Оптимизация движения автобусов на маршруте № 54 "ул. Славы–ЖДВ" путем изменения трассы маршрута

Дипломная работа - Транспорт, логистика

Другие дипломы по предмету Транспорт, логистика

/2009 ?ПТн = 102,7% - 100 = 2,7%

?Q = 2,7 * 15250,6/100 = 411,8 тыс. пасс.

?Р = 2,7 * 113278,5/100 = 3058,5 тыс.пасс. км

За счет сокращения времени в наряде в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2,5 % в основном по причине изменения режима работы действующих маршрутов объем перевозок уменьшился на 289,2 тыс.пасс. и на 2069,5 тыс.пасс.км , а по сравнению с 2009 годом время в наряде увеличилось на 2,7 % за счет этого объем перевозок возрос на 411,8 тыс.пасс. и на 3058,5 тыс.пасс.км.

г) влияние изменения эксплуатационной скорости.

/2010 ?Пvэ = 102,9 % - 100 = 2,9%

?Q = 2,9 *11567,1/100 = 335,4тыс. пасс.

?Р = 2,9*82781,98/100 = 2400,7 тыс.пасс. км

2011/2009 ?Пvэ = 96,5 % - 100 = -3,5%

?Q =(-3,5) * 15250,6 /100 = - 533,8 тыс. пасс.

?Р = (-3,5)* 113278,5/100 = - 3964,7 тыс. пасс. км

Эксплуатационная скорость в анализируемом периоде имеет тенденцию к росту, а именно процент прироста в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 2,9 % и по сравнению с 2009 годом снизилась на 3,5%. Рост эксплуатационной скорости на 2,9 % повлиял на увеличение объема перевозок на 335,4 тыс.пасс. и 2400,7 тыс.пасс.км, а снижение на 3,5 % объем перевозок сократился на 533,8 тыс.пасс. и 3964,7 тыс.пасс.км.

д) влияние изменения средней вместимости автобуса.

/2010?Пgн = 94,2% - 100 = -5,8%

?Q =(- 5,8) * 11567,1/100 =- 670,9 тыс. пасс.

?Р = (-5,8) * 82781,98/100 = - 4801,4 тыс. пасс. км

2011/2009 ?Пgн = 89,6% - 100 = - 10,4%

?Q = (-10,4) * 15250,6/100 =- 1586,1 тыс. пасс.

?Р = (-10,4) * 113278,5/100 = - 11781 тыс.пасс. км

В анализируемом периоде среднесписочное количество парка имело тенденцию к росту за счет того, что часть изношенных автобусов выбыло из эксплуатации (списано) и частично парк пополнился новыми автобусами. Но следует отметить, что списаны были автобусы средней и большой вместимости, а пополнение парка произошло автобусами средней вместимости.

За счет этого средняя вместимость автобуса в 2011 году по сравнению с 2010 годом снизилась на 5,8 % поэтому объем перевозок уменьшился на 670,9 тыс. пасс. и 4801,4 тыс. пасс. км, а по сравнению с 2009 годом снижение средней вместимости составил 10,4 % за счет этого объем перевозок уменьшился на 1586,1 тыс.пасс. и 11781 тыс. пасс.км.

е) влияние изменения коэффициента использования вместимости.

/2010?П?вм = 160,6% - 100 = 60,6%

?Q = 60,6 * 11567,1/100 = 7009,7 тыс. пасс.

?Р = 60,6 * 82781,98/100 = 50165,9 тыс. пасс. Км

2011/2009 ?Пgн = 128,3 % - 100 = 28,3 %

?Q = 28,3 * 15250,6/100 = 4315,9тыс. пасс.

?Р = 28,3 * 113278,5/100 = 32057,8 тыс.пасс. км

Коэффициент использования вместимости (динамический) в 2011 году по сравнению с 2010 годом возрос на 60,6 % за счет этого объем перевозок увеличился на 7009,7 тыс. пасс. и на 50165,9 тыс. пасс. км, а по сравнению с 2009 годом прирост коэффициента составил 28,3 % за счет этого объем перевозок увеличился на 4315,9 тыс.пасс. и на 32057,8 тыс. пасс.км.

 

1.1.7 Финансовая деятельность АТО за 2009 -2011 г.

 

Таблица 2.4

Финансовые показатели деятельности за 2009 год

ПоказателиЕдин.измер.Маршрутные перевозки 2009 г.итогогородпригородмежгород1.Доходыт.руб.272875,1159179,242905,270790,8структура058,3315,7225,95В том числе - выручка от продажт.руб.190191,192641,027071,928442,4-сумма компенсаций за льготный проездт.руб.82784,066538,215833,3312,62.Расходыт.руб.254139,213967440887,173578,62.1.Затраты на оплату труда89096,850680,219052,819363,82.2.ЕСН2313813147,84954,95035,32.3.Амортизация100084054,3179,95773,82.4.Материальные затраты58321,82231412709,623298,2-топливо35145,8101209058,415967,4-энергия6586,64442,2886,81257,6-Материалы в том числе:139635939,62674,25349,2-запчасти10728,14537,82037,94152,4-автошины3234,91401,8636,31196,8-прочие материальные затраты2626,41812,290,27242.5.Прочие затраты73574,649477,23989,920107,5-лизинговые платежи896,3896,3-арендная плата12330,39232,79722125,63.Результат (прибыль, убыток)т.руб.18735,9319505,72018,07-2787,834.Сумма компенсации от убытков от регулирования тарифов (ст. Транспортт.руб. 3769,5 0 3769,5 05.Результат с учетом компенсациит.руб.22505,4719505,75787,62-2787,836.Стоимость перевозок6.1.Городские перевозки-установленный тарифруб.13-доходная ставка 1 поездкируб.12,24-себестоимость 1 поездкируб.10,746.2.Пригородные и междугородные-установленная стоимость 1 пасс.км.руб.1,782,1/2,3-доходная ставка 1 пасс.км.руб.1,591,96-себестоимость 1 пасс.км.руб.1,512,047.Перевезено пассажировт.пасс15250,613009,81374,8172,98.Пассажирооборотт.п.км113278,547639,226992,736050

Таблица 2.5

Финансовые показатели деятельности за 2010 год

ПоказателиЕдин.измер.Маршрутные перевозки 2010 г.итогогородпригородмежгород1.Доходыт.руб.314262,7212612,050611,851038,9структура067,716,116,2В том числе - выручка от продажт.руб.211054,1133846,926443,550763,7-социальные проездныет.руб.47073,540911,26162,3-школьные проездныет.руб.659,4659,4-военские требованият.руб.275,2275,2-сумма компенсаций за льготный проездт.руб.44628,037194,57433,5-сумма компенсации убытков от регулирования тарифов (дачи)т.руб.10572,510572,52.Расходыт.руб.339028,5236046,852684,050297,72.1.Затраты на оплату труда97504,975582,216887,55035,22.2.ЕСН25822,819932,84546,11343,92.3.Автомобильное топливо50356,526802,210931,212623,12.4.Смазочные материалы2003,71087,4425,1491,22.5.Автошины2549,71235,5586,6727,62.6.ТО и ЭР автомобилей39048,625488,45521,98038,3-в том числе: услуги по ремонту6527,52718,11857,21952,2-зарплата рабочих14828,412167,3669,81991,3-отчисления ЕСН3710,63024,4174,4511,8-запчасти13982,27578,72820,53583,0Амортизация подвижного состава12466,54521,02027,75917,8Арендные платежи27251,722626,22940,01685,5Общехозяйственные расходы80248,456995,48817,914435,1Лизинг1775,71775,73.Результат (прибыль, убыток)т.руб.-24765,8-23434,8-2072,2741,24.Стоимость перевозок4.1.Городские,пригор.,междугор.-установленный тарифруб.141,91,8/2-доходная ставка 1 поездкируб.20,392,162,28-себестоимость 1 поездкируб.22,642,252,255.Перевезено пассажировт.пасс11567,110425,61070,670,9в том числе льготных пассажировт.пасс4003,53745,0258,56.Пассажирооборотт.п.км82781,9737032,0523391,3022358,62В том числе льготный пассажирооборотт.п.км19108,2913179,115929,18

Таблица 2.6

Финансовые показатели деятельности за 2011 год

ПоказателиЕдин.измер.Маршрутные перевозки 2011 г.итогогородпригородмежгород1.Доходыт.руб.347847,5231803,852351,363692,4структура%10066,615