Министерство финансов Республики Башкортостан Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2012-2014 годы
Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства, 825.41kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Управление финансов Липецкой области, 540.9kb.
- Министерство финансов Ставропольского края, 1210.7kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Правительство свердловской области министерство общего и профессионального образования, 437.01kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
1.7 Управление средствами Резервного фонда Республики Башкортостан
Ответственное подразделение: Бюджетный отдел, отдел государственного долга и кредита, главная бухгалтерия.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
2.1. «Обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, эффективное управление средствами Резервного фонда».
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы:
- соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при формировании, размещении и использовании средств Резервного фонда;
- повышение эффективности размещения средств Резервного фонда.
Основные показатели результатов программы:
Показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель - Повышение эффективности размещения средств Резервного фонда. | ||||||||
Показатель 1. Срок, в течение которого средств Резервного фонда будет достаточно для финансового обеспечения расходных обязательств Республики Башкортостан | месяцев | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | > 3 |
Показатель 2. Доля средств Резервного фонда, размещенных на банковских депозитах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы - всего, | тыс.руб. | | | | 7 493,6 | 7 518,4 | 7 664,8 | |
в том числе по источникам финансирования: бюджет Республики Башкортостан | тыс.руб. | | | | 7 493,6 | 7 518,4 | 7 664,8 | |
1.8 Контроль за эффективностью расходования средств бюджета Республики Башкортостан
Ответственное подразделение: Отдел финансово-бюджетного контроля Управления казначейства Минфина РБ.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих задач:
2.2. «Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Республики Башкортостан»
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: Снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств и повышение их эффективности.
Основные мероприятия программы:
- разработка нормативных актов Республики Башкортостан и методологической и методической основы обеспечения государственного финансового контроля в Республике Башкортостан;
- систематическое проведение контрольных мероприятий в отношении главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств;
- систематическое проведение контрольных мероприятий местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан;
- проведение проверок использования бюджетных средств в рамках реализации целевых программ;
- реализацией результатов контрольных мероприятий;
- проведение семинаров.
Основные показатели результатов программы:
Показатели программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | Целевое значение и год его достижения | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Цель - Снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств и повышение их эффективности | ||||||||
Показатель 1. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 86,0 | 88,5 | 85,3 | Расчет показателя возможен после свода консолидированного бюджета РБ на 2012-2014 годы | 100 | ||
Показатель 2. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на оказание бюджетных услуг, оказываемых негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование бюджетных услуг | % | 1,6 | 0,63 | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 3 |
Показатель 3. Доля расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан на финансирование отраслей социальной сферы | % | 4,35 | 2,21 | 1,60 | 8,13 | 9,22 | 9,16 | увеличение |
Показатель 4 Процентное соотношение суммы бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов | % | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
Показатель 5 Процентное соотношение возмещенных в отчетном периоде бюджетных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме подлежащей взысканию (в том числе по итогам отчетного года и прошлых лет | % | 76,9 | 83,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
Затраты на реализацию программы -всего, | тыс.руб. | | | | 12 431,5 | 12 495,0 | 12 819,3 | |
в том числе по источникам финансирования: бюджет Республики Башкортостан | тыс.руб. | | | | 12 431,5 | 12 495,0 | 12 819,3 | |