Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей достижение целей и показателей программы
Вид материала | Документы |
- Показателей статистики финансов для оценки деятельности хозяйствующих субъектов, 239.87kb.
- К вопросу об основаниях административно-правового регулирования деятельности субъектов, 268.39kb.
- Среди хозяйствующих субъектов по производству продукции животноводства и растениеводства, 5.61kb.
- Остижение участниками наивысших результатов в производстве и реализации продукции,, 103.27kb.
- Доклад на мвк (24. 03. 2010), 112.02kb.
- Перечень хозяйствующих субъектов волоколамского муниципального района, включенных, 11310.6kb.
- Проблемы и задачи обеспечения интересов субъекта РФ в сфере несостоятельности (банкротства), 144.79kb.
- Аудит консолидированного налогоплательщика, 370.9kb.
- Проведение выборочного федерального статистического наблюдения затрат на производство, 31.2kb.
- Курс семестр Трудоемкость дисциплины в часах Форма итогового, 65.35kb.
Таблица 6.
Объем средств государственной поддержки
на реализацию мероприятий программы
Виды государственной поддержки | Объем необходимых ресурсов (тыс. руб.) | ||||
Всего 2007-2009 | в том числе по годам | ||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1. Господдержка за счет средств краевого бюджета, всего | 4 001 400,0 | 1 177 592,8 | 772 155,2 | 757 535,8 | 1 294 116,2 |
в том числе по формам: | | | | | |
Железнодорожный транспорт | 703 872 | 214 122 | 156 275 | 163 295 | 170 180 |
1.1.Субсидирование расходов от выполнения перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 399 072 | 81 447 | 98 900 | 105 920 | 112 805 |
1.2. Реализация инвестиционного железнодорожного подвижного состава для осуществления пригородных пассажирских перевозок | 304 800 | 132 675 | 57 375 | 57 375 | 57 375 |
Автомобильный транспорт | 2 422 639,2 | 606 256 | 400 744,2 | 432 129,8 | 983 500,2 |
1.3. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края и пенсионерам края | 1 305 724,6 | 223 564,2 | 333 341,7 | 360 009 | 388 809,7 |
1.4. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений | 140 099,6 | 31 246,8 | 33 746,5 | 36 108,8 | 38 997,5 |
1.5.Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам | 140 015 | 31 454 | 33 656 | 36 012 | 38 893 |
1.6.Реализация инвестиционного проекта по обновлению подвижного состава для пассажирского транспорта г. Красноярска | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
1.7.Реализация инвестиционного проекта по обновлению подвижного состава для муниципальных автотранспортных предприятий | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
Воздушный транспорт | 107 969,8 | 26 969,8 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
1.8. Субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок ВТ в районы Крайнего Севера | 107 969,8 | 26 969,8 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
Внутренний водный транспорт | 766 919 | 330 236 | 188 136 | 135 111 | 113 436 |
1.10. Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (ОАО «Пассажирречтранс») | 211 744 | 52 936 | 52 936 | 52 936 | 52 936 |
1.11. Реализация инвестиционного проекта по реновации флота ОАО «Пассажирречтранс» | 555 175 | 277 300 | 135 200 | 82 175 | 60 500 |
2. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего | 5 909 710,4 | 586 497,5 | 1 446 742,3 | 1 756 493,4 | 2 119 977,2 |
в том числе по формам: | | | | | |
Автомобильный транспорт | 277 563,4 | 64 331,5 | 66 522,3 | 71 045,8 | 75 663,8 |
2.1. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края | 201 899,6 | 64 331,5 | 66 522,3 | 71 045,8 | 75 663,8 |
Воздушный транспорт | 4 878 627,0 | 333 786 | 1 191 840 | 1 497 067,6 | 1 855 933,4 |
2.2. Возмещение части затрат за уплату лизинговых платежей за ВС российского производства, получаемые от российских лизинговых компаний («КрасЭйр») | 1 380 146 | 128 922 | 93 155 | 379 252 | 778 817 |
2.3. Возмещение части затрат за уплату лизинговых платежей за ВС российского производства, получаемые от российских лизинговых компаний («Сибавиатранс») | 97 000 | 9 700 | 29 100 | 29 100 | 29 100 |
2.4. Выделение средств на эксплуатацию аэродромов с искусственным покрытием, находящихся в государственной собственности и расположенных в районах Крайнего Севера – приказ Минтранса от 10.05.06 № 55; от 24.07.06 № 41 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
2.5. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропорта Красноярск | 264 523 | 138 823 | 57 000 | 68 700 | 0 |
2.6. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропорта Хатанга | 399 958 | 41 341 | 112 585 | 120 015,6 | 126 016,4 |
2.7. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропортов регионального значения (согласно проекта «Обследования состояния аэропортов», разработанного ООО «Сибаэропроект) | 2 722 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 922 000 |
Внутренний водный транспорт | 753 520 | 188 380 | 188 380 | 188 380 | 188 380 |
2.8. Выделение средств на выставление и содержание судоходной обстановки на реке Большая Хета до устья реки Лодочная | 16 280 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 4 070 |
2.9. Выделение средств на проведение дноуглубительных работ на участке р. Енисей от г. Красноярска до п. Атаманово | 60 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
2.10. Выделение средств на содержание водных путей р.Ангара, р.Енисей | 677 240 | 169 310 | 169 310 | 169 310 | 169 310 |
3. Расходы муниципальных образований | 3 146 452,6 | 668 292 | 748 486,9 | 824 832,6 | 904 841,1 |
в том числе: | | | | | |
3.1. Организация пассажирского сообщения по внутримуниципальным автобусным маршрутам | 1 970 382,1 | 418 500 | 468 720 | 516 529,4 | 566 632,7 |
3.2. Организация пассажирского сообщения по внутримуниципальным речным маршрутам | 160 540,1 | 34 098 | 38 189,7 | 42 085,1 | 46 167,3 |
3.3. Организация внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом | 833 092,6 | 176 945 | 198 178,4 | 218 392,6 | 239 576,6 |
3.4. Организация пассажирского сообщения электротранспортом | 182 437,8 | 38 749 | 43 398,8 | 47 825,5 | 52 464,5 |
4. Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов (в рамках средств департамента планирования и экономического развития администрации края) | 42 736,4 | 2 894,4 | 13 842 | 13 000 | 13 000 |
в том числе: | | | | | |
4.1. «Реконструкция «Терминала-2» в аэропорту «Красноярск» (ОАО «Красноярские авиалинии») | 3 736,4 | 2 894,4 | 842 | 0 | 0 |
4.2. «Строительство речных грузовых судов» (ОАО «Енисейское речное пароходство») | 39 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
5. Средства инвестиционного фонда | 960 000 | 50 000 | 320 000 | 320 000 | 270 000 |
5.1.Обновление подвижного состава для краевых автотранспортных предприятий | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
5.2.Приобретение воздушных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок | 360 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
5.3. Выделение средств на реконструкцию служебно-технической территории региональных аэропортов | 450 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
Общий объем средств на реализацию мероприятий программы | 14 060 299,4 | 2 485 276,7 | 3 301 226,4 | 3 671 861,8 | 4 601 934,5 |