Распоряжением Главы Администрации мо «Жарковский район» / В. М. Базанов/ 2011 г программа

Вид материалаПрограмма

Содержание


3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программа, и его обоснование.
4. Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы.
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановый показатель
Задача 2. Реализация территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
Плановые показатели
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Обеспечение необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг.

Настоящая программа разработана с целью улучшения качества обеспечения необходимыми лекарственными средствами (далее программа ОНЛС) отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в Жарковском районе.

Право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами имеют категории граждан, предусмотренные Федеральным законом от 17.07.2004 № 178-ФЗ (ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), включенные в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (далее – Регистр), на основании данных ОПФР.

Субъектами, организующими и осуществляющими программу ОНЛС на территории Жарковского района, являются:

- администрация муниципального образования;

- департамент здравоохранения Тверской области (далее – ДЗ);

- уполномоченный фармацевтический склад (далее – УФС);

- МУ «Жарковская ЦРБ»

- МУП «Жарковская аптека № 156»

В 2010 году ЦРБ прошла лицензирование по осуществлению фармацевтической деятельности, что позволит организовать торговлю медикаментами на ФАПах и в офисах ВОП на селе, где нет аптечных учреждений. Медицинские работники проучены, разрабатывается договор комиссии с муниципальной аптекой.

Учитывая современную концепцию развития здравоохранения в нашей стране, предусматривающую приближение первичной медико-санитарной помощи к населению, путем покрытия всех регионов сетью офисов общеврачебной практики, реорганизацию центральных районных больниц, создание и укрепление межрайонных центров, и специализированных центров областного и федерального значения, возникает необходимость рациональной реструктуризации имеющегося коечного фонда для более эффективного его использования со смещением акцента на оказание амбулаторной и стационарзамещающей помощи, и оказанием дорогостоящей стационарной помощи строго по показаниям.


2. Срок реализации Программы


Программа реализовывается в 2011-2013 годах


3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программа, и его обоснование.


Финансирование программы осуществляется в пределах средств муниципального бюджета по отрасли «Здравоохранение», Финансирование и объемы программных мероприятий уточняются ежегодно при формировании бюджета очередного года с последующей его коррекцией. Приложение № 1.


4. Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия реализации Программы.

Цель 1.

Улучшение демографической ситуации.

Демографическая ситуации в Жарковском районе неблагоприятна:
  • рождаемость в 2010 году – 8.0 ‰ (среднеобластной показатель – 11.1 ‰);
  • смертность населения в 2010 году –29.6‰ (среднеобластной показатель- 20,0 ‰). В ближайшее время естественный прирост населения не достигнет положительных значений, но уровень его снижения планируется замедлить.

Показатель 1. Естественный прирост населения в промилле рассчитывается 1 раз в год

Плановые показатели:

2011 г. – -22.9%о 2012 г. – -22.8%о 2013 г. – -22.7%о

Показатель 2. Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте рассчитывается на 100000 населения соответствующего возраста 1 раз в год

Плановые показатели: число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста :

2011 г. – 751.4%ооо 2012 г. – 745.2%ооо 2013 г. –737.3%ооо


Задача № 1. Повышение эффективности функционирования здравоохранения муниципального образования.

Перераспределение нагрузки со стационарной на стационарзамещающее звено, развитие стационара на дому.

Показатель 1 Уровень госпитализации населения на койки круглосуточного пребывания (в расчете на 1000 населения).

По его значению можно судить о соотношении объемов амбулаторной и стационарной помощи, развитии стационарозамещающих технологий, уровне профилактической работы с населением, ограничен величиной муниципального заказа.

Плановые показатели: в промилле, рассчитываются ежеквартально:

2011 г. – 170 2012 г. – 170 2013 г. – 170

Показатель 2   Выполнение плана мероприятий по достижению стандарта муниципальных услуг, рассчитывается ежеквартально.(в %)

2011 - 100% 2012 - 100% 2013 – 100%

Показатель 3 Коэффициент совместительства персонала.

Показатель: коэффициент совместительства персонала, рассчитывается ежеквартально. В 2010 году достигнут плановый показатель в целом по учреждению 1,2.

Плановые показатели:

2011 г. – 1,2 2012 г. – 1,2 2013 г. – 1,2


Мероприятие № 1.1

Обеспечение соответствия муниципальных услуг в сфере здравоохранения принятым стандартам.

В 2008 году был разработан в МУ «Жарковская ЦРБ» и утвержден стандарт муниципальной услуги

«Оказание скорой медицинской помощи» в Жарковском муниципальном образовании.

В 2009 году Постановлением   Главы администрации Жарковского района от 28.05.09г № 29-па утверждены следующие стандарты:

- «Оказание первичной медико-санитарной помощи поликлинических учреждений для детей и взрослых»

- «Оказание первичной медико-санитарной помощи в больничных учреждениях для детей и взрослых»;

- «Оказание первичной медицинской помощи женщинам в женских консультациях»;

- «Стоматологические услуги»

В 2010 году утвержден стандарт на оказание муниципальной услуги на «Изготовление и ремонт зубных протезов».


Количество уже утвержденных и используемых в практике стандартов, утвержденных на муниципальном уровне – 6. Работа по стандартам не только позволит улучшить качество лечения больных, но и облегчит осуществление контроля за работой врачей .

Показатель: количество утвержденных стандартов муниципальных услуг, рассчитываются ежеквартально:

Плановые показатели:

2011 г. – 0 2012 г. – 0 2013 г. – 0


Мероприятие № 1.2


Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи по стандартам (артериальная гипертензия, пневмония.

Для внедрения на территории Жарковского района в 2011 – 2012 годах определены стандарты оказания медицинской помощи по следующим нозологиям: артериальная гипертония, пневмония. Перечень стандартов формируется в зависимости от структуры заболеваемости и смертности населения региона, планируемой кластерной организацией оказания медицинской помощи.

Внедрение стандартов предусмотрено поэтапно, с учетом их приоритетности, влияния на снижение смертности.

Действия по выполнению мероприятия 1,2:

1. Проведение обучения врачебного персонала, среднего медицинского персонала, персонала параклинической службы, экономической службы правилам ведения больного по протоколу МЭС. Срок-2 квартал.

2. Лечение больных с артериальной гипертензией (14-СБО), пневмонией (8-СБО) по утвержденным стандартам в соответствии с муниципальным заказом. Срок 2-4 квартал.

Показатель: Удельный вес случаев обслуживания больных с артериальной гипертензией и пневмонией соответствующих нозологий от всех случаев обслуживания.

Плановые показатели:

2011г. 2012г. 2013г.

60% 100% 100%


Мероприятие № 1.3.

Приведение штатной численности персонала к нормативной потребности. Действия по выполнению – сохранить минимально работающую структуру.

Действия по выполнению:

1. Заключить договора о контрактно-целевой подготовке специалистов для нужд муниципального здравоохранения- по 1 договору в каждом году реализации программы.

2. Необходимо сохранить те врачебные кадры, которые работают в настоящее время.

Показатели 1: обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, расчитывается 1 раз в год.

Плановые показатели:

2011г – 15,8 2012г - 16,1 2013г – 16,7

Показатель 2: коэффициент совместительства врачебного персонала, рассчитывается 2 раза в год.

Плановые показатели:

2011 г. –1.3 2012 г. – 1.3 2013 г. – 1.3

Показатель 3: коэффициент совместительства среднего медицинского персонала, рассчитывается 2 раза в год.

Плановые показатели:

2011 г. – 1.1 2012 г. – 1.1 2013 г. – 1.1


Мероприятие № 1.4

Обеспечить выполнение плана повышения квалификации врачей и средних медицинских работников.

Показатель1: Обеспечение выполнения плана повышения квалификации врачей и средних медицинских работников в процентах рассчитывается 1 раз в год.

Плановые показатели:

2011-100% 2012-100% 2013-100%

Показатель 2: Обеспечение выполнения плана по квалификационной аттестации средних медицинских работников.

Плановый показатель: обеспечение выполнения плана по квалификационной аттестации средних медицинских работников в процентах, рассчитывается 1 раз в год.

