Программа экономического и социального развития Кудымкарского муниципального района на 2005-2007 гг и на период до 2010 г г. Кудымкар 2005

Вид материалаПрограмма

Содержание


Перспективный план развития сельскохозяйственных предприятий Кудымкарского района на 2006-2010 годы
2. Производство сельскохозяйственной продукции
3. Качественные показатели
4. Финансовые результаты
Инвестиционная подпрограмма
Паспорт Подпрограммы
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   33


Таблица 4

Перспективный план развития сельскохозяйственных предприятий Кудымкарского района на 2006-2010 годы


Показатели

Единица измерения

Оценка 2006

Прогноз

Темп роста на 2010г по отношению к 2006г. с, %

2007

2008

2009

2010

1. Ресурсы

 

 

 

 

 

 

 

Всего сельскохозяйственных угодий

га

34782

43020

45100

46880

48200

138,6

В т.ч. пашня

га

30675

38905

39300

40600

43000

140,2

Поголовье КРС – всего

гол.

6200

6473

6747

6987

7165

115,6

В т.ч. коров

гол.

2350

2545

2650

2735

2850

121,3

Балансовая стоимость основных средств

тыс. руб.

348718

340000

352000

360000

372000

106,7

Стоимость основных средств с учетом износа

тыс. руб.

162142

179200

179900

180200

180800

111,5

Вложение инвестиций в основной капитал за счет все источников финансирования

тыс. руб.

700

63392

62437,42

22581,16

10789,3

1541,3

Среднегодовая численность работающих

 

1405

1418

1440

1455

1470

104,6

2. Производство сельскохозяйственной продукции

 

 

 

 

 

 

 

Валовый сбор зерновых (весе после доработки)

тн.

15600

15766

16908

17733

18686

119,8

Реализация зерна

 

4840

5038

5598

5785

5987

123,7

Валовое производство молока

цн

81661

86929

90949

95284

95970

117,5

Реализовано молока

цн

73407

77220

81315

85223

88613

120,7

Среднегодовое поголовье КРС на откорме

 

3633

3644

3794

3902

4002

110,2

Реализовано КРС на мясо

гол.

1900

1995

2123

2238

2340

123,2

Реализация мяса КРС

цн.

7064

7090

8316

8852

9405

133,1

Среднегодовое поголовье свиней на откорме

гол.

205

180

158

123

141

68,8

Реализовано свиней на мясо

гол.

386

299

106

110

125

32,4

Реализация мяса свиней

цн.

249

209

205

156

178

71,5

3. Качественные показатели

 

 

 

 

 

 

 

Среднесуточный привес КРС

гр.

550

650

700

710

720

130,9

Удой на 1 фуражную корову

кг

3480

3520

3580

3620

3740

107,5

Урожайность зерновых

ц/га

14,2

14,4

14,6

15,2

15,6

109,9

4. Финансовые результаты

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от реализованной продукции

тыс. руб.

102960

117590

138139

158192

179156

174,0

в т. ч. растениеводства

тыс. руб.

17629

18760

20522

23843

27073

153,6

животноводства

тыс. руб.

82498

95522

113198

131100

148075

179,5

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

1959

3200

3500

4000

5100

260,3

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

19255

20500

22300

24000

25300

131,4

Заработная плата 1-го работающего

тыс. руб.

2470

2800

3350

3860

4250

172,1

Рентабельность

%

15

16

17

18

19

126,7

























Сумма налогов поступивших в местный бюджет от создания новых рабочих мест

тыс. руб.

57,765

6,895

17,33

15,4

18,14

263

Создано новых рабочих мест

ед.

65

13

22

15

15

 



Приложение 3


Инвестиционная подпрограмма

развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы


г. Кудымкар 2007

Паспорт Подпрограммы


Наименование

Инвестиционная подпрограмма развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы (далее Подпрограмма)

Заказчик Подпрограммы

Администрация Кудымкарского муниципального района

Разработчик Подпрограммы

Управление по содействию инвестициям и развитию территории администрации Кудымкарского муниципального района

Цель Подпрограммы
  • улучшение качества среды обитания населения муниципального образования;
  • проведение эффективной политики, направленной на обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской помощи и других социальных гарантий жителей района

Задачи Подпрограммы
  • повышения эффективности освоения капитальных вложений;
  • уменьшения сметной стоимости строительства;
  • повышения качества и сокращения сроков строительно-монтажных работ на объектах.

Срок реализации Подпрограммы

2007-2010 года

Исполнители

МУ Служба заказчика ЖКУ администрации Кудымкарского муниципального района (далее МУ Служба заказчика)

Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации


Общий объем финансирования Подпрограммы –1068597,47 тыс. рублей, в том числе:

- 49300 – тыс. федеральный бюджет;

- 875637,1 тыс. рублей - краевой бюджет;

- 143660,37 тыс. рублей бюджет Кудымкарского муниципального района.

