Программа экономического и социального развития Кудымкарского муниципального района на 2005-2007 гг и на период до 2010 г г. Кудымкар 2005
Вид материала | Программа |
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Программа cоциально-экономического развития чаплыгинского мунипального района на 2009, 1254.82kb.
- Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009, 1270.93kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района, 3025.16kb.
- Программа развития на 2005-2010 г г. Рассмотрена на заседании педагогического совета, 1476.13kb.
- М. Е. администрации Красногорского «01» сентября 2005 года района Швейниц Т. В. сентября, 1180.23kb.
- Постановлением Правительства Пермского края от 31. 03. 2009 №176-п об утверждении Порядка, 374.1kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
Таблица 4
Перспективный план развития сельскохозяйственных предприятий Кудымкарского района на 2006-2010 годы
Показатели | Единица измерения | Оценка 2006 | Прогноз | Темп роста на 2010г по отношению к 2006г. с, % | |||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||
1. Ресурсы | | | | | | | |
Всего сельскохозяйственных угодий | га | 34782 | 43020 | 45100 | 46880 | 48200 | 138,6 |
В т.ч. пашня | га | 30675 | 38905 | 39300 | 40600 | 43000 | 140,2 |
Поголовье КРС – всего | гол. | 6200 | 6473 | 6747 | 6987 | 7165 | 115,6 |
В т.ч. коров | гол. | 2350 | 2545 | 2650 | 2735 | 2850 | 121,3 |
Балансовая стоимость основных средств | тыс. руб. | 348718 | 340000 | 352000 | 360000 | 372000 | 106,7 |
Стоимость основных средств с учетом износа | тыс. руб. | 162142 | 179200 | 179900 | 180200 | 180800 | 111,5 |
Вложение инвестиций в основной капитал за счет все источников финансирования | тыс. руб. | 700 | 63392 | 62437,42 | 22581,16 | 10789,3 | 1541,3 |
Среднегодовая численность работающих | | 1405 | 1418 | 1440 | 1455 | 1470 | 104,6 |
2. Производство сельскохозяйственной продукции | | | | | | | |
Валовый сбор зерновых (весе после доработки) | тн. | 15600 | 15766 | 16908 | 17733 | 18686 | 119,8 |
Реализация зерна | | 4840 | 5038 | 5598 | 5785 | 5987 | 123,7 |
Валовое производство молока | цн | 81661 | 86929 | 90949 | 95284 | 95970 | 117,5 |
Реализовано молока | цн | 73407 | 77220 | 81315 | 85223 | 88613 | 120,7 |
Среднегодовое поголовье КРС на откорме | | 3633 | 3644 | 3794 | 3902 | 4002 | 110,2 |
Реализовано КРС на мясо | гол. | 1900 | 1995 | 2123 | 2238 | 2340 | 123,2 |
Реализация мяса КРС | цн. | 7064 | 7090 | 8316 | 8852 | 9405 | 133,1 |
Среднегодовое поголовье свиней на откорме | гол. | 205 | 180 | 158 | 123 | 141 | 68,8 |
Реализовано свиней на мясо | гол. | 386 | 299 | 106 | 110 | 125 | 32,4 |
Реализация мяса свиней | цн. | 249 | 209 | 205 | 156 | 178 | 71,5 |
3. Качественные показатели | | | | | | | |
Среднесуточный привес КРС | гр. | 550 | 650 | 700 | 710 | 720 | 130,9 |
Удой на 1 фуражную корову | кг | 3480 | 3520 | 3580 | 3620 | 3740 | 107,5 |
Урожайность зерновых | ц/га | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 15,2 | 15,6 | 109,9 |
4. Финансовые результаты | | | | | | | |
Выручка от реализованной продукции | тыс. руб. | 102960 | 117590 | 138139 | 158192 | 179156 | 174,0 |
в т. ч. растениеводства | тыс. руб. | 17629 | 18760 | 20522 | 23843 | 27073 | 153,6 |
животноводства | тыс. руб. | 82498 | 95522 | 113198 | 131100 | 148075 | 179,5 |
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 1959 | 3200 | 3500 | 4000 | 5100 | 260,3 |
Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 19255 | 20500 | 22300 | 24000 | 25300 | 131,4 |
Заработная плата 1-го работающего | тыс. руб. | 2470 | 2800 | 3350 | 3860 | 4250 | 172,1 |
Рентабельность | % | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 126,7 |
| | | | | | | |
Сумма налогов поступивших в местный бюджет от создания новых рабочих мест | тыс. руб. | 57,765 | 6,895 | 17,33 | 15,4 | 18,14 | 263 |
Создано новых рабочих мест | ед. | 65 | 13 | 22 | 15 | 15 | |
Приложение 3
Инвестиционная подпрограмма
развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы
г. Кудымкар 2007
Паспорт Подпрограммы
Наименование | Инвестиционная подпрограмма развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы (далее Подпрограмма) | |||||||
Заказчик Подпрограммы | Администрация Кудымкарского муниципального района | |||||||
Разработчик Подпрограммы | Управление по содействию инвестициям и развитию территории администрации Кудымкарского муниципального района | |||||||
Цель Подпрограммы |
| |||||||
Задачи Подпрограммы |
| |||||||
Срок реализации Подпрограммы | 2007-2010 года | |||||||
Исполнители | МУ Служба заказчика ЖКУ администрации Кудымкарского муниципального района (далее МУ Служба заказчика) | |||||||
Общая стоимость Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы –1068597,47 тыс. рублей, в том числе: - 49300 – тыс. федеральный бюджет; - 875637,1 тыс. рублей - краевой бюджет; - 143660,37 тыс. рублей бюджет Кудымкарского муниципального района. Финансирование: 2007г. – 65399 тыс. руб.; 2008г. – 284282,47 тыс. руб.; 2009г. – 315935 тыс. руб.; 2010г. – 402981 тыс. руб. | |||||||
Основные ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Ожидается ввод в эксплуатацию:
| |||||||
Система контроля за реализацией Подпрограммы | Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет: Земское Собрание Кудымкарского муниципального района; Администрация Кудымкарского муниципального района; Финансовый орган Администрации Кудымкарского муниципального района; Контрольный орган Земского Собрания Кудымкарского муниципального района. |
1 . Содержание проблемы
В 2003-2005 годах в экономику и социальную сферу Кудымкарского района направлено 90,1 млн. руб. инвестиций.
