Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Кяхтинский район» по решению вопросов местного значения и социально-экономическому развитию района за 2009 год
Вид материала | Документы |
- Основные результаты и направления деятельности органов местного самоуправления Хохольского, 356.63kb.
- Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления муниципального, 1389.75kb.
- Программа является базовым документом, в котором сформулированы стратегические направления, 162.37kb.
- Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
- Доклад Главы муниципального образования, 647.07kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- И. М. Прудникова «О результатах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 268.28kb.
- Российскаяфедераци я, 606.5kb.
- И. М. Прудникова «Об итогах работы администрации муниципального образования «Суоярвский, 229.63kb.
V. Образование (общее)
По состоянию на 01.01.2010г. в районе функционирует 1 начальная, 2 основные, 19 средние общеобразовательные школы с контингентом 5095 учащихся, в том числе: город- 2875, село – 2220. Также функционирует 1 вечерняя заочная школа с контингентом 384 учащихся.
В структуре общеобразовательных школ доля основных школ составляет 9 %, средних – 91 %. Количество малочисленных школ по контингенту учащихся ежегодно увеличивается.
По сравнению с прошлым учебным годом контингент увеличился на 3 ученика. Одним из главных направлений работы остается охват всех детей школьного возраста обучением.
Удовлетворенность населения качеством общего образования снизилось с 69,5% до 42%.
По общеобразовательным школам в связи с уменьшением количества учащихся средней ступени по малокомплектным школам с сентября 2009 года реорганизована Убур-Киретская основная школа в начальную на основании Постановления Администрации МО «Кяхтинский район» №190 от 16.06.2009 года.
В структуре общеобразовательных школ доля основных составляет 9%, средних 91% .
Количестве малочисленных школ по контингенту учащихся ежегодно увеличивается.
От общего количества школ района сельские составляют 77,3%, малокомплектные 63,6%. Количество малокомплектных сельских школ на 01.01.2009 года составляет 13 учреждений.
На начало 2009-2010 учебного года укомплектовано 279 класс комплектов.
По сравнению с прошлым годом согласно принятым обязательствам по КПМО наполняемость по городу 25, по селу 14 учащихся, классы комплекты сокращены на 26 класс комплектов.
Средняя наполняемость в классах сельских школ района составляет 14,2 условных учащихся при плане 14, городских 23,6 учащихся при плане 25.
Доля фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет 70%, в 2008 году данный показатель равнялся 68%. (В федеральных рекомендациях по введению новой системы оплаты труда в общеобразовательных учреждениях этот показатель должен равняться 70%)
По городу невыполнение наполняемости связано с размещением учащихся в СШ№2 (нетиповая школа, площади классов не соответствуют СанПин, наполняемость по 15 учащихся по начальным классам), и в СШ№1 (начальная школа нетиповая, наполняемость классов по 16 учащихся).
Средняя численность учащихся на одного учителя по району составила 10, по общей численности прочего (административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала) на одного работника – 9,1 учащихся.
Общая численность работников по общеобразовательным в связи с оптимизацией сети т.е сокращением 29 классов комплектов в течении учебного года сокращено численность работников на 92 штатные единицы.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений составила 8926 рублей, по учителям 12097,50 рублей.
По учебно-вспомогательному, обслуживающему персоналу, педагогическому персоналу не осуществляющий учебный процесс средняя заработная плата составила 6175 рублей, в том числе по директорам и заместителям – 25195 рублей.
Доля обучающихся во вторую смену составляет 7%, в т.ч. городская местность-13%, сельская местность 2%.
Общий объем расходов на содержание общеобразовательных учреждений за 2009 год был предусмотрен в сумме 187380,0 тыс.рублей.
Освоение бюджетных средств составило 187358,0 тыс.рублей (99,9%).
В части государственного стандарта общеобразовательных учреждений (заработная плата, начисления на заработную плату, книгоиздание, учебные расходы) финансирование поступало с республиканского бюджета.
Фонд оплаты труда освоен в сумме 151248,0 тыс.рублей при плане 151248,0 тыс.рублей, что составило 100%.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2009г. составил 16,3%, что на 7% больше 2008г. К данной категории относятся в основном дети школьного возраста, занимающиеся в детских и юношеских спортивных школах, секциях и кружках. Но с 2008г., в связи с открытием районного спортивного зала в г.Кяхта, администрацией МО «Кяхтинский район» ведётся активная работа по привлечению трудовых коллективов организаций и предприятий Кяхтинского района к занятию физической культурой и спортом.
В 2009 году освоение бюджетных средств по внешкольным учреждениям составило 99,8% или 13183,0 тыс.рублей, при плане 13215,0 тыс.рублей.
Фонд заработной платы освоен на 12626,0 тыс.рублей, при плане 12626,0 тыс.рублей., что составляет 100%.
По центру дополнительного образования в связи с сокращение контингента детей на 191,сократилось 22 группы.
В целях эффективного использования финансовых средств районного бюджета по содержание административно-управленческого персонала, произведена реорганизация Кударинской детско-юношеской спортивной школы путем слияния в Кяхтинскую детско-юношескую спортивную школу с сохранением всех отделений по видам спорта на основании Распоряжения №739 от 19.12.2008 года.
На основании приказа Кяхтинского РУО №154 от 22.12.2009 года в соответствии со статьей 152 ТК РФ введено дополнительно 1 шт.ед.сторожа в пределах фонда оплаты труда.
По ДЮСШ произошло сокращение контингента детей на 221 соответственно 19 групп.
В Кяхтинском районе действуют три детские школы искусств: Кяхтинская ДШИ, Наушкинская ДШИ, Алтайская ДШИ.
Контингент учащихся составляет 319 детей, снижение по сравнению с 2008 годом на 15 детей.
Штатная численность работников осталась на прежнем уровне.
Общие расходы в 2009 году составили 7335,0 тыс.рублей , из них по ФОТ 6685,0 тыс.рублей, на заработную плату 5592,0 тыс.рублей.
Освоение бюджетных средств в 2009 году составляет 100%.
Комплексный проект модернизации образования
В 2009г по направлению комплексного проекта модернизации образования (КПМО) были получены средства:
-из федерального бюджета в объеме 2530,0 тыс. рублей ;
-из республиканского бюджета в объеме 6598,0 тыс.рублей ;
что позволило достичь доли школьников, обучающихся в современных условиях 95,9 % при плане 70%.
Из-за низкой обеспеченности бюджета МО «Кяхтинский район» средства на своевременный ремонт и профилактические работы выделяются не в полном объеме.
Все меры по поддержке деятельности общеобразовательных учреждений осуществляются в условиях финансового дефицита, ускоряет износ зданий сменность занятий.
Субсидия РБ была полностью израсходована на:
№ п/п | | сумма |
1 | Поставка осветительных приборов | 134,5 |
2 | Поставка школьной мебели | 478,1 |
3 | Поставка оргтехники | 1 151,8 |
4 | Закупка котла КВр-0,63-95 для ремонта отопительной системы | 248,5 |
| | 2 013,0 |
На государственную поддержку реализации комплексных мер модернизаций образования из РБ поступило всего денежных средств на 4585,0 т.р.субвенция РБ была полностью израсходована на:
№ п/п | Наименование | сумма |
1 | Поощрение победителей конкурса | 1 525,7 |
2 | Выплата выходного пособия | 315,0 |
3 | Установка и настройка системного программного обеспечения | 68,0 |
4 | Монтаж локально-вычеслительных сетей, систем охранной сигнализации, систем видео наблюдения | 86,1 |
5 | Монтаж системы дистационного обучения | 98,0 |
6 | Поставка оборудования для системы дистационного обучения и технических средств обучения | 2 482,2 |
7 | Поставка оргтехники | 9,8 |
| ИТОГО | 4585,0 |
Несмотря на положительные результаты работы, на то, что ежегодно осуществляется текущий ремонт школ и садов, остаются нерешенными многие вопросы укрепления материально-технической базы, в частности, вопросы оснащения спортивных залов и пищеблоков образовательных учреждений и вопросы, связанные с аварийным состоянием отдельных зданий и сооружений.
В аварийном состоянии находятся 6 образовательных учреждений.
Имеют все виды благоустройства 5 общеобразовательных учреждений (23%), спортивные залы – 19 общеобразовательных учреждений (86,4 %), столовые – 20 общеобразовательных учреждений (91 %).
Доля обучающихся во 2-ю смену 7 % (городская местность – 13 %, сельская местность – 2 %).
Общий объем расходов на содержание общеобразовательных учреждений за 2009г. был предусмотрен в сумме 187380,0 тыс.руб. Освоение бюджетных средств составило 187358,0 тыс.руб. (99,9 %).
В части государственного стандарта общеобразовательных учреждений (зар.плата, начисления на зар.плату, книгоиздание, учебные расходы) финансирование поступало с республиканского бюджета.
Фонд оплаты труда освоен в сумме 151248,0 тыс.руб., при плане 151248,0 тыс.руб., что составило 100%.
За 2009 год расходы консолидированного бюджета на одного учащегося в районе составила 40,0 тыс. руб. (малокомплектной школы – 47,6 тыс. руб.), городской школы 27,3 тыс. руб. в год.
При этом, значительная часть расходов приходится на затраты, непосредственно не влияющие на качество образования: обслуживание и ремонт зданий, оплата коммунальных услуг и электроэнергии и т.д., что решающе влияет на усиление фактора «экономической неэффективности» малокомплектной школы.
Доля общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование составляет 100%. В связи с реализацией комплексного проекта модернизации образования (КПМО) введены в 22 общеобразовательных учреждениях новая система оплаты труда.
В 2009 году освоение бюджетных средств по прочим учреждениям РУО составило 99,7%, 13701,0.р. при плане 13744,0 т.р.
Фонд заработной платы освоен на 11277,0 т.р. при плане 11311,0 т.р., что составляет 99,9 %.
В связи с переходом детского сада №8 «Аюна» на автономное учреждение по централизованной бухгалтерии на основании приказа РУО от 15.10.2009г. № 95 произведена оптимизация штатного расписания 2 шт. ед. бухгалтеров.
На основании приказа РУО от 14.11.2009г. № 148 сокращены 1 ед слесаря, 1ед. сварщика
Расчет общего объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в общеобразовательных учреждениях определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и персоналу общеобразовательных учреждений (административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, педагогическим работникам, не осуществляющим учебный процесс).
Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (учителя) в 2009г. составил 18422,9 тыс.руб., увеличение по сравнению с 2008г. составило 146,2%. Причем, численность прочего персонала общеобразовательных учреждений (административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) является оптимальной, если составляет 53% численности учителей, которая определяется как отношение числа учеников к целевому значению числа учеников, приходящихся на одного учителя (35% общей численности работающих в общеобразовательных учреждениях при оптимальной численности учителей).
Неэффективные расходы на управление кадровыми ресурсами (прочий персонал) 33360,58 тыс.руб.
Нормативное значение наполняемости классов (рекомендуемое значение в городе - 25 человек, в селе - 14 человек). Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (городские населенные пункты) составил 1381,46 тыс.руб.
Итого объем неэффективных расходов в сфере образования составил 53164,94 тыс.руб.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2009 году активно велась работа по муниципальному и государственному земельному контролю, в ходе которого были выявлены неоформленные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Лицам, использующим эти участки, были выписаны предписания по устранению нарушений земельного законодательства. Также выделялись средства из местного бюджета на формирование земельных участков для дальнейшей продажи на аукционных торгах и за 2009 год продано 88 земельных участка. Перечисленные мероприятия позволили увеличить более чем в 2 раза объемы реализуемых земельных участков для жилищного строительства.
Из существующих 466тыс.га. площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 41% занимает ГосЛесФонд -193тыс.га, который не является объектом налогообложения, и 37% - земли сельхозназначения – 170тыс.га. Оформление земель сельхозназначения, а также выделение земельных долей в праве общей долевой собственности проходит с трудом ввиду высоких затрат на межевание участков и земельных долей.
Оформление свидетельства о гос.регистрации права собственности в федеральном реестре собственников – 30 дней, изготовление и согласование эскизного проекта с организациями и учреждениями, включая Республиканскую службу гос.охраны объектов культурного наследия, от 30 до 100 дней, получение тех.условий – 15 дней, и получение разрешение на строительство -5 дней.
Проведение муниципального и государственного земельного контроля, разъяснительные работы с населением по оформлению объектов недвижимости и земельных участков затрудняют процесс предоставления земельных участков для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию.
С момента вступления в силу нового Жилищного Кодекса, в Кяхтинском районе началась активная работа по разъяснению новых положений Кодекса собственникам помещений в многоквартирных домах, в результате чего доля собственников многоквартирных домов, которые самостоятельно реализуют непосредственное управление – 21%, управление товариществами собственников жилья составляет 50%.
С 2006 года администрацией МО «Кяхтинский район» началась работа по выбору подрядных организаций на оказание коммунальных услуг на конкурсной основе, что привело к увеличению числа частных организаций на рынке коммунальных услуг муниципального района. В 2008 году из 10 коммунальных организаций 8 являлись предприятиями частной формы собственности, с начала 2009 года – уже 9 из 10 предприятий.
Оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляется 100% организациями частной формы собственности.
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета включает: отпуск по электросчетчикам-100%, водосчетчикам-40,3%, теплосчетчикам-1,57%.
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в среднем по району за 2009 год не соответствует плановому показателю и составляет всего 82% в связи с показателями ликвидированных и обанкротившихся предприятий ЖКХ, собираемость по которым 60%. Собираемость по действующим предприятиям составляет 98%.
В соответствии с действующим законодательством в области тарифного регулирования, с 2005 года отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения составляет 100%.
Комитет по ЖКХ, строительству и имущественным отношениям входит в структуру администрации МО "Кяхтинский район", является юридическим лицом, имеет свой баланс.
Комитет осуществляет контроль за деятельностью предприятий ЖКХ и коммунальным хозяйством социальной сферы района, межотраслевую координацию и регулирование в области имущественных и земельных отношений, выполнение полномочий в сфере архитектурно-градостроительной деятельности.
В 2009 году лимиты бюджетных обязательств по Комитету утверждены в размере 45701334,92 руб., профинансировано 41202478,85 руб., фактический расход 41202478,85 руб. из них на содержание Комитета 3616029,17 руб.
В отчетном году исполнены следующие мероприятия: на разработку градостроительной документации из средств республиканского бюджета профинансировано 5699080 руб., из средств местного бюджета 1607942 руб. Выделена субсидия на проведение противоаварийных мероприятий в здании МОУ Хоронхойская средняя общеобразовательная школа Кяхтинского района с.Хоронхой из средств федерального бюджета 6000000руб., из средств республиканского бюджета 250000 руб., из местного бюджета 120000 руб.
Приобретен котел для котельной ЦРБ из средств местного бюджета на сумму 788510руб.
Произведена оплата за строительство спортивного зала г.Кяхта из средств республиканского бюджета 8631000 руб., из местного бюджета 4313123 руб.
Выделено из резервного фонда РБ 350000 руб. на строительство и реконструкцию памятника "Воинам, павшим в боях на реке Халхин-Гол в г.Кяхта, из местного бюджета израсходовано 329068 руб.
Также произведена оплата по ремонту и содержанию улиц г.Кяхта задолженность за 2008 год перенесенная на 2009 год по срокам выполнения работ в сумме 400000руб. из местного бюджета.
Балансовая стоимость имущества Казны на 01.01.2010г. - 134038915,57руб., остаточная стоимость 109341063,62 руб. Балансовая стоимость имущества Комитета 251866,70.
Данные показатели отражают эффективность управления ресурсами жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования, развитие конкурентных отношений в отрасли, а также ее инвестиционную привлекательность.
Неэффективным расходованием бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства является направление бюджетных средств на компенсацию предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги. В нашем случае такие расходы отсутствуют.
VIII. Доступность и качество жилья
Показатель площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, составил -17,5кв.м. в связи с отсутствием инвесторов по запланированной реконструкции 27-ми квартирного дома в г.Кяхта.
Коэффициент семейности в районе 3,2. В среднем на 1000 человек по плану должно быть 312,5 квартир, а фактический показатель равен 352,5, поэтому данный индикатор перевыполнен.
В 2008 году из средств республиканского и местного бюджетов разработана программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, и в 2009 году внесены изменения в схему территориального планирования и в правила землепользования и застройки Кяхтинского района.
Данные показатели, наряду с другими отражают обеспеченность жильем в муниципальном образовании, темпы роста жилищного строительства, доступность жилья для населения, а также эффективность принимаемых для этого мер органами местного самоуправления.
IX. Организация муниципального управления
Динамика этих показателей отражает уровень организации управления в муниципальном образовании финансовыми ресурсами и сетью учреждений.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления муниципального района составляет 37,8%, что соответствует плановому показателю.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составляет 87,6% из-за низкой материально-технической базы учреждений культуры и низкой обеспеченностью кадрами.
Расходы по культуре исполнены в размере 29055,3 тыс.рублей, при плане 29077,4 тыс.рублей, исполнение составило 99,9%.
Доля расходов по культуре составляет в общем объеме расходов 4,5%.
На ФОТ приходится расходов на сумму 17217,5 тыс.рублей при плане 17217,5тыс.рублей, исполнение составило 100%.
На 01.01.2009 года была просроченная задолженность по работникам культуры в размере 1,8 млн.рублей.
В поселениях были произведены следующие мероприятия по выплате просроченной кредиторской задолженности по ФОТ на 01.01.2009 года и недопущению просроченной задолженности в течение 2009 года:
1. Из-за низкой бюджетной обеспеченности некоторые поселения были вынуждены отпускать работников в неоплачиваемые отпуска на месяц в течении 2009 года.( по согласованию с профсоюзами и работниками было принято решение на период сенокосных работ брать неоплачиваемые отпуска на месяц).
2. Были снижены ставки работников культуры и произведены сокращения тех.персонала, т.к. в нескольких поселениях котельные были объединены с котельными школ. В связи с аварийностью зданий ДК в г.Кяхта и СП Усть-Кяхтинское произведены сокращение тех.персонала .Общее сокращение штатной численности составило 59 единиц.
Проведенные мероприятия
Сагаалган-2009 на сумму: 8700 рублей – 290 код, 1550 рублей – 340 код.
Дангина-Гэсэр на сумму: 7000 рублей – 290 код.
Совещание работников культуры на сумму: 2076 рублей – 340 код.
Участие в республиканском конкурсе Дангина-Гэсэр в г. Улан-Удэ на сумму: 2000 рублей – 222 код, 800 рублей – 212 код, 48 рублей – 226 код, оргвзносы – 1600 рублей – 226 код.
Участие вокального ансамбля «Родные напевы» в республиканской хоровой ассамблее в г. Улан-Удэ на сумму: 3629 рублей – 340 код, 4400 рублей – 212 код, 264 рубля – 226 код, оргвзносы – 1000 рублей – 226 код.
Конкурс «Песня в солдатской шинели» на сумму: 6320 рублей – 290 код.
Конкурс профессионального мастерства «Творцы души» на сумму: 12000 рублей – 290 код, 1000 рублей – 340 код.
Участие в республиканском конкурсе народной песни в г. Улан-Удэ на сумму: 500 рублей – 222 код, 300 рублей – 212 код, 400 рублей – 226 код, оргвзносы – 500 рублей – 226 код.
Республиканский конкурс «Играй гармонь, звени частушка» на сумму: 1200 рублей – 222 код, 400 рублей – 212 код, 24 рубля – 226 код, оргвзносы – 300 рублей – 226 код.
Районный конкурс «Играй гармонь, звени частушка» на сумму: 666 рублей – 340 код, 6619 рублей – 290 код.
Спартакиада пенсионеров на сумму: 44355 рублей – 340 код, 55760 рублей – 290 код, 34536 рублей – 226 код.
Участие в Байкальском экономическом форуме на сумму: 11479 рублей – 340 код, 9600 рублей – 212 код, 3608 рублей – 226 код.
Участие в республиканской спартакиаде работников культуры района в г. Улан-Удэ на сумму: 2500 рублей – 340 код, 3000 рублей – 212 код, 180 рублей – 226 код.
Фестиваль «Наранай туяа» на сумму 9370 рублей – 290 код, 755 рублей – 340 код.
Республиканский фестиваль «Раздайся, корогот» в г. Улан-Удэ на сумму: 8840 рублей – 222 код, 3900 рублей – 212 рублей, 468 рублей – 226 код, оргвзносы – 1000 рублей – 226 код.
Фестиваль хореографических коллективов на сумму: 14270 рублей – 290 код.
Фестиваль русской песни на сумму: 10000 рублей – 290 код, 1000 рублей – 340 код.
Участие в международном конкурсе модельеров «Торгон, саян зам» на сумму: 9000 рублей – 222 код, 4500 рублей – 212 рублей, 9000 рублей – 226 рублей, оргвзносы – 3000 рублей – 226 код.
Участие во Всероссийском съезде сельских библиотек в г. Москва, Брянск на сумму 18601 рублей – 222 код, 900 рублей – 212 код, 10566 рублей – 226 код.
Участие в конкурсе детской эстрадной песни «Наранай туяа – Лучики солнца» на сумму: 1500 рублей – 222 код, 500 рублей – 212 код, 72 рубля – 226 код, оргвзносы – 1400 рублей – 226 код.
Приобретение основных средств
Литература на сумму 129000 рублей.
CD-проигрыватель на сумму 4530 рублей.
Цифровой фотоаппарат на сумму 7470 рублей.
Сканер на сумму 10000 рублей.
Подписные издания для библиотеки на сумму 127000 рублей.
2 компьютера на сумму 49917 рублей 92 копейки.
8 DVD-плееров на сумму 21921 рубль, в том числе: для Усть-Киранского СДК DVD-плеер на сумму 3000 рублей, для Тамирского СДК 2 DVD-плеера на сумму 4300 рублей.
Музыкальный центр на сумму 9046 рублей 57 копеек
Компьютер для Кударинской библиотеки на сумму 19447 рублей.
Системный блок на сумму 11579 рублей.
Фотоаппарат для Алтайского народного коллектива на сумму 6500 рублей.
Шторы на сумму 2020 рублей.
Концертные детские платья на сумму 1000 рублей.
Принтер на сумму 5482 рубля.
Приобретение материалов
Дрова на сумму 188250 рублей.
ГСМ на сумму 125919 рублей 64 копейки.
Запасные части для автомобилей на сумму 45000 рублей.
Приобретение услуг
Обслуживание программы 1С-бухгалтерия на сумму 36000 рублей.
Подписные издания на сумму 47424 рубля 81 копейка.
Система автоматизации библиотек на сумму 26019 рублей
За 2009год внесено 4 изменения в плановые бюджетные назначения по МО «Кяхтинский район» и поселениям района.
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2008 годом (тыс. рублей) | ||||
Наименование КБК | КБК | 2008г. | 2009г. | Темп роста % |
Налог на доходы физических лиц | 000 101 02000 01 0000 110 | 221421,30 | 125487,60 | 56,7 |
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 105 01000 00 0000 110 | 3751,10 | 0,00 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход | 000 105 02000 02 0000 110 | 7599,70 | 7594,30 | 99,9 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 105 03000 01 0000 110 | 76,20 | 66,30 | 87,0 |
Налог на имущество физических лиц | 000 106 01030 10 0000 110 | 258,50 | 271,50 | 105,0 |
Транспортный налог | 000 106 04000 02 0000 110 | 4717,70 | 0,00 | 0,0 |
Земельный налог | 000 106 06000 00 0000 110 | 2783,60 | 5304,70 | 190,6 |
Государственная пошлина | 000 108 00000 00 0000 110 | 2545,10 | 2906,90 | 114,2 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам | 000 109 00000 00 0000 110 | 29,60 | 112,90 | 381,4 |
Доходы от использования имущества | 000 111 00000 00 0000 120 | 7456,50 | 10354,10 | 138,9 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 112 01000 01 0000 120 | 110,10 | 1575,40 | 1430,9 |
Доходы от оказания платных услуг | 000 113 03000 00 0000 130 | 14980,30 | 16473,00 | 110,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 114 00000 00 0000 000 | 3620,00 | 12381,30 | 342,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 116 00000 00 0000 140 | 3068,60 | 3290,60 | 107,2 |
Прочие неналоговые доходы | 000 117 00000 00 0000 180 | 2304,30 | 2241,00 | 97,3 |
Итого доходов: | | 274722,6 | 188059,6 | 68,5 |