Стратегический план отдела культуры и развития языков Енбекшильдерского района на 2010-2014
Вид материала | Документы |
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Стратегический план социально-экономического развития Долгоруковского муниципального, 2835.01kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Стратегический план Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, 3582.26kb.
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования, 267.17kb.
- Приказ n 7 от "19"03 2010 года конкурсная документация по государственным, 2999.88kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014, 8632.19kb.
- Программа реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства по Красногвардейскому, 348.53kb.
IV. Бөлімнің функционалдық мүмкіншіліктері және мүмкін тәуекелдері
I. Бөлімнің стратегиялық жоспарының тиімділігі үшін: мәдени-ақпараттық кеңістіктідамытып, бірнеше міндеттерді атқару қажет.
1.1. Әр сала стандарттарына сәйкес аудандағы мәдениет нысандарының жүйесін оңтайландыру қажет.
II. Мәдени-ақпараттық нысандарды нарық механизмін ескере отырып, мәдениет саласында стратегиялық бағыттарды бәсекеге қабілеттілікпен бағыттандыру.
III. Басқарудағы менедменттік модернизациялау жүйесі
Бұл бағытта келесі іс шаралар атқарылатын болады:
3.1 Бөлімнің менеджмен моделін мақсатты бағдарламалық бағытта енгізу; жоба мен стратегияларды орындауда мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу мақсатында жауапкершілікті арттыру..
3.2 Инфрақұрылым және нарық механизмі көмегімен қаржыландыру жүйесіне ену мақсатында бағдарламаны өңдеу арқылы табысқа қол жеткізу;
3.3 Мемлекттік ресурстарды қолдану арқылы инфрақұрылым тиімділігін мониторингтеу.
3.4 Бағдарламаны жүзеге асырудағы сапалы баға жүйесін енгізу.
IV. Мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты қоғам арқылы консолидациялау.
4.1 Бөлім басшылары мақсатты топтармен жауапкершіліктерін жүктеу.
4.2 Бөлімнің стратегиясын жүзеге асыруда мәдени ортамен белсенді қызмет атқаруда іс шараларды енгізу.
Тәуекел қиындықтар
Тәуелді ұйымдардың тиімсізжұмыстары.
- Мамандардың жетіспеушілігі
V . Нормативті-құқықтық база
- Қазақстан Республикасының Конституциясы;
- 2007 жылығ 4 маусымдағы Қазақстан Республикасы Конституциялық Заңы «Қазақстан Республикасының рәміздері»;
- 200 жылғы 15 желтоқсандағы « Қазақстан Республикасының мәдениет туралы» Заңы
- 1992жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасындағы «Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау және қолдану» Заңы
- 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс» Заңы
- Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы «Қазақстан – 2030» Жолдауында айтылған Қазақстанның 2030-шы жылғы дейінгі Даму стратегиясы;
- 2001 жылы 4 желтоқсанда №735 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2010 жылға арналған Қазақстан Республикасының стратегиялық жоспары;
- 200-2011 ж.ж.2006 жылы 25 шілдеде №154 ҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген ҚР қоғамдағы азаматтық дамыту Концепциясы
- 2006 жылғы 30 қыркүйектегі Үкімет Қаулысы, ҚР қоғамдағы азаматтық даму Концепциясының іс шаралар жоспары
6. Бюджеттік бағдаралама
Стратегиялық бағыттарды жүзеге асыру үшін 5 бюджеттік бағдарлама анықталған. Олардың көрсеткіштер саны, бюджеттік қортындылары толықтай анықталды. Бюджеттік бағдарламалардың орындалу көрсеткіштері салыстыру, бақылау, тексеру жұмыстары арқылы іске асырылды.
