Стратегический план Государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" на 2011-2015 годы
Вид материала | Документы |
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Стратегический план гу «Отдел земельных отношений Кокпектинского района» на 2011-2014, 394.74kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Программа индустриально-инновационного развития северо-казахстанской области на 2007-2010, 1135.79kb.
- Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан Островецкого района, 597.11kb.
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план Аппарата акима Акмолинской области на 2011- 2015 годы Содержание, 811.81kb.
- Программа развития побратимского и внешнеэкономического сотрудничества на 2011-2015, 203.29kb.
- Воспитание и дополнительное образование, 275.53kb.
Форма бюджетной программы
Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-006 «Жилищная помощь» | ||||||||
Описание | Компенсация семьям для возмещения затрат по оплате содержания жилья, потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, в пределах утверждённых норм, при условии, если расходы на содержание жилья и оплату коммунальных услуг превышают 10% от совокупного дохода семьи. | ||||||||
Стратегическое направление | Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности | ||||||||
Цель | Содействие снижению уровня бедности | ||||||||
Задачи | Начисление жилищной помощи для возмещения затрат по оплате содержания жилья и потребление коммунальных услуг, в пределах утвержденных норм. | ||||||||
Показатели | |||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | в отчетном периоде | в плановом периоде | |||||
1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||
Показатели количества | Количество получателей жилищной помощи (семей) | чел. | 139 | 140 | 130 | 135 | 140 | ||
Показатели качества | Улучшение материального положения лиц (семей) с низкими доходами | ||||||||
Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 3708 | 3061 | 3527 | 3635 | 3750 | ||
Показатели результата | % к предыдущему году | % | 86 | 83 | 107 | 107 | 107 | ||
Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 3608 | 3000 | 3210 | 3435 | 3675 |
Приложение 10
Форма бюджетной программы
Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» | ||||||
Описание | Оказание социальной помощи по программе «Фонд поколений» | ||||||
Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления старости и иных социальных рисков | ||||||
Цель | Усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни людей | ||||||
Задачи | Выплата социальной помощи многодетным семьям в связи с рождением четвертого ребёнка и более | ||||||
Показатели | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | в отчетном периоде | в плановом периоде | |||
1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Показатели количества | Количество граждан получающих социальную помощь | чел. | | 8 | 217 | | |
Показатели качества | Повышение благосостояния отдельных категорий граждан | ||||||
Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | | 226080 | 241920 | | |
Показатели результата | % к предыдущему году | % | | | 290 | | |
Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 1809 | 52498 | | |
Приложение 11
Форма бюджетной программы
Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» | ||||||
Описание | Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан | ||||||
Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков | ||||||
Цель | Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов | ||||||
Задачи | Выплата социальной помощи ветеранам войны и труда, инвалидам, малообеспеченным семьям, студентам из малообеспеченных семей и семей оралманов и другим категориям нуждающихся граждан | ||||||
Показатели | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | в отчетном периоде | в плановом периоде | |||
1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Показатели количества | Количество граждан получающих социальную помощь | чел. | 1498 | 1373 | 1401 | 1432 | 1683 |
Показатели качества | Повышение благосостояния отдельных категорий граждан | ||||||
Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 787 | 806 | 608 | 817 | 744 |
Показатели результата | % к предыдущему году | % | 86 | 94 | 77 | 137 | 107 |
Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 14161 | 13275 | 10223 | 14038 | 15020 |
Приложение 12
Форма бюджетной программы
Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-010 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» | ||||||
Описание | Обеспечение материальной поддержки детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся на дому | ||||||
Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления инвалидности и иных социальных рисков | ||||||
Цель | Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов | ||||||
Задачи | Выплата гарантированных денежных средств семьям имеющих детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | ||||||
Показатели | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | в отчетном периоде | в плановом периоде | |||
1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Показатели количества | Количество детей- инвалидов, обеспеченной материальной поддержкой | чел. | 34 | 40 | 25 | 25 | 25 |
Показатели качества | Гарантия получения образования детьми- инвалидами, воспитывающимися на дому | ||||||
Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 1782 | 1954 | 3273 | 3503 | 3750 |
Показатели результата | % к предыдущему году | % | 127 | 129 | 105 | 107 | 107 |
Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 727 | 938 | 982 | 1051 | 1125 |
Приложение 13
Форма бюджетной программы
Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» | ||||||
Описание | Обеспечение оплаты за услуги по зачислению социальных пособий и других социальных выплат отдельным категориям нуждающихся граждан на счета получателей и их выплата | ||||||
Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков. Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности | ||||||
Цель | Обеспечение полноты и своевременности оплаты за услуги по зачислению государственной адресной социальной помощи, жилищной помощи, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан на счета получателей и их выплата | ||||||
Задачи | Оплата за услуги по зачислению средств на счета получателей пособия и качественная, своевременная их доставка и выдача получателям в полном объёме | ||||||
Показатели | |||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | в отчетном периоде | в плановом периоде | |||
1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
Показатели количества | | | | | | | |
Показатели качества | | | | | | | |
Показатели эффективности | | | | | | | |
Показатели результата | | | | | | | |
Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 705 | 759 | 740 | 971 | 1041 |
Приложение 14