Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014

Вид материалаДокументы
Бюджеттік бағдарлама
1.стратегиялық бағыт
Есеп кезеңі
Көрсеткіштер саны
Көрсеткіш сапасы
Көрсеткіштер тиімділігі
Бағдарламаны жүзеге асыру-дағы шығындар
Бюджеттік бағдарлама
II. стратегиялық бағыт
Есеп кезеңі
Көрсеткіштер саны
Көрсеткіштер тиімділігі
Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар
Бюджеттік шығындардың есебі
Жоспарлы кезең
1. Қолданыстағы бағдараламалар, оның ішінде
Ағымдағы бюджеттік бағдараламалар
Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау
Аудандық кітапханалардың қолданысы
Мемлекеттік және Қазақстан халықтарының тілдерінің дамуы
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6




Администратор

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

Бюджеттік бағдарлама

Мәдени- демалу жұмыстарына қолдау көрсету




Мәдениет, өнер саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.Жастарға эстетикалық тәрбие беру.

18 клуб ошақтарын 67,5 штаттықбірлігімен сақтау.Әлеуметтік маңызды мәдени іс шараларды: байқау, көрме, мерекелік және атаулы күндерді ұйымдастыра отырып, өткізу. Жас таланттарды тану мақсатында клнцерттік бағдарламалар ұйымдастыру.Кәсібіи білікті ұжымдарды табу, дамыту.


1.стратегиялық бағыт

Мәдениет саласындағы бәсекелікті көтеру

мақсат

Мәдениет саласын дамыту және насихаттау

міндет

 

 

 

1.аудандағы мәдениет инфрақұрылымын дамыту

2.мәдени іс шараларды ұйымдастыру және насихаттау

3 материальды-техникалық базаны нығайту

4. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін көтеру

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

Есеп кезеңі

Жоспарлау кезеңі

2008 ж. (есеп)

2009 ж. жоспар

2010 ж. болжам

2011 ж.

болжам

2012 ж. болжам

2013 ж. болжам

2014 ж. болжам

 

Мәдени нысандар саны

Бірл..

7

7

7

7

7

7

7

Көрсеткіштер саны

Мәдениет саласында өткізілген іс шаралар саны

саны.

18,8

18,9

19,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Іс шараларға қамтылған тұрғындар саны

саны.

1800

1850

1859

1866

1875

1875

1875

 

Кәсіби аппаратурамен және сахна құралдарымен қамтамасыз етілген мәдениет нысандарының саны

саны.

3

3

4

5

6

6

6

 

орг. техникалары бар мәдениет нысаналары

саны

4

4

5

5

6

6

6

 

Ағымдағы жөндеуді қажет ететін мәдениет ошақтар саны

саны

6

5

5

4

4

4

4

 

Жоғары білімді мамандар

адам

13

14

14

15

16

16

16

 

Орта аранулы білімді мамандар саны

адам

38

39

40

41

42

42

42

 

Білімін қайта жетілдіріп келген клуб қызметкерлері

адам

-

-

2

2

2

2

2

Көрсеткіш сапасы

Аудан тұрғындарына сапалы мәдени іс шаралар өткізу

%

60

69

75

85

95

95

95

Көрсеткіштер тиімділігі

Мәдениет үйлері қызметін ұйымдастыру


%

60

65

75

85

95

95

95


Қорытынды көрсеткіштері


Тұрғындардың мәдени деңгейін көтеру, Еңбекшілдер ауданы ұлттық мәдениетжәне этнос топтарының мәдениетін көтеру, тұрғындардың мәдени қығығушылықтарын дамыту


Бағдарламаны жүзеге асыру-дағы шығындар

 

мың теңге

49 002

27 850

30 784

49 535

49 535

49 535

49 535




Администратор

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

Бюджеттік бағдарлама

Мемлекеттік тіл және Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту





Қазақстан Республикасынддағы «Тіл туралы» заңды жүзеге асыру, аудан аумағында іс жүргізуді кезең-кезеңмен жүзеге асыру. Бұқаралық ақпарттық құалдар бетінде мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру, байқау, семинар, фестивальдар өткізу.


II. стратегиялық бағыт

Толеранттық тілдік ортаны қалыптастыру

мақсат

Мемлекеттік тілді мемлекеттік басқару тілі ретінде қолдану

міндет


Мемлекеттік тілді құжат айналым және аналым ортасында дұрыс деңгейде қолдану

Көрсеткіштер

өлшем бірлігі

Есеп кезеңі

Жоспарлау кезеңі

2008 ж. (есеп)

2009 ж. жоспар

2010 ж. болжам

2011 ж. болжам

2012 ж. болжам

2013 ж. болжам

2014 ж. болжам

Көрсеткіштер саны

Негізгі қоғамдық өмірдегі мемлекеттік тілдің қажеттілігі

%

50

75

90

100

100

100

100

Мемлекеттік тілде құжаттайналымындағы іс жүргізу

%

75

85

90

100

100

100

100

Қорытынды көрсеткіштері

Мемлекеттік тіл саласы қызметін кеңейту

%


70

80

89

93

98

98

98

Көрсеткіштер тиімділігі

Бір іс шараны өткізудегі шығындар есебі

мың теңге

80,0

89,5

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар

 

мың теңге

397

462

544

660

660

660

660

Бюджеттік шығындардың есебі

Бағдарламалар атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (жоспар)

2010 жыл

(болжам)

2011 жыл

(болжам)

2012 жыл

(болжам)

2013 жыл

(болжам)

2014 жыл

(болжам)

1. Қолданыстағы бағдараламалар, оның ішінде:

65181

50424

210609

87 873

89233

89233

89233

Ағымдағы бюджеттік бағдараламалар

65181

50424

210609

87 873

89233

89233

89233

Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

49 002

27 850

30 784

49 535

49 535

49 535

49 535

Аудандық кітапханалардың қолданысы

12936

16 663

170175 

 25316

 25316

 25316

 25316

Мемлекеттік және Қазақстан халықтарының тілдерінің дамуы

397

462

544

660

660

660

660

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметімен қамтамасыз ету

2691

3312

4036

5122

5122

5122

5122

Аппараттың компьютерлік техникамен жабдықталуы

-

150

-

-

200

200

200

Ақылы қызмет:






















түсімдер

155

1987

2535

3620

4200

4200

4200

шығындар

155

1987

2535

3620

4200

4200

4200