Долгосрочная целевая программа «развитие транспортного комплекса республики татарстан на 2011 2015 годы» Оглавление

Вид материалаПрограмма
2. Основные цели, задачи и сроки реализации программы
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



Цели Программы:

Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан.

Задачи Программы:
  1. Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом.
  2. Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга.
  3. Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких как аэропорт и авиакомпания.
  4. Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.
  5. Развитие сети логистических и терминально-складских услуг.
  6. Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети.
  7. Повышение безопасности транспортной системы.


Срок реализации Программы: 2011 – 2015 годы.


Таблица 17. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы и финансирование по мероприятиям Программы


Наименование цели

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования

2010 г.
(оценка)

2011 г.

2012

г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Источник

Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015

г.




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Обеспечение дальнейшего развития транспортного комплекса и создание современной инфокоммуникационной транспортной инфраструктуры для удовлетворения потребностей экономики и опережающего развития общественной инфраструктуры в Республике Татарстан

Повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности, безопасности и качества предоставляемых им услуг, а также снижение совокупных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом

Мероприятия, направленные на развитие железнодорожной инфраструктуры

2011 – 2015

годы

Перевозка пассажиров,
млн.человек

10,0

17,96

17,6

18,65

17,72

18,07

бюджет Российской Федерации



















Пассажирооборот,
млн.

пасс.км

2417,6

2814,8

2923,2

3412,7

3797,07

4251,6

бюджет Республики Татарстан

646,0

356,0

72,5

72,5

72,5

72,5

Перевозка грузов, млн.т

10,0

12,4

14,6

17,9

17,5

18,02

внебюджетные средства

22238,0

4526,7

10017,3

6286,1

184,0

1223,9

Грузооборот, млрд.т.км

29,151

32,98

33,73

34,51

35,3

36,12

Всего

22884,0

4882,7

10089,8

6358,6

256,5

1296,4

Создание приоритетных условий для развития речных перевозок, восстановления причалов и пристаней, создания перспективных скоростных и экономичных судов для грузопассажирских, экскурсионно-прогулочных перевозок, маломерного флота и береговой инфраструктуры, развития яхтинга

Мероприятия, направленные на развитие речного транспорта, внутренних водных путей и речных портов

2011 – 2015

годы

Перевозка пассажиров,
млн.человек

0,8

0,76

0,79

0,85

0,84

0,88

бюджет Российской Федерации



















Пассажиро-оборот, млн.пасс.км

35,8

35,95

36,73

39,31

38,91

40,86

бюджет Республики Татарстан

314,5

62,9

62,9

62,9

62,9

62,9

Перевозка грузов, млн.т

8,7

8,71

8,8

9,2

9,4

9,65

внебюджетные источники

2 839,7

7,9

1 558,3

1 132,7

132,9

7,9

Грузооборот,
млн.т.км

1260,8

1320,6

1383,2

1419,6

1503,6

1558,3

Всего

3154,2

70,8

1621,2

1195,6

195,8

70,8

Эффективное и качественное удовлетворение спроса населения и хозяйствующих субъектов на авиационные перевозки и создание конкурентоспособных и самоокупаемых сфер гражданской авиации, таких, как аэропорт и авиакомпания

Мероприятия, направленные на развитие воздушного транспорта и аэронавигации

2011 – 2015 годы

Перевозка пассажиров,
млн.человек

0,9

1,37

1,5

1,68

1,83

1,99

бюджет Российской Федерации

14672,8

3581,7

4940,6

1389,6

2174,3

2586,6

Пассажиро-оборот, млрд.

пасс.км

1,555

2,035

2,218

2,44

2,732

2,978

бюджет Республики Татарстан



















Грузооборот,
млн.т.км

171,5

173,8

189,5

212,2

231,3

252,1

внебюджетные источники

2255,8










1035,2

1220,6




Всего

16928,5

3581,7

4940,6

1389,6

3209,4

3807,2

Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения единой системы общественного транспорта на основе формирования рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов

Мероприятия, направленные на развитие автомобильного, городского электрического транспорта, в том числе метро

2011 – 2015 годы

Перевозка пассажиров автобусом, млн.человек

221,0

224,5

227,2

230,94

233,6

236,24

бюджет Российской Федерации

20315,8

2183,2

8809,1

6881,5

2442,0




Пассажирооборот автобусных перевозок, млн.пасс.км

2813,2

3033,78

3176,14

3415,52

3343,05

3460,21

бюджет Республики Татарстан

15562,8

11833,2

1335,8

1335,8

1058,0




Перевозка пассажиров троллейбусом, млн.че-ловек

34,0

33,6

31,8

30,6

29,2

28,7

внебюджетные источники

6320,4




2427,5

2792,1

815,8

285,0

Пассажирооборот троллейбусных перевозок, млн.пасс.км

113,5

110,8

108,1

106,4

104,7

102,6

Всего

42199,0

14016,4

12572,4

11009,4

4315,8

285,0

Перевозка пассажиров трамваем, млн.человек

68,3

65,4

64,2

63,9

62,6

61,2






















Пассажирооборот трамвайных перевозок,

млн.пасс.км

269,6

267,3

264,8

261,5

258,6

255,1






















Перевозка пассажиров метрополитеном,

млн.человек

12,0

14,4

15,91

31,82

35,01

38,86






















Развитие сети логистических и терминально-складских услуг

Мероприятия, направленные на развитие рынка логистических и терминально-склад-ских услуг

2011 – 2015 годы

Доля СММЛЦ на рынке транспортно-логистических услуг, %

0

0

0

3

4

5

бюджет Российской Федерации

4078,9

1679,2

2104,0

295,7







бюджет Республики Татарстан



















внебюджетные источники

3928,5

1399,3

1803,5

725,7







Всего

8007,4

3078,5

3907,5

1021,4







Развитие сети автомобильных дорог для удовлетворения потребности населения в качественных и безопасных перевозках, повышения эффективности и конкурентоспособности экономики с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и надежности конфигурации дорожной сети

Мероприятия, направленные на совершенствование, развитие и сохранение сети автомобильных дорог

2011 – 2015

годы

Доля дорог регионального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %

54,6

54,5

54,4

54,3

54,2

54,1

бюджет Российской Федерации

20858,0

2298,1

4079,8

4170,0

4795,4

5514,7

Доля дорог муниципального значения Республики Татарстан, не отвечающих нормативным требованиям, %

43,0

43,0

42,3

41,3

40,1

39,1

бюджет Республики Татарстан

54767,5

14089,6

9089,6

9089,6

10464,5

12034,2

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, %

70,3

70,9

71,6

72,2

72,8

73,6

внебюджетные источники



















Отношение дорог с асфальтобетонным покрытием к общей протяженности дорог общего пользования (федерального и регионального значения), %

80,4

81,1

81,8

82,5

83,2

83,9

Всего

75625,5

16387,7

13169,4

13259,6

15259,9

17548,9

Повышение безопасности транспортной системы

Мероприятия по повышению уровня безопасности транспортной системы

2011 – 2015

годы

Число вокзалов, оснащенных системами видеонаблюдения, единиц

0

0

13

21

26

29

бюджет Российской Федерации

48,8

48,8













бюджет Республики Татарстан

2,6

2,6













внебюджетные источники

299,8




112,8

102,8

36,2

48,0

Всего

351,2

51,4

112,8

102,8

36,2

48,0

Итого бюджет по всем мероприятиям Программы

бюджет Российской Федерации

59974,3

9791,0

19933,5

12736,8

9411,7

8101,3

бюджет Республики Татарстан

71293,4

26344,3

10560,8

10560,8

11657,9

12169,6

внебюджетные источники

37882,2

5933,9

15919,4

11039,4

2204,1

2785,4

Всего

169149,9

42069,2

46413,7

34337,0

23273,7

23056,3