Паспорт Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Алданский район» на 2011- 2013 годы 4 Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 9

Вид материалаРешение

Содержание


Основные ожидаемые результаты реализации Программы
Предлагаемые показатели оценки основных ожидаемых результатов реализации Программы
Наименование показателя
Описание финансового обеспечения Программы 1.10Основные принципы и подходы к финансированию
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Основные ожидаемые результаты реализации Программы

  1. Переход к программной структуре бюджета.
  2. Увеличение доли расходов местного бюджета, осуществляемых программно-целевым методом.
  3. Повышение уровня удовлетворенности населения уровнем качества предоставляемых муниципальными учреждениями муниципальных услуг.
  4. Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг.
  5. Переход к составлению и утверждению бюджета на трехлетний период.
  6. Внедрение среднесрочного бюджетного планирования.
  7. Повышение качества финансового управления главными распорядителями бюджетных средств.
  8. Обеспечение контроля за деятельностью органов местного самоуправления, ответственных за внутренний финансовый контроль.
  9. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования, его учреждений и организаций.
  10. Обеспечение подотчетности, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления, созданы инструменты для повышения ответственности за выполнение функций, достижение индикаторов результативности деятельности и эффективности использования ресурсов



Предлагаемые показатели оценки основных ожидаемых результатов реализации Программы



Наименование показателя

Рекомендуемое итоговое значение

1

Фактическое исполнение местного бюджета по налоговым доходам от первоначально утвержденного значения налоговых доходов местного бюджета, %

100

2

Фактическое исполнение местного бюджета по неналоговым доходам от первоначально утвержденного значения неналоговых доходов местного бюджета, %

100

3

Доля муниципальных программ, по которым профинансировано более 85% расходов, запланированных из средств местного бюджета на текущий финансовый год, %

не менее 90

4

Доля положительных отзывов населения о предоставляемых муниципальных услугах в общем количестве отзывов, полученных в результате опросов, %

75

5

Доля услуг, входящих в перечень муниципальных услуг, для которых объем бюджетных ассигнований определен с учетом показателей качества, %

90

6

Наличие утвержденного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период

да

7

Доля функций органов местного самоуправления, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения, %

80 и более

8

Отсутствие бюджетных и автономных учреждений, финансовое состояние которых по результатам мониторинга признано неудовлетворительным

да

9

Создан и работает интернет-портал оказания муниципальных услуг муниципального образования по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме

да

10

Обеспечена функция обратной связи с потребителями муниципальных услуг на официальном сайте местной администрации

да

11

Доля главных распорядителей средств местного бюджета, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет, %

100

12

Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет, %

100



Описание финансового обеспечения Программы

1.10Основные принципы и подходы к финансированию


Выполнение мероприятий Программы потребует дополнительных финансовых затрат. Планируемыми источниками финансирования Программы будут являться собственные средства бюджета Алданского района и субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия).

Полное и своевременное финансирование мероприятий Программы является основным условием достижения поставленных целей и задач.

Финансирование затрат на реализацию мероприятий Программы будет осуществляться исходя из следующих принципов:
    • осуществление всех расходов в строгом соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, действующего федерального и регионального законодательства, решений Алданского районного Совета;
    • проведение в рамках реализации Программы закупок оборудования, программно-технологического обеспечения, иных материальных ресурсов, работ и услуг в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства о государственных (муниципальных) закупках;
    • осуществление стимулирования участников реализации Программы только после подведения итогов выполнения соответствующих этапов.

Учет средств на повышение эффективности бюджетных расходов будет осуществляться финансовым органом, осуществляющим исполнение бюджета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».