Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97
Вид материала | Задача |
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 396.48kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 401.3kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность 22 стр. Распределение расходов по целям,, 960.6kb.
- Бюджетные целевые программы и не программная деятельность 8 Распределение расходов, 676.77kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность > Распределение расходов, 388.2kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 11 Распределение расходов, 253.85kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 10 распределение расходов, 296.34kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 565.72kb.
- Целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам, 512.31kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность, распределение расходов результативность, 314.37kb.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Основные мероприятия программы:
- осуществление контроля и надзора за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
- осуществление контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г. | 2005 г | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Цель 1. Своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
1.1 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Объем выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере | в % к уровню 2004 года | 100 | >110 | 114 | >110 | >110 | >110 | >110 |
1.3 Процентное соотношение объема проверенных средств федерального бюджета к общей сумме расходов федерального бюджета (без учета обслуживания государственного долга) | % | 33 | 37,1 | 31 | >30 | >30 | >30 | >30 |
1.4 Процентное соотношение суммы средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных средств федерального бюджета | % | 6,9 | 11 | 16 | >10 | >10 | >10 | >10 |
1.5 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к общей сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных Росфиннадзором | % | 29,5 | 23 | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
1.6 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета к сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета | % | 57,6 | 34 | 29 | >30 | >30 | >30 | >30 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 592 490 | 716 758 | 861 036 | 977 386 | 1 105 660 | |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 59 249 | 71 675 | 86 103 | 97 738 | 110 566 | |
3. Формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- сбор, накопление и обработка информации о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- анализ и оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
- подготовка аналитических материалов по итогам контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Цель 1. Своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | ||||||||
1.1 Степень готовности форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | % | - | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Срок представления ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1.3 Срок формирования ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.4 Срок представления годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.5 Срок формирования годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | дней после отчетного периода | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 37 032 | 44 800 | 53 818 | 61 090 | 69 108 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 3 703 | 4 480 | 5 382 | 6 109 | 6 911 | - |
4. Контроль и надзор за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
1.2 Осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: оценка эффективности расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством
Основные мероприятия программы:
- разработка регламента контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета;
- разработка регламента контроля и надзора за эффективностью расходования средств государственных внебюджетных фондов;
- осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов.
Основные расходы на осуществление программы
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
Цель 1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством | ||||||||
1.1 Степень готовности регламентов контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов | % | - | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1.2 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 123 431 | 149 320 | 179 377 | 203 616 | 230 339 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 12 343 | 14 932 | 17 938 | 20 362 | 23 034 | - |
5. Контроль и надзор за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: создание единых критериев и методов осуществления государственного финансового контроля, повышение качества контроля органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Основные мероприятия программы:
- осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- подготовка предложений по совершенствованию методологии и методики осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- подготовка предложений по совершенствованию методики оценки качества контрольной деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | ||
Цель 1. Создание единых критериев и методов осуществления государственного финансового контроля, повышение качества контроля органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. | ||||||||
1.1 Степень готовности методики оценки качества контрольной деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | % | - | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
1.2 Количество органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцененных с помощью методики оценки качества контрольной деятельности | в % к уровню 2005 года | - | 100 | 100 | 105 | 107 | 109 | 110 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 111 089 | 134 390 | 161 442 | 183 257 | 207 308 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 11 109 | 13 439 | 16 144 | 18 326 | 20 731 | - |
6. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере
Основные мероприятия программы:
- совершенствование взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой);
- организация взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами;
- внесение изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающий порядок взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | |||
Цель 1. Разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере | |||||||||
1.1 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой) | % | - | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
1.2 Степень готовности порядка взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами | % | - | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 18 516 | 22 400 | 26 909 | 30 545 | 34 554 | - | |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 1 852 | 2 240 | 2 691 | 3 055 | 3 455 | - | |
| | | | | | | | | |
7. Организация формирования и ведения информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задач:
1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
2.2 Повышение эффективности методов контроля и надзора за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: создание и ведение информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере
Основные мероприятия программы:
- реализация Концепции информационно-аналитического обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;
- доработка и внедрение информационно-аналитической системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;
- организация взаимодействия с органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- поддержка сервера Федеральной службы;
- поддержка и совершенствование Интернет-сайта Федеральной службы с целью своевременного информирования граждан, а также повышения прозрачности деятельности Федеральной службы;
- поддержка локальной сети структурных подразделений центрального аппарата Федеральной службы.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | ||
Цель 1. Создание и ведение информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в бюджетной сфере | ||||||||
1.1 Степень готовности Концепции информационно-аналитического обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере | % | - | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Степень готовности информационно-аналитической системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере | % | - | 10 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 |
1.3 Создание локальной сети структурных подразделений центрального аппарата Федеральной службы | % | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4 Степень готовности Интернет-сайта Федеральной службы | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5 Степень готовности системы информационного взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой) | % | - | 10 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.6 Степень готовности системы информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой | % | - | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
1.7 Степень готовности систем информационного взаимодействия с органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
1.8 Степень готовности информационной системы взаимодействия с Банком России | % | - | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
1.9 Степень готовности информационной системы взаимодействия с таможенными органами | % | - | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 148 122 | 179 190 | 215 260 | 244 347 | 276 416 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 14 812 | 17 919 | 21 526 | 24 435 | 27 642 | - |
8. Представление интересов государства в судебных органах по делам о нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задач:
1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;
2.2 Повышение эффективности методов контроля и надзора за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: обеспечение интересов государства в финансово-бюджетной сфере при соблюдении прав физических и юридических лиц в судебном процессе
Основные мероприятия программы:
- повышение качества представления интересов государства по делам о нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере в судах;
- выработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере на основе анализа правоприменительной практики.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели результативности мероприятий | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | ||
Цель 1. Обеспечение интересов государства в финансово-бюджетной сфере при соблюдении прав физических и юридических лиц в судебном процессе | ||||||||
1.1 Процентное соотношение общего количества дел об оспаривании действий и решений Федеральной службы в области финансово-бюджетного контроля и надзора к количеству таких дел, выигранных Федеральной службой | % | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 92 573 | 111 990 | 134 533 | 152 712 | 172 754 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 9 257 | 11 199 | 13 453 | 15 271 | 17 275 | - |
9. Формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: своевременное и качественное формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;
- определение приоритетных направлений контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;
- рассмотрение предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других органов исполнительной власти по формированию Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе с учетом предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других органов исполнительной власти;
- согласование и утверждение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 | ||
Цель 1. Своевременное и качественное формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
1.1 Степень готовности порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | % | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Срок получения предложений по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от Минфина России и других органов исполнительной власти | дней до начала планируемого периода | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
1.3 Срок формирования проекта (предварительного варианта) Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 60 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
1.4 Срок формирования Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации | дней до начала планируемого периода | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 9 754 | 11 800 | 14 175 | 16 091 | 18 202 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 975 | 1 180 | 1 418 | 1 609 | 1 820 | - |
10. Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Основные мероприятия программы:
- осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и валютных бирж) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | ||
Цель 1. Своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора | ||||||||
1.1 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Процентное соотношение количества постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования к количеству возбужденных дел об административных правонарушениях за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | % | 63 | 57 | 62 | 65 | 67 | 72 | 73 |
1.3 Процентное соотношение количества отмененных постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, к общему количеству постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, вынесенных Федеральной службой | % | 18 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 52 027 | 62 940 | 75 609 | 85 826 | 97 090 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 5 203 | 6 294 | 7 561 | 8 583 | 9 709 | - |
11. Формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности методов контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы
Основные мероприятия программы:
- разработка и утверждение форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- сбор, накопление и обработка информации о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- анализ и оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- подготовка аналитических материалов по итогам контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 г | ||
Цель 1. Своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы | ||||||||
1.1 Степень готовности форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | % | - | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Срок представления отчетности о результатах контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за квартал, полугодие и девять месяцев | дней после отчетного периода | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1.3 Срок формирования отчетности о результатах контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за квартал, полугодие и девять месяцев | дней после отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1.4 Срок представления годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | дней до окончания отчетного периода | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
1.5 Срок формирования ежегодной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | дней до окончания отчетного периода | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 3 249 | 3 930 | 4 721 | 5 359 | 6 062 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 325 | 393 | 472 | 536 | 606 | - |
12. Методико-аналитическое сопровождение деятельности Росфиннадзора при проведении мероприятий, связанных с валютным контролем
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
2.2 Повышение эффективности методов контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: создание единых методов осуществления валютного контроля, повышение эффективности валютного контроля Федеральной службой
Основные мероприятия программы:
- методическое сопровождение деятельности Федеральной службы при осуществлении функций по валютному контролю;
- подготовка предложений по совершенствованию методологии и методики осуществления валютного контроля Федеральной службой;
- подготовка предложений по совершенствованию методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю Федеральной службой.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 | ||
Цель 1. Создание единых методов осуществления валютного контроля, повышение эффективности валютного контроля Федеральной службой | ||||||||
1.1 Степень готовности методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю Федеральной службой | % | - | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
1.2 Количество территориальных органов, оцененных с помощью методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 8 365 | 10 120 | 12 157 | 13 800 | 15 611 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 837 | 1 012 | 1 216 | 1 380 | 1 561 | - |
13. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях
Программа обеспечивает решение задачи:
2.2 Повышение эффективности и качества контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации
Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе
Цели программы: разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере
Основные мероприятия программы:
- совершенствование взаимодействия с Федеральной таможенной службой;
- совершенствование взаимодействия с Федеральной налоговой службой;
- организация взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации;
- разработка регламентов взаимодействия с Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой.
Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Основные показатели результатов программы:
Показатели бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||||
2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г | 2010 | ||
Цель 1. Разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере | ||||||||
1.1 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральной налоговой службой | % | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 Степень готовности регламента взаимодействия с Банком России | % | - | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральной таможенной службой | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Затраты на реализацию программы | тыс. руб. | - | 1 397 | 1 690 | 2 030 | 2 305 | 2 607 | - |
в т.ч. на управление программой | тыс. руб. | - | 140 | 169 | 203 | 230 | 261 | - |