Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года №249, Положением о доклад

Вид материалаДоклад
Степень достижения целей
Подобный материал:
1   2   3   4
Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам

В 2010 году МУЗ «Городская больница» перешла на программно-целевой метод планирования. Общая сумма финансирования составила 262 736 тыс. руб.:
  • для достижения цели 1 «Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи» было израсходовано 250 417 тыс. руб., что составляет 95,3% от общей суммы расходов;
  • для достижения цели 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском» было израсходовано 7 735 тыс. руб., что составляет 2,9% от общей суммы финансирования;
  • для достижения цели 3 «Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи» было израсходовано 3 569 тыс. руб., что составляет 1,4% от общей суммы финансирования;
  • для достижения цели 4 «Социальная поддержка жителей МО город Губкинский» было израсходовано 1 015 тыс. руб., что составляет 0,4% от общей суммы финансирования.

В 2011 году МУЗ «Городская больница» продолжает использовать программно-целевой метод планирования (приложение 5). Общая сумма финансирования составляет 292 969 тыс. руб.
  • для достижения цели 1 «Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи» запланировано 280 874 тыс. руб., что составляет 95,9% от общей суммы финансирования;
  • для достижения цели 2 «Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском» запланировано 7 736 тыс. руб., что составляет 2,6% от общей суммы финансирования;
  • для достижения цели 3 «Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи» запланировано 2 576 тыс. руб., что составляет 0,9% от общей суммы финансирования;
  • для достижения цели 4 «Социальная поддержка жителей МО город Губкинский» было израсходовано 1 783 тыс. руб., что составляет 0,6% от общей суммы финансирования.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Для достижения стратегической цели и выполнения задач, поставленных перед МУЗ «Городская больница» были достигнуты следующие показатели:

Показатель 1.1.1 Обеспеченность круглосуточного приема обращений (вызовов) населения и направление выездных бригад скорой медицинской помощи.

Круглосуточный прием обращений (вызовов) населения и направление выездных бригад скорой медицинской помощи осуществляется ежедневно 100%

Показатель 1.1.2. Время ожидание приезда скорой помощи.

Средний срок ожидания приезда скорой помощи не превышает 9,5, что меньше запланированного на 0,3. В 2011-2013 увеличение данного показателя не планируется.

Показатель 1.1.3. Количество обоснованных жалоб на качество скорой помощи.

В 2010 году жалоб на качество работы скорой помощи не поступало.

Показатель 1.2.1. Обеспечение необходимого количества посещений в год.

Объем амбулаторной медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением в расчете на одного жителя горда Губкинского, составил 8,163 посещений в год, что ниже нормативного показателя (9,1) на 10,3%. Данный показатель ниже нормативного в связи с отсутствием в МУЗ «Городская больница» врачей следующих специальностей – офтальмолога, невролога. В 2011-2013 году планируется увеличение данного показателя до норматива.

Показатель 1.2.2. Повышение квалификации медицинского персонала амбулаторно - поликлинического звена

Процент исполнения данного показателя составил 100%.

Показатель 1.3.1. Обеспечение выполнения плана койко-дней.

Общий объем стационарной медицинской помощи, предоставляемый МУЗ «Городская больница» в расчете на одного жителя 2,969 и превышает нормативный и плановый показатель 2010 года (2,8 койко-дня) на 6%. Ежегодно на протяжении 20 лет МУЗ «Городская больница» оказывает стационарную медицинскую помощь иногородним жителям в объеме более 30% от общего числа пролеченных больных в стационаре. В 2011-2013 годах планируется довести данный показатель до норматива.

Показатель 1.3.2. Повышение квалификации медицинского персонала отделений стационарной медицинской помощи.

Процент исполнения данного показателя составил 100%.

Показатель 1.3.3. При экстренной госпитализации:

- обеспечение ежедневного круглосуточного приема больных (пострадавших) – 100%;

- соблюдение приемным отделением сроков приема, доставленного в стационар больного (пострадавшего), которому требуется экстренная медицинская помощь – в течение 5 минут с момента прибытия больного (пострадавшего);

- соблюдение сроков проведения медицинских процедур с момента прибытия больного (пострадавшего) в лечебное учреждение – в течение 30 минут;

- обеспечение размещения больного в палатном отделении при наличии медицинских показаний к госпитализации, предоставив ему отдельное спальное место -100%.

Данный показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.3.4. При плановой госпитализации:

- обеспечение приема пациентов на госпитализацию в течении всех рабочих дней с 08.00 до 12.00 часов -100%;

- в случаях отсутствия свободных мест в стационаре, пациенту может быть перенесена дата госпитализации не более чем на 10 дней;

- обеспечение размещения больного в палатном отделении, предоставив ему, отдельное спальное место в течении 60 минут с момента принятия документов - 100%;

- обеспечение ежедневного проведения лечащим врачом индивидуального осмотра каждого больного, а в выходные и праздничные дни дежурным врачом, в зависимости от тяжести состояния пациента -100%.

Данный показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.4.1. Медицинское обследование донора перед сдачей крови и ее компонентов.

Каждый донор перед сдачей крови и ее компонентов походит обязательное медицинское обследование. Значение данного показателя 100%. В 2011-2013 годах изменение данного показателя не планируется.

Показатель 1.4.2. Выполнение плана заготовки крови.

Анализ выполнение объемных показателей по заготовке донорской крови и ее компонентов показывает увеличение заготовки плазмы и консервированной крови. В 2009 году плазмы было заготовлено 202,8 кг, в 2010 году 242,8 кг, что на 20% больше чем в 2009 году, за счет увеличение плазмы, а также объема возвращенной эритромассы в процессе плазмаферезов ежегодно отмечается увеличение объема заготовленной консервированной крови. В 2009 году было заготовлено 506,2 кг, в 2010 году 548,2 кг, что на 8% больше чем в 2009 году. В 2011-2013 годах увеличение данного показателя не планируется.

Показатель 1.4.3. Повышение квалификации специалистов отделения переливания крови.

Процент исполнения данного показателя составил 100%.

Показатель 2.1.1. Освоение выделенных из окружного бюджета средств на обеспечение льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан при амбулаторном лечении.

На лекарственное обеспечение по региональной льготе (всего в городе Губкинском 2 227 человек региональных льготников) в 2010 году выделено 7 736 тыс. руб. выписано рецептов на сумму 7 735 тыс. руб., что составляет 100% от выделенной суммы и соответствует плановому показателю 90-100%.

Показатель 3.1.1. Процент обеспеченности высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощью, от числа нуждающихся в высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.

Все пациенты, имеющие медицинские показания для получения высокотехнологичной медицинской помощи пролечены в лечебных учреждениях соответствующего уровня.

Показатель 3.1.2. Освоение выделенных из окружного бюджета средств на обеспечение высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощью.

В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2010 году выделено 3 812 тыс. руб., израсходовано 3 569 тыс. руб., что составляет 94% от выделенной суммы и соответствует плановому показателю 90 - 100%. Лечение получили 24 человека.

Показатель 4.1.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно за пределами муниципального образования город Губкинский по направлению МУЗ «Городская больница»

На оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи (лечения) и обратно в 2010 году выделено 1 016 тыс. руб., израсходовано 1 015 тыс. руб., что составляет 100% от выделенной суммы.

Степень достижения целей:
  1. Обеспечение оказания на территории города Губкинского качественной и доступной медицинской помощи – 99,8%.
  2. Исполнение отдельных государственных полномочий по льготному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в городе Губкинском – 100%.
  3. Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению населения высокотехнологичными (дорогостоящими) видами медицинской помощи – 94%.

Причины невыполнения планируемых показателей:

Позднее поступление окружных средств для оплаты данных видов расходов (средства поступили 31.12.2010г).
  1. Социальная поддержка жителей МО город Губкинский – 100%.