Цель: Создание конкурентоспособной туристской индустрии
№
1 этап
2 этап
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
3
4
5
6
7
11
Целевые индикаторы:
Объем въездного туризма на 10% ежегодно от показателя 2008 года (70 чел.) и составит в 2015 году 139 человек
94
103
114114 114
1 126
139
22
Объем внутреннего туризма на 12% ежегодно от показателя 2008 года(1655чел.) и составит в 2015 году 3655 человек
2324
2602
2914
3263
3655
Задача.1 Развитие пляжного, спортивного и культурно-познавательного туризма в регионе
1
Объем туристских услуг в 2015 году до 9 %
1%
3%
5%
7%
9%
2
Количество посетителей музея в городе Абае в 2015 году до 4200 чел (в 2009 г – 3950 чел.)
4000
4050
4100
4150
4200
3
Участие в ярмарках, выставках на территории области и республики, в 2015 году до 3 ед.
1
1
2
2
3
4
Количество районных мероприятий по спортивному туризму и туристскому многоборью, в 2015 году до 5ед.
1
2
3
4
5
Пути достижения:
С целью достижения поставленной цели будут проведены следующие мероприятия:
1. благоустройство подъездных путей к зонам отдыха;
2. включение «Спасского мемориала», расположенного на територии сельского округа Курма, в туристический маршрут по Карагандинской области;
3. увеличение различных спортивных соревнований по спортивному туризму и туристскому многоборью на районном уровне;
Для продвижения туристских маршрутов по историко - культурным местам региона будет проводиться пропаганда развития туризма в регионе через СМИ - статьи о туризме и о районных туристических соревнованиях в местной газете «АБАЙ - Ақиқат», через выпуск буклетов о музее города Абая, участие в ярмарках, выставках, на территории области и республики.
В школах в преддверии «Дня туризма» будут проводиться классные часы «День туризма»
Также пополнение информации о туристском потенциале района на веб-сайте Министерства туризма и спорта Республики Казахстан ссылка скрыта и на сайте Управления туризма, физической культуры и спорта области ссылка скрыта, на сайте отдела образования, физической культуры и спорта Абайского района www.Бilim - otdel.kz.
Меры, указанные в рамках данной задачи будут реализовываться в течение всего периода действия программы.
Направление 2 «Социальная сфера и человеческий потенциал»
Цель: Укрепление здоровья населения района и обеспечение устойчивого социально-демографического развития
№
Показатель****
1 этап
2 этап
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Ожидаемая продолжительность жизни населения к 2015 году до 67 лет (2009 год – 63,3 лет).
64,5
65,1
65,8
66,3
67
2
Общая смертность к 2015 году до 13,4 на 1000 населения (2009 год – 13,5)
14,9
14,5
14,0
13,6
13,4
3
Материнская смертность к 2015 году на 1000 родившихся живыми (2009 год – 0)
0
0
0
0
0
4
Младенческая смертность к 2015 году до 5,2 на 1 000 родившихся живым (2009 год – 11,6)
6,9
6,7
5,4
5,3
5,2
Наименование задач и показателей
1 этап
2 этап
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. чел. населения, к 2015 году до 67,9 (2009г. – 76,8)
76,7
74,3
72,2
69,9
67,9
2
Смертность от туберкулеза, на 100 чел. населения к 2015 году до 11,0 (2009г. –14,6)
14,9
14,8
13,0
12,9
11,0
Пути достижения:
В течение первого этапа реализации программы (2011-2013 гг.) позитивная динамика основных показателей здоровья населения будет обеспечена за счет ряда мероприятий:
1. Проведение профосмотров, направленных по графику, восстановление, сохранение и укрепление здоровья с применением медико-социальных технологий с активным вовлечением самих пациентов и их близких через повышение ответственности за свое здоровье с целью улучшения и повышения качества жизни;
2.Обеспечение бесплатными лекарственными препаратами отдельных категорий взрослого населения;
Разработка и реализация индивидуальной реабилитационной программы для тяжелобольных, одиноких, престарелых, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями;
Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья населения;
Проведение скрининговых обследований (сельского населения) взрослого и детского населения на раннее выявление болезней системы кровообращения, онкозаболеваний, эндокринной патологии, ИППП;
Своевременное дообследование и оздоровление выявленной патологии в условиях районных, областных медучреждениях;
Недопущение материнской смертности и снижение младенческой смертности;
Активизация работы амбулаторно-поликлинической службы по оздоровлению женщин фертильного возраста с экстрагенитальной патологией беременности;
Информирование населения в СМИ по вопросам планирования семьи;
Наблюдение детей из социально-неблагополучных семей;
Обеспечение эффективности оказания неотложной помощи медицинскими работниками ПСМП при острых состояниях у детей при их посещении;
Проведение осмотра раннего выявления госпитализации и оперативного лечения детей с врожденными пороками развития;
Выявление патологии у детей;
Обеспечение доступности и своевременности госпитализации детей первого года жизни, охватом профилактическими прививками не менее 95 % детского населения района.