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Задача 2. Реализация территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи


Показатель 1. Соответствие структуры расходов МУ «Жарковская ЦРБ» структуре тарифа, утвержденного генеральным тарифным соглашением (ГТС) .

Плановые показатели: соответствие структуры расходов, структуре тарифа рассчитывается 4 раза в год (в %).

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%

Показатель 2. Своевременность предоставления отчетов в процентах, рассчитывается ежеквартально.

Плановый показатель: рассчитывается 4 раза в год в процентах.

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%

Показатель 3. Объем амбулаторно- поликлинической помощи (количество посещений на 1 жителя а год), рассчитывается ежеквартально.

С целью выполнения объема амбулаторно-поликлинической помощи по Жарковскому району необходимо:

1. Увеличить количество активных посещений врачами общей практики, участковым педиатром, участковым терапевтом. Активные посещения больных на дому должны составлять в структуре оказания медицинской помощи не менее 1/3 от всех посещений.

2. Активизировать выездную работу врачей узких специальностей на сельские врачебные участки района (состав выездной бригады: ( хирург, офтальмолог, невролог, гинеколог). Кратность выездов 1 раз в 6 месяцев

Плановые показатели: Объем амбулаторно-поликлинической помощи (количество посещений на 1 жителя в год) рассчитывается 4 раза в год.

Плановые показатели:

2011 г. – 7,284, 2012 г. - 7,419 , 2013 г. – 7,667

Показатель 4. Объем стационарной помощи (количество койко-дней на 1 жителя в год), рассчитывается ежеквартально, ограничен муниципальным заказом.

В 2011-2012 годах запланировано реформирование инфраструктуры муниципального учреждения здравоохранения и приведения ее в соответствие со структурой населения района, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории Жарковского района, т.е. оптимизация общей коечной мощности (19 коек).

Плановые показатели:

в 2011 году-1.172, 2012 год -1.145 2013 год-1.183.

Показатель 5. Объем помощи в дневных стационарах ( количество пациенто-дней на 1 жителя в год), рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011г.-0,475 пациенто-дней на 1 жителя в год

2012г.-0,484 пациенто-дней на 1 жителя в год

2013г.-0,5 пациенто-дней на 1 жителя в год

Показатель 6. Объем скорой медицинской помощи (вызовов на 1 жителя в год), рассчитывается ежеквартально.

В 2008 году количество вызовов на одного жителя в год составило 0,469. В 2009 году количество вызовов на одного жителя в год составило 0,562, в 2010 году количество вызовов на одного жителя в год составило 0,459. Наблюдается постепенное снижение вызовов на 1 жителя в год)


Плановые показатели : объем скорой медицинской помощи (вызовов на 1 жителя в год) рассчитывается 4 раза в год.

2011 г. – 0,318, 2012 г. – 0,318 2013 г. – 0,318.


Мероприятие № 2.1

Обеспечение соответствия структуры расходов ЛПУ структуре тарифа, утвержденного ГТС.

Действия по выполнению мероприятия 2.1

1. Разработать и принять нормативно- правовой акт муниципалитета о порядке финансирования ЛПУ, в том числе учитывающего требования ГТС Срок 2 квартал 2011 года.

2. Разработать и согласовать с департаментом здравоохранения Тверской области по итогам реализации муниципального задания за 9 месяцев текущего года нормативно- правовой акт муниципалитета об оптимизации сети и штатной численности медицинских организаций муниципального образования в будущем году Срок 4 квартал 2011 года.

3. Разработать и принять нормативный акт ЛПУ, утверждающий систему мониторинга и анализа выполнения муниципального задания по видам медицинской помощи, а также изучения мнения пациентов о качестве предоставляемых услуг. Срок 1 и 3 квартал 2011 года.

4. Представлять в департамент здравоохранения информацию о мониторинге и анализе выполнения муниципального задания по видам медицинской помощи, а также изучении мнения пациентов о качестве предоставляемых услуг Срок –ежеквартально.