Финансирование:

2007г. – 65399 тыс. руб.;

2008г. – 284282,47 тыс. руб.;

2009г. – 315935 тыс. руб.;

2010г. – 402981 тыс. руб.

Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Ожидается ввод в эксплуатацию:

стационара на 50 больничных коек;

двух детских садов на 370 мест;

школы на 300 мест;




жилья 580 кв.м;




водопровода протяженностью 5 км,

внутрипоселковых распределительных газопроводов протяженностью 171 км.




Система контроля за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет:

Земское Собрание Кудымкарского муниципального района;

Администрация Кудымкарского муниципального района;

Финансовый орган Администрации Кудымкарского муниципального района;

Контрольный орган Земского Собрания Кудымкарского муниципального района.



1 . Содержание проблемы


В 2003-2005 годах в экономику и социальную сферу Кудымкарского района направлено 90,1 млн. руб. инвестиций.

Анализ инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам финансирования показывает, что на протяжении трех последних лет для большинства предприятий главным источником инвестиций по-прежнему оставались собственные средства: амортизация и прибыль. При этом доля собственных средств в структуре инвестиций увеличилась с 40,3% в 2003 году до 45,1% в 2005 году, а доля привлеченных уменьшилась с 59,6% до 54,9%. В общем объеме привлеченных инвестиций доля бюджетных средств увеличилась с 98,7% в 2003 году до 100% в 2005 году.

Администрация Кудымкарского муниципального района строила сою работу так, чтобы потенциал строительного комплекса направить в социальное русло. Но на протяжении 2003-2005годов не построено ни одного объекта.


А потребность района в новых социальных объектах имеется, так:

Строительство образовательной школы с . Ошиб на 300 мест. В 2004 году начато строительство, которое в данное время продолжается. Процент готовности составляет 50%.

Белоевский детский сад размещается в 3 приспособленных деревянных зданиях. Все здания находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта. В настоящее время детский сад посещает 96 человек, кроме этого 77 неорганизованных детей нуждаются в устройстве в детское дошкольное учреждение. Существует очередь для устройства детей в дошкольное учреждение на 2 года вперед. Необходимо возобновление строительства Белоевского детского сада на 280 мест начатого в 1991 году, а сейчас законсервированного. На сегодняшний день кирпичное здание не достроено. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Белоево (2005г. -32 чел.; 2006г. – 42 чел.).

Строительство Ленинского детского сада на 140 мест было начато 1991 году. На сегодняшний день кирпичное здание не достроено. В данное время детский сад размещается в деревянном двухэтажном здании, которое находится в ветхом состоянии и требует капитального ремонта. Возобновление строительства здания на сегодняшний день крайне необходимо, т.к в с. Ленинск и близлежащих деревнях количество неорганизованных детей составляет 93 человека. Реальной возможности принять всех детей в детский сад нет, так как требуется создание условий в соответствие с СанПинами. В последующие годы предполагается рост рождаемости. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Ленинск (2005г. -13 чел.; 2005г. – 14 чел.).

Пешнигортский детский сад, размещается в 2-х приспособленных ветхих деревянных зданиях, которые требуют капитального ремонта. В данный период дошкольное учреждение посещают 55 детей, количество неорганизованных дошкольников – 37 человек. Реальной возможности принять всех детей в детский сад нет, так как требуется создание условий в соответствии с СанПин: норма площади на одного ребенка, соблюдение теплового режима, удовлетворительное состояние внутренних и наружных стен здания. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Пешнигорт (2005г. -20 чел.; 2006г. – 25 чел.).

Верх-Иньвенский детский сад является единственным дошкольным учреждением на центральной усадьбе Верх-Иньвенского сельского поселения. Детский сад размещается в приспособленном ветхом деревянном здании 1977 года постройки, которое требуют капитального ремонта. Из имеющейся площади по требованиям СанПин дошкольное учреждение рассчитано на 70 мест. В данный период дошкольное учреждение посещают 62 дошкольника, очередность по устройству детей в дошкольное учреждение составляет 8 человек. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей (2005г. -22 чел.; 2006г. – 25 чел.).


Ленинская санаторно-лесная школа интернат является оздоровительным образовательным учреждением санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и предназначена для проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, а также реализации образовательных программ начального общего образования.

В настоящее время школа расположена в 8 приспособленных деревянных зданиях. Школа не имеет элементов благоустройства, что затрудняет проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. В школе обучается 60 тубинфицированных детей, потребность в лечении составляет около 120 человек ежегодно. Строительство школы начато в 1993 году, но из-за отсутствия финансовых возможностей приостановлено.