Анализ инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по источникам финансирования показывает, что на протяжении трех последних лет для большинства предприятий главным источником инвестиций по-прежнему оставались собственные средства: амортизация и прибыль. При этом доля собственных средств в структуре инвестиций увеличилась с 40,3% в 2003 году до 45,1% в 2005 году, а доля привлеченных уменьшилась с 59,6% до 54,9%. В общем объеме привлеченных инвестиций доля бюджетных средств увеличилась с 98,7% в 2003 году до 100% в 2005 году.
Администрация Кудымкарского муниципального района строила сою работу так, чтобы потенциал строительного комплекса направить в социальное русло. Но на протяжении 2003-2005годов не построено ни одного объекта.
А потребность района в новых социальных объектах имеется, так:
Строительство образовательной школы с . Ошиб на 300 мест. В 2004 году начато строительство, которое в данное время продолжается. Процент готовности составляет 50%.
Белоевский детский сад размещается в 3 приспособленных деревянных зданиях. Все здания находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта. В настоящее время детский сад посещает 96 человек, кроме этого 77 неорганизованных детей нуждаются в устройстве в детское дошкольное учреждение. Существует очередь для устройства детей в дошкольное учреждение на 2 года вперед. Необходимо возобновление строительства Белоевского детского сада на 280 мест начатого в 1991 году, а сейчас законсервированного. На сегодняшний день кирпичное здание не достроено. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Белоево (2005г. -32 чел.; 2006г. – 42 чел.).
Строительство Ленинского детского сада на 140 мест было начато 1991 году. На сегодняшний день кирпичное здание не достроено. В данное время детский сад размещается в деревянном двухэтажном здании, которое находится в ветхом состоянии и требует капитального ремонта. Возобновление строительства здания на сегодняшний день крайне необходимо, т.к в с. Ленинск и близлежащих деревнях количество неорганизованных детей составляет 93 человека. Реальной возможности принять всех детей в детский сад нет, так как требуется создание условий в соответствие с СанПинами. В последующие годы предполагается рост рождаемости. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Ленинск (2005г. -13 чел.; 2005г. – 14 чел.).
Пешнигортский детский сад, размещается в 2-х приспособленных ветхих деревянных зданиях, которые требуют капитального ремонта. В данный период дошкольное учреждение посещают 55 детей, количество неорганизованных дошкольников – 37 человек. Реальной возможности принять всех детей в детский сад нет, так как требуется создание условий в соответствии с СанПин: норма площади на одного ребенка, соблюдение теплового режима, удовлетворительное состояние внутренних и наружных стен здания. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Пешнигорт (2005г. -20 чел.; 2006г. – 25 чел.).
Верх-Иньвенский детский сад является единственным дошкольным учреждением на центральной усадьбе Верх-Иньвенского сельского поселения. Детский сад размещается в приспособленном ветхом деревянном здании 1977 года постройки, которое требуют капитального ремонта. Из имеющейся площади по требованиям СанПин дошкольное учреждение рассчитано на 70 мест. В данный период дошкольное учреждение посещают 62 дошкольника, очередность по устройству детей в дошкольное учреждение составляет 8 человек. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей (2005г. -22 чел.; 2006г. – 25 чел.).
Ленинская санаторно-лесная школа интернат является оздоровительным образовательным учреждением санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении и предназначена для проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий, а также реализации образовательных программ начального общего образования.
В настоящее время школа расположена в 8 приспособленных деревянных зданиях. Школа не имеет элементов благоустройства, что затрудняет проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий. В школе обучается 60 тубинфицированных детей, потребность в лечении составляет около 120 человек ежегодно. Строительство школы начато в 1993 году, но из-за отсутствия финансовых возможностей приостановлено.
