Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014
Вид материала | Документы |
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Стратегический план социально-экономического развития Долгоруковского муниципального, 2835.01kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования, 267.17kb.
- Приказ n 7 от "19"03 2010 года конкурсная документация по государственным, 2999.88kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014, 8632.19kb.
- Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства по Красногвардейскому, 348.53kb.
Администратор | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | Мәдени- демалу жұмыстарына қолдау көрсету | ||||||||
| Мәдениет, өнер саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру.Жастарға эстетикалық тәрбие беру. 18 клуб ошақтарын 67,5 штаттықбірлігімен сақтау.Әлеуметтік маңызды мәдени іс шараларды: байқау, көрме, мерекелік және атаулы күндерді ұйымдастыра отырып, өткізу. Жас таланттарды тану мақсатында клнцерттік бағдарламалар ұйымдастыру.Кәсібіи білікті ұжымдарды табу, дамыту. | ||||||||
1.стратегиялық бағыт | Мәдениет саласындағы бәсекелікті көтеру | ||||||||
мақсат | Мәдениет саласын дамыту және насихаттау | ||||||||
міндет | 1.аудандағы мәдениет инфрақұрылымын дамыту 2.мәдени іс шараларды ұйымдастыру және насихаттау 3 материальды-техникалық базаны нығайту 4. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін көтеру | ||||||||
Көрсеткіштер | өлшем бірлігі | Есеп кезеңі | Жоспарлау кезеңі | ||||||
2008 ж. (есеп) | 2009 ж. жоспар | 2010 ж. болжам | 2011 ж. болжам | 2012 ж. болжам | 2013 ж. болжам | 2014 ж. болжам | |||
| Мәдени нысандар саны | Бірл.. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Көрсеткіштер саны | Мәдениет саласында өткізілген іс шаралар саны | саны. | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Іс шараларға қамтылған тұрғындар саны | саны. | 1800 | 1850 | 1859 | 1866 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Кәсіби аппаратурамен және сахна құралдарымен қамтамасыз етілген мәдениет нысандарының саны | саны. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| орг. техникалары бар мәдениет нысаналары | саны | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Ағымдағы жөндеуді қажет ететін мәдениет ошақтар саны | саны | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Жоғары білімді мамандар | адам | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Орта аранулы білімді мамандар саны | адам | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| Білімін қайта жетілдіріп келген клуб қызметкерлері | адам | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Көрсеткіш сапасы | Аудан тұрғындарына сапалы мәдени іс шаралар өткізу | % | 60 | 69 | 75 | 85 | 95 | 95 | 95 |
Көрсеткіштер тиімділігі | Мәдениет үйлері қызметін ұйымдастыру | % | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 95 | 95 |
Қорытынды көрсеткіштері | Тұрғындардың мәдени деңгейін көтеру, Еңбекшілдер ауданы ұлттық мәдениетжәне этнос топтарының мәдениетін көтеру, тұрғындардың мәдени қығығушылықтарын дамыту | ||||||||
Бағдарламаны жүзеге асыру-дағы шығындар | | мың теңге | 49 002 | 27 850 | 30 784 | 49 535 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
Администратор | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | ||||||||
Бюджеттік бағдарлама | Мемлекеттік тіл және Қазақстан халықтарының тілдерін дамыту | ||||||||
| Қазақстан Республикасынддағы «Тіл туралы» заңды жүзеге асыру, аудан аумағында іс жүргізуді кезең-кезеңмен жүзеге асыру. Бұқаралық ақпарттық құалдар бетінде мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру, байқау, семинар, фестивальдар өткізу. | ||||||||
II. стратегиялық бағыт | Толеранттық тілдік ортаны қалыптастыру | ||||||||
мақсат | Мемлекеттік тілді мемлекеттік басқару тілі ретінде қолдану | ||||||||
міндет | Мемлекеттік тілді құжат айналым және аналым ортасында дұрыс деңгейде қолдану | ||||||||
Көрсеткіштер | өлшем бірлігі | Есеп кезеңі | Жоспарлау кезеңі | ||||||
2008 ж. (есеп) | 2009 ж. жоспар | 2010 ж. болжам | 2011 ж. болжам | 2012 ж. болжам | 2013 ж. болжам | 2014 ж. болжам | |||
Көрсеткіштер саны | Негізгі қоғамдық өмірдегі мемлекеттік тілдің қажеттілігі | % | 50 | 75 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Мемлекеттік тілде құжаттайналымындағы іс жүргізу | % | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Қорытынды көрсеткіштері | Мемлекеттік тіл саласы қызметін кеңейту | % | 70 | 80 | 89 | 93 | 98 | 98 | 98 |
Көрсеткіштер тиімділігі | Бір іс шараны өткізудегі шығындар есебі | мың теңге | 80,0 | 89,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар | | мың теңге | 397 | 462 | 544 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Бюджеттік шығындардың есебі
Бағдарламалар атауы | Есепті кезең | Жоспарлы кезең | |||||
2008 жыл (есеп) | 2009 жыл (жоспар) | 2010 жыл (болжам) | 2011 жыл (болжам) | 2012 жыл (болжам) | 2013 жыл (болжам) | 2014 жыл (болжам) | |
1. Қолданыстағы бағдараламалар, оның ішінде: | 65181 | 50424 | 210609 | 87 873 | 89233 | 89233 | 89233 |
Ағымдағы бюджеттік бағдараламалар | 65181 | 50424 | 210609 | 87 873 | 89233 | 89233 | 89233 |
Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау | 49 002 | 27 850 | 30 784 | 49 535 | 49 535 | 49 535 | 49 535 |
Аудандық кітапханалардың қолданысы | 12936 | 16 663 | 170175 | 25316 | 25316 | 25316 | 25316 |
Мемлекеттік және Қазақстан халықтарының тілдерінің дамуы | 397 | 462 | 544 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметімен қамтамасыз ету | 2691 | 3312 | 4036 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 |
Аппараттың компьютерлік техникамен жабдықталуы | - | 150 | - | - | 200 | 200 | 200 |
Ақылы қызмет: | | | | | | | |
түсімдер | 155 | 1987 | 2535 | 3620 | 4200 | 4200 | 4200 |
шығындар | 155 | 1987 | 2535 | 3620 | 4200 | 4200 | 4200 |