Долгосрочная целевая программа «развитие транспортного комплекса республики татарстан на 2011 2015 годы» Оглавление
Вид материала | Программа |
2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы |
- Долгосрочная целевая программа «развитие рыбохозяйственного комплекса республики татарстан, 828.37kb.
- Долгосрочная целевая программа «патриотическое воспитание молодежи республики татарстан, 74.96kb.
- Долгосрочная целевая программа "популяризация рабочих и инженерных профессий с целью, 484.24kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области, 7143.68kb.
- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском, 413.16kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «улучшение условий и охраны труда в воронежской, 1416.41kb.
- Характеристика Программы Окружная долгосрочная целевая программа «Культура Ямала (2011, 837.11kb.
- Долгосрочная целевая программа "комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками, 802.53kb.
- Долгосрочная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 3799.71kb.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы:
Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан.
Задачи Программы:
- Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом.
- Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга.
- Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания.
- Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.
- Развитие сети логистических и терминально-складских услуг.
- Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети.
- Повышение безопасности транспортной системы.
Срок реализации Программы: 2011 – 2015 годы.
Таблица 17. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы
Наименование цели | Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования | |||||||||||
2010 г. (оценка) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Источник | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан | Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом | Мероприятия, направленные на развитие железнодорожной инфраструктуры | 2011 – 2015 годы | Перевозка пассажиров, млн.человек | 10,0 | 17,96 | 17,6 | 18,65 | 17,72 | 18,07 | бюджет Российской Федерации | | | | | | |
Пассажирооборот, млн. пасс.км | 2417,6 | 2814,8 | 2923,2 | 3412,7 | 3797,07 | 4251,6 | бюджет Республики Татарстан | 646,0 | 356,0 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | ||||
Перевозка грузов, млн.т | 10,0 | 12,4 | 14,6 | 17,9 | 17,5 | 18,02 | внебюджетные средства | 22238,0 | 4526,7 | 10017,3 | 6286,1 | 184,0 | 1223,9 | ||||
Грузооборот, млрд.т.км | 29,151 | 32,98 | 33,73 | 34,51 | 35,3 | 36,12 | Всего | 22884,0 | 4882,7 | 10089,8 | 6358,6 | 256,5 | 1296,4 | ||||
Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга | Мероприятия, направленные на развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов | 2011 – 2015 годы | Перевозка пассажиров, млн.человек | 0,8 | 0,76 | 0,79 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | бюджет Российской Федерации | | | | | | | |
Пассажиро-оборот, млн.пасс.км | 35,8 | 35,95 | 36,73 | 39,31 | 38,91 | 40,86 | бюджет Республики Татарстан | 314,5 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | 62,9 | ||||
Перевозка грузов, млн.т | 8,7 | 8,71 | 8,8 | 9,2 | 9,4 | 9,65 | внебюджетные источники | 2 839,7 | 7,9 | 1 558,3 | 1 132,7 | 132,9 | 7,9 | ||||
Грузооборот, млн.т.км | 1260,8 | 1320,6 | 1383,2 | 1419,6 | 1503,6 | 1558,3 | Всего | 3154,2 | 70,8 | 1621,2 | 1195,6 | 195,8 | 70,8 | ||||
Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких, как аэропорт и авиакомпания | Мероприятия, направленные на развитие воздушного транспорта и аэронавигации | 2011 – 2015 годы | Перевозка пассажиров, млн.человек | 0,9 | 1,37 | 1,5 | 1,68 | 1,83 | 1,99 | бюджет Российской Федерации | 14672,8 | 3581,7 | 4940,6 | 1389,6 | 2174,3 | 2586,6 | |
Пассажиро-оборот, млрд. пасс.км | 1,555 | 2,035 | 2,218 | 2,44 | 2,732 | 2,978 | бюджет Республики Татарстан | | | | | | | ||||
Грузооборот, млн.т.км | 171,5 | 173,8 | 189,5 | 212,2 | 231,3 | 252,1 | внебюджетные источники | 2255,8 | | | | 1035,2 | 1220,6 | ||||
| Всего | 16928,5 | 3581,7 | 4940,6 | 1389,6 | 3209,4 | 3807,2 | ||||||||||
Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов | Мероприятия, направленные на развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро | 2011 – 2015 годы | Перевозка пассажиров автобусом, млн.человек | 221,0 | 224,5 | 227,2 | 230,94 | 233,6 | 236,24 | бюджет Российской Федерации | 20315,8 | 2183,2 | 8809,1 | 6881,5 | 2442,0 | | |
Пассажирооборот автобусных перевозок, млн.пасс.км | 2813,2 | 3033,78 | 3176,14 | 3415,52 | 3343,05 | 3460,21 | бюджет Республики Татарстан | 15562,8 | 11833,2 | 1335,8 | 1335,8 | 1058,0 | | ||||
Перевозка пассажиров троллейбусом, млн.че-ловек | 34,0 | 33,6 | 31,8 | 30,6 | 29,2 | 28,7 | внебюджетные источники | 6320,4 | | 2427,5 | 2792,1 | 815,8 | 285,0 | ||||
Пассажирооборот троллейбусных перевозок, млн.пасс.км | 113,5 | 110,8 | 108,1 | 106,4 | 104,7 | 102,6 | Всего | 42199,0 | 14016,4 | 12572,4 | 11009,4 | 4315,8 | 285,0 | ||||
Перевозка пассажиров трамваем, млн.человек | 68,3 | 65,4 | 64,2 | 63,9 | 62,6 | 61,2 | | | | | | | | ||||
Пассажирооборот трамвайных перевозок, млн.пасс.км | 269,6 | 267,3 | 264,8 | 261,5 | 258,6 | 255,1 | | | | | | | | ||||
Перевозка пассажиров метрополитеном, млн.человек | 12,0 | 14,4 | 15,91 | 31,82 | 35,01 | 38,86 | | | | | | | | ||||
Развитие сети логистических и терминально-складских услуг | Мероприятия, направленные на развитие рынка логистических и терминально-склад-ских услуг | 2011 – 2015 годы | Доля СММЛЦ на рынке транспортно-логистических услуг, % | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | бюджет Российской Федерации | 4078,9 | 1679,2 | 2104,0 | 295,7 | | | |
бюджет Республики Татарстан | | | | | | | |||||||||||
внебюджетные источники | 3928,5 | 1399,3 | 1803,5 | 725,7 | | | |||||||||||
Всего | 8007,4 | 3078,5 | 3907,5 | 1021,4 | | | |||||||||||
Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети | Мероприятия, направленные на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог | 2011 – 2015 годы | Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, % | 54,6 | 54,5 | 54,4 | 54,3 | 54,2 | 54,1 | бюджет Российской Федерации | 20858,0 | 2298,1 | 4079,8 | 4170,0 | 4795,4 | 5514,7 | |
Доля дорог муниципального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, % | 43,0 | 43,0 | 42,3 | 41,3 | 40,1 | 39,1 | бюджет Республики Татарстан | 54767,5 | 14089,6 | 9089,6 | 9089,6 | 10464,5 | 12034,2 | ||||
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, % | 70,3 | 70,9 | 71,6 | 72,2 | 72,8 | 73,6 | внебюджетные источники | | | | | | | ||||
Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), % | 80,4 | 81,1 | 81,8 | 82,5 | 83,2 | 83,9 | Всего | 75625,5 | 16387,7 | 13169,4 | 13259,6 | 15259,9 | 17548,9 | ||||
Повышение безопасности транспортной системы | Мероприятия по повышению уровня безопасности транспортной системы | 2011 – 2015 годы | Число вокзалов, оснащенных системами видеонаблюдения, единиц | 0 | 0 | 13 | 21 | 26 | 29 | бюджет Российской Федерации | 48,8 | 48,8 | | | | | |
бюджет Республики Татарстан | 2,6 | 2,6 | | | | | |||||||||||
внебюджетные источники | 299,8 | | 112,8 | 102,8 | 36,2 | 48,0 | |||||||||||
Всего | 351,2 | 51,4 | 112,8 | 102,8 | 36,2 | 48,0 | |||||||||||
Итого бюджет по всем мероприятиям Программы | бюджет Российской Федерации | 59974,3 | 9791,0 | 19933,5 | 12736,8 | 9411,7 | 8101,3 | ||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 71293,4 | 26344,3 | 10560,8 | 10560,8 | 11657,9 | 12169,6 | |||||||||||
внебюджетные источники | 37882,2 | 5933,9 | 15919,4 | 11039,4 | 2204,1 | 2785,4 | |||||||||||
Всего | 169149,9 | 42069,2 | 46413,7 | 34337,0 | 23273,7 | 23056,3 |