Программа социально-экономического развития муниципального образования
Вид материала | Программа |
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Цель Программы 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни |
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального района, 2452.21kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития районного муниципального образования, 1864.16kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Перевозинское», 44.46kb.
- Паспорт Программы социально-экономического развития муниципального образования город, 1327.13kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 386.43kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 1537.12kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «город Екатеринбург», 2036.6kb.
- Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования, 260.15kb.
- Программа социально-экономического развития муниципального образования «заларинский, 3910.16kb.
- Содержание Программы Паспорт Программы I. Анализ социально-экономического положения, 3815.54kb.
При расчете прогнозных значений основных показателей социально- экономического развития использовались рекомендованные Министерством экономического развития РФ индексы цен, дифференцированные с учетом развития инфляционных процессов в Архангельской области и особенностей функционирования отдельных отраслей хозяйственного комплекса муниципального образования "Город Архангельск".
По прогнозной оценке в 2011-2013 годах рост объема промышленного производства составит в среднем 2 % ежегодно. Росту объемов промышленного производства будет способствовать увеличение потребительского спроса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение загрузки имеющихся производственных мощностей, модернизация и частичное изменение технологических процессов.
В 2011-2013 годах динамика оборота розничной торговли будет характеризоваться незначительным темпом роста (4-5% в сопоставимых ценах). На фоне наметившейся тенденции восстановления потребительского спроса рынок платных услуг населению с начала 2010 года развивается несколько динамичнее, чем в 2009 году, но более низкими темпами, чем торговля. В 2011-2013 годах платные услуги населению вырастут соответственно на 1, 2 и 2,5 %.
В 2011 году прогнозируется рост инвестиционной активности; инвестиции в основной капитал по организациям города за счет всех источников финансирования составят 12,8 млрд. руб.; в 2012 году - 14,2 млрд. руб.; в 2013 году – 16,2 млрд. руб. В рамках реализации Программы будет обеспечено строительство жилья, объектов социально-культурной сферы, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция и ремонт дорог. Будет уделено внимание улучшению жилищных условий молодых семей, переселению граждан их ветхого и аварийного жилья. Это позволит ввести в эксплуатацию 94 тыс. кв. м общей площади жилья, увеличить среднюю обеспеченность жильём до 23 кв. м на человека.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего увеличится к 2013 г. в 1,4 раза по сравнению с 2009 г. и составит 28,1 тыс. рублей.
Темпы роста фонда заработной платы на предприятиях и в организациях города вырастут на 8,3% в 2011 году; на 7% - в 2012 году; на 8,6% в 2013 году.
Демографическая ситуация города будет характеризоваться продолжающимся процессом естественной убыли населения (в 2011 году -355,4 тыс. чел.; в 2013 году – 355 тыс. чел.).
Реализация политики занятости в соответствии с поставленными целями и задачами Программы позволит стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на социально приемлемом уровне. В результате уровень регистрируемой безработицы в 2013 году будет фиксироваться в пределах 0,68%.
В сфере образования комплекс мероприятий позволит решить вопросы устойчивого и стабильного функционирования системы образования города, сохранения и развития материальной базы образовательных учреждений города.
Поступательное развитие сферы культуры и искусства, физической культуры и спорта создаст условия для приобщения большего числа горожан к культурным ценностям и спортивным мероприятиям. Повысится привлекательность занятий физической культурой, спортом, улучшится физическое здоровье граждан города.
В результате реализации комплекса мероприятий Программы повысится надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения городского хозяйства, эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, расширится транспортная инфраструктура.
Будут улучшены значения большинства показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р
"О реализации Указа Президента от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
Приложение № 1
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
"Город Архангельск" на 2011-2013 годы
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие социально-экономическое развитие
муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2013 годы
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | 2009 год (отчет) | 2010 год (отчет) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
1. | Цель Программы: улучшение качества жизни населения города Архангельска за счет повышения уровня и объема оказываемых муниципальных услуг, укрепления социальной инфраструктуры города и развития городской среды | ||||||
1.1. | Среднегодовая численность постоянного населения (по данным Всероссийской переписи населения) | тыс.чел. | 355,7 | 355,7 | 355,4 | 355,2 | 355,0 |
1.2. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 68,3 | 68,3 | 68,5 | 68,7 | 68,8 |
1.3. | Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения) | промилле | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
1.4. | Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения) | промилле | 12,5 | 12,9 | 12,8 | 12,6 | 12,5 |
1.5. | Младенческая смертность на тыс. человек родившихся | промилле | 6,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
1.6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 тыс. чел. населения | 600 | 610 | 605 | 600 | 595 |
1.7. | Миграционный прирост ( убыль (-) населения | человек | +428 | +52 | +100 | +120 | +150 |
1.8. | Уровень экономической активности населения (удельный вес экономически активного населения в общей численности населения) | % | 50,8 | 49,82 | 49,82 | 49,8 | 49,8 |
1.9. | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) | руб. | 20587,5 | 22529,5 | 24380,8 | 25987,3 | 28118,2 |
1.10. | Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) | % | 109,5 | 109,4 | 108,2 | 106,6 | 108,2 |
1.11. | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы одного работающего (по полному кругу организаций с учетом филиалов, обособленных подразделений) и величины прожиточного минимума трудоспособного населения | раз | 3,12 | 3,15 | 3,2 | 3,22 | 3,25 |
1.12. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере производства промышленной продукции в расчете на одного жителя в год (по полному кругу организаций) | тыс. руб. | 87,3 | 108,5 | 121,6 | 135,1 | 149,05 |
1.13. | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленности | % | 93,1 | 105,2 | 101,9 | 101,5 | 101,6 |
| 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни | ||||||
2. | Здравоохранение ** | | | | | | |
| Цель 1: повышение эффективности системы здравоохранения, доступности и качества медицинского обслуживания населения города | | | | | | |
2.1. | Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя | посещение | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,24 |
2.2. | Объем медицинской помощи, оказываемой в дневных стационарах в расчете на одного жителя | пациенто-дни | 0,437 | 0,440 | 0,470 | 0,480 | 0,490 |
2.3. | Обеспеченность больничными койками | ед. на 10 тыс.жителей | 86,6 | 86,5 | 84,5 | 84,0 | 83,5 |
| Задача 1. Совершенствование системы контроля и управления качеством оказания медицинской помощи | | | | | | |
2.4. | Удовлетворенность населения города медицинской помощью | % | 68,0 | 73,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 |
2.5. | Показатель общей заболеваемости населения (на 1000 чел. населения) | число заболеваний | 1817,7 | 1950,6 | 1950,0 | 1951,0 | 1952,0 |
2.6. | Показатель смертности населения города от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. чел. населения) | чел. | 615 | 640 | 635 | 630 | 625 |
| Задача 2. Совершенствование кадровой политики | | | | | | |
2.7. | Обеспеченность населения врачами (на 10000 чел. населения) | чел. | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,7 | 41,0 |
2.8. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10000 чел. населения) | чел. | 78,1 | 80,7 | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
2.9. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений врачами, оказывающими первичную медицинскую помощь | % к нормативной штатной численности | 85,4 | 88,4 | 88,5 | 88,7 | 89,0 |
2.10. | Укомплектованность амбулаторно-поликлинических учреждений средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медицинскую помощь | % к нормативной штатной численности | 72,6 | 73,8 | 73,9 | 74,0 | 74,5 |
| Задача 3. Совершенствование работы Центров здоровья (в том числе для детей и подростков) | | | | | | |
2.11. | Доля взрослого населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного населения) | % | - | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
2.12. | Доля детского населения, обратившегося в Центр здоровья (к общей численности прикрепленного детского населения) | % | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Задача 4. Поддержание и развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения | | | | | | |
2.13. | Освоение выделенных средств на приобретение оборудование | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3. | Социальная политика | | | | | | |
| Цель 1: восстановление семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка; семейное устройство детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
3.1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей | % | 2,03 | 1,98 | 1,97 | 1,96 | 1,95 |
| Задача 1. Совершенствование системы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
3.2. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, на усыновление, под опеку, от общего количества выявленных в течение отчетного периода детей, оставшихся без попечения родителей | % | 64,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 |
| Задача 2. Профилактика и предупреждение социального сиротства | | | | | | |
3.3. | Удельный вес "отказных детей" от общего числа выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | % | 19,0 | не более 17,0 | не более 15,0 | не более 12,0 | не более 10,0 |
3.4. | Процент раннего выявления семей группы риска по социальному сиротству | % | 65,0 | не менее 70,0 | не менее 72,0 | не менее 74,0 | не менее 76,0 |
| Цель 2: повышение доступности отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха | | | | | | |
3.5. | Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха | % от возрастной группы | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 |
| Цель 3: повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов, в том числе граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем | | | | | | |
3.6. | Доля пожилых жителей, охваченных мероприятиями долгосрочных целевых программ | % | 28,0 | 29,0 | 30,5 | 32,0 | 32,5 |
| Задача 1. Увеличение объемов и повышение качества оказания квалифицированной медицинской и медико-социальной помощи пожилым людям, создание гериатрической службы | | | | | | |
3.7. | Количество пенсионеров, получивших услуги дневного стационара на дому | чел. | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры | | | | | | |
3.8. | Количество социально значимых объектов, оборудованных пандусами и поручнями (нарастающим итогом) | объект | 18 | 21 | 26 | 28 | 30 |