При реализации второго этапа программы (2014 – 2015 гг.) будет проводиться активная работа по профилактике заболеваемости (в т.ч. социально значимыми заболеваниями), пропаганде здорового образа жизни, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, совершенствования системы управления, предполагающего повышение качества медицинских услуг в системе здравоохранения за счет:
качественного медицинского образования;
повышения квалификации врачебных кадров;
улучшения материально-технической базы медицинских организаций и своевременного обновления медицинского и технологического оборудования;
эффективного лекарственного обеспечения.
Цель: Обеспечение качества и доступности образования, повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей
№
Показатель
2010 г.
1 этап
2 этап
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
Целевой индикатор
1
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением, к 2015 году -100% (2009 -86%)*
99,1
99,1
99,7
99,7
100
100
2
Доля школ, работающих по программе 12-летнего образования, к 2015 году -100%, (2009г.-0%)**
0
0
0
0
0
100
3
Доля школ с естественно-математическим направлением от общего количества школ (2009г.-0%)***, к 2015 году – до 3%.
0
0
0
0
0
3
4
Доля организаций среднего образования внедривших систему электронного обучения к 2015 году – до 34% (2009г.-0%) ***
0
3
16
34
34
34
5
Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов в 2015 году – до 50% (2009г.-44%) ***;
46
47
48
49
49,5
50
6
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, в 2015 году – до 70% (2009г.-60%)**
65
66
67
68
69
70
Задача 1. Увеличение сети дошкольных организаций и улучшение качества предоставляемых услуг дошкольного образования
1
Доля введенных дошкольных организаций от их общего количества, в том числе детских сады ,% (2009г.-13%/0%)
16%
0%
10%
0%
13%
0%
0
0
4%
4%
0
0
2
Охват предшкольной подготовкой детей 5-6 лет, в 2015 году -100 % (2009г.- 100%)*
100
100
100
100
100
100
3
Средний показатель наполняемости групп, в 2015 году – до 24 чел. (2009г.-29)*
29
28
27
26
25
24
4
Доля педагогических кадров дошкольных организаций имеющих высшую и первую категории от их общего количества, в 2015 году – до 44,5 % (2009г.-41%)*
42
42,5
43
43,5
44
44,5
Задача 2. Повышение качества услуг школьного образования
1
Доля школ от их общего количества, обеспеченных**:
кабинетами новой модификации:
- химия в 2015 году – до 70 % (2009г.-48%)
48
48
52
59
63
70
- биология в 2015 году – до 37% (2009г.-22%).
30
37
37
37
37
37
- физика в 2015 году – до 70% (2009г.-70%).
70
70
70
70
70
70
- лингафонных и мультимедийных кабинетов 2015 году – до 69% (2009г.-30%).
31
41
47
53
59
69
2
Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам в 2015 году – до 46% (2009г.-41%)***.
41
42
43
44
45
46
3
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего количества школьников , в 2015 году – до 17% (2009г.-16%)
16
16,3
16,5
16,8
16,9
17
4
Охват детей спортивными секциями в организациях образования, в 2015 году – до 24% (2009г.-21%)
22
22,4
22,5
23
23,5
24
5
Доля организаций образования, в которых функционируют попечительские советы, в 2015 году -100% (2009г.-76% )**
83
93
98
100
100
100
6
Доля школ, в которых внедрен механизм подушевого финансирования в 2015 году – до 3% (2009г.-0)***
0
0
0
0
0
3
7
Доля школ, имеющих медицинские кабинеты, полностью оснащенные необходимым оборудованием, в 2015 году – до 98% (2009г.- 88%)
90
93
94
95
95
98
8
Доля школ, обеспеченных новым технологическим оборудованием пищеблоков и столовых, в 2015 году – до 50% (2009г.-25%)**
30
33
37
40
44
50
9
Доля учащихся школ, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, в 2015 году -100% (2009г.-97,8%)**
97,8
98
98,5
99
99
100
10
Доля детей из малообеспеченных семей охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, в 2015 году -100% (2009г.-100%)**
100
100
100
100
100
100
11
Доля воспитанников предшкольных классов и учащихся 1-4 классов школ, охваченных качественным и сбалансированным горячим питанием, в 2015 году -100% (2009г.-97 %)**
97
97,5
98
98,5
99
100
12
Доля учащихся школ, охваченных качественным и комфортным подвозом к школе и из школы домой (от общего количества нуждающихся детей), 100% (2009г.-100%)**
100
100
100
100
100
100
13
Количество опорных школ (ресурсных центров) в районе, в 2015 году -1 школа (2009г.-0)**
0
0
0
0
0
1
14
Доля школ, имеющих спортивные залы, -78,1% (2009г.-78%)
78,1
78,1
78,1
78,1
78,1
78,1
15
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, до 78% (2009г.- 78%)**
78
78
78
78
78
78
Задача 3. . Обеспечение условий для внедрения системы электронного обучения
1
Доля организаций образования, обеспеченных интерактивным оборудованием в 2015 году – до 78%***
41
48
50
55
59
78
2
Подключение к широкополосному Интернету с гарантированной скоростью передачи данных в 2015 году -100%,:***
56
60
70
80
90
100
3
Количество учащихся на 1 компьютер, в 2015 году – 4 чел. на 1 компьютер(2009г.-9)
7,7
7,1
6,7
6
5
4
Задача 4: Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя
1
Доля молодых специалистов, прибывших для работы в организации образования от общего количества педагогов в 2015 году – до 4% (2009г.-3%)
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
2
Доля преподавателей, имеющих степень магистра от общего количества преподавателей в 2015 году – до 0,6% (2009г.-0,4%)***
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
3
Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации по ваучерной системе к 2015 году – до 1,8%(2009г.-0%)***
0
0
0
0,7
1,2
1,8
4
Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по применению ИКТ в обучении к общему их количеству к 2015 году – до 21% (2009-19)***
19
20
20
20
21
21
5
Доля учителей, прошедших специальную подготовку для работы в системе электронного обучения, к 2015 году – до 4,8% 2009г-0)
0
1,2
3,6
4,8
4,8
4,8
6
Доля руководителей организаций образования, прошедших подготовку и переподготовку в области менеджмента, от их общего количества, к 2015 году – до 20% (2009-19%)***
20
20
20
20
20
20
Задача 5. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии
1
Доля детей, охваченных образовательными программами от общего количества детей с ограниченными возможностями-100% (2009г.- 100%)***
100
100
100
100
100
100
Задача 6: Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1
Доля специалистов по охране прав детей, прошедших курсы по реализации стратегии деинституционализации устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2012 году – до 50% (2009г.-0%)***
0
50
0
0
0
0
2
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных семейным устройством, в 2015 году – до 70 % (2009г.-60%)**
65
66
67
68
69
70
Примечание:
* - В рамках реализации Программы по обеспечению детей дошкольным воспитанием и обучением «Балапан» на 2010-2014 годы.
** - В рамках реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы.
Пути достижения:
На первом этапе (2011-2013 годы):
- укрепление материально-технической базы организаций образования**;
- переход на систему 12-летней школы**;
На втором этапе (2014-2015 годы):
- обеспечение 100% охватом детей дошкольного возраста обучением и воспитанием*;
- переход 100% школ на систему 12-летнего образования**;
- внедрение электронного обучения**;
- снижение показателя социального сиротства.
Достижение указанных индикаторов и показателей предполагается на основе систематических мероприятий на всех ступенях сферы образования.
В сфере услуг дошкольного образования до 100% будет увеличен охват детей до 6 лет услугами дошкольного воспитания и обучении, как в городской, так и сельской местности в рамках реализации программы «Балапан». Все дети пройдут предшкольную подготовку*. В 2013-2014 годах планируется строительство детского сада в г. Абай на 320 мест, также будет осуществлена реконструкция в 5 школах и открыты 5 мини-центров.
В сфере среднего образования будет внедрена 12-летняя модель обучения.
В районе будет обеспечено 100% подключение школ к широкополосному Интернету и увеличено время работы школьников в Интернете.
Материально-техническая база организаций образования будет усилена интерактивным оборудованием и специализированными кабинетами для предметного обучения. С 2011 года начнется внедрение системы электронного обучения. Будет продолжена работа по развитию и тиражированию проекта АСУ «Білімал. Электронный детский сад. Электронная школа».
В рамках системы будет внедрена и усовершенствована система мониторинга движения детей по «Всеобучу», информационная система учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Повышена эффективность системы охраны прав и защиты законных интересов детей, направленной на комплексное решение вопросов профилактики и предупреждения семейного неблагополучия и социального сиротства, беспризорности и безнадзорности, правонарушений и преступности, обеспечена доступность образования для детей с нарушениями здоровья, из малообеспеченных семей и детей, входящих в группы риска.