Заключение Контрольно – счётной комиссии городского округа Кинешма на проект решения Кинешемской городской Думы пятого созыва

Вид материалаДокументы

Содержание


Контрольно-счетная комиссия отмечает, что
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что
Контрольно-счетная комиссия отмечает, что
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Раздел 0900 «Здравоохранение»

В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Здравоохранение» предусмотрены на 2011 год в сумме 116 197,8 тыс. руб., на 2012 год – 116 895,5 тыс. руб., на 2013 год – 111 677,4 тыс.  руб.

Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.



п/п


Наименование показателей

2010 год

(сводная бюджетная

роспись)

2011 год

(проект)

2012 год

(проект)

2013 год

(проект)

1.

Объем, тыс. рублей

150 541,4

116 197,8

116 895,5

111 677,4

2.

изменения к предыдущему году:













3.

тыс. руб.




-34 343,6

697,7

-5 218,1

4.

в %




-22,8

0,6

-4,5

5.

доля в общем объеме расходов, %

15,9

13,9

12,9

12,2

6.

Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб.

130 049,6

105 210,8

105 908,5

108 535,0

7.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

20 491,8

10 987,0

10 987,0

3 142,4

Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению со сводной бюджетной росписью на 2010 год, в 2012 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году увеличиваются, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году уменьшаются.

Динамика расходов по разделу «Здравоохранение» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 8

Диаграмма 8




Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:

1.Внесены изменения в раздел 0900«Здравоохранение, физическая культура и спорт» в связи с необходимостью обособления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, учитывая основные понятия, определенные положениями Закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также предложениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, введен новый раздел 1100 «Физическая культура и спорт».

2. В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт отражались в разделе 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».

3. В свою очередь раздел 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и детализирующие его подразделы изложены в следующей редакции:

-0900 «Здравоохранение»;

-0901 «Стационарная медицинская помощь»;

-0902 «Амбулаторная помощь»;

-0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»;

-0904 «Скорая медицинская помощь»;

- 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»;

-0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов»;

-0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»;

-0908 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»;

-0909 «Другие вопросы в области здравоохранения».

4. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.

Основание:

1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».

2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.


Раздел 1000 «Социальная политика»

В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Социальная политика» предусмотрены на 2011 год в сумме 17 877,4 тыс. руб., на 2012 год – 16 816,6 тыс. руб., на 2013 год – 16 953,9 тыс.  руб.

Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.





п/п


Наименование показателей

2010 год

(сводная бюджетная

роспись)

2011 год

(проект)

2012 год

(проект)

2013 год

(проект)

1.

Объем, тыс. рублей

41 559,2

17 877,4

16 816,6

16 953,9

2.

изменения к предыдущему году:













3.

тыс. руб.




-23 681,8

-1 060,8

137,3

4.

в %




-57,0

-5,9

0,8

5.

доля в общем объеме расходов, %

4,4

2,1

1,8

1,8

6.

Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб.

25 176,4

7 995,3

6 792,1

6 827,1

7.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

16 382,8

9 882,1

10 024,5

10 126,8

Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2011 году по сравнению со сводной бюджетной росписью на 2010 год, в 2012 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году тоже уменьшаются, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году незначительно увеличиваются.

Динамика расходов по разделу «Социальная политика» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 9


Диаграмма 9




Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены на 2011 год в сумме 3 656,5 тыс. руб., на 2012 год – 3 856,5 тыс. руб., на 2013 год – 3 156,5 тыс.  руб.

Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.




п/п


Наименование показателей

2010 год

(сводная бюджетная

роспись)

2011 год

(проект)

2012 год

(проект)

2013 год

(проект)

1.

Объем, тыс. рублей

0,0

3 656,5

3 856,5

3 156,5

2.

изменения к предыдущему году:













3.

тыс. руб.




3 656,5

200,0

-700,0

4.

в %







5,5

-18,2

5.

доля в общем объеме расходов, %

0,0

0,4

0,4

0,3

6.

Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб.

0,0

3 656,5

3 856,5

3 156,5

7.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к увеличению в 2012 году по отношению к предыдущему, в 2013 году расходы по названному разделу по отношению к предыдущему году незначительно уменьшаются.

Динамика расходов по разделу «Физическая культура и спорт» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 10


Диаграмма 10




Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:

1. В связи с необходимостью обособления расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, учитывая основные понятия, определенные положениями Закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также предложениями Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, введен новый раздел 1100 «Физическая культура и спорт», детализированный пятью подразделами:

- 1101 «Физическая культура»;

- 1102 «Массовый спорт»;

- 1103 «Спорт высших достижений»;

- 1104«Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта»;

-1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта».

2. В 2010 году расходы на физическую культуру и спорт отражались в разделе 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт».

3. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.

Основание:

1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».

2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.


Раздел 1200 «Средства массовой информации»

В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Средства массовой информации» предусмотрены на 2011 год в сумме 602,0 тыс. руб., на 2012 год – 593,5 тыс. руб., на 2013 год – 596,4 тыс.  руб.

Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.




п/п


Наименование показателей

2010 год

(сводная бюджетная

роспись)

2011 год

(проект)

2012 год

(проект)

2013 год

(проект)

1.

Объем, тыс. рублей

0,0

602,0

593,5

596,4

2.

изменения к предыдущему году:













3.

тыс. руб.




602,0

-8,5

2,9

4.

в %







-1,4

0,5

5.

доля в общем объеме расходов, %

0,0

0,1

0,1

0,1

6.

Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб.

0,0

602,0

593,5

596,4

7.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0


Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к снижению в 2012 по отношению к предыдущему году, в 2013 году незначительно увеличиваются по отношению к предыдущему году.

Динамика расходов по разделу «Средства массовой информации» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 11


Диаграмма 11




Контрольно-счетная комиссия отмечает, что:

1.Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере радио - телевизионного вещания, а также обеспечение выполнения функций учреждениями в указанной сфере выделены из раздела 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в новый раздел 1200 «Средства массовой информации», детализированный следующими подразделами:

- 1201 «Телевидение и радиовещание»;

- 1202 «Периодическая печать и издательства»;

-1203 «Прикладные научные исследования в области средств массовой информации»;

-1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации».

2. В 2010 году расходы на радио отражались в разделе 0800 «Культура, кинематография, средства массовой информации».

3. Администрация городского округа Кинешма при составлении проекта бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов учла изменения в бюджетной классификации Российской Федерации, планируемые к введению в действие с 1 января 2011 года.

Основание:

1.Федеральный Закон РФ от 30.09.2010г. №245-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и иные законодательные акты РФ» (внесено изменение в пункта 3 статьи 21 «Классификация расходов бюджетов».

2.Приказ Министерства Финансов РФ от 09.08.2010г. № 02-05-10/3007.


Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В проекте решения о бюджете расходы бюджета городского округа по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» предусмотрены на 2011 год в сумме 1 166,2 тыс. руб., на 2012 год – 1 988,3 тыс. руб., на 2013 год – 2 988,3 тыс.  руб.

Динамика расходов бюджета по проекту решения о бюджете и действующему решению о бюджете по данному разделу приведена в таблице.




п/п


Наименование показателей

2010 год

(сводная бюджетная

роспись)

2011 год

(проект)

2012 год

(проект)

2013 год

(проект)

1.

Объем, тыс. рублей

0,0

1 166,2

1 988,3

2 988,3

2.

изменения к предыдущему году:













3.

тыс. руб.




1 166,2

822,1

1 000,0

4.

в %







70,5

50,3

5.

доля в общем объеме расходов, %

0,0

0,1

0,2

0,3

6.

Без учета межбюджетных трансфертов, тыс. руб.

0,0

1 166,2

1 988,3

2 988,3

7.

Межбюджетные трансферты, тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Анализ динамики расходов бюджета городского округа по проекту решения о бюджете показывает, что расходы по данному разделу имеют тенденцию к увеличению в 2012 и 2013 годах по отношению к предыдущему году.

Динамика расходов по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» за период 2010-2013 года в тыс. руб. представлена на Диаграмме 12

Диаграмма 12