Основні тенденції соціально – економічного розвитку міста та оцінка ситуації, що склалася на кінець 2010 року

Вид материалаДокументы

Содержание


Заходи щодо соціально-економічного розвитку освіти на 2011 рік
Підвезення дітей до НВК № 11
Головна мета на 2011 рік
4.5.4.Молодіжна політика
Основні завдання на 2011 рік
Зміст заходу
Держ. бюджету
4.5.5. Підтримка сім’ї та дітей, подолання дитячої бездоглядності
4.5.6. Фізична культура та спорт
Основні завдання на 2011 рік
Кількісні та якісні критерії ефективності
Ресурсне забезпечення
Заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми економічного
Ват «грета»
Ват «грета»
Ват «грета»
4.6. Житлове будівництво
4.7.Житлово-комунальне господарство
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   33

Заходи щодо соціально-економічного розвитку освіти на 2011 рік


Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець


Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний результат

Всього (тис. грн.)

у тому числі за рахунок коштів:

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

обл. бюдж.

бюджету міста

Відкриття групи загального типу (буде 58) у дошкільних закладах

Протягом року

Міська рада

20







20







Задоволення потреб населення

Дотація на харчування дошкільнят (вартість харчування на 1 день -

6 грн. )

Протягом року

Міська рада

Відділ освіти

775,2







775,2







Поліпшення стану здоров’я дітей

Забезпечення харчування учнів дітей:

Протягом року

Міська рада

Відділ освіти

1887,4







1887,4







Утримання соціально – незахищених дітей

- пільгових категорій – 180 учнів без шк.-інт. - 100% (5 грн.)

171







171







- учнів 1-4 класів (1816 учнів без шк.-інт.) – 100% ( 3,00 грн.)

1589







1589







- у ЗШ–інт. дітей-сиріт та пільгових категорій ( 30 дітей) - 100% ( 20 грн.)

123








123







  • у ЗШ-інт. учні початкової школи (5 дітей)-(5.00 грн)


4,4








4,4







Забезпечити 100% охоплення учнівської молоді різними формами навчання:

-індивідуальне навчання

-екстернат

Протягом року

Відділ освіти

500,0


450,0

50,0







500,0


450,0

50,0







Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти

Оздоровлення

Протягом року

Відділ освіти, відділ у спра-вах сім’ї та молоді

287,5

210


77,5


70

70

70

70

147,5

70


77,5








Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти



- дітей-сиріт, учнів пільгових категорій - 120

- пришкільні табори (1200 учнів)

Підвезення дітей до НВК № 11


Протягом року




75,6

-




75,6







Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти

Забезпечення підвищення кваліфікації педкадрів - 96

Протягом року




199


-




199







Поліпшення якісного складу фахівців

Оплата послуг по забезпеченню підручниками

Протягом року

Відділ освіти

20,0

-




20,0







Створення умов для надання якісної освіти

Придбання шкільної форми (діти-сироти, ПБП) 85 учням

Протягом року

Відділ освіти

25,5







25,5







Утримання соціально незахищених дітей

Участь в обласних, міських цільових програмах:
  • обдаровані діти
  • міські стипендії

Протягом року

Міська рада

11,5


10,0

1,5







11,5


10,0

1,5







Створення умов для надання якісної освіти; подолання дитячої бездоглядності

Збереження мережі гуртків позашкільних закладів 100%

Протягом року




2077,9







2077,9







Створення умов для розвитку творчих здібностей

Зміцнення матеріальної бази навчально-виховних закладів:

Протягом року

Міська рада

Відділ освіти

858,6







858,6







Удосконалення матеріально – технічної бази закладів

- школи (кабінети, харчоблоки)

172,6







172,6







- дошкільні заклади

39,7







39,7







- позашкільні заклади

646,3







646,3







Установка тепло лічильників – 1 (100%)

Протягом року

Відділ освіти

50




25

25







Економія 50 тис.грн.

Капітальні ремонти

Протягом року

Відділ освіти

1610,0







1610,0







Покращення умов для утримання дітей

Всього:







8398,2

70

95

8233,2







Економія 50,0 тис грн




4.5.3. Культура


В місті функціонують заклади культури: комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Школа мистецтв м. Дружківка, комунальний заклад «Дружківська міська центральна бібліотека ім. Лесі Українки» (5 бібліотек), комунальний заклад культури «Дружківський історико – художній музей», комунальне підприємство Дружківський міський парк культури і відпочинку, до складу якого входить і кінотеатр «Космос».