Плановые показатели: обеспечение соответствия структуры расходов МУ «Жарковская ЦРБ», структуре ГТС( 0-не соответствует , 1-соответствует)

2011г.-1,0 2012г.-1,0 2013г.-1,0


Мероприятие 2.2

 Выполнение утвержденных объемов амбулаторно-поликлинической помощи.

Действия по выполнению мероприятия 2.2

1. Разработать и принять нормативный акта ЛПУ, утверждающий график выездов комплексных медицинских бригад на село (в составе хирург, невролог, педиатр, окулист) 1 раз в квартал Срок 1 квартал 2011 года.

2. Разработать и принять нормативно - правовой акт муниципалитета о заключении договоров с государственными учреждениями здравоохранения и другими медицинскими организациями об организации выезда комплексных медицинских бригад, для оказания специализированной амбулаторной помощи населению (в соответствии с потребностью) не реже 1 раза в квартал .

Показатель: Процент выполнения утвержденных объемов амбулаторно-поликлинической помощи, рассчитываются ежеквартально.

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Мероприятие 2.3

Выполнение утвержденных объемов стационарной помощи.

Действия по выполнению мероприятия 2.3

1.Улучшить обследования плановых больных в поликлинике

2.Переводить часть больных на долечивание в дневной стационар.

Показатель: Процент выполнения утвержденных объемов стационарной помощи, рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Мероприятие 2.4

Выполнение утвержденных объемов медицинской помощи в дневных стационарах всех типов.

Стационарзамещающий - востребованный в настоящее время вид помощи.

Показатель: Процент выполнения утвержденных объемов медицинской помощи в дневных стационарах всех типов , рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Мероприятие 2.5

Выполнение утвержденных объемов скорой медицинской помощи.

Действия по выполнению мероприятия 2.5
  1. Перераспределение объема работы со скорой помощи на поликлинику .

Показатель: процент вызовов скорой помощи в часы работы поликлиники (в %), рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011 г. – 27 2012 г. – 24 2013 г. – 23


Задача 3

Предупреждение болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний, влияющих на демографическую ситуацию

Работа по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний важный элемент медицинских технологий снижающий затраты и повышающий эффективность здравоохранения.

Показатель 1. Доля посещений врачей с профилактической целью (в %), рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011 г. – 27 % 2012 г. – 30 % 2013 г. – 35 %

Показатель 2. Выполнение плана профилактических прививок

В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (статья 6) в целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней на территории субъекта Российской Федерации предусматривается выделение финансовых средств на вакцинопрофилактику.

Для более четкой организации данной работы внедрена в работу программа «Иммунизация». Продолжиться работу в компьютерной программе «Иммунизация» в поликлинике в 2011,12 и 13 годах, создать реестр взрослых.

Плановые показатели: выполнение плана профилактических прививок (в %), рассчитывается ежеквартально.

2011 г. – 98% 2012 г. – 98 % 2013 г. – 98%


Мероприятие 3.1

Создание и развитие Школ для больных хроническими заболеваниями.

Артериальная гипертензия является одним из основных широко распространенных управляемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом более половины больных не получает постоянного лечения и не имеют мотивации. Согласно рекомендациям ВОЗ, «Школа гипертонии» существенно повышает число больных, получающих эффективное лечение.

Поскольку вся территория охвачена ВОП, данная работа входит в их функциональные обязанности, и оценивается по мониторингу ВОП.

Показатель: Количество больных, прошедших обучение в Школах для больных хроническими заболеваниями.

Плановые показатели:

2011 г. – 150 чел. 2012 г. – 170 чел. 2013 г. – 200 чел.

Мероприятие 3.2

Скрининг женского населения для предупреждения развития рака шейки матки. Цитологическое исследование.

Показатель: охват скринингом женщин в возрасте от 20 до 65 лет.(в%) Плановые показатели:

2011г- 80% 2012г - 85% 2013г - 90%


Мероприятие 3.3

Совершенствование качества медицинской помощи при беременности и родах , рассчитывается 2 раза в год

Действия по выполнению мероприятия 3.3:

Приобретение оборудования для родильного и гинекологического отделений за счет средств родовых сертификатов.

Показатель: Соответствие оснащенности родильного и гинекологического отделений табелю оснащения.

Плановые показатели:

2011 – 65% 2012 – 80% 2013 – 0


Мероприятие 3.4

Иммунизация населения.

Выделенные средства будут направлены на закупку вакцин для профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний, в результате чего предполагается исключение случаев заболевания бешенством, туляремией, клещевым энцефалитом, полиомиелитом среди детей, страдающих иммунодефицитом, а также снижение заболеваемости вирусными гепатитами А и В, гриппом и ОРВИ (корь и др.)

Показатель: Выполнение плана профилактических прививок (в %), рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011 г. – 98% 2012 г. – 98 % 2013 г. – 98%


Мероприятие 3.5

Проведение диспансеризации 14-летних подростков

Диспансеризация детей подростков 14 лет специалистами: педиатр, невролог, окулист, детский хирург, ЛОР, детский гинеколог, стоматолог, ортопед-травматолог, психиатр, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, УЗИ, лабораторная и функциональная диагностика.

В Жарковском районе в 2011-2012 году подлежит диспансеризации 50 подростков 14 лет.

Показатель: Удельный вес 14 летних подростков, прошедших диспансеризацию от всех 14 летних подростков (в %).

Плановые показатели:

2011г.-30% 2012г.-100% 2013г.-100%


Мероприятие 3.6 Выполнение требований пожарной безопасности.

По предписанию государственного пожарного надзора в 2011 году в МУ «Жарковская ЦРБ» запланированы работы по производству замеров сопротивления токоведущих частей силового и осветительного оборудования в ЦРБ и в отделении сестринского ухода (пос. Новоселки).

На 2012 год запланированы работы по установке прямой связи с пожарной охраной (ПЧ-28) в ЦРБ (п. Жарковский), в 2013 году – в отделении сестринского ухода (п. Новоселки).

Показатель: Выполнение плана по обеспечению противопожарной безопасности, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


ЦЕЛЬ 2.

Повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственного обеспечения

Повышение качества и доступности медицинской помощи обеспечивается сетью амбулаторно-поликлинических, стационарных учреждений, офисов ВОП, полностью укомплектованных персоналом и максимально приближенных к населению.

Показатель цели

Удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи по данным анкетирования в процентах от числа опрошенных, рассчитывается ежеквартально..

Плановые показатели: (в процентах от числа опрошенных)

2011 г. – 55% 2012 – 60% 2013 – 65%


Задача 4

Проведение комплекса мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья женщин и детей

Показатель 1: уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми), рассчитывается один раз в квартал.

Показатель младенческой смертности (смертность детей до 1 года жизни в расчете на 1000 родившихся в данном году) является интегральным показателем, зависящим от уровня социально-экономического благополучия региона и состояния медицинской помощи населению, доступности квалифицированной медицинской помощи женщинам и детям.

Плановые показатели: число лиц умерших в возрасте до 1 года, в расчете на 1000 человек, родившихся живыми.

2011 г. – 0 2012 г. – 0 2013 г. - 0

Показатель 2: Материнская смертность рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели: число умерших женщин в период беременности, родов и после родов на 100 тыс. детей, родившихся живыми.

2011 г. – 0 2012г. – 0 2013г. - 0

Показатель 3: Доля детей, получавших профилактическое лечение, от числа нуждающихся, в процентах, рассчитывается ежеквартально

Плановые показатели:

2011 г. – 50% 2012 г. – 50% 2013 г. – 50 %


Мероприятие 4.1

Обеспечение мониторинга состояния беременных высокого риска по развитию перинатальной и материнской смертности, рассчитывается ежеквартально.

Материнская смертность в 2010 году в Жарковском районе не регистрировалась. В целях сохранения этой тенденции необходим мониторинг за беременными группы высокого риска, с последующей адекватным ведением, терапией и бережным родоразрешением.

Показатель: удельный вес беременных, охваченных мониторингом от числа нуждающихся в наблюдении (в %), рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011 г. –100 % 2012 г. – 100% 2013 г. – 100 %


Мероприятие 4.2

Проведение скрининга беременных в % от состоящих под наблюдением, рассчитывается ежеквартально.

