Пояснительная записка Кпроекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2012 год и прогнозе на 2013-2014 годы
Вид материала | Пояснительная записка |
- О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «о прогнозе, 2535.46kb.
- Правительства Республики Татарстан о прогнозе социально-экономического развития Республики, 60.02kb.
- Доклад по Проекту республиканского бюджета Кыргызской Республики на 2009-2011 Годы, 186.46kb.
- Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, 139.03kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Пояснительная записка к проекту решения Рязанской городской Думы «Об утверждении бюджета, 956.54kb.
- «О бюджете Удмуртской Республики на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов», 347.75kb.
- Мониторинг сообщений сми об Общественной палате РФ за октябрь 2011 года, 2580.98kb.
- Прогнозный план приватизации муниципального имущества и прогноз поступления администрируемых, 22.49kb.
- Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Новокуйбышевск, 99.35kb.
Контрольными цифрами для Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и его подведомственных организаций предусматривается выделение на 2012 год финансовых средств 1362,3 млн.сомов, что составит 96,2% к уточненному бюджету 2011 года, из них бюджетных средств в размере 1181,6 млн.сомов или 94,2% к уточненному бюджету 2011 года, специальных средств - 8,9 млн.сомов или 105,3% к уточненному бюджету 2011 года, бюджета развития - 171,8 млн.сомов или 111,7% к уточненному бюджету 2011 года.
Из общей суммы будет направлено:
- для содержания аппарата МЧС - 43,7 млн.сомов, что составляет 99,1% к уточненному бюджету 2011 года, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будет предусмотрено - 500,6 млн.сомов или 88,3% к уточненному бюджету 2011 года ( в том числе по статье «приобретение прочих услуг – 291,9 млн.сомов), для содержания Агентства по гидрометеорологии - 54,7 млн.сомов, что составляет 100,5% к уточненному бюджету 2011 года, для Специального фонда финансирования чрезвычайных ситуаций - 50,0 млн.сомов или 304% к уточненному бюджету 2011 года, Управления «Сельводзащита» - 111,8 млн.сомов или 77,2% к уточненному бюджету 2011 года ( в том числе по статье «здание и сооружение» - 93,8 млн.сомов), для Агентства по пожарной безопасности - 420,7 млн.сомов, что составляет 98,3% к уточненному бюджету 2011 года, для ЦАИИЗ предусматривается выделение 14,9 млн.сомов, что составляет 107% к уточненному бюджету 2011 года.
Общественный порядок и безопасность
Раздел «Общественный порядок и безопасность» включает в себя расходы на правоохранительные органы (органы внутренних дел, органы национальной безопасности, таможенные органы, служба по контролю наркотиков, служба финансовой полиции, органы государственной охраны и другие), пожарную охрану, судебную систему (суды, омбудсмен, прокуратура), пенитенциарную систему и другие.
Расходы по разделу «Общественный порядок и безопасность» на 2012 год предусмотрены в сумме 7 215,2 млн.сомов, с уменьшением на 21,5 млн.сомов или 0,3 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 6 101,5 млн.сомов, с уменьшением на 103,0 млн.сомов. и за счет спецсредств 921,4 млн. сомов, с уменьшением на 22,6 млн.сомов, за счет средств ПГИ 192,2 млн.сомов с увеличением на 104,1 млн.сомов. Расходы по разделу составят 2,3% к ВВП или 7,6% к общим расходам республиканского бюджета.
Расходы уменьшены в связи с сокращением незащищенных статей расходов в силовых структурах, таких как статьи «Машины и оборудование», «Здания и сооружения».
Предусмотренные средства послужат улучшению обеспечения общественного порядка, безопасности личности и общества, борьбы с преступностью, исполнения уголовных наказаний и административных взысканий в пределах компетенции, осуществления контрольно-разрешительных мер в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения национальной безопасности, предотвращения терроризма и недопущения религиозно-экстремистских проявлений в республике, предупреждения нанесения ущерба безопасности Кыргызской Республике, обеспечения безопасности государства, выявления, предупреждения и пресечения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также противоправных посягательств на конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность Кыргызской Республики.
По Государственному комитету национальной безопасности расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 865,2 млн.сомов, с ростом на 54,9 млн.сомов или 6,8 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 838,3 млн.сомов, с ростом на 137,0 млн.сомов или 19,5 % и за счет спецсредств 26,8 млн.сомов, с уменьшением на 82,2 млн.сомов или 75,4 %.
В 2013 году расходы по бюджетным средствам прогнозируются в объеме 637,3 млн. сомов. В 2014 году расходы по бюджетным средствам прогнозируются в объеме 629,6 млн. сомов.
По 9 ГУ ГКНБ КР расходы по бюджетным средствам на 2012 год предусмотрены в сумме 189,5 млн.сомов, с ростом на 22,3 млн.сомов или на 13,3% относительно уточненного бюджета 2011 года.
В 2013-2014 году прогнозируются расходы по бюджетным средствам в объеме 150,7 млн. сомов ежегодно.
По Министерству внутренних дел КР расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 2657,1 млн.сомов, с уменьшением на 144,4 млн.сомов или 5,2 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 2557,1 млн.сомов, с уменьшением на 182,8 млн.сомов или 6,7 % и за счет спецсредств 100,1 млн.сомов, с ростом на 38,5 млн.сомов или на 62,5 %.
Расходы уменьшены в связи с сокращением незащищенных статей расходов, таких как статьи «Машины и оборудование», «Здания и сооружения».
В 2013 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 2533,7 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 2433,6 млн.сомов, специальные средства составляют 100,1 млн.сомов.
В 2014 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 2631,3 млн.сомов Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 2531,2 млн.сомов, специальные средства составляют 100,1 млн.сомов.
По Внутренним войскам МВД КР расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 282,5 млн.сомов, с уменьшением на 42,7 млн.сомов или на 13,1 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 278,7 млн. сомов, с уменьшением на 42,5 млн.сомов или на 13,3 % и за счет спецсредств 3,7 млн. сомов, с уменьшением на 0,2 млн.сомов или 5,1 %.
В 2013 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 283,4 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 279,6 млн.сомов, специальные средства составляют 3,7 млн. сомов.
В 2014 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 283,4 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 279,6 млн.сомов, специальные средства составляют 3,7 млн.сомов, или на уровне 2013 года.
По Государственной службе исполнения наказаний при ПКР расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 625,1 млн.сомов, с уменьшением на 23,9 млн.сомов или 3,7 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 607,6 млн.сомов, с уменьшением на 23,5 млн.сомов или 3,7 % и за счет спецсредств 17,6 млн.сомов, с уменьшением на 0,2 млн.сомов.
Расходы уменьшены в связи с сокращением незащищенных статей расходов, таких как статьи «Машины и оборудование», «Здания и сооружения».
В 2013 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 601,9 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 584,3 млн.сомов, специальные средства составляют 17,6 млн. сомов.
В 2014 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 602,7 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 584,3 млн.сомов, специальные средства составляют 18,4 млн.сомов.
По Департаменту по охране и конвоированию ГСИН при ПКР расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 134,7 млн.сомов, с уменьшением на 37,4 млн.сомов или 21,7 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 134,3 млн.сомов, с уменьшением на 37,5 млн.сомов или 21,8 % и за счет спецсредств 0,4 млн.сомов, с ростом на 0,1 млн.сомов.
Расходы уменьшены в связи с сокращением незащищенных статей расходов, таких как статьи «Машины и оборудование», «Здания и сооружения».
В 2013 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 135,3 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 134,9 млн.сомов, специальные средства составляют 0,4 млн.сомов.
В 2014 году со спецсредствами прогнозируются расходы в объеме 140,7 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 140,3 млн.сомов, специальные средства составляют 0,4 млн.сомов.
По Службе по контролю наркотиков при ПКР расходы по бюджетным средствам на 2012 год предусмотрены в сумме 109,3 млн.сомов, с уменьшением на 64,8 млн. сомов или 37,2 % относительно уточненного бюджета 2011 года.
В 2013 году расходы по бюджетным средствам прогнозируются в объеме 119,2 млн. сомов. В 2014 году расходы по бюджетным средствам прогнозируются в объеме 123,9 млн. сомов.
По Службе финансовой полиции при ПКР расходы на 2012 год предусмотрены в сумме 145,1 млн. сомов, с уменьшением на 15,6 млн. сомов или 9,7 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 84,3 млн.сомов, с уменьшением на 36,5 млн.сомов или 30,2 % и за счет спецсредств 60,8 млн.сомов, с ростом на 20,9 млн.сомов или на 52,4 %.
Расходы уменьшены в связи с уменьшение заработной платы сотрудников Службы финансовой полиции, связано с сокращением штатной численности, согласно распоряжению КР № 116 от 25.03.2011 года.
В 2013 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 150,5 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 89,3 млн.сомов, специальные средства составляют 61,2 млн.сомов.
В 2014 году расходы со спецсредствами прогнозируются в объеме 150,9 млн.сомов. Из них, расходы по бюджетным средствам составляют 89,3 млн.сомов, специальные средства составляют 61,6 млн.сомов.
По Государственной таможенной службе расходы по специальным средствам на 2012 год предусмотрены в сумме 694,6 млн. сомов, с ростом на 67,8 млн.сомов или 10,8 % относительно уточненного бюджета 2011 года.
В 2013 году по спецсредствам прогнозируются расходы в объеме 572,4 млн. сомов.
В 2014 году по спецсредствам прогнозируются расходы в объеме 572,4 млн.сомов, на уровне 2013 года.
По подразделу «Судебная система» на 2012 год предусмотрены в сумме 725,3 млн. сомов, с уменьшением на 10,2 млн.сомов или 1,4 % относительно уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составляет 714,9 млн.сом, с уменьшением на 143,4 млн.сомов или 16,7 % и за счет спец.средств 10,4 млн.сом с увеличением на 0,5 млн.сомов.
Расходы на 2013 год предусмотрены в сумме 445,6 млн.сом, из них бюджетные средства составляют 435,0 млн.сомов и специальные средства составляют 10,5 млн.сомов.
Расходы на 2014 год предусмотрены в сумме 463,6 млн.сом, из них бюджетные средства составляют 453,0 млн.сомов и специальные средства составляют 10,5 млн.сомов.
Расходы по Конституционной палате Верховного суда КР на 2012 год предусмотрены 15,6 млн. сомов с увеличением на 13,5 млн. сомов или в 7,4 раза относительного уточненного 2011 года, из них бюджетные средства составляют 15,6 млн.сом.
Расходы по Верховному суду КР на 2012 год предусмотрены 58,4 млн. сомов с уменьшением на 4,9 млн. сомов или 7,7 % относительного уточненного 2011 года, из них бюджетные средства составляют 57,8 млн. сомов с уменьшением на 4,8 млн. сомов или 7,7% и за счет спец средства составляют 0,6 млн.сомов на уровне по отношению предыдущего года.
Расходы на 2013 год прогнозируются в сумме 66,2 млн.сом, из них бюджетные средства составляют 65,7 млн. сомов и специальные средства составляют 0,6 млн.сомов.
Расходы на 2014 год прогнозируются в сумме 69,1 млн.сом, из них бюджетные средства составляют 68,6 млн. сомов и специальные средства составляют 0,6 млн.сомов.
Расходы по Государственному центру судебных экспертиз при МЮ КР на 2012 год предусмотрены в сумме 18,4 млн.сомов с уменьшением на 3,3 млн.сомов или 21,6% относительно уточненного бюджета 2011 года, из них бюджетные средства составляют 16,7 млн. сомов с уменьшением на 3,4 млн.сомов или 25,7% и за счет специальных средств 1,8 млн.сомов на уровне предыдущего года.
Расходы на 2013 год прогнозируются в сумме 15,7 млн.сомов, из них бюджетные средства составляет 13,8 млн.сомов и специальные средства составляют 1, 9 млн.сомов.
Расходы на 2014 год прогнозируются в сумме 16,3 млн.сомов, из них бюджетные средства составляет 14,4 млн.сомов и специальные средства составляют 1,9 млн.сомов.
Расходы по Судебному департаменту Кыргызской Республики на 2012 год предусмотрены 336,9 млн. сомов с уменьшением на 89,3 млн. сомов или 20,9% относительно уточненного бюджета 2011 года из них бюджетные средства составляют 328,6 млн. сомов с уменьшением на 90,3 или 21,5 % и за счет специальных средств составляют 8,1 млн. сомов с увеличением на 4,1 млн. сом.
Расходы на 2013 год прогнозируются в сумме 363,6 млн.сом, из них бюджетные средства составляет 355,5 млн.сомов и специальные средства составляют 8,1 млн.сомов.
Расходы на 2014 год прогнозируются в сумме 378,2 млн. сомов, из них бюджетные средства составляет 370,1 млн. сомов и специальные средства составляют 8,1 млн.сомов.
По Генеральной прокуратуре КР на 2012 год предусмотрено 270,7 млн.сомов с уменьшением на 64,7 млн. сомов или 19,3% относительно уточненного бюджета 2011 года.
Расходы по бюджетным средствам на 2013 и 2014 годы соответственно прогнозируются в сумме 262,6 млн. сом и 265,3 млн. сомов
По Омбудсмену КР По Аппарату Омбудсмен (Акыйкатчы) КР на 2012 год предусмотрено 25,6 млн. сомов с уменьшением на 0,6 млн.сомов или 0,2 % относительно уточненного бюджета 2011 года.
Расходы на 2013 и 2014 годы соответственно прогнозируются в сумме 27,6 и 28,7 млн.сомов.
Экономические вопросы
Раздел «Экономические вопросы» включает в себя расходы на общие экономические вопросы и делимитацию границ, сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охоту, топливо и энергетику, горнодобывающую, обрабатывающую промышленности, строительство, транспорт, связь и другие.
Расходы по разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 23 384,0 млн.сомов с увеличением на 1 372,2 млн.сомов или на 6,2% к уточненному бюджету 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 8 469,4 млн.сомов и за счет спецсредств – 681,9 млн. сомов, за счет средств ПГИ – 14 232,5 млн.сом. Расходы по разделу составят 7,3% к ВВП или 24,5% к общим расходам республиканского бюджета.
В проекте республиканского бюджета на 2012 год расходы Министерства сельского хозяйства и мелиорации запланированы в сумме 1 958,7 млн. сомов, что составляет 85,8 % к уточненному бюджету на 2011 год.
Источниками финансирования расходов Министерства сельского хозяйства и мелиорации в проекте республиканского бюджета на 2012 год запланированы:
- бюджетные средства – 1 085,9 млн.сомов, или 99,6 процентов к уточненному бюджету 2011 года;
- специальные средства - 115,9 млн. сомов, или 106,1 % к уточненному бюджету 2011 года;
- средства ПГИ – 756,9 млн. сомов, или 69,9 % к расходам по уточненному бюджету на 2011 год.
Из средств республиканского бюджета, запланированных в проекте бюджета на 2012 год, на финансирование расходов подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства и мелиорации (сельскохозяйственные) направляется 331,2 млн.сомов, что составляет 96,2 процента к объему расходов уточненного бюджета на 2011 год
Структура расходов подведомственных организаций (сельское хозяйство) по экономической классификации представлена следующим образом:
- на заработную плату сотрудников подведомственных организаций и социальные отчисления запланировано 198,5 млн. сомов, что полностью соответствует объемам расходов 2011 года, и составляет 59,9 процентов от общей суммы расходов (331,2 млн. сомов);
- на приобретение прочих услуг запланированы расходы в сумме 99,2 млн. сомов, из них на противоэпизоотические мероприятии – 47,6 млн. сомов и на мероприятия по борьбе с саранчовыми вредителями и американской белой бабочкой - 33,8 млн.сомов. Планируемые по данной статье затрат объемы расходов составляют 30 процентов об общей суммы затрат по подведомственным организациям (332,3 млн. сомов);
- на коммунальные расходы подведомственных организаций предусмотрено 12,1 млн.сомов, на транспортные расходы - 8,4 млн. сомов, на служебные поездки – 8,1 млн. сомов.
По центральному аппарату Министерства сельского хозяйства и мелиорации включены расходы в сумме 50 млн.сомов на предоставление товарного кредита сельским товаропроизводителям в виде семян яровых зерновых культур, люцерны и эспарцета.
В проекте республиканского бюджета на 2012 год запланированы расходы подведомственных организаций Министерства сельского хозяйства и мелиорации по части водного хозяйства. Это расходы на содержание, техническую эксплуатацию и капитальный ремонт государственных ирригационных и мелиоративных систем, финансируемых из республиканского бюджета в сумме 652,6 млн.сомов, что составляет 99,8 % к расходам по уточненному республиканскому бюджету на 2011 год
В структуре расходов подведомственных организаций по водному хозяйству основную часть занимают расходы на заработную плату сотрудников подведомственных учреждений Госкомводхоза и социальные отчисления - 338 млн.сомов, или 52 % к общей сумме расходов (652,6 млн.сомов). Далее следуют расходы на капитальный ремонт государственных ирригационных и мелиоративных сооружений - 141,3 млн.сомов, или 21,6 % к общей сумме, за ними - расходы на оплату электроэнергии, потребляемой государственными насосными станциями и другими потребителями – 120 млн. сомов, или 18,4 % от общей суммы затрат.
В проекте республиканского бюджета на 2012 год предусмотрено выделение средств Министерству транспорта и коммуникаций в сумме 7 702,8 млн.сомов, что к уточненному бюджету 2011 года составляет 91,0 %, в том числе: бюджетные средства -1 847,6 млн.сомов или 129,2 %; специальные средства - 145,9 млн.сомов или 122,6%, средства ПГИ - 5 709,3 млн.сомов ( 82,6 %).
Бюджетные и специальные средства. В 2012 году предусматривается выделение средств из республиканского бюджета в размере 1 993,5 млн. сомов, что составляет 128,7 % к уточненному бюджету на 2011 год. Из общей суммы на эксплуатацию, ремонт автомобильных дорог общереспубликанского пользования и дорожных сооружений будет направлено 1 722,7 млн. сомов или 86,4 % к общей сумме выделяемых средств.
На эксплуатацию, ремонт автомобильных дорог и дорожных сооружений будут направлены средства в размере 1 722,7 млн. сомов, в том числе:
бюджетные средства - 1 607,0 млн.сомов;
специальные средства - 115,7 млн.сомов.
По статье «Здания и сооружения» по бюджетным средствам предусмотрены средства в размере 1 503,2 млн. сомов, что составляет 93,5 % к сумме бюджетных расходов на дороги.
На содержание Департамента Гражданской Авиации – 66,4 млн. сомов, в том числе 34,9 млн. сомов на выполнение литерных рейсов Президента Кыргызской Республики, Премьер-Министра Кыргызской Республики и Торага Жогорку Кенеша КР.
На содержание аппарата Министерства транспорта и коммуникаций – 110,4 млн. сомов, в том числе 82,0 млн.сомов в виде субсидий для Государственного предприятия «Кыргызаэронавигация», на содержание Государственной фельдегерской службы – 21,4 млн. сомов, по Государственной транспортной инспекции - 23,2 млн. сомов, УМАП «Кыргызинтранс» - 14,1 млн. сомов.
По подведомственным предприятиям Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам (ГАГМР)
а) Проведение геологоразведочные работы подведомственными предприятиями ГАГМР
Финансирование геологоразведочных работ ГАГМР (подведомственные предприятия) на 2012 год предусматривается в сумме 34,3 млн.сомов, или к уточненному бюджету 97,8% .
Финансирование геологоразведочных работ проводится по одной статье «Приобретение прочих услуг» и охватывает все виды затрат.
Бюджетные средства будут направлены по следующим направлениям:
1. Изучение геологии и закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых, прогнозирование перспективных объектов для проведения геологоразведочных работ.
2. Поиски и оценка месторождений полезных ископаемых для развития и укрепления сырьевых баз предприятий горно-металлургического комплексов и строительной индустрии.
3. Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования месторождений подземных вод, мониторинг опасных экзогенных процессов.
4. Формирование баз геологических данных, развитие информационно-коммуникационных технологий в сфере недропользования.
5. Изучения и прогноза развития опасных экзогенных геологических процессов в долине реки Ала-Арча, а также предотвращению прорыва горных озер.
б) По Земельной инспекции по госконтролю за использованием и охраной земель
Финансирование Земельной инспекции по контролю за использованием и охраной земель (Земельная инспекция) при Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам (подведомственные предприятия) на 2012 год предусматривается в сумме 7,2 млн.сомов, или к утвержденному бюджету составляет 102,2%.
Бюджетные средства будут направлены для осуществления контроля за рациональным использованием земель.
Специальные средства Земельной инспекции запланированы на 2012 год в сумме 2,3 млн.сомов, что составляет 100% к уточненному бюджету.
2. Государственная инспекция по надзору за промышленной безопасностью и горному надзору (Госгортехнадзор)
Финансирование Госгортехнадзора на 2012 год предусматривается в сумме 8,5 млн.сомов или к уточненному бюджету составляет 144,3%.
Бюджетные средства будут направлены для осуществления работ по обеспечению защищенности опасных производственных объектов, работников данных объектов и населения, окружающей среды от угроз техногенного характера путем применения, предусмотренных полномочиями Госгортехнадзора мер, направленных на недопущение нарушений юридическими и физическими лицами и гражданами обязательных требований по промышленной безопасности в установленной сфере деятельности. Специальные средства Гостехнадзора запланированы в сумме 1,0 млн.сомов, что составляет 49,2% к уточненному бюджету.
3. Государственная картографо-геодезическая служба (Госкартография)
Финансирование Госкартографии на 2012 год предусматривается в сумме 35,7 млн.сом или к уточненному бюджету составляет 70,4%.
Бюджетные средства будут направлены для осуществления топографо-геодезических работ по делимитации и демаркации государственной границы с сопредельными государствами, создания и ведения географических информационных систем государственного, регионального и ведомственного назначения и т.д.
Специальные средства Госкартографии запланированы в сумме 1,8 млн.сомов, что составляет 58,1% к уточненному бюджету.
Государственный проектный институт по землеустройству «Кыргызгипрозем»
Финансирование ГПИ «Кыргызгипрозем» на 2012 год предусматривается в сумме 26,8 млн. сом или к уточненному бюджету составляет 83,0% .
Бюджетные средства будут направлены для осуществления поставленных задач перед ГПИ «Кыргызгипрозем».
Специальные средства ГПИ «Кыргызгипрозем» запланированы в сумме 3,2 млн.сомов, что составляет 107,1% к уточненному бюджету 2011 г.
Проектом бюджета на 2012 год для Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики проектируется в сумме 13,7 млн.сомов, что составляет 102,2% к уточненному бюджету 2011 года.
За счет выделяемых средств в 2012-2014 гг. будет осуществлено: создание и развитие национальной системы стандартизации в соответствии с международными правилами, развитие и совершенствования системы обеспечения единства измерений в Кыргызской Республики, информационное обеспечение, повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг в соответствие с уровнем развития техники и технологии, содействие экономическому и рациональному использованию ресурсов.
По Центру аккредитации при Министерстве экономики и антимонопольной политики на 2012 год бюджетом предусмотрено 3,5 млн.сомов, что составляет 100 % к уточненному бюджету 2011 года.
За счет выделяемых средств будет осуществлено обеспечение единой политики в области аккредитации, формирование и развитие национальной системы аккредитации и соответствии с международными стандартами, обеспечение доверия к аккредитованным органам по оценке, создание условий для признания результатов деятельности аккредитованных органов по оценке соответствия.
По Министерству экономики и антимонопольной политики (Техрегулирование) предусмотрено на 2012 год 0,9 млн.сомов, что составляет 100 % к уточненному бюджету 2011 года.
За счет выделяемых средств в 2012 году будут разработаны технические регламенты согласно программе технических регламентов на 2011-2014 годы.
По Министерству культуры и туризма (Туризм) предусмотрено на 2012 год 7,0 млн.сомов, что составляет 92,5 % к уточненному бюджету 2011 года.
Выделяемые средства в 2012 году, будут направляться на развитие туристической отрасли в Кыргызской Республики.