Головна мета на 2011 рік :
  • збереження та розвиток національної культурної спадщини та культурного потенціалу міста, розвиток творчих можливостей громадян, укріплення закладів культури. Забезпечення подальшого розвитку туристичної галузі, підвищення якості туристичних пропозицій.


Кількісні та якісні критерії ефективності
  • збереження та утримання об’єктів культурної спадщини;
  • реалізація комплексу культурно – масових заходів;
  • концентрація бюджетних коштів та інших джерел на пріоритетних напрямках;
  • збереження, модернізація та технічне переоснащення закладів культури;
  • створення умов для підвищення доступності культурних послуг для різних соціальних категорій населення;
  • підтримка талановитої молоді;
  • розвиток естетичного виховання молоді;
  • підготовка міської туристичної інфраструктури до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році;
  • поповнення бібліотечних фондів на 200 екземплярів;
  • розвиток музейної справи;
  • посилення культурно-просвітницької роботи серед населення;
  • розвиток творчих особистостей, художніх, аматорських колективів;
  • підтримка громадських організацій та об’єднань, які діють у галузі культури;
  • проведення культурно-масової роботи серед населення.


В рамках реалізації заходів будуть виконуватись наступні Програми:
  • міська Програма основних напрямків розвитку культури;
  • міська Програма «Старий парк» (підтримка та розвиток парку культури та відпочинку на 2010 – 2015 роки);
  • міська Програма «Віддаленим населеним пунктам – турботу і увагу» на 2010 – 2015 роки;
  • міська Програма «Дружківка – місто відпочинку» на 2010 -2015 роки.



Заходи щодо розвитку галузі культури, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного і соціального розвитку

у 2011 році

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.



Очікуваний результат




у тому числі за рахунок коштів

Всього

Держ.

бюджету

Місцевих бюджетів

Підприємств

Інші джерела

обл.

бюдж.

Бюджету міста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Поповнення бібліотечних фондів

Протягом року

Централізована система бібліотек

150,0







145,0




5,0

Поліпшення навчально - методичного забезпечення

Укріплення матеріально –технічної бази бібліотек (обладнання, мільтимедійний центр)

Протягом року

Централізована система бібліотек


40,0








25,0





15,0

Централізована система бібліотек

Ремонт та обладнання хореографічного залу

Протягом навчального року

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад

Школа мистецтв м. Дружківка


50,0







25,0

25,0




Покращення роботи з обдарованими дітьми та молоддю

Проведення заходів щодо поліпшення навчально – методичного забезпечення (придбання музичної літератури, музичних інструментів)

Протягом навчаль-

ного року

25,0







25,0







Підвищення рівня майстерності юних вихованців

Виконання Програми щодо розвитку музейної справи (придбання обладнання, експонатів)

Протягом року

Комунальний заклад культури «Дружківський історико –художній музей»

40,0







30,0




10,0

Підвищення рівня експозиції та виставок музею

Реалізація заходів щодо відродження міського парку культури та відпочинку

Протягом року

КП «Дружківський міський парк культури та відпочинку»

310,0







160,0

100,0

50,0

Вирішення проблем організації культурного дозвілля населення

Організація та проведення міських культурно – масових заходів

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму

110,0







30,0

70,0

10,0


Вирішення проблем організації культурного дозвілля

Проведення поточних та капітальних ремонтів міських закладів культури, систем протипожежної охорони

Протягом року

Заклади культури

110,0







90,0

20,0




Покращення умов роботи закладів культури

Організація ремонтних робіт пам’ятників історії

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму

25,0










20,0

5,0

Збереження та охорона культурної спадщини

Покращення матеріально – технічної бази селищного будинку культури с. Райське

Протягом року




20,0







10,0

10,0




Вирішення проблем організації культурного дозвілля населення селища

Реалізація заходів щодо енергозбереження в закладах культури

Протягом року

Заклади культури

10,0







10,0







Зменшення використання енергоносіїв

Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет в закладах культури

Протягом року

Заклади культури

5,0







5,0







Покращення обслуговування та інформованості населення

РАЗОМ:







895,0







555,0

245,0

95,0






4.5.4.Молодіжна політика


Головна ціль – реалізація прав дитини на виховання в сім’ї, створення умов для розвитку та соціального становлення, створення соціальних та правових умов для належного функціонування та розвитку сім’ї.

