Паспорт Программы Наименование Программа социально-экономического развития Программы Волгоградской области до 2010 года (далее Программа)
Вид материала | Программа |
- Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года №1149 Паспорт, 967.83kb.
- Концепция и структура Стратегии социально-экономического развития Волгоградской области, 2264kb.
- Паспорт муниципальной целевой программы наименование Программы Муниципальная целевая, 572.33kb.
- Наименование программы: «Использование результатов космической деятельности и современных, 118.75kb.
- Программа развития конкуренции в Волгоградской области на 2010-2012 годы утв постановлением, 1276.17kb.
- Программа развития конкуренции в Липецкой области (2010- 2012 гг.) Паспорт Программы, 925.67kb.
- Валентин Федорович Курлов паспорт программы полное наименование программы программа, 524.55kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития томской области на 2006, 13312.33kb.
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Программа сформирована по следующим основным разделам: Основные положения Программы, 179.05kb.
Показатели эффективности системы здравоохранения Волгоградской области
──────┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
N п/п│ Наименование показателя │ Единица │2007 год│2008 год│2009 год│2010 год
│ │ измерения │ │ │ │
──────┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7
──────┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
1. Смертность населения:
младенческая человек на 10,9 12,0 11,5 11,0
1 тыс.
родившихся
живыми
от 1 года до 4 лет человек на 60,6 58,2 55,1 50,5
100 тыс.
от 5 до 9 лет соответствующе- 28,2 29,2 28,2 27,3
го возраста
от 10 до 14 лет 28,9 29,1 28,7 28,3
от 15 до 19 лет 77,7 75,6 68,9 64,5
материнская 32,1 20,2 19,8 19,2
2. Средняя продолжительность временной дни 7,9 8,3 8,2 8,1
нетрудоспособности в связи с
заболеванием в расчете на одного
работающего
3. Стоимость единицы объема оказанной
медицинской помощи, в том числе:
стационарная медицинская помощь рублей 574,0 741,2 1066,5 1066,5
амбулаторная медицинская помощь:
амбулаторно-поликлиническая помощь рублей 97,2 125,1 160,6 160,6
дневные стационары всех типов рублей 200,1 256,5 313,0 313,0
скорая медицинская помощь рублей 453,9 729,2 1069,0 1069,0
4. Стоимость 1 койко-дня в рублей 144,1 171,7 206,8 206,8
государственных (муниципальных)
учреждениях здравоохранения в сутки (без
расходов, входящих в структуру тарифа по
обязательному медицинскому страхованию)
5. Среднемесячная номинальная начисленная рублей 7738,6 9682,0 12263,0 14655,0
заработная плата работников
государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, всего
в том числе:
врачей рублей 13610,0 16238,4 21109,9 21109,9
среднего медицинского персонала рублей 7863,0 9068,1 11778,5 11778,5
6. Число работающих в государственных
(муниципальных) учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс.
человек населения (на конец года):
врачей единиц на 37,2 37,4 37,4 37,5
среднего медицинского персонала 10 тыс. человек 88,4 87,6 88,1 88,4
населения
Финансирование направления "Развитие системы здравоохранения" представлено в таблице 22.
Привести в соответствие с бюджетными параметрами 2008-2010 гг
Таблица 22
(млн. рублей)
─────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────
Срок реализации, │ Всего │ в том числе
годы │ ├───────────┬─────────┬───────┬─────────────
│ │федеральный│областной│местный│внебюджетные
│ │ бюджет │ бюджет │бюджет │ источники
─────────────────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────┴─────────────
Всего
2008 14349,7 974,6 3794,2 3609,6 5971,3
2009 17723,8 995,4 5109,4 4418,0 7201,0
2010 17462,5 507,6 4237,3 4832,5 7885,1
2008-2010 49536,0 2477,6 13140,9 12860,1 21057,4
Капитальные расходы
2008 1385,5 396,5 480,8 508,2
2009 2337,8 493,0 1328,2 516,6
2010 667,5 107,0 560,5
2008-2010 4390,8 889,5 1916,0 1585,3
Текущие расходы
2008 12964,2 578,1 3313,4 3101,4 5971,3
2009 15386,0 502,4 3781,2 3901,4 7201,0
2010 16795,0 507,6 4130,3 4272,0 7885,1
2008-2010 45145,2 1588,1 11224,9 11274,8 21057,4
4.1.8. Обеспечение доступности услуг в сфере культуры
С целью сохранения культурного потенциала Волгоградской области в 2008-2010 годах определены следующие направления деятельности:
сохранение инфраструктуры объектов культурного наследия;
комплектование музейных и библиотечных фондов;
дальнейшее развитие региональных, межрегиональных и международных культурных связей;
сохранение традиционных культур народов, проживающих в Волгоградской области, и приобщение к ним населения;
развитие новых форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества;
сохранение и развитие системы художественного и профессионального образования, профессионального мастерства;
обеспечение общедоступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований;
адресная поддержка профессионального искусства, литературы и художественного творчества;
поддержка творческих союзов;
внедрение новых информационных технологий;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Основными результатами культурной деятельности определены:
доступность и расширение предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры;
создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена.
Показатели, характеризующие направление "Обеспечение доступности услуг в сфере культуры" представлены в таблице 23.
Таблица 23
──────┬──────────────────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────
N п/п│ Наименование показателей │ Единица │2006 год│2007 год│2008 год│2009 год│2010 год
│ │ измерения │ │ │ │ │
──────┼──────────────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8
──────┴──────────────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────
1. Количество спектаклей и единиц 2949,0 2952,0 2153,0 2017,0 2090,0
концертных программ
2. Количество новых и единиц 36,0 29,0 29,0 30,0 30,0
возобновленных постановок
3. Число зрителей тыс. человек 718,3 822,8 823,0 823,0 823,0
4. Количество клубных единиц 6670,0 6951,0 7121,0 7070,0 7098,0
формирований
5. Количество конкурсов, единиц 237,0 240,0 255,0 265,0 274,0
фестивалей, концертов,
выставок и пленэров
6. Количество экспонатов единиц 454115,0 477176,0 477180,0 477180,0 477180,0
Музейного фонда Российской
Федерации по Волгоградской
области
7. Комплектование книжных тыс. экземпляров 248,3 358,3 360,0 360,0 360,0
библиотечных фондов
8. Ежегодная посещаемость музеев тыс. человек 2381,0 2984,0 3100,0 3100,0 3100,0
9. Количество киноустановок единиц 16,0 94,0 95,0 95,0 95,0
Финансирование направления "Обеспечение доступности услуг в сфере культуры" представлено в таблице 24.
Привести в соответствие с бюджетными параметрами 2008-2010 гг
Таблица 24
(млн. рублей)
──────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────
Срок реализации, годы │ Всего │ в том числе
│ ├───────────┬─────────┬─────────────
│ │федеральный│областной│внебюджетные
│ │ бюджет │ бюджет │ источники
──────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────────
Всего
2008 737,3 0,7 648,1 88,5
2009 704,6 19,2 585,8 99,6
2010 783,4 20,0 651,6 111,8
2008-2010 2225,3 39,9 1885,5 299,9
Капитальные расходы
2008 159,4 0,7 150,7 8,0
2009 123,4 19,2 93,2 11,0
2010 133,2 20,0 105,6 7,6
2008-2010 416,0 39,9 349,5 26,6
Текущие расходы
2008 577,9 497,4 80,5
2009 581,2 492,6 88,6
2010 650,2 546,0 104,2
2008-2010 1809,3 1536,0 273,3