Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающей достижение целей и показателей программы

Вид материалаДокументы

Содержание


Объем средств государственной поддержки
1. Господдержка за счет средств краевого бюджета, всего
Железнодорожный транспорт
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Внутренний водный транспорт
2. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего
Автомобильный транспорт
Воздушный транспорт
Внутренний водный транспорт
3. Расходы муниципальных образований
4. Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных п
5. Средства инвестиционного фонда
Общий объем средств на реализацию мероприятий программы
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12



Таблица 6.


Объем средств государственной поддержки

на реализацию мероприятий программы


Виды государственной поддержки

Объем необходимых ресурсов (тыс. руб.)

Всего 2007-2009

в том числе по годам

2007

2008

2009

2010


1. Господдержка за счет средств краевого бюджета, всего


4 001 400,0

1 177 592,8

772 155,2

757 535,8

1 294 116,2

в том числе по формам:

















Железнодорожный транспорт


703 872

214 122

156 275

163 295

170 180

1.1.Субсидирование расходов от выполнения перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

399 072

81 447

98 900

105 920

112 805

1.2. Реализация инвестиционного железнодорожного подвижного состава

для осуществления пригородных пассажирских перевозок

304 800

132 675

57 375

57 375

57 375


Автомобильный транспорт


2 422 639,2

606 256

400 744,2

432 129,8

983 500,2

1.3. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края и пенсионерам края

1 305 724,6

223 564,2

333 341,7

360 009

388 809,7

1.4. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету учащимся общеобразовательных учреждений


140 099,6


31 246,8


33 746,5


36 108,8


38 997,5

1.5.Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам


140 015


31 454


33 656


36 012


38 893

1.6.Реализация инвестиционного проекта по обновлению подвижного состава для пассажирского транспорта г. Красноярска

300 000

300 000


0



0



0


1.7.Реализация инвестиционного проекта по обновлению подвижного состава для муниципальных автотранспортных предприятий

20 000

20 000

0

0

0


Воздушный транспорт


107 969,8

26 969,8

27 000

27 000

27 000

1.8. Субсидирование межмуниципальных пассажирских перевозок ВТ в районы Крайнего Севера

107 969,8

26 969,8

27 000

27 000

27 000


Внутренний водный транспорт


766 919

330 236

188 136

135 111

113 436

1.10. Субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (ОАО «Пассажирречтранс»)

211 744

52 936

52 936

52 936

52 936

1.11. Реализация инвестиционного проекта по реновации флота ОАО «Пассажирречтранс»


555 175

277 300

135 200

82 175

60 500


2. Господдержка за счет средств федерального бюджета, всего


5 909 710,4

586 497,5

1 446 742,3

1 756 493,4

2 119 977,2

в том числе по формам:

















Автомобильный транспорт


277 563,4

64 331,5

66 522,3

71 045,8

75 663,8

2.1. Компенсация расходов транспортных организаций, связанных с предоставлением услуг общественного транспорта по единому социальному проездному билету гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Красноярского края

201 899,6

64 331,5

66 522,3

71 045,8

75 663,8


Воздушный транспорт


4 878 627,0

333 786

1 191 840

1 497 067,6

1 855 933,4

2.2. Возмещение части затрат за уплату лизинговых платежей за ВС российского производства, получаемые от российских лизинговых компаний («КрасЭйр»)

1 380 146

128 922

93 155

379 252

778 817

2.3. Возмещение части затрат за уплату лизинговых платежей за ВС российского производства, получаемые от российских лизинговых компаний («Сибавиатранс»)

97 000

9 700

29 100

29 100

29 100

2.4. Выделение средств на эксплуатацию аэродромов с искусственным покрытием, находящихся в государственной собственности и расположенных в районах Крайнего Севера – приказ Минтранса от 10.05.06
№ 55; от 24.07.06 № 41

15 000

15 000

0

0

0

2.5. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропорта Красноярск

264 523

138 823

57 000

68 700

0

2.6. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропорта Хатанга

399 958

41 341

112 585

120 015,6

126 016,4

2.7. Выделение средств на реконструкцию ИВПП аэропортов регионального значения (согласно проекта «Обследования состояния аэропортов», разработанного
ООО «Сибаэропроект)

2 722 000

0

900 000

900 000

922 000


Внутренний водный транспорт


753 520

188 380

188 380

188 380

188 380

2.8. Выделение средств на выставление и содержание судоходной обстановки на реке Большая Хета до устья реки Лодочная

16 280

4 070

4 070

4 070

4 070

2.9. Выделение средств на проведение дноуглубительных работ на участке р. Енисей от

г. Красноярска до
п. Атаманово

60 000

15 000

15 000

15 000

15 000

2.10. Выделение средств на содержание водных путей р.Ангара, р.Енисей

677 240

169 310

169 310

169 310

169 310


3. Расходы муниципальных образований


3 146 452,6

668 292

748 486,9

824 832,6

904 841,1

в том числе:
















3.1. Организация пассажирского сообщения по внутримуниципальным автобусным маршрутам

1 970 382,1

418 500

468 720

516 529,4

566 632,7

3.2. Организация пассажирского сообщения по внутримуниципальным речным маршрутам

160 540,1

34 098

38 189,7

42 085,1

46 167,3

3.3. Организация внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом

833 092,6

176 945

198 178,4

218 392,6

239 576,6

3.4. Организация пассажирского сообщения электротранспортом

182 437,8

38 749

43 398,8

47 825,5

52 464,5

4. Возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов

(в рамках средств департамента планирования и экономического развития администрации края)


42 736,4

2 894,4

13 842

13 000

13 000

в том числе:
















4.1. «Реконструкция «Терминала-2» в аэропорту «Красноярск» (ОАО «Красноярские авиалинии»)

3 736,4

2 894,4

842

0

0

4.2. «Строительство речных грузовых судов» (ОАО «Енисейское речное пароходство»)

39 000

0

13 000

13 000

13 000


5. Средства инвестиционного фонда


960 000

50 000

320 000

320 000

270 000

5.1.Обновление подвижного состава для краевых автотранспортных предприятий

150 000

50 000

50 000

50 000

0

5.2.Приобретение воздушных судов для внутрирегиональных пассажирских перевозок

360 000

0

120 000

120 000

120 000

5.3. Выделение средств на реконструкцию служебно-технической территории региональных аэропортов

450 000

0

150 000

150 000

150 000


Общий объем средств на реализацию мероприятий программы



14 060 299,4



2 485 276,7



3 301 226,4


3 671 861,8

4 601 934,5