Правительством Российской Федерации (протокол от 07. 06. 2006 г. №19) за основу для подготовки проектов федерального закон

Вид материалаЗакон

Содержание


Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Раздел «Национальная оборона»

В проекте перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 годы по разделу 02 «Национальная оборона» учтены расходы:

на 2007 г. - 721 493,5 млн.рублей, или с ростом против уровня 2006 года на 20 процентов;

на 2008 г. - 844 132,6 млн.рублей, или с ростом против уровня планируемого 2007 года на 17 процентов;

на 2009 г. - 962 827,0 млн.рублей, или с ростом против уровня планируемого 2008 года на 14 процентов.

Подраздел «Вооруженные Силы Российской Федерации»

 

Рост расходов по подразделу «Вооруженные Силы Российской Федерации» обусловлен дополнительным выделением средств по следующим позициям.

В составе расходов данного подраздела учтены расходы Минобороны России в части средств, направляемых на закупки и ремонт вооружения, военной и специальной техники в рамках реализации проекта Государственной программы вооружения, а также расходы, связанные с подготовкой вооружения к операциям по поддержанию мира ООН вне государственной программы вооружения. При этом расходы Минобороны России  на 2007-2008  годы,  предусмотренные  на реализацию Государственной   программы   вооружения,      перераспределены Министерством между расходами на НИОКР, закупки и ремонт, исходя из параметров проекта разрабатываемой Государственной программы вооружения.

В целом расходы на указанные цели (в ценах соответствующих лет) увеличились в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 26,4%, в 2008 году по сравнению с планируемым 2007 годом - на 33%, в 2009 году по сравнению с планируемым 2008 годом - на 14,7 процента.

В целях дополнительного укомплектования, начиная с 2009 года, до 55   тыс.   должностей   сержантского   (старшинского)   состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, а также экипажей надводных кораблей в соответствии с Бюджетным Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию расходы Минобороны России по подразделу 0201 увеличены на    2 000,0 млн. рублей.

Кроме того, в целях выплаты надбавки за особые условия боевой подготовки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях постоянной готовности, после завершения федеральной целевой программы «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004-2007 годы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 808 «О порядке и размерах выплаты денежных компенсаций вместо ежегодного обеспечения санаторно-курортным лечением и организованным отдыхом и вместо предоставления права на бесплатный проезд к месту использования основного отпуска и обратно, а также выплаты надбавки за особые условия боевой подготовки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в соединениях и воинских частях  постоянной  готовности»  в  расходах  подраздела  0201 «Национальная оборона» по главе 092 «Министерство финансов Российской Федерации» для всех участников программы (Минобороны России, МВД России, ФСБ России) зарезервированы средства в 2008 году в сумме 10 200,1 млн. руб. и в 2009 году - 10 443,0 млн. рублей. Указанные средства будут выделены соответствующим федеральным органам исполнительной власти по результатам завершения программы в 2006-2007 годах.

В расходах, отраженных по данному подразделу, также зарезервированы   средства  на  реализацию  положений   проекта федерального закона «О социальных гарантиях и компенсациях военнослужащим,   проходящим   военную   службу   в   воинских формированиях, дислоцированных на территории Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Киргизской Республики» до принятия закона в следующих размерах в 2007 году - 266,5 млн. руб., в 2008 году - 299,0 млн. руб. и в 2009 году - 317,0 млн. рублей.

Подраздел «Мобилизационная подготовка экономики»

Выделенные на мобилизационную подготовку экономики средства сохранены в 2007-2009 годах на уровне 3500,0 млн.рублей ежегодно. Предельные объемы учтены в целом по расходам Минэкономразвития России и в дальнейшем, в соответствии с действующей практикой, подлежат перераспределению по 28 федеральным органам исполнительной власти и направлениям мобилизационной подготовки государства в области национальной обороны, в том числе на сохранение мобилизационных мощностей и мобилизационного резерва, создание и сохранение страхового фонда документации и др.

Подраздел «Ядерно-оружейный комплекс»

Расходы по подразделу «Ядерно-оружейный комплекс» увеличены по отношению к параметрам распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 399-р в связи с решением Президента Российской Федерации от 31 марта 2006 г., а также за счет перераспределения ассигнований, направляемых на цели Государственной программы вооружения ранее по другим разделам и учтены в сумме: в 2007 году - 12098,5 млн. рублей, в 2008 году - 17083,7 млн. рублей, в 2009 году - 19846,4 млн. рублей.

Подраздел «Прикладные научные исследования в области национальной обороны»

Прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые в интересах обороны и безопасности государства, сгруппированы в составе подраздела «Прикладные научные исследования в области национальной обороны» и учтены в сумме в 2007 году – 116909,8 млн. рублей, в 2008 году - 123210,1 млн. рублей, в 2009 году 126286,2 млн. рублей.

Данные расходы включают расходы Минобороны России и Росатома по реализации проекта Государственной программы вооружения на период 2007- 2015 годы в части НИОКР. Расходы учтены в объемах, одобренных решением Президента Российской Федерации 26 ноября 2005 года и принятых за основу для формирования параметров Государственной программы вооружения (пересчитанных в цены соответствующих лет) с учетом дополнительно принятого Президентом Российской Федерации решения от 31 марта 2006 года.

Одновременно расходы Росатома в целях консолидации ресурсов увеличены за счет перераспределения    ассигнований с раздела «Национальная экономика».

Кроме того, в составе подраздела учтены средства для обеспечения мероприятий ратифицированных международных договоров в области сокращения и ограничения вооружения и укрепления мер доверия в военной области - Открытое небо, СНП, СНВ, ДВЗЯИ, по расходам Минобороны России, а также планируемые на мероприятия, связанные с созданием   перспективного   комплекса   фронтовой   авиации   по Минпромэнерго России, которые на 2009 год зарезервированы до представления по данным показателям дополнительных обосновывающих материалов.

Подраздел «Другие вопросы в области национальной обороны»

Изменения перспективного финансового плана на 2007-2008 годы по подразделу «Другие вопросы в области национальной обороны» связаны с выделением дополнительных ассигнований на реализацию мероприятий по досудебной   санации   стратегических   организаций   оборонно-промышленного комплекса в сумме 2500,0 млн.рублей на 2007 год, 3500,0 млн.рублей - на 2008 год. В составе расходов на 2009 год средства на эти цели учтены в объеме 4500,0 млн.рублей. В составе бюджета на 2009 год учтены (зарезервированы) расходы, связанные с функционированием созданных (создаваемых в течение 2006 года) казенных предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии в объеме 1680,0 млн.рублей.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

В проекте перспективного финансового плана Российской Федерации  Российской   Федерации  по  разделу  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» учтены расходы:

на 2007 г. - 595 307,6 млн.рублей, или с ростом против уровня 2006 года на 17 процентов;

на 2008 г. - 683 752,1 млн.рублей, или с ростом против уровня планируемого 2007 на 15 процентов;

на 2009 г. - 818 380,8 млн.рублей, или с ростом против уровня планируемого 2008 на 20 процентов.

Подраздел «Органы прокуратуры»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов прокуратуры предполагается определить:

на 2007 г. - в объеме 31 782,5 млн. руб.;

на 2008 г. - в объеме 32 048,9 млн. руб.;

на 2009 г. - в объеме 33 883,0 млн. рублей.

Основной фактор, влияющий на увеличение расходов Прокуратуры России, - выплаты денежного содержания прокурорским работникам. В 2007 году предусмотрена индексация окладов денежного содержания прокурорских работников на 7,5 процента, в 2009 году - на 4,5 процента.

Остальные расходы по этому подразделу учтены в меру роста тарифов и стоимости услуг.

Подраздел «Органы внутренних дел»

В 2007-2009 гг. и до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование деятельности учреждений МВД России в соответствии с решениями представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на основании положений статьи 35 Закона Российской Федерации «О милиции» производится из соответствующих бюджетов.

Обслуживание указанных расходов продолжает осуществляться с лицевых счетов по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов, открываемых учреждениями МВД России в органах федерального казначейства в установленном порядке.

По подразделу «Органы внутренних дел»   расходы проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 г. сформированы в сумме: в 2007 году - 178 223,7 млн. рублей; в 2008 году - 204 508,2 млн. рублей; в 2009 году - 227 045,3 млн. рублей, или с ростом:

2007 год против 2006 года на 13 процентов;

2008 год против 2007 года на 14 процентов;

2009 год против 2008 года на 11 процентов.

Выделение дополнительных ассигнований обусловлено в основном увеличением расходов на:

- оплату услуг адвокатов по назначению на основании положений Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 г. № 400 в 2007г. - 655,8 млн. рублей; в 2008г. - 646, 9 млн. рублей; в 2009г. -646,9 млн. рублей, в связи с увеличением МРОТ на 37,5%, ростом количества уголовных дел с участием адвокатов по назначению более, чем на 20% и недостаточностью бюджетных назначений на эти цели, подтвержденной кредиторской задолженностью;

- транспортные услуги: в 2007 году - 157, 9 млн. руб.; в 2008 году -364,5 млн.рублей;

- оплату услуг связи: в 2007 году - 384,3 млн. руб.; в 2008 году - 754, 3 млн. руб.; в 2009 году - 231,4 млн. рублей;

- ГСМ: в 2007 году - 337, 1 млн. руб.; в 2008 году - 1 149,2 млн. руб.;

в 2009 году - 2 337, 6 млн. рублей;

- оплату коммунальных услуг: в 2007 году - 270, 3 млн. руб.; в 2008 году - 535,1 млн.рублей;

- капитальный и    текущий ремонт изоляторов временного содержания: в 2007 году - 500, 0 млн. руб.; в 2008 году - 500,0 млн.руб.; в 2009 году - 500,0 млн. рублей;

содержание помещений,  передаваемых ОАО «РЖД» в безвозмездное пользование подразделениям транспортной милиции: в 2007 году - 370,0 млн. рублей; в 2008 году - 530,0 млн. рублей; в 2009 году -590,0 млн. рублей;

обслуживание  специализированной  информационной  сети «Правоохранительный портал»: в 2007 году - 5,0 млн. руб.; в 2008 году -5,0 млн.руб.; в 2009 году - 5,0 млн. рублей.

Кроме того, в составе данного подраздела зарезервированы ассигнования в сумме: на 2007 год - 1 153,5 млн.руб., на 2008 год - 1 287,4 млн.руб., на 2009 год - 1 490,0 млн.руб. на реализацию поручения Совета Безопасности Российской Федерации (Протокол № 3 от 28.06.2005 года), касающегося поэтапной, с 1 января 2007 года по 1 января 2011 года, ежегодной 5-процентной замене должностей правоохранительной службы МВД России должностями государственной гражданской службы.


Подраздел «Внутренние войска»

Расходы проекта перспективного финансового плана Российской Федерации на 2007-2009 г. сформированы в сумме: в 2007 году - 32 416,1 млн. руб.; в 2008 году - 36 942,0 млн. руб.; в 2009 году - 41 030,9 млн. рублей, или с ростом:

2007 год против 2006 года на 11 процентов;

2008 год против 2007 года на 14 процентов;

2009 год против 2008 года на 11 процентов.

Выделение дополнительных ассигнований обусловлено в основном увеличением расходов на:

- транспортные расходы: в 2007 году - 120,9 млн. руб.; в 2008 году -на 196,6 млн. руб.; в 2009 году - 69, 2 млн. рублей;

- оплату услуг связи: в 2007 году - 20,6 млн. руб.; в 2008 году - 49,1 млн. руб.; в 2009 году - 18,3 млн. рублей;

- ГСМ: в 2007 году - 109,2 млн. руб.; в 2008 году - 372,2 млн. руб.; в 2009 году - 757,1 млн. рублей;

- оплату коммунальных услуг: в 2007 году - 231, 0 млн. руб.; в 2008 году - 305,5 млн. руб.; в 2009 году - 173,1 млн. рублей;

- капитальный и текущий ремонт: в 2007 году - 113,0 млн. руб.; в 2008 году - 113,3 млн. руб.; в 2009г. - 103,5 млн. рублей;

- материально-техническое обеспечение двух батальонов СМВЧ: в 2008 году - 107,0 млн. рублей.

Подраздел «Органы юстиции»

По данному подразделу предусматриваются расходы по трем федеральным органам исполнительной    власти: Минюст России, Федеральная служба судебных приставов, Росрегистрация.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов юстиции предлагается определить:

на 2007 год - в объеме 34 747,0 млн. руб., или с ростом относительно текущего года на 25 процентов;

на 2008 год - в объеме 41 024,0 млн. руб., или с ростом относительно уровня 2007 года на 15 процентов;

на 2009 год - в объеме 47 993,7 млн. руб., или с ростом относительно уровня 2008 года на 17 процентов.

Увеличение расходов по данному подразделу предопределено следующими факторами:

- увеличением численности, вызванным принятием Федерального закона от 10.01.2006 № 18-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения процедуры регистрации неправительственных организаций). Дополнительно учтено на эти цели: в 2007 году - 592,0 млн. руб.; в 2008 году - 661,9 млн. руб.; в 2009 году - 697,1 млн. рублей;

- созданием условий, обеспечивающих существенное повышение уровня исполнения судебных решений с 52 % до 80 %, в том числе путем автоматизации процессов информационного обмена и контроля в ФССП России. Дополнительно учтено на эти цели: в 2007 году - 180,6 млн. руб.; в 2008 году - 190,6 млн. руб.; в 2009 году - 198,2 млн. рублей;

- принятыми в 2005 г. решениями о поэтапном увеличении в течение 2006-2007-годов численности ФССП России на 20 050 единиц.

Подраздел «Система исполнения наказаний»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы исполнения наказаний предлагается определить:

- на 2007 год - в объеме 87 342,1 млн. рублей, или с ростом относительно текущего года на 15 процентов;

- на 2008 год - в объеме 100 752,4 млн. рублей, или с ростом относительно уровня 2007 года на 15 процентов;

- на 2009 год - в объеме 113 319,0 млн. рублей, или с ростом

относительно уровня 2008 года на 12 процентов. Увеличение объемов расходов по данному подразделу объясняется следующими факторами:

- вводом новых следственных изоляторов и иных мест для содержания лиц, осужденных к лишению свободы. В течение 2005 - 2007 годов принимаются в эксплуатацию 89 новых объектов общей емкостью на 27,9 тыс. осужденных к лишению свободы, в 2007 году планируется к вводу в состав действующих еще 900 мест в следственных изоляторах. Для создания необходимого режима содержания лиц, осужденных к лишению свободы, в соответствие с   действующими нормами необходима дополнительная численность сотрудников уголовно - исполнительной системы в 2007 год - 7 640 человек, в 2008 и 2009 годах по 7 865 человек. На содержание дополнительно заявленной численности учтено:

в 2007 году - 1 613,0 млн. рублей;

в 2008 году - 1 935,0 млн. рублей;

в 2009 году - 2 165,2 млн. рублей.

- резким ростом числа лиц, осужденных к лишению свободы. Объемы расходов на цели содержания лиц, осужденных к лишению свободы  утверждены  распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 21 марта 2006 года № 399-р исходя из среднегодовой численности названной категории лиц 840,2 тыс.единиц. Согласно прогнозу среднегодовая численность лиц, осужденных к лишению свободы оставит в 2007 году - 895,2 тыс.единиц, в 2008 году - 936,5 тыс.единиц, в 2009 году - 996,5 тыс. единиц. На содержание дополнительного контингента лиц, осужденных к лишению свободы, учтено:

в 2007 году - 1 041,9 млн. рублей;

в 2008 году - 1 781,2 млн. рублей;

в 2009 году - 3 033,3 млн. рублей.


Подраздел «Органы безопасности»

По данному подразделу предусматриваются расходы по ФСБ России, СВР России, ФСО России, ФСТЭК России.

Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов безопасности составляют: в 2007 году - 103 775,5 млн.руб., в 2008 году -119 698,1 млн. руб., в 2009 году - 135 291,5 млн. рублей, или с ростом соответственно: в 2007 году на 23%, в 2008 году на 17%, в 2009 году на 12 процентов.

Выделение дополнительных ассигнований обусловлено в основном увеличением расходов на:

- транспортные расходы: в 2007 году - 153,6 млн. руб.; в 2008 году на 378,1 млн. рублей;

- оплату услуг связи: в 2007году - 209,4 млн. руб.; в 2008 году -412,3 млн. руб.; в 2009 году - 31,4 млн. рублей;

- ГСМ: в 2007 году - 209,1 млн. руб.; в 2008 году - 712,8 млн. руб.; в 2009г. - 1450,0 млн. рублей;

- оплату коммунальных услуг: в 2007 году - 232,9 млн. руб.; в 2008 году - 489,0 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрены ассигнования в 2007 - 2009 годах для реализации мероприятий, связанных с созданием Национального антитеррористического комитета, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму».

Также запланированы ассигнования на реализацию отдельных специфических расходов по видам деятельности и новых задач, стоящих перед спецслужбами.

Подраздел «Органы пограничной службы»

Расходы проекта перспективного финансового плана на 2007-2009 годы по данному подразделу составляют: в 2007 году - 42 745,7 млн. рублей, в 2008 году - 52 119,4 млн. рублей, в 2009 году - 63 522,6 млн. рублей, или с ростом соответственно: в 2007 году на 9 процентов, в 2008 году на 22 процента и в 2009 году на 22 процента.

Основное увеличение расходов по подразделу связано с обеспечением  досрочного перехода на комплектование пограничных органов   в   2007-2009   гг.   военнослужащими   по   контракту, предусмотренным Планом строительства и развития органов федеральной службы безопасности на 2006-2010 годы: в 2007 году - на 1 429,5 млн.руб., в 2008 году - на 3 140,3 млн.руб., в 2009 году - на 8 616,1 млн.рублей.

Подраздел «Органы по контролю за оборотом наркотических                                              средств и психотропных веществ»

В проекте перспективного финансового плана Российской Федерации Российской Федерации по данному подразделу на 2007-2009 годы учтены расходы:

-  на 2007 год - 12 303,8 млн.руб., или с ростом против уровня 2006 года на 12 процентов;

-  на 2008 год - 13 928,2 млн.руб., или с ростом против уровня 2007 года на 13 процентов;

-  на 2009 год - 15 562,1 млн.руб., или с ростом против уровня 2008 года на 12 процентов.

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено на следующие цели:

реализацию    Государственной    программы    «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006 г. № 200: в 2007 году - 31,8 млн.руб.; в 2008 году - 33,1 млн.рублей;

капитальный ремонт зданий и сооружений в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2006 г. № АЖ-П4-810: в 2007 году - 55,0 млн.руб.; в 2008 году - 52,5 млн.руб.; в 2009 году - 57,5 млн.рублей;

на оплату услуг адвокатов: 2007 г. - 58,2 млн.рублей; 2008 г. - 61,2 млн.рублей.

Подраздел «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций предлагается определить:

- на 2007 год - в объеме 32 574,0 млн. руб., или с ростом против уровня 2006 года на 10 процентов;

-  на 2008 год - в объеме 37 399,7 млн. руб., или с ростом против уровня 2007 года на 12 процентов;

-  на 2009 год - в объеме 42 309,8 млн.руб., или с ростом против

уровня 2008 года на 11 процентов.

Увеличение расходов по данному подразделу в основном вызвано двумя факторами:

- реорганизацией войск гражданской обороны в аварийно -спасательные формирования МЧС России с одновременной заменой военной службы на правоохранительную. Дополнительно учтено на эти цели: в 2007 году - 150,4 млн. руб., в 2008 году - 1 366,1 млн. руб., 2009 год - 1 498,5 млн. рублей;

- завершением перевода гражданского персонала территориальных органов МЧС России на государственную гражданскую службу. Дополнительно учтена потребность в бюджетных средствах на эти цели: в 2007 году - 180,1 млн. руб., в 2008 году - 238,9 млн. руб., в 2009 году -315,9 млн. рублей.

Подраздел «Обеспечение противопожарной безопасности»

Расходы на обеспечение противопожарной безопасности в сфере ведения Российской Федерации предлагается определить:

- на 2007 год - в объеме 17 876,5 млн. руб., или с ростом против уровня 2006 года на 11 процентов;

-на 2008 год - в объеме 20 350,7 млн.руб., или с ростом против уровня 2007 года на 14 процентов;

-на 2009 год - в объеме 66 327,6 млн.руб., или с ростом против уровня 2008 года в 3,26 раза.

Более чем трехкратный рост расходов в 2009 году вызван завершением поэтапного перевода на финансирование из федерального бюджета   всей   группировки   территориальных   подразделений Государственной противопожарной службы. Дополнительная численность составляет 139,8 тыс. человек, из них лиц рядового и начальствующего состава 61,0 тыс. человек, гражданского персонала — 78,7 тыс. человек. Вместе с тем, данный объем  бюджетных средств подлежит резервированию и может быть уточнен по итогам анализа отчетов об использовании субвенций, предусматриваемых в 2007 году (6 900,0 млн. рублей), на финансирование адекватного с федеральной противопожарной службой повышения уровня денежного довольствия и заработной платы, а в 2008 году всего объема социальных выплат 139,8 тысячам сотрудников и работников ГПС, подлежащих переводу на федеральный уровень с 1 января 2009 года.

Подраздел «Миграционная политика»

Расходы проекта перспективного финансового плана на 2007-2009 годы сформированы в сумме: в 2007 году - 14 567,9 млн. руб., в 2008 году - 16 583,2 млн. руб., в 2009 году - 18 551,8 млн. руб., или с ростом соответственно: в 2007 году в 2,21 раза; в 2008 году в 1,14 раза; в 2009 году в 1,12 раза.

Увеличение расходов федерального бюджета связано с выделением дополнительных ассигнований на:

- увеличение штатной численности ФМС России в количестве 11625 единиц, установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 1497 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы»: в 2007 году - 2 736,7 млн. руб., в 2008 году - 3 143,2 млн. руб., в 2009 году - 3 529,1 млн. рублей;

- увеличение численности персонала по охране и обслуживанию зданий в количестве 850 единиц, в связи с необходимостью доведения численности обслуживающего персонала до уровня, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1992 года № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе единой тарифной сетки»): в 2007 году - 58,3 млн. руб.; в 2008 году - 64,8 млн. руб.; в 2009 году - 68,8 млн. рублей;

- мероприятия по открытию новых представительств за рубежом и доукомплектованию действующих в целях обеспечения присутствия представителей Российской Федерации на «миграционноопасных» территориях стран СНГ: в 2007 году - 30,9 млн. руб.; в 2008 году - 36,2 млн. руб.; в 2009 году - 35,1 млн. рублей;

- реализацию проекта федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства», принятого Государственной Думой во втором чтении, в части расходов на изготовление бланков уведомлений иностранного гражданина или лица без гражданства либо принимающей их стороны о прибытии указанных лиц в место пребывания, а также на дополнительные затраты на изготовление других документов, используемых при осуществлении миграционного учета, в 2007 году в объеме 70,0 млн. рублей;

- проведение процедуры депортации (постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2002 года № 769 «Об утверждении правил расходования средств на мероприятия по депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при невозможности установления приглашающей стороны»): в 2007-2009 годах по 50,0 млн. рублей;

В составе данного подраздела зарезервированы средства на реализацию Государственной программы по оказанию содействия добровольному    переселению    в    Российскую    Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в объеме: на 2007 год - 4 600,0 млн. руб.; на 2008 год - 5 700,0 млн. руб.; на 2009 год - 6 500,0 млн. рублей.