Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы
Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Управление финансов Липецкой области, 540.9kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
1.11 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Республики Башкортостан
Ответственное подразделение: Бюджетный отдел, отдел прогнозирования финансовых ресурсов и налогов.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
2.3. «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Республики Башкортостан»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: Поддержание устойчивого социально-экономического развития и финансовой стабильности муниципальных образований Республики Башкортостан.
Основные мероприятия программы:
- подготовка и направление исходных данных для проведения расчетов распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
- формирование фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
- расчет уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан;
- определение критериального уровня выравнивания бюджетной обеспеченности;
- распределение дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Основные показатели результатов программы:
Показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель - Поддержание устойчивого социально-экономического развития и финансовой стабильности муниципальных образований Республики Башкортостан | ||||||||
Показатель 1. Сокращение различий в бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (после выравнивания) | раз | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3; ежегодно |
Показатель 2. Минимальный гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования | % от среднего уровня | 56,2 | 57,8 | 57,7 | 54,8 | 55,9 | 56,1 | >58 |
Показатель 3. Количество бюджетов муниципальных районов (городских округов) с уровнем бюджетной обеспеченности ниже среднего | ед. | 45 | 32 | 33 | 32 | 32 | <32 | <32 |
Показатель 4. Критериальный уровень для расчета субсидий «отрицательного трансферта» | раз | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Показатель 5. Количество муниципальных образований для которых применяется «отрицательный трансферт» | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
Затраты на реализацию программы - всего, | тыс.руб. | 5 252 328,5 | 6 442 733,6 | 4 668 573,6 | 2 852 199,7 | 2 945 635,4 | 3 055 740,4 | |
в том числе по источникам финансирования: бюджет Республики Башкортостан | тыс.руб. | 5 252 328,5 | 6 442 733,6 | 4 668 573,6 | 2 852 199,7 | 2 945 635,4 | 3 055 740,4 | |