Программа социально-экономического развития муниципального образования

Вид материалаПрограмма
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
Цель Программы
1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

При расчете прогнозных значений основных показателей социально- экономического развития использовались рекомендованные Министерством экономического развития РФ индексы цен, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Архангельской области и особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования "Город Архангельск".

По прогнозной оценке в 2011-2013 годах рост объема промышленного производства составит в среднем 2 % ежегодно. Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение потребительского спроса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей, модернизация и частичное изменение технологических процессов.

В 2011-2013 годах динамика оборота розничной торговли будет характеризоваться незначительным темпом роста (4-5% в сопоставимых ценах). На фоне наметившейся тенденции восстановления потребительского спроса рынок платных услуг населению с начала 2010 года развивается несколько динамичнее, чем в 2009 году, но более низкими темпами, чем торговля. В 2011-2013 годах платные услуги населению вырастут соответственно на 1, 2 и 2,5 %.

В 2011 году прогнозируется рост инвестиционной активности; инвестиции в основной капитал по организациям города за счет всех источников финансирования составят 12,8 млрд. руб.; в 2012 году - 14,2 млрд. руб.; в 2013 году – 16,2 млрд. руб. В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство жилья, объектов социально-культурной сферы, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция и ремонт дорог. Будет уделено внимание улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан их ветхого и аварийного жилья. Это позволит ввести в эксплуатацию 94 тыс. кв. м общей площади жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильём до 23 кв. м на человека.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего увеличится к 2013 г. в 1,4 раза по сравнению с 2009 г. и составит 28,1 тыс. рублей.

Темпы роста фонда заработной платы на предприятиях и в организациях города вырастут на 8,3% в 2011 году; на 7% - в 2012 году; на 8,6% в 2013 году.

Демографическая ситуация города будет характеризоваться продолжающимся процессом естественной убыли населения (в 2011 году -355,4 тыс. чел.; в 2013 году – 355 тыс. чел.).

Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы в 2013 году будет фиксироваться в пределах 0,68%.

В сфере образования комплекс мероприятий позволит решить вопросы устойчивого и стабильного функционирования системы образования города, сохранения и развития материальной базы образовательных учреждений города.

Поступательное развитие сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта создаст условия для приобщения большего числа горожан к культурным ценностям и спортивным мероприятиям. Повысится привлекательность занятий физической культурой, спортом, улучшится физическое здоровье граждан города.

В результате реализации комплекса мероприятий Программы повысится надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения городского хозяйства, эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, расширится транспортная инфраструктура.

Будут улучшены значения большинства показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р
"О реализации Указа Президента от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Приложение № 1

к Программе социально-экономического

развития муниципального образования

"Город Архангельск" на 2011-2013 годы


Целевые индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие

муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы




п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед.изм.

2009 год

(отчет)

2010 год

(отчет)

2011 год

(прогноз)

2012 год

(прогноз)

2013 год

(прогноз)

1.

Цель Программы: улучшение качества жизни населения города Архангельска за счет повышения уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры города и развития городской среды

1.1.

Среднегодовая численность постоянного населения (по данным Всероссийской переписи населения)

тыс.чел.

355,7

355,7

355,4

355,2

355,0

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни

лет

68,3

68,3

68,5

68,7

68,8

1.3.

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)

промилле

11,6

11,8

11,8

11,7

11,7

1.4.

Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)

промилле

12,5

12,9

12,8

12,6

12,5

1.5.

Младенческая смертность на тыс. человек родившихся

промилле

6,0

5,6

5,6

5,6

5,6

1.6.

Смертность населения в трудоспособном возрасте

на 100 тыс. чел. населения

600

610

605

600

595

1.7.

Миграционный прирост ( убыль (-) населения

человек

+428

+52

+100

+120

+150

1.8.

Уровень экономической активности населения (удельный вес экономически активного населения в общей численности населения)

%

50,8

49,82

49,82

49,8

49,8

1.9.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений)

руб.

20587,5

22529,5

24380,8

25987,3

28118,2

1.10.

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений)

%

109,5

109,4

108,2

106,6



108,2

1.11.

Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) и величины прожиточного минимума трудоспособного населения


раз


3,12


3,15


3,2


3,22


3,25

1.12.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в год (по полному кругу организаций)

тыс. руб.

87,3

108,5

121,6

135,1

149,05

1.13.

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности

%

93,1

105,2

101,9

101,5

101,6




1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни

2.

Здравоохранение **






















Цель 1: повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества медицинского обслуживания населения города



















2.1.

Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя

посещение

8,6

8,7

9,0

9,2

9,24

2.2.

Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах в расчете на одного жителя

пациенто-дни

0,437

0,440

0,470

0,480

0,490

2.3.

Обеспеченность больничными койками

ед. на 10 тыс.жителей

86,6

86,5

84,5

84,0

83,5




Задача 1. Совершенствование системы контроля и управления качеством оказания медицинской помощи



















2.4.

Удовлетворенность населения города медицинской помощью

%

68,0

73,0

74,0

75,0

76,0

2.5.

Показатель общей заболеваемости населения (на 1000 чел. населения)

число заболеваний

1817,7

1950,6

1950,0

1951,0

1952,0

2.6.

Показатель смертности населения города от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. чел. населения)

чел.

615

640

635

630

625




Задача 2. Совершенствование кадровой политики



















2.7.

Обеспеченность населения врачами (на 10000 чел. населения)

чел.

40,1

40,3

40,4

40,7

41,0

2.8.

Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10000 чел. населения)

чел.

78,1

80,7

80,8

80,9

81,0

2.9.

Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь

% к нормативной штатной численности

85,4

88,4

88,5

88,7

89,0

2.10.

Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медицинскую помощь

% к нормативной штатной численности

72,6

73,8

73,9

74,0

74,5




Задача 3. Совершенствование работы Центров здоровья (в том числе для детей и подростков)



















2.11.

Доля взрослого населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного населения)

%

-

1,2

1,2

1,3

1,5

2.12.

Доля детского населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного детского населения)

%

-

-

1,3

1,4

1,5




Задача 4. Поддержание и развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения



















2.13.

Освоение выделенных средств на приобретение оборудование

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.

Социальная политика






















Цель 1: восстановление семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка; семейное устройство детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



















3.1.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей

%

2,03

1,98

1,97

1,96

1,95




Задача 1. Совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей



















3.2.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, на усыновление, под опеку, от общего количества выявленных в течение отчетного периода детей, оставшихся без попечения родителей

%

64,0

68,0

70,0

72,0

74,0




Задача 2. Профилактика и предупреждение социального сиротства



















3.3.

Удельный вес "отказных детей" от общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей

%

19,0

не более 17,0

не более

15,0

не более

12,0

не более

10,0

3.4.

Процент раннего выявления семей группы риска по социальному сиротству

%

65,0

не менее

70,0

не менее

72,0

не менее

74,0

не менее

76,0




Цель 2: повышение доступности отдыха и оздоровления детей в каникулярный период






















Задача 1. Повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха



















3.5.

Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха

% от возрастной группы

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0




Цель 3: повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем



















3.6.

Доля пожилых жителей, охваченных мероприятиями долгосрочных целевых программ

%

28,0

29,0

30,5

32,0

32,5




Задача 1. Увеличение объемов и повышение качества оказания квалифицированной медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, создание гериатрической службы



















3.7.

Количество пенсионеров, получивших услуги дневного стационара на дому

чел.

900

1000

1100

1200

1300




Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры




















3.8.

Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями (нарастающим итогом)

объект

18

21

26

28

30