Показатель: Удельный вес беременных прошедших скрининг, от всех беременных (в %).

Плановые показатели:

2011 г. – 98 % 2012 г. – 98% 2013 г. – 98%

Мероприятие 4.3

Профилактика стоматологических заболеваний у детей. Показатель рассчитывается ежеквартально.

Показатель: Удельный вес детей, охваченных профилактическими осмотрами, стоматологическими наблюдениями от всех детей (в %)

Плановые показатели:

2011 г. – 65% 2012 г. – 68% 2013 г. – 70%


Мероприятие 4.4

Улучшение питания беременных женщин и детей первого года жизни, рассчитывается ежеквартально.

Для улучшения питания беременных женщин и детей первого года жизни особенно из неблагополучных семей необходимо приобретение сухих детских молочных смесей, соотношение составляет 23% / 77%.

Показатель 1. Улучшение питания беременных женщин.

Плановые показатели:

Удельный вес беременных женщин, получивших сухие молочные смеси от числа нуждающихся в %.

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Показатель 2. Приобретение сухих детских молочных смесей.

Удельный вес детей первого года жизни, получивших сухие молочные смеси, от числа нуждающихся (в %).

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%


Задача 5

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи населению

Первичная медико-санитарная помощь населению района является основным звеном в здравоохранении района. От уровня её организации зависит эффективность деятельности всей системы.

Показатель 1. Смертность населения от болезней системы кровообращения- число умерших на 100 тыс. человек населения, рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели: в сантипромилле.

2011 г. – 1350 2012 г. – 1300 2012 г. – 1250

Показатель 2 - Смертность населения от туберкулеза- число умерших на 100 тыс. человек населения, рассчитывается ежеквартально

Плановые показатели: в сантипромилле.

2011 г. – 35 2012 г. – 30 2013 г. – 29

Показатель 3. Удельный вес сельского населения, обслуживаемого врачами общей практики, в процентах, рассчитывается ежеквартально.

В районе все сельское население обслуживается врачами общей практики.

Плановые показатели:

2011 г. – 100 % 2012 г. – 100 % 2013 г. – 100 %

Показатель 4 . Количество отчетов о реализации целевой программы, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, рассчитывается ежеквартально

Плановые показатели:

2011 г. – 1 2012 г. – 1 2013 г. – 1


Мероприятие 5.1.

Мероприятие 5.1.1. Раннее выявление онкологической патологии на этапах медицинской помощи, рассчитывается ежеквартально.

В Жарковском районе, как и во всей Тверской области высокий уровень показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечается в связи с большим удельным весом старших возрастных групп..

Действия по выполнению мероприятия 5.1

Внедрение стандарта обследования на онкопатологию на этапах медицинской помощи.

Показатель: Одногодичная летальность от онкологической патологии, в процентах, рассчитывается 1 раз в год.

Плановые показатели:

2011г.-7% 2012г.-7% 2013г.-7%

Мероприятие 5.1.2. Использование онкомаркеров в диагностике охват подлежащего контингента.

Для проведения диспансеризации работающих граждан запланированы обязательные исследования на онкомаркеры специфические.

- женщины после 45 лет на СА-125 (рак яичника)

-мужчины после 45 лет на РSА (рак простаты).

Показатель: Охват подлежащего контингента в %, рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013-100%

Мероприятие 5.2

Приобретение противотуберкулезных препаратов резервного ряда и расходных материалов для противотуберкулезного кабинета МУ «Жарковская ЦРБ», рассчитывается ежеквартально.

Острой проблемой остаётся напряженная эпидемиологическая обстановка по туберкулезу. Отмечается высокий показатель смертности 63,3 - на 100 тыс. населения, (среднероссийский показатель - 22,4 – на 100тыс. населения).

Финансирование из областного бюджета позволит закупить для районного туберкулезного кабинета дополнительные противотуберкулезные препараты (в основном первого ряда) для проведения лечения больных в амбулаторных условиях, позволит провести химиопрофилактику туберкулеза у детей и подростков с виражом туберкулиновых проб, контактирующих с бактериовыделителями.

Действия по выполнению мероприятия 5.2

Проведение ежегодных комиссий в администрации района по снижению заболеваемости туберкулезом в районе, увеличение охвата населения ФЛГР обследованием, сан-просвет работа.

Показатель: уровень удовлетворенности спроса препаратов резервного ряда

Плановые показатели:

2011 г. – 100% 2012 г. – 100% 2013 г. – 100 %


Мероприятие 5.3.

Приобретение вакцин и иммуноглобулинов для иммунизации населения по эпидемическим показаниям.

Выделенные средства будут направлены на закупку вакцин для профилактики и лечения опасных инфекционных заболеваний, в результате чего предполагается исключение случаев заболевания бешенством, туляремией, клещевым энцефалитом, полиомиелитом среди детей, страдающих иммунодефицитом, а также снижение заболеваемости вирусными гепатитами А и В, гриппом и ОРВИ (корь и др.)

Показатель: Уровень освоения средств от запланированного объема, рассчитываются ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г -100% 2012г -100% 2013г -100%


Мероприятие 5.4

Выполнение плана мероприятий по обеспечению сельского населения услугами врачей общей практики, рассчитывается 2 раза в год

Все сельское население Жарковского района охвачено сетью ВОП. В 2011 году планируется открытие третьего офиса ВОП, для охвата всего населения района общеврачебной практикой. Также стоит задача – поддержание на нормальном уровне условий их функционирования, укрепление их материальной базы, обеспечение средствами связи с населением, текущий ремонт помещений, приобретение мелкого инструментария, не вошедшего в плановую комплектацию.

Показатель: Выполнение плана мероприятий – 1

Не выполнение плана мероприятий - 0

Плановые показатели:

2011г - 1 2012г - 1 2013г - 1


Мероприятие 5.5

Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе представляемой врачами-специалистами.

Наиболее актуальная для МУ «Жарковская ЦРБ» проблема – кадровая.

Число врачей в 2009 году составило – 13 человек, в 2010 году – 12 человек.

Для повышения доступности и качества амбулаторной медицинской помощи, планируется размер выплат с 2011 года врачам-специалистам (за исключением участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, стоматологов) до 5000 рублей в месяц, а среднему медицинскому персоналу, работающему с указанными врачами, либо оказывающему амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно (кроме медицинских работников ФАП) до 3000 рублей в месяц.

Показатель 1. Количество врачей-специалистов оказывающих амбулаторную медицинскую помощь, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера (в %).

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-100%

Показатель 2. Количество среднего медицинского персонала, работающего с врачами-специалистами, либо оказывающего амбулаторную медицинскую помощь самостоятельно, которым были осуществлены денежные выплаты стимулирующего характера.

Плановые показатели:

2011г.-76% 2012г.-81% 2013г.-86%


Мероприятие 5.6

Реализация информационной политики в области здравоохранения.

Действия по выполнению мероприятия 5.6.

Публикация отчетов о финансовой, хозяйственной и медицинской деятельности МУ "Жарковская ЦРБ" в газете «Жарковский вестник» 1 раз в год по итогам года, опубликование информации о ходе исполнения Программы на сайте муниципального образования в сети Интернет, встречи с населением.

Публикация отчетов о финансовой и хозяйственной деятельности - важный элемент взаимодействия учреждения здравоохранения с гражданским обществом, в конечном итоге влияющий на качество медицинских услуг.

Показатель: Удовлетворенность населения качеством и доступностью медицинской помощи по данным анкетирования в процентах рассчитывается ежеквартально.

Плановые показатели:

2011 г. – 55% 2012 – 60% 2013 – 65%


Мероприятия 5.7

Проведение капитального ремонта во взрослой поликлинике, общая площадь ремонта 744,4 кв.м. на средства ФФОМС 2977,6 тыс.руб. с софинансированием 156,7 тыс.руб. местного бюджета в 2011 году.

В т.ч. проведение ремонта входной группы поликлиники на сумму 156,7 тыс.руб. на средства местного бюджета в 2011 году.

Показатель: Уровень освоенных средств от запланированных объемов, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-0 2013г.-0


Мероприятие 5.8.

Проведение ремонта детского отделения площадью 184,3 кв.м. на сумму 591,0 тыс.р. (средства ФФОМС) с софинансирпованием 33,87 т.р. из средств местного бюджета в 2011 году.

В т.ч. подготовка помещения для установки медицинского оборудования на сумму 33,87 т.р. на средства местного бюджета.

Показатель: Уровень освоенных средств от запланированных объемов, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г -100% 2012г -0 2013г -0


Мероприятие 5.9.

Капитальный ремонт детской консультации площадью 54,0 кв.м. в сумме 192,5 тыс.руб. на средства ФФОМС и 12,5 тыс.руб. на средства местного бюджета в 2012 году.

В т. ч. устройство местной канализации на сумму 12,5 тыс.руб. на средства местного бюджета.

Показатель: Уровень освоенных средств от запланированных объемов, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г -0 2012г.-100% 2013г.-0


Мероприятие 5.10.

Капитальный ремонт женской консультации площадью 58,8 кв.м. в сумме 100,0 тыс.руб. на средства ФФОМС и 6,0 тыс.руб. на средства местного бюджета в 2012 году.

Показатель: Уровень освоенных средств от запланированных объемов, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г-0 2012г-100% 2013г-0


Мероприятие 5.11.

Перечень оборудования, планируемого к закупке в соответствии с приоритетными направлениями модернизации здравоохранения:

Приобретение реанимобиля в 2011 году,

Оснащение детского отделения (набор ИВЛ ручной с набором мягких масок, небулайзер, инфузомат, пульсоксиметр) – в 2011 году,

Флюорограф в 2012 году.

Показатель: Выполнение плана по закупке оборудования, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г.-100% 2012г.-100% 2013г.-0


Мероприятие 5.12.

Информатизация.

Действия по выполнению мероприятия 5.12.

Создание локальной сети с единым безлимитным доступом в Интернет (планируется в 2012 году), поддержка существующей малой локальной сети, техническое и программное сервисное обслуживание компьютеров, ведение электронных историй болезни, электронной записи к врачу через интернет.

Показатель. Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г -0 % 2012г -30% 2013г -100%


Мероприятие 5.13.

Благоустройство территории (строительство ограждения ЦРБ, устройство пандуса в гл. здании ЦРБ, покраска здания скорой медицинской помощи).

Показатель. Уровень освоенных средств от запланированных объемов, рассчитывается ежеквартально (в %).

Плановые показатели:

2011г -100% 2012г -100% 2013г -100%


Мероприятие 5.14.

Освещение программы модернизации в СМИ и на сайте.

Действия по выполнению мероприятия 5.14.

Создание сайта больницы (1 квартал 2011 года), технически-информационное сопровождение, статья в газете «Жарковский вестник» (1 квартал 2011 года).

Показатель: Количество посещения сайта, рассчитывается ежеквартально, ( чел.)

Плановые показатели:


2011г. –50чел. 2012-100чел. 2013-200чел.


6. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Жарковского района Тверской области и муниципальное учреждение «Жарковская центральная районная больница», которые несут ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделенных финансовых средств.

МУ «Жарковская ЦРБ»: обеспечивает принятие необходимых правовых актов и приказов,

Осуществляет мониторинг реализации Программы,

Осуществляет взаимодействие с отделами администрации района,

Осуществляет информационную поддержку Программы через средства массовой информации,

Организует работу по проведению запланированных мероприятий,

Вносит предложения в департамент здравоохранения по улучшению работы курируемых служб,

Представляет информацию по реализации программы.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих закупку и поставку товаров (работ, услуг), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для го­сударственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

В течение 2011 года осуществляет необходимые действия для перехода в статус бюджетного учреждения в соответствии с графиком мероприятий, определенных распоряжением Главы Администрации Жарковского района от 01.03.2011. № 60-па «Об утверждении плана-графика работ по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».