Правительством Российской Федерации (протокол от 07. 06. 2006 г. №19) за основу для подготовки проектов федерального закон
Вид материала | Закон |
СодержаниеДорожное хозяйство Железнодорожный транспорт Водный транспорт Воздушный транспорт |
- Правительством Российской Федерации. Вэтой связи, Планом подготовки проектов нормативных, 90.96kb.
- Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, подготовлен Правительством, 20.29kb.
- 3 октября 2006 г. Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан, 37.51kb.
- Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; в ред., 509.77kb.
- Правительством Российской Федерации. Анализ причин выявленных отклонений в исполнении, 246.92kb.
- Правительством Российской Федерации в рамках реализации данного федерального закон, 106.99kb.
- Правительством Российской Федерации был инициирован Федеральный закон, 86.55kb.
- Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года №7 «О федеральной целевой, 170.79kb.
- Правительством Российской Федерации постановления от 23 августа 2007 года №539 «О нормативах, 54.19kb.
- Указом Президента Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. №1226 Во исполнение Федерального, 1095.36kb.
В данном разделе учтены расходы по обеспечению предоставления государственных услуг, управлению федеральным имуществом, оказанию государственной поддержки в области топлива и энергетики, транспорта, связи, дорожного хозяйства, сельского хозяйства и рыболовства, воспроизводства минерально-сырьевой базы, на прикладные научные исследования, другие вопросы в области национальной экономики в объеме 225987,5 млн.рублей, на 2007г., 2008г. -169826,8 млн.рублей и 183001,8 млн.рублей на 2009год.
Подраздел "Общеэкономические вопросы"
Проектом перспективного финансового плана на 2007-2009 годы предусматривается продолжить направление средств федерального бюджета на финансовое обеспечение технического регулирования и метрологии в объемах соответственно 533,6 млн. рублей, 541,8 млн. рублей и 577,6 млн. рублей.
Выделение указанных средств позволит повысить уровень безопасности и обеспечить защиту прав и законных интересов граждан и государства, активизировать создание новой наукоемкой продукции, соответствующей требованиям, гармонизированным с требованиями Всемирной торговой организации, будет содействовать устранению технических барьеров в торговле, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, работ и услуг на внутреннем и международном рынках, увеличению темпов экономического роста страны в целом.
При этом размер средств, планируемый к выделению на указанные цели в 2007- 2008 годах, увеличен на 163,0 млн. рублей ежегодно по сравнению с расходами, учтенными в перспективном финансовом плане на 2006-2008 годы, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 399-р.
Дополнительно выделяемые средства будут направлены на финансирование работ:
по совершенствованию государственных первичных эталонов единиц величин для повышения надежности и достоверности результатов измерений, осуществляемых на их основе,
по проведению ключевых сличений измерительных возможностей государственных первичных эталонов с национальными эталонами зарубежных стран в целях признания эквивалентности эталонов и правильности проводимых измерений,
по реализации программы разработки национальных стандартов для повышения качества продукции, работ, услуг.
В проектировках на 2009 год, кроме указанных дополнительных средств, предусмотрено увеличение расходов на реализацию программы разработки технических регламентов в сумме 30,0 млн. рублей в связи с вступлением в заключительную стадию процесса реформирования технического регулирования.
В данном подразделе предусматриваются ассигнования на обеспечение деятельности федеральных учреждений - центров занятости населения, а также мероприятий по проведению активной политики занятости населения.
Формирование перспективного финансового плана на 2007-2009 годы на обеспечение деятельности центров занятости, а также мероприятий по проведению активной политики занятости осуществлялось в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997г. № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ», Указом президента Российской Федерации от 21 июля 2003г. №793 «Вопросы организации альтернативной гражданской службы». В целом на указанные цели предусмотрено:
на 2007 год - 9 869, 1 млн. рублей,
на 2008 год-10 427, 9 млн. рублей,
на 2009 год-10 976, 9 млн. рублей.
В 2007-2009 годах будет продолжено финансирование активных мероприятий по содействию занятости населения. Ассигнования на указанные цели в 2007-2009 годах предусмотрены на уровне 2006 года в сумме 2 745, 1 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» полномочия Российской Федерации в области осуществления государственной политики занятости населения делегированы субъектам Российской Федерации.
После представления Минздравсоцразвития России предложений по изменению, начиная с 1 января 2007 года, порядка финансирования названных полномочий, указанные ассигнования будут отражены по разделу «Межбюджетные трансферты».
Подраздел «Топливо и энергетика»
В 2007-2009 годах будет продолжено выделение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по реструктуризации угольной отрасли в объеме 4938,8 млн. рублей в 2007 году, 5483,6 млн. рублей в 2008 году, т.е. в объемах предусмотренных утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 г. № 399-р перспективным финансовым планом на 2006-2008 годы. В целях обеспечения решения о завершении к 2010 году мероприятий по реструктуризации угольной отрасли объем ассигнований направляемых на эти цели в 2009 году предусмотрен в сумме 6742,9 млн. рублей.
Бюджетные средства будут направляться на решение проблем технического характера по принятым проектам ликвидации угольных шахт и разрезов (ликвидация горных выработок, демонтаж оборудования, и др.), социальных (социальная поддержка работников, увольняемых в связи с ликвидацией угольных организаций) и экологического характера (мониторинг экологических последствий ведения горных работ, рекультивация использованных земель, ликвидация иных экологических последствий).
По данному подразделу предусмотрены средства на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным энергетическими организациями на заготовку топлива и ремонт энергооборудования в объеме 400,0 млн. рублей ежегодно. Указанные средства позволят энергоснабжающим организациям привлечь кредитные ресурсы в объеме до 7,0 млрд. рублей в год, что будет способствовать устойчивому снабжению топливом и электроэнергией населения и отраслей экономики.
Также в составе подраздела предусмотрены средства на обеспечение деятельности учреждений аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей в объеме 528,4 млн. рублей в 2007 году, 558,5 млн. рублей в 2008 году и 560,7 млн. рублей в 2009 году.
Кроме того, в целях реализации федеральных законов от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике» по данному подразделу зарезервированы до соответствующего решения Правительства Российской Федерации средства в сумме 50000,0 млн. рублей в 2007 году для увеличение доли Российской Федерации в уставных капиталах системообразующих организаций электроэнергетики.
Подраздел «Исследование и использование космического пространства»
Непрограммная часть расходов определяется необходимостью обеспечения мероприятий по совместной эксплуатации белорусско-российской космической системы дистанционного зондирования Земли «БелКА». Расходы на эти цели определены в объеме по 47,7 млн.рублей ежегодно.
Подраздел «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»
На 2007-2009 годы на воспроизводство минерально-сырьевой базы предусматриваются ассигнования федерального бюджета в сумме соответственно 18858,4 млн.рублей, 20733,9 млн.рублей, 20789,0 млн.рублей.
Средства федерального бюджета предназначены для продолжения работ по геологическому изучению недр Российской Федерации, континентального шельфа, на реализацию мероприятий по воспроизводству минерально-сырьевой базы, направленной на увеличение поисково-разведочного задела, обеспечение необходимого уровня прироста полезных ископаемых, достижение оптимального соотношения между приростом запасов и добычей полезных ископаемых и, в конечном счете, на повышение обеспеченности экономики страны основными видами минерально-сырьевых ресурсов с учетом необходимости реализации мероприятий «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе потребления и воспроизводства минерального сырья» (на период 2005-2020гг.), а также на обеспечение деятельности территориальных фондов информации.
Подраздел «Сельское хозяйство и рыболовство»
Расходы федерального бюджета на 2007-2009 годы по подразделу сформированы исходя из Основных направлений агропродовольственной политики страны, а также с учетом необходимости развития конкурентоспособного агропромышленного производства, позволяющего обеспечить продовольственную безопасность страны.
Всего по подразделу предусматривается выделить из федерального бюджета в 2007-2009 гг. соответственно 22924,2 млн. рублей, 22165,1 млн. рублей, 17250,3 млн. рублей. Средства в основном направляются на содержание сети бюджетных учреждений с учетом их реформирования, ликвидации и передачи субъектам Российской Федерации, проведение мероприятий, связанных с защитой сельскохозяйственных культур и животных от болезней и вредителей. В 2007-2009 годах предусмотрены ассигнования на финансирование мероприятий по борьбе с особо опасными заболеваниями сельскохозяйственных животных в рамках федерального закона от 14 мая 2993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», на проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации на территории Российской Федерации гриппа птиц.
На 2007-2008 годы учтены дополнительные средства на реализации мероприятий по обеспечению требований соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер по 914,0 млн.рублей ежегодно.
В 2007 году предусмотрены дополнительные средства в сумме 1156,0 млн.рублей на текущие расходы, связанные с содержанием интервенционного фонда зерна.
Предусмотрены дополнительные ассигнования в 2007-2009 гг. на воспроизводство рыбных запасов осетровых и лососевых пород рыб, капитальный ремонт основных фондов подведомственных Росрыболовству федеральных государственных учреждений, а также гидротехнических сооружений Невельского морского рыбного порта, для осуществления спутникового контроля рыбопромысловых судов и создания центров глобальной морской системы связи при бедствии и обеспечения безопасности мореплавания (ГМССБ).
С целью повышения доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено направить в рамках Национального проекта «Развитие АПК» на формирование уставного капитала ОАО «Россельхозбанк» в 2007 г. 5700 млн. рублей и в 2008-2009 гг. учтены ассигнования, вытекающие из реализации Национального проекта по 5700 млн.рублей ежегодно.
Подраздел «Водные ресурсы»
На осуществление в 2007-2009 гг. мероприятий по воспроизводству, охране и восстановлению водных объектов и обеспечению на этой основе населения и народного хозяйства качественной водой предусматривается направить соответственно 4761,9 млн.рублей, 4902,7 млн. рублей, 5088,6 млн. рублей, или с ростом к уровню расходов предыдущего года соответственно на 168,1 млн.рублнй, 94,6 млн.рублей, 91,3 млн.рублей (с учетом средств на уплату налога на имущество по вновь вводимым в эксплуатацию объектам).
В составе указанных расходов предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности федерального государственного учреждения «Ульяновская дамба» соответственно в объемах 79,8 млн.рублей, 84,0 млн.рублей, и 93,6 млн.рублей.
В целях снижения ущербов от паводков и наводнений в составе мероприятий, особое внимание будет уделено финансированию предупредительных, ремонтно-восстановительных и эксплуатационных работ противопаводкового характера, включая мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений.
Расходы по данному подразделу будут уточнены в сторону уменьшения (с одновременным увеличением расходов по разделу 1102) с учетом положений новой редакции Водного кодекса Российской Федерации, предусматривающего передачу субъектам Российской Федерации отдельных полномочий в области водных отношений.
Подраздел «Лесное хозяйство»
На выполнение задач по обеспечению сохранности, воспроизводства и неистощительного использования лесных ресурсов предусмотрены расходы на 2007-2009 годы в объеме соответственно 12622,8 млн.рублей, 13167,6 млн.рублей, 15433,8 млн.рублей или с ростом к уровню расходов предыдущего года соответственно на 1629,2 млн.рублей, 850,9 млн.рублей, 976,8 млн.рублей (с учетом средств на осуществление мероприятий в лесном фонде, подвергшемся вредному воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС).
Выделяемые бюджетные ассигнования позволят в значительной мере решить вопросы по финансированию лесного хозяйства и, в первую очередь, мероприятий, связанных с предупреждением лесных пожаров.
В составе расходов по подразделу «Лесное хозяйство» дополнительно учтены расходы на реализацию экспериментальных лесных проектов в рамках Киотского протокола на 2007 - 2009 годы ежегодно по 200,0 млн.рублей; на обслуживание оборудования, приобретенного в рамках Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию на 2007 год в объеме 45,4 млн.рублей, 2008 год - 46,1 млн.рублей, 2009 год - 46,7 млн.рублей, а также на приобретение аналогов авиационного бензина импортного производства в связи с прекращением производства отечественного авиационного бензина на 2007 год в сумме 72,9 млн.рублей, 2008 год - 76,8 млн.рублей, 2009 год - 80,6 млн.рублей.
Расходы по данному подразделу будут уточнены в сторону уменьшения (с одновременным увеличением расходов по разделу 11 02) с учетом положений Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, предусматривающего передачу субъектам Российской Федерации полномочий по осуществлению прав пользования и распоряжения лесами, их охрану, защиту и воспроизводство за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций после утверждения Правительством Российской Федерации перечня субъектов Российской Федерации, которым не передаются указанные полномочия.
Подраздел «Транспорт»
Подраздел «Транспорт» включает ассигнования на государственную поддержку воздушного, железнодорожного, морского, речного и других видов транспорта, а также на дорожное хозяйство и на 2007 год сформирован в объеме 10643,2 млн. рублей (128,6% к 2006 году), 2008 год - 11 161,1 млн. рублей (104,9% к 2007 году), 2009 год - 11 853,0 млн. рублей ( 106,2 % к 2008 году).
Дорожное хозяйство
На финансирование расходов на управление дорожным хозяйством направляется в 2007 году - 2 089,4 млн. рублей (112,6% к 2006 году), в 2008 году - 2 220,2 млн. рублей (106,4% к 2007 году) и в 2009 году - 2 367,0 млн. рублей (106,8% к 2008 году).
Железнодорожный транспорт
В проекте перспективного финансового плана на государственную поддержку данного вида транспорта предусмотрены средства в объеме 207,0 млн. рублей ежегодно на компенсацию потерь в доходах ОАО «РЖД» от выравнивания тарифов при перевозке пассажиров из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации. Указанные средства направляются на снижение стоимости проезда пассажиров в (из) Калининградскую область через территории стран Балтии и Республику Беларусь в плацкартных и купейных вагонах пассажирских поездов дальнего следования.
Кроме того, до принятия акта Правительства Российской Федерации о механизме предоставления субсидий ОАО «РЖД» на ликвидацию перекрестного субсидирования и сроках его ликвидации в железнодорожном сообщении дальнего следования, по главе 092 Минфин России зарезервированы средства на 2007 г. в объеме 10 900,0 млн. рублей.
Водный транспорт
На государственную поддержку водного транспорта в проекте плана на 2007 год предусмотрены ассигнования в размере 7 249,0 млн. рублей (142,5% к 2006 году), в 2008 году - 7 624,4 млн. рублей, (105,2 к 2007 году), в 2009 году - 8 158,4 млн. рублей, (107,0 % к 2008 году).
Расходы федерального бюджета по водному транспорту связаны, в первую очередь, с выполнением функции государства по обеспечению безопасности транспортного процесса и включают:
- ассигнования на содержание внутренних водных путей и судоходства в размере 5 878,2 млн. руб. в 2007 году, 6219,9 млн. рублей в 2008 году и 6619,7 млн. рублей в 2009 году, в том числе на поддержание гарантированных габаритов судовых ходов, текущий и капитальный ремонт судоходных гидротехнических сооружений, ремонт технического флота, охрану гидротехнических сооружений, уплату налога на имущество,
- ФГУП «Канал им.Москвы» на содержание и охрану внутренних водных путей предусматриваются субсидии на 2007 год в объеме 663,8 млн.рублей, в 2008 году - 679,1 млн.рублей, в 2009 году - 693, 8 млн.рублей. Кроме того, начиная с 2007 года на обводнение рек Москва и Яуза предусмотрены дополнительные ассигнования в объеме 455, 8 млн.рублей, 474,0 млн.рублей и 488,3 млн.рублей на 2007-2009 годы соответственно,
- расходы на содержание поисковых и аварийно-спасательных учреждений в размере 16,4 млн. рублей в 2007 году, 16,7 млн. рублей в 2008 году, 41,9 млн. рублей в 2009 году;
- расходы на предоставление субсидий федеральным государственным унитарным предприятиям, обеспечивающим выполнение гидрографических работ на трассах Северного морского пути, а также на несение аварийно-спасательной готовности на море в объеме 1354,3 млн. руб. в 2007 году, 1387,9 млн. рублей в 2008 году, 1496,8 млн. рублей в 2009 году.
Воздушный транспорт
В проекте указанного плана на государственную поддержку воздушного транспорта предусмотрено бюджетное финансирование в 2007 году в размере 1 097,8 млн. рублей (114 % к 2006 году), в 2008 году в сумме 1 109,1 млн. рублей (101,1 % к 2007 году), на 2009 год запланированы средства в объеме 1 120,7 млн. рублей (109,0 % к 2008 году), в том числе:
ежегодно по 393,9 млн. рублей на содержание Служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации, в том числе планируемых к размещению в 2007-2009 годах в соответствии с международными нормами и стандартами ИКАО, по 179,5 млн. рублей на субсидии убыточным аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера, где авиация является практически единственным видом транспорта. И по 500,0 млн. рублей на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 466 «О порядке возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, получаемые ими от российских лизинговых компаний по договорам лизинга, а также затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2002 году в российских кредитных организациях на приобретение российских воздушных судов».
Подраздел «Связь и информатика»
Предусматривает государственную поддержку связи и информатики на 2007 год в объеме 13 980,0 млн. рублей, в 2008 году 10 355,3 млн. рублей, в 2009 году 14 993,8 млн. рублей. Параметры 2009 года не содержат ассигнований на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым предприятиями связи для финансирования разработки и изготовления космических аппаратов.
Средства федерального бюджета предназначены на:
- возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым предприятиями связи для финансирования разработки и изготовления 7 космических аппаратов серии «Экспресс» - 400,0 млн. руб. (в 2007-2008 гг.);
- покрытие убытков убыточных предприятий почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера - 146,0 млн. руб. на 2007-2009 гг.;
- обеспечение системы контроля радиочастот и конверсии радиочастотного спектра в соответствии со статьей 22 и статьей 23 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», предусматривающих в том числе, что регулирование использования радиочастотного спектра является исключительным правом Российской Федерации и обеспечивается посредством проведения экономических, организационных и технических мероприятий, и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2005 года № 279 «О радиочастотной службе». В соответствии с данным постановлением радиочастотная служба представляет собой единую систему, включающую в себя находящиеся в ведения Федерального агентства связи ФГУП «Главный радиочастотный спектр» и федеральные государственные унитарные предприятия - радиочастотные центры федеральных округов, на которые возложена задача по осуществлению организационных и технических мер по обеспечению надлежащего использования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств гражданского назначения (далее соответственно - радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства) на территории Российской Федерации, а также на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации - 1 130,0 млн. рублей ежегодно;
- финансирование ФГУП НТЦ «Информрегистр» и «Интеграл» на которые возлагаются обязанности по комплектованию, регистрации и хранению обязательного федерального экземпляра российских электронных изданий, как части мирового культурного и научного наследия предусматриваются средства в 2007 году в объеме 9,2 млрд. рублей, в 2008 и 2009 годах ежегодно в объеме 9,3 млрд. рублей;
- государственную поддержку ФГУП "ВНИТЦ" на который возложены функции по формированию, ведению и организации использования федеральных информационных фондов, баз и банков данных по ведущимся в стране и законченным открытым научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, защищенным диссертациям, алгоритмам и программам в части неопубликованных документов - по 10,0 млн. рублей ежегодно;
- 6 022,7 млн. рублей в 2007 году и 5 959,7 млн. рублей в 2008 и 2009 годах соответственно на формирование резерва универсального обслуживания в целях реализации положений статьи 59 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126 ФЗ «О связи» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005 года № 243 «Об утверждении Правил формирования и расходования средств резерва универсального обслуживания». В целях обеспечения равного доступа к услугам связи граждан, проживающих во всех населенных пунктах на территории Российской Федерации, указанной статьей Федерального закона «О связи» предусмотрено формирование резерва универсального обслуживания за счет обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования. Вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации установлено, что отчисления операторов сети связи общего пользования поступают в доход федерального бюджета. Средства резерва универсального обслуживания направляются на возмещение операторам универсального обслуживания, отобранным на конкурсной основе, убытков, связанных с предоставлением универсальных услуг связи - услуг телефонной связи с использованием таксофонов и услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.
Подраздел «Прикладные научные исследования в области национальной экономики»
На проведение научных исследований гражданского назначения в области национальной экономики в 2007 г. проектируется выделить 9930,0 млн.рублей, что на 15,1% больше уровня 2006 года. В 2008-2009 гг. ежегодный рост расходов на науку по данному подразделу составит соответственно 3,3% и 5,2 процента.
Опережающий рост расходов в 2007 году в значительной степени обусловлен доведением расходов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до установленного Правительством Российской Федерации норматива (выделено дополнительно 492,2 млн.рублей), а также выделением Росатому бюджетных ассигнований на обеспечение обязательств Российской Федерации по финансированию НИОКР в рамках реализации проекта Международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР (2007-2009г. - 172,9 млн.рублей, 183,9 млн.рублей и 195,4 млн.рублей соответственно).
Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»
Подраздел сформирован в объеме 93354,8 млн.рублей на 2007 год, 45987,8 млн.рублей на 2008 год и 46782,8 млн.рублей на 2009 год.
В проекте перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 годы на картогрофо-геодезические и картографические работы, включающие обновление государственных топографических карт, дистанционного зондирования земли, демаркацию границ Российской Федерации, упорядочение употребления географических названий и т.д. на 2007 год предусмотрено 1071,8 млн. рублей (139 % к 2006 году), в том числе на обновление Федерального картографо-геодезического фонда (далее — Фонд) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2002 № 608 «Об утверждении норм плотности размещения пунктов государственных нивелирных, геодезических и гравиметрических сетей и норм периодичности обновления государственных картографических карт и планов» Роскартографии предусматриваются средства в объеме 300,0 млн. рублей. В 2008 году - 1468,6 млн. рублей, в том числе на обновление Фонда 696,8 млн. рублей, в 2009 году предусмотрено 1468,6 млн. рублей.
В структуре данного подраздела предусмотрены ассигнования:
- на содержание территориальных фондов информации МПР России с численностью 3214 человек в объеме соответственно 762,1 млн.рублей, 841,9 млн.рублей, 918,6 млн.рублей, включая расходы связанные с индексацией заработной платы работникам бюджетных учреждений, а также дополнительные расходы на содержание кернохранилищ и сбор геологической информации о недрах в объемах: на 2007 год - 21,1 млн.рублей, 2008 год - 22,8 млн.рублей, 2009 год - 24,3 млн.рублей.
- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Федерального агентства кадастра объектов недвижимости (земельных кадастровых палат) с численностью на 2007 год 29150 человек в объеме 4955,4 млн.рублей, на 2008 год с численностью 33150 человек в объеме 6045,8 млн.рублей, на 2009 год с численностью 33150 человек в объеме 6498,3 млн.рублей, включая расходы, связанные с индексацией заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2007 год - 240,0 млн.рублей, на 2008 год - 220,0 млн.рублей, на 2009 год - 220,0 млн.рублей.
В среднесрочной перспективе будет продолжено содействие серийному производству новой авиационной техники гражданского назначения на ведущих российских авиастроительных предприятиях, продвижению ее на внутренний рынок и обновлению парка воздушных судов российских авиакомпаний посредством использования механизмов лизинга с участием государства. На осуществление мероприятий по участию государства в уставных капиталах лизинговых компаний предусматривается направлять по 6000,0 млн. рублей ежегодно. За счет средств лизинговых компаний, включая средства полученные из федерального бюджета, будут обеспечены производство и поставка заказчикам около 100 гражданских самолетов, в том числе нового поколения.
В 2007-2009 годах будет продолжена государственная поддержка предприятий легкой и текстильной промышленности, отдельных организаций народных художественных промыслов, ФГУП «Гознак».
При этом в целях создания благоприятных условий для сохранения и развития организаций народных художественных промыслов, имеющих глубокие культурно-исторические корни и олицетворяющих Россию, продвижения их традиционной продукции на внутреннем и международных рынках, размер средств на поддержку отдельных организаций составляет соответственно в 2007г. - 50,0 млн.рублей, в 2008г.- 60,0 млн. рублей и в 2009 г. - 70,0 млн.рублей.
Важнейшей проблемой на селе является оказание государственной поддержки в обновлении парка сельскохозяйственных машин.
Для обеспечения и сохранения необходимых темпов государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в виде поставок техники и племенного скота на условиях лизинга предусмотрено выделение бюджетных средств на пополнение уставного капитала ОАО "Росагролизинг" в 2007-2008 годах по 8 млрд. рублей ежегодно, в том числе в 2007 г. в рамках Национального проекта «Развитие АПК» 4000,0 млн.рублей, в 2009 году - 4000,0 млн. рублей, что позволит дополнительно закупить и поставить необходимое количество сельскохозяйственной техники и племенного скота.
По данному подразделу отражены также расходы Федерального агентства по атомной энергии, Связанные с условиями реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, в том числе расходы по повышению ядерной, радиационной и экологической безопасности объектов атомной отрасли. Расходы на эти цели на 2009 г. соответствуют базовым показателям 2008 г. и составляют 7500,05 млн.рублей.
Одновременно в состав подраздела включены дополнительные расходы по выполнению обязательств Российской Федерации, связанные с созданием материальной части проекта Международный термоядерный реактор ИТЭР В 2007 г. их объем составил 1645,55 млн.рублей, в 2008 г. -1746, 07 млн.рублей, в 2009 г. - 1854,63 млн.рублей.