В проекте республиканского бюджета на 2012 год Фонду государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики предусматривается выделение средств в сумме 261,3 млн.сомов, что составляет 72,4% к уточненному плану 2011 года, из них бюджетные средства – 200,0 млн.сомов (68,6% к уточненному плану 2011 года), специальные средства – 61,3 млн. сомов (88,3% к уточненному плану 2011 года).
Бюджетные средства будут направлены на пополнение товароматериальных ценностей, согласно номенклатуре запасов государственного резерва, специальные средства – на содержание Фонда.
Охрана окружающей среды
Раздел «Охрана окружающей среды» включает в себя расходы на борьбу с загрязнением окружающей среды, противоэпизоотические мероприятия, ветеринарию, химизацию, защиту и карантин растений и другие.
Расходы по разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 419,0 млн. сомов, что на 44,8 млн.сомов или на 9,7% ниже уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 219,9 млн. сомов, за счет спецсредств - 199,1 млн. сомов. Расходы по разделу составят 0,1% к ВВП или 0,4% к общим расходам республиканского бюджета.
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (подведомственные). В проекте республиканского бюджета на 2012 год предусмотрены средства в сумме 404,1 млн.сомов, что составляет 91% к уточненному бюджету на 2011 г. Из них бюджетные средства – 209,7 млн.сомов, специальные средства – 194,3 млн. сомов.
Согласно постановлению ПКР от 4 ноября 2011 года «О внесении изменений в постановление ПКР «О государственной поддержке мероприятий по регулированию численности волков и шакалов» от 2 сентября 1997 года №509, специальные средства увеличены на 2 млн.сомов по статье «Приобретение прочих услуг» для усиления борьбы с волками и шакалами и обеспечения государственной поддержки мероприятий по регулированию их численности.
Средства будут направлены на реализацию программы «Обеспечение экологической устойчивости». Целью данной программы является разработка и реализация единой государственной политики и основных направлений развития в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия лесных экосистем, развития сети особо охраняемых природных территорий, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности государства.
Жилищные и коммунальные услуги
Раздел «Жилищные и коммунальные услуги» включает в себя расходы на жилищно-коммунальные союзы, дезактивацию и захоронение радиоактивных отходови прочие расходы.
Расходы по разделу на 2012 год предусмотрены в сумме 744,8 млн. сомов, что на 337,9 млн.сомов или на 31,2% ниже уточненного бюджета 2011 года, в том числе расходы за счет бюджетных средств составят 744,5 млн.сомов, за счет спецсредств - 0,3 млн. сомов. Расходы по разделу составят 0,2% к ВВП или 0,8% к общим расходам республиканского бюджета.
738,2 млн. сом будут направлены ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» на субсидирование тепловой энергии и поддержание инфраструктуры пгт. Мин-Куш;
6,3 млн. сом - на расходы, связанные с обработкой и уничтожением токсичных отходов (дезактивация и захоронение радиоактивных отходов).
- Субсидирование тепловой энергии
На компенсацию затрат теплоснабжающих предприятий ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», связанных с выработкой и отпуском тепловой энергии населению регионов Кыргызской Республики по регулируемым государством тарифам, предусматриваются расходы в сумме 738,2 млн.сомов (что на 333,8 млн.сомов меньше уточненного бюджета 2011 года). Компенсация из бюджета теплоснабжающим предприятиям данных расходов позволяют населению иметь доступ к дорогостоящим на сегодняшний день услугам теплоснабжения. В целях снижения нагрузки на бюджет, достижения социальной справедливости, а также в контексте проводимых реформ в социальной сфере, направленной на усиление адресности планируется переход от субсидирования всего населения, пользующегося услугами централизованного теплоснабжения к адресному предоставлению льгот в оплате тепловой энергии. Кроме того, предусматривается реформирование самого ГП «Кыргызжилкоммунсоюз» путем поэтапной передачи его котельных на баланс органам местного самоуправления.
2. Дезактивация и захоронение радиоактивных отходов
На проведение работ по дезактивации и захоронению радиоактивных отходов Республиканскому спецкомбинату предусматривается на 2012 год – 6,6 млн.сомов, что на 3,1 млн.сомов меньше уточненного плана текущего года. Уменьшение произведено с учетом того, что в текущем году произведено приобретение части оборудования и спецтехники.
Здравоохранение