Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Задачи: Обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности,защита животных от болезней и их лечение.Охрана здоровья населения от болезней общих дел человека и животных.Охрана территории от заноса распространения заразных и экзоотических болезней.

Показатели





Наименование показателя


Ед. изм


Отчетный период





Плановый период























2008 год (отчет)


2009 год

(план)

2010 год


2011 год


2012 г.


2013г


2014 г


(подпрограмма)





























Показатели количества


Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий


ед.























Показатели качества


Создание осществляющих деятельность в области ветеринарии укомплектованием необходимой штатной численностью и материально- техническим осношением с целью выполнения вункции в области втеринарии.


%-


100


100


100


100


100


100


100


Показатели эффективности


Обеспечение мультипликативного эффекта и противоэпизоотическое благосостояние в области ветеринарии


-


-


-


-


-


-


-


-


Показатели результата


Содержание осуществляющих деятельность в области втеринарии на всех уровнях и профилактические мероприятия заразных и незаразных животных


%.


100


100


100


100


100


100


100


(подпрограмма)





























Расходы на реализацию программы


Сумма затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий счет средств областного бюджета (009)


тыс. тг.


-


2673


2673





-


-


-



Свод бюджетных расходов

тыс. тенге




Отчетный период


Плановый период


2008 год

(отчет)

2009 год

(план текущего)

2010 год


2011 год


2012 год


2013г


2014г


1. Действующие программы, из них:


5518


6336


15136


9068


9834


9834


9834


Текущие бюджетные программы


5518


6336


15136


9068


9834


9834


9834


Бюджетные программы развития


-


-


-


-


-


-


-


2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:


-


-


-


-


-


-


-


Текущие бюджетные программы


-


-


-


-


-


-


-


Бюджетные программы развития


-


-


-


-


-


-


-


ВСЕГО расходов, из них:


Текущие бюджетные программы


5518


6336


15136


9068


9834


9834


9834


Бюджетные программы развития


-


-


-


-


-








3. Платные услуги:


-


-


-


-


-








Поступления


-


-


-


-


-








Расходы


-


-


-


-


-









Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,
задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Стратегические направления, цели и бюджетные программы (наименования)


Отчетный период


Плановый период


2008 год (отчет)


2009 год (план текущего)


2010 год


2011 год


2012 год


2013г


2014г


Стратегическое направление 1. Устойчивое развитие, повышение эффективности
и конкурентоспособности отраслей агропромышленного комплекса города


Цель. Обеспечение продоволь-ственной безопасности республики на основе стабильного роста производства продукции АПК


5518


6336


15136


9068


9834


9834


9834


Задача 7. Эффективное и качественное выполнение задач и функций, возложенных на отдел сельского хозяйства по устойчивому развитию отраслей АПК


Бюджетная программа 001 «001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства»


4459


5017


10975


7068


7703


7703


7703


Задача 2. Повышение продуктивности и качества продукции животноводства


Бюджетная программа 003 «Обес-печение функционирования ското-могильника (биотермических ям)»


1059


1319


1488


2000


2131


2131


2131


Бюджетная программа 009 «Целевые текущие трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий»


-


-


2673


-


-


-


-


Итого бюджет государственного органа


5518


6336


15136


9068


9834


9834


9834