.83kb.
- Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Нукутский, 337.45kb.
- Долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального, 1881.52kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Оренбургской области на 2011-2013, 2215.94kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2012-2014, 223.56kb.
- Программа повышения эффективности бюджетных расходов Управления государственной гражданской, 433.97kb.
- Администрация муниципального образования воловский район постановление, 686.32kb.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы
- Переход к программной структуре бюджета.
- Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом.
- Повышение уровня удовлетворенности населения уровнем качества предоставляемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг.
- Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг.
- Переход к составлению и утверждению бюджета на трехлетний период.
- Внедрение среднесрочного бюджетного планирования.
- Повышение качества финансового управления главными распорядителями бюджетных средств.
- Обеспечение контроля за деятельностью органов местного самоуправления, ответственных за внутренний финансовый контроль.
- Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования, его учреждений и организаций.
- Обеспечение подотчетности, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления, созданы инструменты для повышения ответственности за выполнение функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов
Предлагаемые показатели оценки основных ожидаемых результатов реализации Программы
№ | Наименование показателя | Рекомендуемое итоговое значение |
1 | Фактическое исполнение местного бюджета по налоговым доходам от первоначально утвержденного значения налоговых доходов местного бюджета, % | 100 |
2 | Фактическое исполнение местного бюджета по неналоговым доходам от первоначально утвержденного значения неналоговых доходов местного бюджета, % | 100 |
3 | Доля муниципальных программ, по которым профинансировано более 85% расходов, запланированных из средств местного бюджета на текущий финансовый год, % | не менее 90 |
4 | Доля положительных отзывов населения о предоставляемых муниципальных услугах в общем количестве отзывов, полученных в результате опросов, % | 75 |
5 | Доля услуг, входящих в перечень муниципальных услуг, для которых объем бюджетных ассигнований определен с учетом показателей качества, % | 90 |
6 | Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период | да |
7 | Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, % | 80 и более |
8 | Отсутствие бюджетных и автономных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным | да |
9 | Создан и работает интернет-портал оказания муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме | да |
10 | Обеспечена функция обратной связи с потребителями муниципальных услуг на официальном сайте местной администрации | да |
11 | Доля главных распорядителей средств местного бюджета, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, % | 100 |
12 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, % | 100 |
Описание финансового обеспечения Программы
1.10Основные принципы и подходы к финансированию
Выполнение мероприятий Программы потребует дополнительных финансовых затрат. Планируемыми источниками финансирования Программы будут являться собственные средства бюджета Алданского района и субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия).
Полное и своевременное финансирование мероприятий Программы является основным условием достижения поставленных целей и задач.
Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться исходя из следующих принципов:
- осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального и регионального законодательства, решений Алданского районного Совета;
- проведение в рамках реализации Программы закупок оборудования, программно-технологического обеспечения, иных материальных ресурсов, работ и услуг в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства о государственных (муниципальных) закупках;
- осуществление стимулирования участников реализации Программы только после подведения итогов выполнения соответствующих этапов.
Учет средств на повышение эффективности бюджетных расходов будет осуществляться финансовым органом, осуществляющим исполнение бюджета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».