Основні завдання на 2011 рік:

  • виконання соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім’ї, рівних прав і можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку дітей та молоді, запобігання насильству в сім’ї, торгівлі людьми, організацію оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;
  • координація діяльності підпорядкованих структурних підрозділів з питань реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї;
  • сприяння діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій;
  • сприяння міжнародному співробітництву з питань дітей, молоді, жінок і сім’ї;
  • забезпечення висвітлення у міських ЗМІ заходів, спрямованих на реалізацію державної політики стосовно дітей, молоді, сім’ї та жінок.

Кількісні та якісні критерії ефективності
  • зменшення правопорушень серед дітей та підлітків на 5%;
  • охоплення організованими формами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку та дітей пільгових категорій – на 5%;

Ресурсне забезпечення

Забезпечуватиметься виконання державних та міських програм:
  • державна програма оздоровлення та відпочинку дітей;
  • державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності;
  • програма «Українська родина» в Донецькій області;
  • обласна програма «Діти. Сім’я. Молодь.»;
  • міська комплексна Програма «Діти. Сім’я. Молодь.»;
  • Програма «Старий парк» (підтримка та розвиток парку культури та відпочинку «Ленінська іскра» у місті Дружківка на 2010 – 2015 роки);
  • міська Програма «Відділеним населеним пунктам – турботу і увагу» на 2010 – 2015 роки;
  • міська Програма «Дружківка – місто відпочинку» на 2010 -2015 роки;
  • міська Програма «Дружківка – спортивне місто» на 2010- 2015 роки;



ЗАХОДИ щодо розвитку в сфері молодіжної та сімейної політики, які матимуть найбільш суттєвий вплив на поліпшення економічного і соціального стану на 2011 рік

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат













Всього

у тому числі за рахунок коштів:













Держ.

бюджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел







обл. бюджету

бюджету міста




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





Підтримка молодіжних громадських організацій





Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

міський відділ освіти


10,0








2,0


4,0


4,0

Здійснення заходів, спрямованих на свободу асоціацій і свободу мирних зборів молоді, збільшення кількості громадських організацій у місті, підвищення громадської активності молоді




Підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями

Протягом року





6,0








4,0





2,0

Створення необхідних умов для повноцінного існування дітей з функціональними обмеженнями




Реалізація заходів щодо гендерної політики

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму


4,0








2,0


2,0




Надання рівних політичних, економічних, соціальних та інших гарантованих прав громадянам незалежно від їх статі




Реалізація заходів щодо профілактики правопорушень


Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

міський відділ освіти;

Служба у справах дітей



10,0






3,0



7,0







Зниження рівня правопорушень серед неповнолітніх та учнівської молоді




Профорієнтація молоді

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

міський відділ освіти; громадські організації


2,0








1,0





1,0

Зменшення рівня безробіття серед молоді, підвищення рівня профорієнтації




Підтримка обдарованої та талановитої молоді


Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

міський відділ освіти


25,0








10,0


15,0




Розвиток творчого потенціалу дітей, підтримка обдарованої молоді




Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

270,0







270,0







Надання послуг різним категоріям населення, сімей, дітей та молоді




Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді та жінок

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; громадські організації

15,0




3,0

10,0




2,0

Поліпшення рівня роботи з молоддю та жінками




Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї

Протягом року

Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму;

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

12,0




2,0

6,0

2,0

2,0

Реалізація заходів щодо підтримки сім’ї




Всього







354

-

8,0

312,0

23,0

11,0






4.5.5. Підтримка сім’ї та дітей, подолання дитячої бездоглядності


Основні завдання на 2011 рік:
  • організація соціального захисту особистих, майнових та житлових прав дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • розвиток нових сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, що виховуються в таких сім’ях;
  • застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
  • ведення єдиної електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з наступним впровадженням системи їх обліку.

Кількісні та якісні критерії ефективності:
  • забезпечення стовідсоткового виявлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою надання їм соціальної та правової підтримки;
  • захист житлових та майнових прав дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 100%;
  • охоплення:

- сімейними формами виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 100%;

- організованими формами дозвілля дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, та дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах на 100%;
  • профілактичними заходами дітей, схильних до девіантної поведінки на 100%.

Будуть реалізовані місцеві програми і заходи:
    • Міська комплексна програма «Молодь. Сім’я. Діти» на 2009 – 2012 роки;
    • Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року



Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку на 2011 рік у сфері політики, спрямованої на захист прав дитини

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис. грн.

Очікуваний

результат




Всього

у тому числі за рахунок коштів:

Держ. юджету

місцевих бюджетів

підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджету міста

Проведення заходів, спрямованих на своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, дітей. що опинилися у важких життєвих обставинах, з метою надання їм соціальної та правової підтримки

Протягом року

Служба у справах дітей, кримінальна міліція

8,0







8,0







Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей, соціальних сиріт, правопорушень серед дітей та підлітків.

Забезпечення грошовими виплатами дітей-вихо-ванців та прийомних дітей за принципом «гроші ходять за дитиною»

Протягом року

Служба у справах дітей

475,6

475,6













Грошове забезпечення прийомних сімей та дитячого будинків сімейного типу.

Придбання оргтехніки

Протягом року

Служба у справах дітей

20,0







10,0

10,0




Забезпечення функціонування єдиного електрон-ного банку дітей-сиріт, дітей, позбав-лених батьківського піклування.

Проведення заходів щодо організації змістовного дозвілля дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних дітей та дітей – вихованців дитячого будинку сімейного типу

Протягом року

Служба у справах дітей, відділ з питань культури, сім’ї, молоді

спорту та туризму

3,0







3,0







Забезпечення фізичного та духовного розвитку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ВСЬОГО







506,6

475,6




21,0

10,0







4.5.6. Фізична культура та спорт


Головна ціль на 2011 рік:

– сприяння залученню населення, в першу чергу дітей, молоді та інвалідів до активних занять фізичною культурою та спортом з метою зміцнення здоров’я,
  • гідна презентація міста у першостях області, України, Європи з різних видів спорту.


Основні завдання на 2011 рік:

- збереження та розвиток матеріально – спортивної бази,

- сприяння розвитку спортивних шкіл та спортивних клубів,

- залучення широких верств населення до занять масовим спортом,

- забезпечення належної якості фізкультурно – оздоровчих та реабілітаційних послуг у

сфері фізичної культури та спорту.


Кількісні та якісні критерії ефективності:

- збільшення чисельності населення, яке систематично займається фізичною

культурою і спортом на 500 осіб;

- залучення до спортивно – масових змагань понад 10000 осіб.

- додатково залучити до занять фізичною культурою і спортом понад 300 дітей і підлітків;


Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів буде здійснюватися в межах коштів передбачених бюджетом м.Дружківка, спонсорської допомоги підприємств та інших джерел на суму 2694 тис.грн.

Будуть виконуватись програми :

- Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Дружківка на 2007 – 2011 роки,

- Програма Дружківка – спортивне місто» на 2010-2015 роки.


Заходи

щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми економічного

та соціального розвитку міста на 2011 рік з розділу «Фізична культура та спорт»

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Очікуваний

результат

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

державного

бюджету




підпри­ємств

інших джерел

обласного бюджету

бюджетів міст і районів

1.Встановлення спортивних майданчиків 42х22 зі штучним покриттям

січень - грудень

Виконком міської ради,

міський відділ освіти, підприємства міста

183,0

100,0




23,0

50,0



10,0



Покращення

спортивної

бази міста


2. Проведення капітального ремонту басейну ДЮСШ міської ради

січень –

грудень

ДЮСШ міської ради, міський відділ освіти, підприємства міста


2100,0




1800,0

300,0







Покращення

спортивної бази ДЮСШ

міської ради

3. Проведення поточного ремонту :

- спортзали учбових закладів міста

- спорткомплексу ВАТ «ГРЕТА»;

- тенісного корту СК «Машинобудівник»

квітень –

листопад


ВАТ «ГРЕТА»,

ВАТ «Дружківський

машинобудівний

завод»

80,0







30,0

40,0

10,0

Покращення

спортивної бази, додаткове залучення до занять мешкан-

ців міста

4. Проведення поточного ремонту :

- стадіон СК «Машинобудівник»

- майданчика зі штучним покриттям,

- обласний конкурс міні-проєктів

щодо будівництва та реконструкції

спортивних об’єктів

квітень –

листопад


Міський відділ освіти, підприємства

міста, учбові заклади

79,0




40,0







39,0

Покращення

спортивної бази міста,

додаткове залучення до занять юнаків та дівчат

5. Встановлення на фізкультурно-спортивних спорудах пандусів, з‘їздів, поручнів, обладнання для безперешкодного доступу осіб з обмежен. можлив.

січень –

грудень


ДЮСШ міської ради



20,0










10,0

10,0

Вирішити проблемні

питання дос-

тупу до спорт. споруд інвалідів

6. Проведення спортивно – масових заходів, участь

спортсменів в обласних, всеукраїнських та інших змаганнях

січень –

грудень

Відділ з питань культури, сім ‘ї, молоді, спорту та туризму, відділ освіти, ДЮСШ

105,0







55,0

30,0

20,0

Залучення до заходів понад

10000 чол.

7. Утримання ДЮСШ міської ради,

ДЮСШ «Машинобудівник»

січень –

грудень

Виконком міської ради, відділ освіти, ДЮСШ міської ради

985,0







700,0




285,0

Розвиток дитячо-юнаць

кого спорту

8.Відкриття відділень ДЮСШ міської ради

(відділення з плавання)

січень –

грудень

Виконком міської ради, відділ освіти, ДЮСШ міської ради

40,0







40,0







Розвиток дитячо-юнаць

кого спорту

9. Оздоровлення дітей

спортсменів (учнів ДЮСШ)

червень

серпень

ДЮСШ міської ради,

ДЮСШ «Машинобудівник»

30,0




10,0

10,0




10,0

Укріплення здоров’я дітей

10. Надання фінансової допомоги провідним спортсменам

січень –

грудень

ВАТ «ГРЕТА»

ТОВ «Промкрепеж»

150,0










130,0

20,0

Розвиток спорту вищих досягнень

11. Придбання спортивного обладнання

та інвентарю

січень –

грудень

ДЮСШ міської ради, ДЮСШ «Машинобудівник»,

підприємства міста

50,0







10,0

5,0

35,0

Покращення

матеріальної бази

12. Утримання міських центрів фізичного здоров’я населення

«Спорт для всіх»

січень –

грудень

Виконком міської ради, Відділ з питань культури,

сім ‘ї, молоді, спорту та туризму

42,0







42,0







Залучення до занять ФК

мешканців міста

13. Утримання матеріально спортивної бази, спортивних споруд та пристосованих приміщень:

- ВАТ «ГРЕТА»;

- СК«Машинобудівник»


січень –

грудень


ВАТ «ГРЕТА»

ВАТ «Дружківський

машинобудівний

завод»

300,0










300,0




Покращення

мат. тех.бази укріплення здоров’я

населення

засобами ФК

14. Утримання приватних фітнес клубів за місцем проживання

січень-

грудень


Фітнес клуби міста

150,0













150,0

Укріплення здоров’я населення засобами ФК

15. Заходи Східного центру професійної, реабілітації інвалідів по організації спортивної реабілітації інвалідів


січень-

грудень

Виконком міської ради,

Східний центр

проф.реабілітації

інвалідів

10,0







5,0




5,0

Розвиток фіз.. оздоровчої роботи серед

інвалідів

Усього:







4324,0

100,0

1850,0

1215,0

565,0

594,0






4.6. Житлове будівництво


У 2011 році передбачається індивідуальне будівництво житла за рахунок власних коштів населення. Протягом року планується ввести в експлуатацію 952,0 кв. м. загальної площі житла на суму 1484,0 тис. грн.


Кількісні і якісні критерії ефективності


Показники

Од. вим.

Фактичне виконання 2009

Програма 2010

2010 рік

2011 рік програма

2010 рік програма у % до очікуваного виконання 2010 року

Очікуване виконання

Очікуване виконання, %

Обсяги освоєння інвестицій у житлове будівництво у 2011 році по м. Дружківка


тис. грн. без урахування ПДВ

0

4250

1413,3

33,3

1484,0

105,0

Обсяги введення в експлуатацію житла у 2011 році по м. Дружківка


кв. м. загальної площі


0

5000

906,7

18,1

952,0

105,0



4.7.Житлово-комунальне господарство

Благоустрій

На балансі підприємств міської комунальної власності знаходиться: 185,8 км автодоріг; шляхопровід та міст по вул. Хмельницького; міст по вул. Леніна; міст по вул. Дружби народів; 3 пішохідних містка; мережі дощових канав; 145 км електромережі вуличного освітлення (2500 світлоточок); 83 га зелених насаджень; 11 кладовищ (5 діючих); 1 міське звалище побутових відходів.

Основні напрямки розвитку благоустрою міста: