Программа социально-экономического развития пермского края на 2009-2012 годы и на период до 2017 года
Вид материала | Программа |
СодержаниеУправление решением приоритетных задач 6.Приложение к блоку «Экономическое развитие» 6.1.Таблица 1. Численность занятых, анализ 2008-2011 гг., чел. |
- Программа социально-экономического развития пермского края на 2009-2012 годы и на период, 6063.45kb.
- Долгосрочная программа социально-экономического развития Алтайского края на период, 2146.67kb.
- Правительство хабаровского края постановление от 13 января 2009 г. N 1-пр о стратегии, 2098.87kb.
- Значимые события социально-экономической, 55.68kb.
- Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период, 6675.56kb.
- Программы социально-экономического развития Пермского края в 2006-2010 годах и на период, 468.2kb.
- Законодательное собрание пермского края постановление, 1291.03kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2012-2014 годы, 89.73kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития джидинского района на 2008-2010, 6355.65kb.
Управление решением приоритетных задач
Реализация настоящей Программы за счет результативной деятельности команды профессионального управления требует кардинального пересмотра и дополнения функции кадровой работы в органах государственной и муниципальной власти края.
Текущая кадровая работа должна быть совмещена с полномасштабной деятельностью по созданию и реализации Стратегии развития профессионального управления, управлением человеческими ресурсами, а также финансовыми и материальными ресурсами, обеспечивающими деятельность кадрового состава органов государственной и муниципальной власти.
Формирование команды профессионального управления, повышение ее компетентности и достижение результатов должно сопровождаться комплексными и сбалансированными управленческими действиями в отношении:
распределения целей деятельности и полномочий между управляющими структурами и должностными лицами;
регламентации деятельности управляющих структур и должностных лиц и определение требований к персоналу;
подбора, оценки, обучения и ротации персонала и управления трудовыми ресурсами в целом;
формирования механизмов мотивации;
планирования и расходов финансовых ресурсов на административно-управленческую деятельность;
антикоррупционного контроля;
создания и применения на практике систем оценки эффективности развития персонала.
Повышение качества персонала органов государственной и муниципальной власти направлена на то, чтобы сделать изменения в организации административно-управленческой деятельности максимально устойчивыми и необратимыми.
По каждому направлению, изложенному в настоящем разделе Программы, решение приоритетных задач содержательно изменит управленческую среду и традиции ее формирования в органах власти.
Положения настоящего раздела Программы являются основой для последующих разработки, рассмотрения и принятия Стратегии развития профессионального управления в органах государственной и муниципальной власти Пермского края.
6.Приложение к блоку «Экономическое развитие»
6.1.Таблица 1. Численность занятых, анализ 2008-2011 гг., чел.
-
Нефтяная промышленность
Химическая промышленность
Транспорт
Логистика складская
Электроэнергетика
Машиностроение
Строительство
Металлургия
Торговля
Лесопромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс
в т.ч. сельское хозяйство
Финансовая деятельность
Связь и телекоммуникации
Здравоохранение
Образование
Туризм
Прочие отрасли
ИТОГО:
2008
План. численность занятых
7789
38321
59400
1525
32624
83758
47459
25872
89240
25199
64201
36407
21200
15377
94429
117566
11730
191316
927006
∆
24-20
18
95
0
6
75
209
475
55
46
0
0
0
212
20
0
0
5
-
1216
Малый бизнес
40
50
200
35
0
0
0
0
368
125
109
104
0
13
15
0
11
-
966
Инновац. деятельность
-125
-86
0
60
-720
-280
-240
-85
184
0
-20
-18
0
0
0
0
5
-
-1307
ВЯД
8
37
0
18
32
83
47
25
46
5
0
0
21
0
64
0
9
-
395
Проект. деятельность
0
0
0
100
0
150
312
26
276
22
199
188
0
0
0
0
20
-
1105
Прирост от деятельности Правительства (∆)
-59
96
200
219
-613
162
594
21
920
152
288
274
233
33
79
0
50
-
2375
Итого (плановая +∆)
7730
38417
59600
1744
32011
83920
48053
25893
90160
25351
64489
36681
21433
15410
94508
117566
11780
191316
929381
2009
План. численность занятых
7248
38220
58405
1601
31972
82083
46984
25543
86534
25000
60991
33640
23100
15385
94408
117465
11965
189040
915980
∆
24-20
18
95
109
30
78
205
470
56
45
55
40
40
231
20
17
28
10
-
1507
Малый бизнес
40
50
237
178
0
0
0
0
360
478
414
399
0
15
28
0
70
-
1870
Инновац. деятельность
-130
-80
0
297
-760
-250
-200
-90
181
0
-35
-27
0
-30
0
-96
20
-
-1173
ВЯД
8
37
49
88
31
82
47
25
45
15
17
7
23
20
51
87
33
-
658
Проект. деятельность
0
0
0
125
0
305
400
30
271
495
273
252
0
0
0
0
180
-
2079
Прирост от деятельности Правительства (∆)
-64
102
395
718
-651
342
717
21
902
1043
709
671
254
25
96
19
313
-
4941
Итого (плановая +∆)
7161
38418
59000
2538
30708
82587
48295
25585
88356
26195
61988
34585
23587
15443
94583
117484
12328
189040
920921
2010
План. численность занятых
7095
37461
57258
1681
31332
80441
46514
25511
84858
25000
57941
31453
25200
15380
94381
117448
12204
187166
906898
∆
24-20
18
95
81
26
80
201
465
62
44
22
40
40
252
10
20
35
12
-
1463
Малый бизнес
40
50
215
158
0
0
0
0
353
428
387
357
0
23
32
0
158
-
1844
Инновац. деятельность
-135
-75
0
264
-750
-300
-190
-97
177
0
-50
-35
0
-30
10
-113
20
-
-1269
ВЯД
7
37
43
80
31
80
47
25
44
7
5
3
25
20
57
90
50
-
648
Проект. деятельность
0
0
0
150
0
305
1150
45
266
198
314
271
0
0
0
0
350
-
2778
Прирост от деятельности Правительства (∆)
-70
107
339
678
-639
286
1472
35
884
655
696
636
277
23
119
12
590
-
5464
Итого (плановая +∆)
6902
37766
58219
3296
29429
81231
49297
25588
87564
26850
59634
33034
25964
15461
94675
117479
13157
187166
912362
2011
План. численность занятых
7017
37904
56975
1765
31196
78832
46049
25479
81286
25000
55044
30824
27400
15350
94440
117403
12448
185568
899156
∆
24-20
19
94
63
24
82
197
460
75
43
42
10
40
274
12
0
54
15
-
1494
Малый бизнес
40
50
186
144
0
0
0
0
347
468
440
390
0
25
35
0
235
-
1970
Инновац. деятельность
-115
-63
-44
240
-600
-402
-170
-105
173
0
-75
-50
0
-30
10
-115
30
-
-1266
ВЯД
7
37
71
71
31
78
46
25
43
25
5
2
27
24
65
90
50
-
695
Проект. деятельность
0
0
0
200
0
855
1705
65
260
378
420
299
0
0
0
0
528
-
4411
Прирост от деятельности Правительства (∆)
-49
118
276
679
-487
728
2041
60
866
913
830
681
301
31
110
29
858
-
7304
Итого (плановая +∆)
6968
38022
57251
2444
30709
79560
48090
25539
82152
25913
55874
31505
27701
15381
94550
117432
13306
185568
906460
Прирост за период 2008-2011
-242
423
1210
2294
-2390
1518
4824
137
3572
2763
2523
2262
1065
112
404
60
1811
-
20084
Итого к 2011 году
6775
38327
58185
4059
28806
80350
50873
25616
84858
27763
57567
33086
28465
15462
94844
117463
14259
185568
919240