Ввод новой школы позволит обеспечить потребность в проведении лечебно-оздоровительной работы с тубинфицированными детьми в условиях санаторно-лесной школы, организовать проведение профилактических и лечебных мероприятий, образовательный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям данного типа и вида.

Помимо этого, строительство нового здания школы позволит организовать лечебнооздоровительную работу

не только с детьми младшего школьного возраста, но и с детьми 10-12 лет (ввести 5-6 класс).


В- Иньвенская участковая больница 41 койка обслуживает население В- Иньвенского сельского поселения 6330 человек и Ленинского сельского поселения 3720 человек. Всего численность обслуживаемого населения 10050 человек, из них пенсионного возраста - 5163, в том числе 3428 человек старше шестидесяти лет, детей до 14 лет -2467. Стационар больницы - 25 коек, в том числе 20 терапевтических, 5 педиатрических, дневной стационар 16 коек, в том числе 10 терапевтических, 6 педиатрических. Занятость койки за 2004г. составила 314 дней, за 2005г. - 310 при нормативе Минздрава 310 дней.

Население обслуживает 6 врачей: 3 педиатра, 2 терапевта, 1 врач-стоматолог, средними медработниками штат больницы укомплектован на 100%.

Населению, прикрепленному к В- Иньвенской участковой больнице очень сложно выезжать в окружную больницу.

В настоящее время стационар участковой больницы расположен в амбулатории, которая не соответствует санитарно- гигиеническим условиям и СНиП. В ЛПУ площадь на 1 койку составляет 4,2 м2, при нормативе 7 м2, . В-Иньвенская участковая больница прошла лицензирование 16.01.2004г.

Имеется острая необходимость строительства стационара на 50 мест.


На 01.01.2007г. участковые больницы МУ «Кудымкарская ЦРБ» располагаются в приспособленных зданиях и по состоянию материально- технической базы не соответствует санитарно-гигиеническим условиям; площадь на 1 койку в стационарах больниц колеблется от 3,7 до 4,4 кв. м, при нормативе 7 кв. м. В настоящее время МУ «Кудымкарская ЦРБ» располагает 81 койками в здании рассчитанном на 35 коек. Здание построено в 1961г. Содержание мелких участковых больниц экономически не целесообразно. В перспективе участковые больницы будут заменены офисами врача общей практики (ВОП). МУ «Кудымкарская ЦРБ» необходимо расположить в пригородной зоне, т.к. география района такова, что г. Кудымкар находится в центре района и все магистральные пути идут через город. Таким образом, при обращении пациентов за медицинской помощью будет сохранена преемственность лечебного процесса: фельдшерско-акушерский пункт, участковая больница (ВОП), МУ «Кудымкарская ЦРБ».

Поэтому для оказания качественной медицинской помощи необходимо иметь современное здание МУ «Кудымкарская ЦРБ» со стационаром на 150 коек и амбулаторно- поликлинического отделения на 250 посещений в смену.

Расположение МУ «Кудымкарская ЦРБ» в пригородной зоне даст возможность привлечения кадров, особенно врачей. Обеспеченность врачами на 10 000 населения в Кудымкарском муниципальном районе составляет 10, при среднеокружном показателе 27,6, областном 47,4.


Строительство дома с. Ошиб. Ввод в эксплуатацию 96 кв. м муниципального жилья.


Разработка документов территориального планирования района. Устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Корректировка Генпланов. Продолжение дальнейшей застройки населенных пунктов.


Развитие коммунальной инфраструктуры является острой проблемой в Кудымкарском районе. В. с. В-Иньва застроенные микрорайоны до д. Важ-Шулай( 1,5 км), д. Байбаково (3 км) и старая часть с. В-Иньва до ул. Ермакова нуждаются в водопроводе. Сегодня люди вынуждены носить воду более чем за 300-500 м., при том, что большинство имеют личные подсобные хозяйства.

В с. В-Юсьва водоснабжением обеспечена только центральная часть села (школа, клуб, торговый центр, десять двухквартирных домов), без водоснабжения почти весь частный сектор. Население воду берет с ручейка. Необходимо строительство 5 км водопровода

Водопровод, находящийся в п. Березовка был построен в 1965-1975 годы Самковским ЛПХ. В настоящее время находится в аварийном состоянии, ежегодно случается до 10 аварий. Протяженность металлического водопровода составляет 5,8 км.


Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов. Сети газопровода как межпоселковые так внутрипоселковые нужны в основном для отопления объектов социальной сферы, производственных объектов и частного сектора. При использовании газом отпадает необходимость завоза угля, заготовки дров, сохранится лесосечный фонд. Уменьшатся бюджетные затраты на содержание объектов соцкульбыта. Также данное топливо является экологически чистым по сравнению с твердым топливом (углем).


2. Цели и задачи Подпрограммы


Основными целями Подпрограммы являются: