Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики
Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаспределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам Цели программы Плановый период |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономики, 1499.85kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 732.4kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 257.33kb.
Таблица 4
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерство экономики РБ
Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам
Цели программы | Отчетный период | Текущий год | Очередной финансовый год | Плановый период | ||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||
тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | |
Цель 1 Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования | 88847,7 | 64,9 | | | 32000, | 14,78 | 16350, | 4,07 | 17658, | 4,54 | 17658, | 21,29 |
Задача 1.1 Поддержание устойчивых темпов экономического роста | 41454, | 30,28 | | | 17000, | 7,85 | | | | | | |
РЦП Программа реформирования региональных финансов Республики Бурятия | 1755,1 | 1,28 | | | | | | | | | | |
РЦП Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в РБ на 2006-2007 | 36481,7 | 26,65 | | | 17000, | 7,85 | | | | | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | 3217,2 | 2,35 | | | | | | | | | | |
Задача 1.3 Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия | 500, | 0,37 | | | 15000, | 6,93 | 16350, | 4,07 | 17658, | 4,54 | 17658, | 21,29 |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | 500, | 0,37 | | | 15000, | 6,93 | 16350, | 4,07 | 17658, | 4,54 | 17658, | 21,29 |
Задача 1.4 Повышение конкурентоспособности действующих организаций | 1193,7 | 0,87 | | | | | | | | | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | 1193,7 | 0,87 | | | | | | | | | | |
Не распределено по задачам | 45700, | 33,38 | | | | | | | | | | |
Цель 2 Создание благоприятного инвестиционного климата | -10748,6 | -7,85 | | | 67356,9 | 31,12 | | | | | | |
Задача 2.1 Активизация инвестиционной деятельности | -10748,6 | -7,85 | | | | | | | | | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | -10748,6 | -7,85 | | | | | | | | | | |
Задача 2.2 Создание и развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования | | | | | 67356,9 | 31,12 | | | | | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | | | | | 67356,9 | 31,12 | | | | | | |
Не распределено по задачам | | | | | | | | | | | | |
Цель 6 Повышение благосостояния населения | | | 1000, | 1,6 | | | 271082, | 67,47 | 288702, | 74,25 | | |
Задача 6.1 Повышение уровня и эффективности оплаты труда | | | | | | | 271082, | 67,47 | 288702, | 74,25 | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | | | | | | | 271082, | 67,47 | 288702, | 74,25 | | |
Не распределено по задачам | | | 1000, | 1,6 | | | | | | | | |
Цель 7 Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | 1910,2 | 1,4 | 2583,7 | 4,14 | 51434,7 | 23,76 | 41947,9 | 10,44 | 5026,2 | 1,29 | | |
Задача 7.2 Внедрение инструментов управления по результатам | | | 295, | 0,47 | | | | | | | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | | | 295, | 0,47 | | | | | | | | |
Задача 7.3 Повышение доступности предоставляемых населению государственных услуг | 1910,2 | 1,4 | 1493,7 | 2,4 | 51434,7 | 23,76 | 41947,9 | 10,44 | 5026,2 | 1,29 | | |
Не распределено по программам (непрограммная часть) | 1910,2 | 1,4 | 1493,7 | 2,4 | 51434,7 | 23,76 | 41947,9 | 10,44 | 5026,2 | 1,29 | | |
Не распределено по задачам | | | 795, | 1,28 | | | | | | | | |
Распределено средств по целям, всего | 80009,3 | 58,44 | 3583,7 | 5,75 | 150791,6 | 69,67 | 329379,9 | 81,98 | 311386,2 | 80,08 | 17658, | 21,29 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
распределено по задачам | 34309,3 | 25,06 | 1788,7 | 2,87 | 150791,6 | 69,67 | 329379,9 | 81,98 | 311386,2 | 80,08 | 17658, | 21,29 |
распределено по программам | 81236,8 | 59,34 | | | 17000, | 7,85 | | | | | | |
Не распределено средств по целям, задачам и программам | 56892,2 | 41,56 | 58752, | 94,25 | 65654,2 | 30,33 | 72396,2 | 18,02 | 77436,2 | 19,92 | 65289,47 | 78,71 |
Итого по субъекту бюджетного планирования | 136901,5 | 100 | 62335,7 | 100 | 216445,8 | 100 | 401776,1 | 100 | 388822,4 | 100 | 82947,47 | 100 |
Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) | | | | | | | | | | | | |