Заключение Контрольно – счётной комиссии городского округа Кинешма на проект решения Кинешемской городской Думы пятого созыва
Вид материала | Документы |
СодержаниеКонтрольно-счетная комиссия отмечает, что Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» Контрольно-счетная комиссия отмечает, что Контрольно-счетная комиссия отмечает, что |
- Методика проведения экспертизы и подготовки заключения на проект бюджета городского, 361.53kb.
- 2012 и 2013 годов (далее заключение, ксп, Проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным, 1210.24kb.
- Иркутск Заключение Контрольно-счетной палаты г. Иркутска на проект Решения Думы, 176.03kb.
- Проект решения Пермской городской Думы «О бюджете города Перми на 2012 год и плановый, 1700.65kb.
- Контрольно-Счётной палаты мо г. Салехард на проект Решения Городской Думы мо г. Салехард, 1217.16kb.
- Президента Российской Федерации и депутатов Думы Тугулымского городского округа пятого, 66.51kb.
- Дума города покачи ханты-Мансийский автономный округ Югра, 72kb.
- Постановление главы администрации городского округа Кинешма, 66.82kb.
- Отчет главы администрации городского округа Кинешма А. В. Томилина «О результатах деятельности, 178.99kb.
- Свердловская область, 12.35kb.
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Здравоохранение» предусмотрены на 2011 год в сумме 116 197,8 тыс. руб., на 2012 год – 116 895,5 тыс. руб., на 2013 год – 111 677,4 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.
№ п/п | Наименование показателей | 2010 год (сводная бюджетная роспись) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
1. | Объем, тыс. рублей | 150 541,4 | 116 197,8 | 116 895,5 | 111 677,4 |
2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
3. | тыс. руб. | | -34 343,6 | 697,7 | -5 218,1 |
4. | в % | | -22,8 | 0,6 | -4,5 |
5. | доля в общем объеме расходов, % | 15,9 | 13,9 | 12,9 | 12,2 |
6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 130 049,6 | 105 210,8 | 105 908,5 | 108 535,0 |
7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 20 491,8 | 10 987,0 | 10 987,0 | 3 142,4 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению со сводной бюджетной росписью на 2010 год, в 2012 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году увеличиваются, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году уменьшаются.
Динамика расходов по разделу «Здравоохранение» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 8
Диаграмма 8
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1.Внесены изменения в раздел 0900«Здравоохранение, физическая культура и спорт» в связи с необходимостью обособления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, учитывая основные понятия, определенные положениями Закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также предложениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, введен новый раздел 1100 «Физическая культура и спорт».
2. В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт отражались в разделе 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».
3. В свою очередь раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и детализирующие его подразделы изложены в следующей редакции:
-0900 «Здравоохранение»;
-0901 «Стационарная медицинская помощь»;
-0902 «Амбулаторная помощь»;
-0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»;
-0904 «Скорая медицинская помощь»;
- 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»;
-0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»;
-0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»;
-0908 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»;
-0909 «Другие вопросы в области здравоохранения».
4. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.
Основание:
1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».
2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.
Раздел 1000 «Социальная политика»
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Социальная политика» предусмотрены на 2011 год в сумме 17 877,4 тыс. руб., на 2012 год – 16 816,6 тыс. руб., на 2013 год – 16 953,9 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.
№ п/п | Наименование показателей | 2010 год (сводная бюджетная роспись) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
1. | Объем, тыс. рублей | 41 559,2 | 17 877,4 | 16 816,6 | 16 953,9 |
2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
3. | тыс. руб. | | -23 681,8 | -1 060,8 | 137,3 |
4. | в % | | -57,0 | -5,9 | 0,8 |
5. | доля в общем объеме расходов, % | 4,4 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 25 176,4 | 7 995,3 | 6 792,1 | 6 827,1 |
7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 16 382,8 | 9 882,1 | 10 024,5 | 10 126,8 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению со сводной бюджетной росписью на 2010 год, в 2012 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году тоже уменьшаются, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году незначительно увеличиваются.
Динамика расходов по разделу «Социальная политика» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 9
Диаграмма 9
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены на 2011 год в сумме 3 656,5 тыс. руб., на 2012 год – 3 856,5 тыс. руб., на 2013 год – 3 156,5 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.
№ п/п | Наименование показателей | 2010 год (сводная бюджетная роспись) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
1. | Объем, тыс. рублей | 0,0 | 3 656,5 | 3 856,5 | 3 156,5 |
2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
3. | тыс. руб. | | 3 656,5 | 200,0 | -700,0 |
4. | в % | | | 5,5 | -18,2 |
5. | доля в общем объеме расходов, % | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 0,0 | 3 656,5 | 3 856,5 | 3 156,5 |
7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к увеличению в 2012 году по отношению к предыдущему, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году незначительно уменьшаются.
Динамика расходов по разделу «Физическая культура и спорт» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 10
Диаграмма 10
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1. В связи с необходимостью обособления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, учитывая основные понятия, определенные положениями Закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также предложениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, введен новый раздел 1100 «Физическая культура и спорт», детализированный пятью подразделами:
- 1101 «Физическая культура»;
- 1102 «Массовый спорт»;
- 1103 «Спорт высших достижений»;
- 1104«Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта»;
-1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта».
2. В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт отражались в разделе 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».
3. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.
Основание:
1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».
2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены на 2011 год в сумме 602,0 тыс. руб., на 2012 год – 593,5 тыс. руб., на 2013 год – 596,4 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.
№ п/п | Наименование показателей | 2010 год (сводная бюджетная роспись) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
1. | Объем, тыс. рублей | 0,0 | 602,0 | 593,5 | 596,4 |
2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
3. | тыс. руб. | | 602,0 | -8,5 | 2,9 |
4. | в % | | | -1,4 | 0,5 |
5. | доля в общем объеме расходов, % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 0,0 | 602,0 | 593,5 | 596,4 |
7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2012 по отношению к предыдущему году, в 2013 году незначительно увеличиваются по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по разделу «Средства массовой информации» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 11
Диаграмма 11
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:
1.Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере радио - телевизионного вещания, а также обеспечение выполнения функций учреждениями в указанной сфере выделены из раздела 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в новый раздел 1200 «Средства массовой информации», детализированный следующими подразделами:
- 1201 «Телевидение и радиовещание»;
- 1202 «Периодическая печать и издательства»;
-1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации»;
-1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации».
2. В 2010 году расходы на радио отражались в разделе 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации».
3. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.
Основание:
1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».
2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены на 2011 год в сумме 1 166,2 тыс. руб., на 2012 год – 1 988,3 тыс. руб., на 2013 год – 2 988,3 тыс. руб.
Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.
№ п/п | Наименование показателей | 2010 год (сводная бюджетная роспись) | 2011 год (проект) | 2012 год (проект) | 2013 год (проект) |
1. | Объем, тыс. рублей | 0,0 | 1 166,2 | 1 988,3 | 2 988,3 |
2. | изменения к предыдущему году: | | | | |
3. | тыс. руб. | | 1 166,2 | 822,1 | 1 000,0 |
4. | в % | | | 70,5 | 50,3 |
5. | доля в общем объеме расходов, % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
6. | Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб. | 0,0 | 1 166,2 | 1 988,3 | 2 988,3 |
7. | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к увеличению в 2012 и 2013 годах по отношению к предыдущему году.
Динамика расходов по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 12
Диаграмма 12