Отдел экономики и бюджетного планирования г. Уральска Утвержден постановлением акимата г
Вид материала | Документы |
- Стратегический план гу «Отдел экономики и бюджетного планирования Нуринского района», 560.38kb.
- Центр Банк Кредит, 090000. Секретарь конкурс, 4263.5kb.
- Стратегический план управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области, 1264.26kb.
- Мемлекеттік мекемесі «государственное учреждение отдел образования акимата города костаная», 934.14kb.
- Кажгалиев Талгат Корланович главный специалист производственно-технического сектора, 646.41kb.
- Задачи: 1 осуществление бюджетного планирования и прогнозирования бюджетных параметров;, 8.3kb.
- Утвержден заместитель мэра города, 1305.31kb.
- Операционный план Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, 919.58kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Приказ n 7 от "19"03 2010 года конкурсная документация по государственным, 2999.88kb.
ГУ «Отдел культуры и развития языков г.Уральска»
СОГЛАСОВАНО с начальником упр. культуры ЗКО А.Батырхановым
1. Миссия и ведение
Миссия: реализация государственной политики сфере культуры и развития языков, направленной на предоставление качественных и доступных услуг населению города; обеспечение проведения единой государственной языковой политики в городе.
Ведение: культурно-информационная среда, обеспечивающая возрождение, сохранение, развитие и распространение культуры народа Республики Казахстан, создание условий для эстетического воспитания граждан и обеспечение свободного доступа к культурным ценностям; расширение сферы употребления казахского языка во всех сферах общественной жизни, сохранение общекультурных функций русского языка.
2. Анализ текущей ситуации
Деятельность в сфере культуры города Уральска за последние годы приобрела стабильно положительную тенденцию, которая выражается не только в росте финансирования, но и в повышении качества культурных услуг. За последние 4 года финансирование отрасли культуры по городу выросло в 3,2 раза, рост государственной сети объектов культуры составил 20,1 %.
Перед работниками культуры города поставлена задача перехода от ориентации на сохранение наличного потенциала к осуществлению стратегии устойчивого развития и повышения качества предоставляемых культурных услуг.
Несмотря на положительную тенденцию, вместе с тем имеющийся культурный потенциал требует дальнейшего развития и модернизации. Существуют проблемы, которые невозможно решить только усилиями самих организаций культуры и искусства.
2.1. Низкое качество услуг в сфере культуры.
Состояние инфраструктуры отрасли.
Сеть государственных объектов культуры на территории города Уральска на начало 2009 года составляла 45, в том числе библиотек – 20, детских дворовых клубов – 18, клуб общества слепых – 1, клуб общества глухих – 1, ДК «Колос» в п.Деркул - 1, Дом культуры Молодежи – 1, выставочный зал – 1, парков культуры и отдыха – 1, кинотеатров – 1.
В настоящее время инфраструктура отрасли культуры города представляет собой 46 объектов государственной сети.
Население города обслуживает 20 библиотек, 23 клубных учреждений, 1 кинотеатр,1 выставочный зал, 1 парк культуры и отдыха.
Успехи и достижения отрасли.
За 2005-2008г.г. государственная сеть объектов культуры увеличилась на 8 единиц.
Открыто 8 детских дворовых клубов в том числе – в пос.Ветелки – 1, в п.Деркул – 1, в 6 мкр – 1, мкр «Строитель» - 1, р-н автобусного парка - 1, р-н 2-го рабочего поселка – 1, р-н «Омега» - 1, в центре города – 1.
В последние годы положительно решаются вопросы развития объектов культуры, успешно реализуются новые проекты:
-развивается опыт внедрения модельных городских библиотек, оснащенных современной компьютерной и оргтехникой и соответствующим комплектом мебели, что изменило подход к обслуживанию населения: в первую очередь это касается предоставления Интернет-ресурсов и электронных документов населению.
Услуги организаций культуры. Из года в год в городе растет количество разножанровых самодеятельных клубных формирований. По итогам 2008 года их насчитывается 114 клубных формирования, из них 37- кружков и любительских объединений, коллективов художественной самодеятельности, народного творчества, в том числе кружки детского творчества составляют – 77. В их деятельности участвуют более 2760 человек.
Среди них - вокальные; кружки по интересам - кобыз, домбра; спортивные - шахматы, шашки, футбол, настольный теннис; театральная студия; танцевальные; кружки прикладного и народного творчества - кукольный, кружок мягкой игрушки, кружки по вышиванию бисером, рукоделье и т. д., которые включают представителей самых разных возрастных категорий от ветеранов до учащихся студий и школ.
Мероприятия. За 2008 год проведено 13418 мероприятий, охвачено 365,8 тыс.чел.
Финансирование. В 2008 году финансирование сферы культуры города составило 432500,0 тыс.тенге , в том числе на капитальный ремонт ДК Молодлежи направлено 107,6 млн.тенге и на укрепление материально-техничечкой базы - 12,0 млн.тенге, благоустройства и материального оснащения городского парка культуры и отдыха – 91,2.
Среди текущих и перспективных проблем отрасли необходимо отметить следующие.
−в настоящее время здание Центральной городской библиотеки им.М.Горького находится в аварийном состоянии, требуют капитального ремонта библиотека-филиал № 13, детские дворовые клубы «Ровесник», «Жас шебер», «Арман», кинотеатр им.Гагарина, городской выставочный зал.
Существует необходимость строительства:
- нового здания библиотеки в пос.Круглоозерное;
- требуется строительство типового здания Дома культуры в пос.Желаево на 150 мест;
- требуется строительство типового здания городского центра досуга в 7 мкр;
Существует необходимость:
− укрепление материально-технической базы объектов культуры в городе;
− приобретение аттракционов, благоустройство городского парка культуры и отдыха;
− приобретение автобусов для Дома культуры молодежи, культпросветобъедиение, городского парка культуры и отдыха;
− приобретение бибтехники для централизованной библиотечной системы города
− с целью автоматизации и информатизации библиотечных процессов необходимо обеспечение библиотек города современной оргтехникой (компьтеры, сканеры) и приобретение специализированных электронных программ.
2.2. Недостаточная степень функционирования государственного языка, необходимость сохранения толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана.
Состояние инфраструктуры отрасли. Согласно Государственной программы функционирования и развития языков на 2001-2010 годы, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года №550 и Постановления акимата Западно-Казахстанской области от 28 апреля 2004 года №125 «О переводе делопроизводства в областных государственных органах на государственный язык» с 1 января 2006 года в местных исполнительных органах делопроизводство переведено на государственный язык.
Успехи и достижения отрасли. Активно осуществляется деятельность по упорядочению и восстановлению исторических названий и приведению топономических и других наименований на территории города в соответствие с фонетическими, графическими и лексическими принцапами, определенными действующим законодательством. К настоящему времени в городе были переименованы 34 улицы, 1 колледж и 2 высших учебных заведения, а также были присвоены имена 2 школам.
Финансирование. Объем финансирования в 2008-09 гг. составил 2916,0 тыс.тенге:
Среди текущих и перспективных проблем отрасли выделяются следующие.
Во-первых, недостаточная степень функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни.
Во-вторых, недостаточно развитая инфраструктура обучения языкам.
В-третьих, необходимость дальнейшего расширения связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.
Следует отметить, что уровень реализации потенциала государственного языка в работе государственных органов все еще недостаточен. Среди государственных служащих города имеются специалисты, не владеющие государственным языком на уровне, необходимом для осуществления служебных функций. Поэтому одной из основных задач является подготовка квалифицированных кадров.
3. Стратегические направления цели и задачи
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
2. Создание толерантной языковой среды как фактора единения народа Казахстана
3.1. Стратегические направления, цели и задачи
Таблица 1
Наименование | Ед. изм. | Итоговое значение показателя/ индикатора | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства | ||||||||||||||
Цель 1.1. Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | ||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||
Степень исполнения стратегического плана | %. | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Задача 1.1.1 Повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми предприятиями | ||||||||||||||
Показатель степени исполнения стратегического плана | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Задача 1.1.2 Повышение качества услуг, предоставляемых городскими библиотеками | ||||||||||||||
Показатель степени исполнения стратегического плана | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 2
Наименование | Ед. изм. | Итоговое значение показателя/ индикатора | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||
| ||||||||||||||
Цель 1.2 Содействие развитию и взаимному обогащению национальных культур народов, населяющих город | ||||||||||||||
Целевой индикатор | ||||||||||||||
Охват населения культурным обслуживанием | тыс.чел | - | 145,5 | 148 | 151 | 152 | 156 | 158 | 160 | |||||
Задача 1.2.1 Повышение качества проводимых мероприятий в сфере культуры и искусства | ||||||||||||||
Доля населения, охваченного услугами культурного обслуживания | % | - | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||
Задача 1.2.2 Повышение количества населения, охваченного мероприятиями культурно-досуговых учреждений | ||||||||||||||
Количество населения, охваченного услугами культурного обслуживания | ед. | - | 145,5 | 148 | 151 | 152 | 156 | 158 | 160 | |||||
Задача 1.2.3 Укрепление и развитие материально-технической базы | | |||||||||||||
Оснащение Дома культуры Молодежи, Культпросветобъединения, городского парка культуры автотранспортом (автобусы); приобретение музыкальных инструментов для городского духового оркестра, приобретение компьютеров в комплекте, приобретение казахских народных инструментов, приобретение аттракционов, капитальный ремонт кинотеатра им.Гагарина, детских дворовых клубов “Ровесник”, “Жас шебер”, “Арман”. | тыс.тенге | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 8000 3000 4500 2000 127000 29761 15000 | - - - - - - - - | - - - - | - - - - |