Ввод новой школы позволит обеспечить потребность в проведении лечебно-оздоровительной работы с тубинфицированными детьми в условиях санаторно-лесной школы, организовать проведение профилактических и лечебных мероприятий, образовательный процесс в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учреждениям данного типа и вида.
Помимо этого, строительство нового здания школы позволит организовать лечебнооздоровительную работу
не только с детьми младшего школьного возраста, но и с детьми 10-12 лет (ввести 5-6 класс).
В- Иньвенская участковая больница 41 койка обслуживает население В- Иньвенского сельского поселения 6330 человек и Ленинского сельского поселения 3720 человек. Всего численность обслуживаемого населения 10050 человек, из них пенсионного возраста - 5163, в том числе 3428 человек старше шестидесяти лет, детей до 14 лет -2467. Стационар больницы - 25 коек, в том числе 20 терапевтических, 5 педиатрических, дневной стационар 16 коек, в том числе 10 терапевтических, 6 педиатрических. Занятость койки за 2004г. составила 314 дней, за 2005г. - 310 при нормативе Минздрава 310 дней.
Население обслуживает 6 врачей: 3 педиатра, 2 терапевта, 1 врач-стоматолог, средними медработниками штат больницы укомплектован на 100%.
Населению, прикрепленному к В- Иньвенской участковой больнице очень сложно выезжать в окружную больницу.
В настоящее время стационар участковой больницы расположен в амбулатории, которая не соответствует санитарно- гигиеническим условиям и СНиП. В ЛПУ площадь на 1 койку составляет 4,2 м2, при нормативе 7 м2, . В-Иньвенская участковая больница прошла лицензирование 16.01.2004г.
Имеется острая необходимость строительства стационара на 50 мест.
На 01.01.2007г. участковые больницы МУ «Кудымкарская ЦРБ» располагаются в приспособленных зданиях и по состоянию материально- технической базы не соответствует санитарно-гигиеническим условиям; площадь на 1 койку в стационарах больниц колеблется от 3,7 до 4,4 кв. м, при нормативе 7 кв. м. В настоящее время МУ «Кудымкарская ЦРБ» располагает 81 койками в здании рассчитанном на 35 коек. Здание построено в 1961г. Содержание мелких участковых больниц экономически не целесообразно. В перспективе участковые больницы будут заменены офисами врача общей практики (ВОП). МУ «Кудымкарская ЦРБ» необходимо расположить в пригородной зоне, т.к. география района такова, что г. Кудымкар находится в центре района и все магистральные пути идут через город. Таким образом, при обращении пациентов за медицинской помощью будет сохранена преемственность лечебного процесса: фельдшерско-акушерский пункт, участковая больница (ВОП), МУ «Кудымкарская ЦРБ».
Поэтому для оказания качественной медицинской помощи необходимо иметь современное здание МУ «Кудымкарская ЦРБ» со стационаром на 150 коек и амбулаторно- поликлинического отделения на 250 посещений в смену.
Расположение МУ «Кудымкарская ЦРБ» в пригородной зоне даст возможность привлечения кадров, особенно врачей. Обеспеченность врачами на 10 000 населения в Кудымкарском муниципальном районе составляет 10, при среднеокружном показателе 27,6, областном 47,4.
Строительство дома с. Ошиб. Ввод в эксплуатацию 96 кв. м муниципального жилья.
Разработка документов территориального планирования района. Устойчивое развитие территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Корректировка Генпланов. Продолжение дальнейшей застройки населенных пунктов.
Развитие коммунальной инфраструктуры является острой проблемой в Кудымкарском районе. В. с. В-Иньва застроенные микрорайоны до д. Важ-Шулай( 1,5 км), д. Байбаково (3 км) и старая часть с. В-Иньва до ул. Ермакова нуждаются в водопроводе. Сегодня люди вынуждены носить воду более чем за 300-500 м., при том, что большинство имеют личные подсобные хозяйства.
В с. В-Юсьва водоснабжением обеспечена только центральная часть села (школа, клуб, торговый центр, десять двухквартирных домов), без водоснабжения почти весь частный сектор. Население воду берет с ручейка. Необходимо строительство 5 км водопровода
Водопровод, находящийся в п. Березовка был построен в 1965-1975 годы Самковским ЛПХ. В настоящее время находится в аварийном состоянии, ежегодно случается до 10 аварий. Протяженность металлического водопровода составляет 5,8 км.
Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов. Сети газопровода как межпоселковые так внутрипоселковые нужны в основном для отопления объектов социальной сферы, производственных объектов и частного сектора. При использовании газом отпадает необходимость завоза угля, заготовки дров, сохранится лесосечный фонд. Уменьшатся бюджетные затраты на содержание объектов соцкульбыта. Также данное топливо является экологически чистым по сравнению с твердым топливом (углем).
2. Цели и задачи Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются: