Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009 2011 годы
Вид материала | Программа |
- Программа cоциально-экономического развития елецкого муниципального района, 1472.89kb.
- Программы социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы, 196.22kb.
- Доклад главы администрации Задонского муниципального района, 290.12kb.
- Программа социально-экономического развития липецкой области на 2009 2012 годы, 7837.25kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- Программа cоциально-экономического развития чаплыгинского мунипального района на 2009, 1254.82kb.
- Программа социально-экономического развития грязинского муниципального района липецкой, 3520.93kb.
- Областная целевая комплексная Программа "Развитие инновационной деятельности в Липецкой, 347.95kb.
- Информаци я о выполнении областного трехстороннего соглашения на 2009-2011 годы между, 1759.06kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития сузунского района новосибирской, 4433.82kb.
5. Организация управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения.
Объектом мониторинга и контроля является Программа, утвержденная районным Советом депутатов и принятая к финансированию.
Мониторинг предусматривает оценку на всех стадиях реализации Программы и проводится в целях выявления достижимости намеченных целей и влияния на социально-экономическую ситуацию в районе.
В целом по Программе комитетами: экономики, имущественных и земельных отношений, финансов и казначейского исполнения бюджета администрации района (далее – комитеты) ежеквартально проводится оценка ее реализации в соответствии с показателями раздела 6.
Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы исполнители программы (структуры администрации района и исполнительные органы государственной власти района) в установленные сроки (по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным) предоставляют в комитеты в электронном виде и на бумажных носителях информацию о ходе выполнения Программы и мероприятий в отчетном периоде.
К отчетной информации прилагается пояснительная записка, отражающая:
- состояние проблем, на решение которых направлена Программа;
- достижение поставленных целей.
По результатам анализа выполнения Программы администрацией района может быть принято одно из следующих решений:
- о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий;
- об изменении форм и методов управления реализацией Программы;
- об увеличении или сокращении объемов финансирования Программы на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации Программы;
- о принятии в установленном законодательством порядке мер к исполнителям Программы.
Предложение по внесению изменений, приостановлению или прекращению действия Программы может быть внесено по инициативе разработчика или исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу, приостановление или прекращение ее действия осуществляется в установленном порядке.
Контроль за ходом реализации Программы также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей разработчика, комитетов экономики и финансов.
6. Ресурсное обеспечение Программы и ожидаемые результаты.
Объемы и источники финансирования Программы в 2009-2011 годах млн.руб.
Финансовые источники | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||
Объем средств, млн. руб. | Доля в общей сумме ресурсов, % | Объем средств, млн. руб. | Доля в общей сумме ресурсов, % | Объем средств, млн. руб. | Доля в общей сумме ресурсов, % | |
Средства, остающиеся в распоряжении предприятий | 150 | 18,1 | 170 | 18,6 | 220 | 20,8 |
Средства консолидированного бюджета района | 558,7 | 67,4 | 610,7 | 67 | 662,3 | 62,7 |
Средства государственных внебюджетных фондов | 120,5 | 14,5 | 131 | 14,4 | 174 | 16,5 |
Итого общий объем финансовых ресурсов | 829,2 | 100 | 911,7 | 100 | 1056,3 | 100 |
Предполагаемый объем средств на весь период реализации программных мероприятий является заявочной величиной и составляет 2797,2 млн. руб. Возможности бюджетов всех уровней будут ежегодно учитываться в ходе выполнения Программы с координацией действий по привлечению средств из внебюджетных источников.
В целях оценки социально-экономических последствий реализации Программы предполагается использовать такие источники информации как:
- статистическая информация;
-отчеты исполнителей Программы о ходе ее реализации;
- управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;
-анализ общественного мнения путем проведения социологических исследований,
- другие источники информации.
Выбранные показатели ожидаемых результатов и их плановые величины представлены в таблице.
Ожидаемые результаты реализации Программы | |||
Наименование показателя | Значение параметра по годам | ||
2009 | 2010 | 2011 | |
Валовой региональный продукт, млн. руб. | 920 | 970 | 1020 |
Рост ВРП, в % | 100 | 100 | 101 |
Индекс промышленного производства, в % | 103 | 105 | 107 |
Темп роста объема производства продукции сельского хозяйства, в % | 103 | 102 | 102 |
Темп роста объема инвестиций в основной капитал, в % | 103 | 105 | 107 |
Ввод жилья, тыс. кв.м общей площади | 20 | 23,5 | 26 |
Темп роста оборота розничной торговли, в % | 111 | 106,5 | 106,1 |
Темп роста объема платных услуг, в % | 106,9 | 111,3 | 115,8 |
Реальные располагаемые доходы населения, в % | 115 | 114 | 113 |
Темп роста среднедушевых доходов населения, в % | 110 | 111 | 115 |
Среднемесячная заработная плата, руб. | 11351 | 12713 | 16000 |
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в % | 10,5 | 10 | 8 |