Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 90 Распределение расходов по целям, задачам и программам 94 Результативность бюджетных расходов 97

Вид материалаЗадача

Содержание


Статус программы
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные расходы на осуществление программы
Основные показатели результатов программы
Статус программы
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные расходы на осуществление программы
Основные показатели результатов программы
4. Контроль и надзор за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов
Программа обеспечивает решение задачи
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные расходы на осуществление программы
Основные показатели результатов программы
Статус программы
Срок реализации программы
Основные мероприятия программы
Основные расходы на осуществление программы
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   64
2. Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Основные мероприятия программы:
  • осуществление контроля и надзора за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности;
  • осуществление контроля и надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  • осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г.

2005 г

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Цель 1. Своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

1.1 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

1.2 Объем выявленных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере

в % к уровню 2004 года

100

>110

114

>110

>110

>110

>110

1.3 Процентное соотношение объема проверенных средств федерального бюджета к общей сумме расходов федерального бюджета (без учета обслуживания государственного долга)

%

33

37,1

31

>30

>30

>30

>30

1.4 Процентное соотношение суммы средств федерального бюджета, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных средств федерального бюджета

%

6,9

11

16

>10

>10

>10

>10

1.5 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере к общей сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных Росфиннадзором

%

29,5

23

25

>25

>25

>25

>25

1.6 Процентное соотношение возмещенных средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета к сумме средств, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере в использовании средств федерального бюджета

%

57,6

34

29

>30

>30

>30

>30

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

592 490

716 758

861 036

977 386

1 105 660




в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

59 249

71 675

86 103

97 738

110 566





3. Формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

1.1 Предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

Основные мероприятия программы:

- разработка и утверждение форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

- сбор, накопление и обработка информации о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

- анализ и оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

- подготовка аналитических материалов по итогам контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Цель 1. Своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

1.1 Степень готовности форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

%

-

50

70

100

100

100

100

1.2 Срок представления ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

дней после отчетного периода

15

15

15

15

15

15

15

1.3 Срок формирования ежеквартальной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

дней после отчетного периода

45

45

45

45

45

45

45

1.4 Срок представления годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

дней после отчетного периода

45

45

45

45

45

45

45

1.5 Срок формирования годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

дней после отчетного периода

60

60

60

60

60

60

60

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

37 032

44 800

53 818

61 090

69 108

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

3 703

4 480

5 382

6 109

6 911

-


4. Контроль и надзор за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

1.2 Осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: оценка эффективности расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством

Основные мероприятия программы:
  • разработка регламента контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета;
  • разработка регламента контроля и надзора за эффективностью расходования средств государственных внебюджетных фондов;

- осуществление контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов.

Основные расходы на осуществление программы

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Цель 1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов в соответствии с бюджетным законодательством

1.1 Степень готовности регламентов контроля и надзора за эффективностью расходования средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов

%

-

5

5

30

40

50

60

1.2 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

123 431

149 320

179 377

203 616

230 339

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

12 343

14 932

17 938

20 362

23 034

-



5. Контроль и надзор за исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: создание единых критериев и методов осуществления государственного финансового контроля, повышение качества контроля органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

Основные мероприятия программы:
  • осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  • подготовка предложений по совершенствованию методологии и методики осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства о финансово-бюджетном контроле и надзоре органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
  • подготовка предложений по совершенствованию методики оценки качества контрольной деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Создание единых критериев и методов осуществления государственного финансового контроля, повышение качества контроля органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

1.1 Степень готовности методики оценки качества контрольной деятельности органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

%

-

3

5

10

15

20

30

1.2 Количество органов финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, оцененных с помощью методики оценки качества контрольной деятельности

в % к уровню

2005 года

-

100

100

105

107

109

110

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

111 089

134 390

161 442

183 257

207 308

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

11 109

13 439

16 144

18 326

20 731

-


6. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере

Основные мероприятия программы:

-     совершенствование взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой);

-     организация взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами;

-     внесение изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации, устанавливающий порядок взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере

1.1 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой)

%

-

50

70

100

100

100

100

1.2 Степень готовности порядка взаимодействия с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами

%

-

70

75

80

90

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

18 516

22 400

26 909

30 545

34 554

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

1 852

2 240

2 691

3 055

3 455

-
































7. Организация формирования и ведения информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задач:

1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

2.2 Повышение эффективности методов контроля и надзора за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: создание и ведение информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

Основные мероприятия программы:

-       реализация Концепции информационно-аналитического обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;

-       доработка и внедрение информационно-аналитической системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;

-       организация взаимодействия с органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

-       поддержка сервера Федеральной службы;

-       поддержка и совершенствование Интернет-сайта Федеральной службы с целью своевременного информирования граждан, а также повышения прозрачности деятельности Федеральной службы;

-       поддержка локальной сети структурных подразделений центрального аппарата Федеральной службы.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Создание и ведение информационно-аналитической системы обеспечения контроля и надзора в бюджетной сфере

1.1 Степень готовности Концепции информационно-аналитического обеспечения контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

%

-

30

100

100

100

100

100

1.2 Степень готовности информационно-аналитической системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере

%

-

10

50

90

100

100

100

1.3 Создание локальной сети структурных подразделений центрального аппарата Федеральной службы

%

50

80

100

100

100

100

100

1.4 Степень готовности Интернет-сайта Федеральной службы

%

-

100

100

100

100

100

100

1.5 Степень готовности системы информационного взаимодействия с Федеральным казначейством (Федеральной службой)

%

-

10

90

100

100

100

100

1.6 Степень готовности системы информационного взаимодействия с Федеральной налоговой службой

%

-

30

50

80

100

100

100

1.7 Степень готовности систем информационного взаимодействия с органами финансового контроля федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

%

-

5

10

15

20

25

50

1.8 Степень готовности информационной системы взаимодействия с Банком России

%

-

30

50

80

100

100

100

1.9 Степень готовности информационной системы взаимодействия с таможенными органами

%

-

30

50

80

100

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

148 122

179 190

215 260

244 347

276 416

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

14 812

17 919

21 526

24 435

27 642

-


8. Представление интересов государства в судебных органах по делам о нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задач:

1.3 Повышение эффективности и качества контроля и надзора за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

2.2 Повышение эффективности методов контроля и надзора за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: обеспечение интересов государства в финансово-бюджетной сфере при соблюдении прав физических и юридических лиц в судебном процессе

Основные мероприятия программы:

-     повышение качества представления интересов государства по делам о нарушениях законодательства в финансово-бюджетной сфере в судах;

-     выработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере на основе анализа правоприменительной практики.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели результативности мероприятий

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Обеспечение интересов государства в финансово-бюджетной сфере при соблюдении прав физических и юридических лиц в судебном процессе

1.1 Процентное соотношение общего количества дел об оспаривании действий и решений Федеральной службы в области финансово-бюджетного контроля и надзора к количеству таких дел, выигранных Федеральной службой

%

64

66

68

70

72

72

72

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

92 573

111 990

134 533

152 712

172 754

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

9 257

11 199

13 453

15 271

17 275

-


9. Формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: своевременное и качественное формирование Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Основные мероприятия программы:

-     разработка и утверждение порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;

-     определение приоритетных направлений контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы;

-     рассмотрение предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других органов исполнительной власти по формированию Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;

-     формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе с учетом предложений, поступивших от Министерства финансов Российской Федерации и других органов исполнительной власти;

-     согласование и утверждение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010

Цель 1. Своевременное и качественное формирование Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

1.1 Степень готовности порядка организации планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

%

-

50

100

100

100

100

100

1.2 Срок получения предложений по формированию Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от Минфина России и других органов исполнительной власти

дней до начала планируемого периода

90

180

180

180

180

180

180

1.3 Срок формирования проекта (предварительного варианта) Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации

дней до начала планируемого периода

60

120

120

120

120

120

120

1.4 Срок формирования Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации

дней до начала планируемого периода

30

30

30

30

30

30

30

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

9 754

11 800

14 175

16 091

18 202

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

975

1 180

1 418

1 609

1 820

-


10. Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

Основные мероприятия программы:

-       осуществление контроля за соблюдением резидентами и нерезидентами (кроме кредитных организаций и валютных бирж) актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Своевременное и качественное выполнение Плана контрольной и надзорной работы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

1.1 Выполнение Плана деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в части контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

1.2 Процентное соотношение количества постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования к количеству возбужденных дел об административных правонарушениях за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

%

63

57

62

65

67

72

73

1.3 Процентное соотношение количества отмененных постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, к общему количеству постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, вынесенных Федеральной службой

%

18

8

6

6

4

4

4

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

52 027

62 940

75 609

85 826

97 090

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

5 203

6 294

7 561

8 583

9 709

-


11. Формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

2.1 Выявление и пресечение нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности методов контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

Основные мероприятия программы:

- разработка и утверждение форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

- сбор, накопление и обработка информации о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

- анализ и оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

- подготовка аналитических материалов по итогам контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

Цель 1. Своевременное и качественное формирование отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий, а также оценка эффективности контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы

1.1 Степень готовности форм отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

%

-

30

70

100

100

100

100

1.2 Срок представления отчетности о результатах контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за квартал, полугодие и девять месяцев

дней после отчетного периода

15

15

15

15

15

15

15

1.3 Срок формирования отчетности о результатах контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования за квартал, полугодие и девять месяцев

дней после отчетного периода

45

45

45

45

45

45

45

1.4 Срок представления годовой отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

дней до окончания отчетного периода

15

15

15

15

15

15

15

1.5 Срок формирования ежегодной отчетности о результатах контрольных и надзорных мероприятий Федеральной службы в части контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

дней до окончания отчетного периода

45

45

45

45

45

45

45

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

3 249

3 930

4 721

5 359

6 062

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

325

393

472

536

606

-



12. Методико-аналитическое сопровождение деятельности Росфиннадзора при проведении мероприятий, связанных с валютным контролем


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

2.2 Повышение эффективности методов контроля за соблюдением актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: создание единых методов осуществления валютного контроля, повышение эффективности валютного контроля Федеральной службой

Основные мероприятия программы:

-     методическое сопровождение деятельности Федеральной службы при осуществлении функций по валютному контролю;

-     подготовка предложений по совершенствованию методологии и методики осуществления валютного контроля Федеральной службой;

-     подготовка предложений по совершенствованию методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю Федеральной службой.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Основные показатели результатов программы:

Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010

Цель 1. Создание единых методов осуществления валютного контроля, повышение эффективности валютного контроля Федеральной службой

1.1 Степень готовности методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю Федеральной службой

%

-

3

5

10

15

20

30

1.2 Количество территориальных органов, оцененных с помощью методики оценки качества проводимых мероприятий по валютному контролю

%

-

100

100

100

100

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

8 365

10 120

12 157

13 800

15 611

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

837

1 012

1 216

1 380

1 561

-



13. Совершенствование порядка взаимодействия Федеральной службы с федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком Российской Федерации


Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях

Программа обеспечивает решение задачи:

2.2 Повышение эффективности и качества контроля за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации

Срок реализации программы: ежегодно, на постоянной основе

Цели программы: разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере

Основные мероприятия программы:

-     совершенствование взаимодействия с Федеральной таможенной службой;

-     совершенствование взаимодействия с Федеральной налоговой службой;

-     организация взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации;

-     разработка регламентов взаимодействия с Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службой.

Основные расходы на осуществление программы состоят из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности и осуществляются по главе 151, разделу 01, подразделу 06, целевой статье расходов 0010000, виду расходов 005/006 функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


Основные показатели результатов программы:


Показатели бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2004 г

2005 г

2006 г

2007 г

2008 г

2009 г

2010

Цель 1. Разработка оптимальных мер по информационному обмену, реализации материалов контрольной и надзорной деятельности, совершенствованию законодательства в части предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере

1.1 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральной налоговой службой

%

-

50

100

100

100

100

100

1.2 Степень готовности регламента взаимодействия с Банком России

%

-

50

50

100

100

100

100

1.3 Степень готовности регламента взаимодействия с Федеральной таможенной службой

%

-

100

100

100

100

100

100

Затраты на реализацию программы

тыс. руб.

-

1 397

1 690

2 030

2 305

2 607

-

в т.ч. на управление программой

тыс. руб.

-

140

169

203

230

261

-