Бюджеттік бағдаралама администраторы | Еңбекшілдер ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі қызметімен қамтамасыз ету | ||||||||||
| Мәдениет саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыруда стратегиялық саясатты сақтау, дамыту, ұлттық мәдениетжәне басқа да халықтар мәдениетімен байланыстыру. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктіліктерін көтере отырып, мемлекеттік саясатты бақылауға алу. Мәдениет және тілдерді дамыту бөліміндегі 3 бірлікті сақтау.Мемлекеттік қызметшілердің білімін қайта жетілдіру. | ||||||||||
1. Жергілікті орган аппараты | |||||||||||
1. Стратегиялық бағыт | Мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру | ||||||||||
мақсат | Аудандағы отандық мәдениетті насихаттау | ||||||||||
міндет | 1. Мәдениет саласындағы қызметтің өсуін өркендету 2. мәдени іс шараларды насихаттау 3. Мәдениет саласындағы материалды техникалық базаны жетілдіру 4. Мәдениет қызметкерлерінің кәсіби біліктіліктерін көтеру | ||||||||||
Көрсеткіштер саны | Көрсеткіштер атауы | өлшем бірлігі | Есеп кезеңі | Жоспарлы кезең | |||||||
2008 жыл (есеп) | 2009 жыл (жос-пар) | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | 2013жыл | 2014 жыл | |||||
Бөлімнің қаржы, статистикалық есептері қызметінің есептер | саны | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Штаттық бірлік саны | бірлік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Бөлімнің білімін көтеруге жіберілетін қызметкерлерінің саны | адам | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Көрсеткіштер тиімділігі | Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтаудажағдай жасау. Әлеуметтік ақпараттық коммуникативті технологияларды пайдалануды кеңейту. Жақсы табысқа жету мақсатында бөлімнің стратегиялық жоспарын жақсарту. Бөлімнің бюджеттік бағдарламаларды сапалы және тиімді пайдалануын жүзеге асыру. | ||||||||||
Көрсеткіштер қорытындысы | Берілген қызметтерді бөлімнің тиімді атқаруы | | | | | | | | | ||
Жүзеге асыру шығындары | | мың теңге | 2691 | 3312 | 4036 | 5122 | 5122 | 5122 | 5122 |
Администратор | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | ||||||||||
Бюджеттік бағдарлама | Мемлекеттік органның материальды-техникалық жабдықталуы | ||||||||||
| Аппараттың компьютерлік техникамен жабдықталуы | ||||||||||
1 стратегиялық бағыт | Мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру Тұрғындарға жаңа технологияларды қолдана отырып бағалы мәдени құндылықтарға қол жеткізу | ||||||||||
мақсат | Тұрғындарға жаңа технологияларды қолдана отырып бағалы мәдени құндылықтарға қол жеткізу | ||||||||||
міндет | 1. аудандық кітапхана жүйесі ресурстарына қол жеткізу 2. Кітапхана қызметін кеңейту 3. Оқырмандардың түрлі топтарының әсемдік қызығушылықтарын қанағатандыру | ||||||||||
Көрсеткіштер | өлшем бірлігі | Есеп кезеңі | Жоспарлы кезең | ||||||||
2008 жыл (есеп) | 2009 жыл (жоспар) | 2010 жыл болжам | 2011 жыл болжам | 2012 жыл болжам | 2013жыл болжам | 2014 жыл болжам | |||||
Көрсеткіштер саны | Аппараттың компьютерлік техникамен жабдықталуы | саны | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
Көрсеткіштер тиімділігі | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру арқылы кәсіби деңгейін жақсарту | ||||||||||
Көрсеткіштер қорытындысы | Аппараттың қажет құрал жабдықтармен, жиһазбен, бағдарламалармен қамтамасыз етілуі | % | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар | | мың теңге | - | 150 | - | - | 200 | 200 | 200 |
Администратор | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | ||||||||
Бюджетная программа | Аудан кітапханаларының қолданылуы | ||||||||
Описание | Кітапханаларда жаңа ақпараттық технологияларды енгізу.Филиалқызметтерінебасшылық жасау.32 бірлігімен 24 кітапхананы сақтау.Ақпараттық-библиографиялық қызметті жандандыру.Кітап қорын сақтау. | ||||||||
1 стратегиялық бағыт | Мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыру | ||||||||
мақсат | Тұрғындарға жаңа технологияларды қолдана отырып бағалы мәдени құндылықтарға қол жеткізу | ||||||||
міндет | 1 аудандық кітапхана жүйесі ресурстарына қол жеткізу 2.мәдени іс шараларды ұйымдастыру және насихаттау | ||||||||
Көрсеткіштер | бірлік | Есеп кезеңі | Жоспарлау кезеңі | ||||||
2008 жыл (есеп) | 2009 ж. жоспар | 2010 ж. болжам | 2011 ж. болжам | 2012 ж. болжам | 2013 ж. болжам | 2014 ж. болжам | |||
Көрсеткіштер саны | Алынған әдебиеттердің саны | дана | 2 419 | 2300 | 2850 | 3120 | 3420 | 3420 | 3420 |
| Оқырмандар саны | Мың адам | 8390 | 4791 | 8490 | 8500 | 8790 | 8790 | 8790 |
| өткізілген іс шаралар | саны | 808 | 821 | 850 | 994 | 1024 | 1024 | 1024 |
Көрсеткіш сапасы | 100%оқырмандар сұранысының қамтылуы | % | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 |
Көрсеткіштер тиімділігі | Бір кітапты сақтау-дағы орташа құны | мың теңге | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Бағдарламаны жүзеге асырудағы шығындар | | мың теңге | 12936 | 16 663 | 170175 | 25316 | 25316 | 25316 | 25316 |