Программа развития абайского района на 2011-2015 годы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Пути достижения
К 2015г- до 85% дорог с удовлетворительным состоянием (2009г. – 60%)
Пути достижения
Цель: Устойчивое развитие энергетического комплекса района
Мероприятия по энергосбережению
Пути достижения
Цель: Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Цель: Борьба с преступностью, в том числе с организованными её формами, противодействие незаконному обороту наркотиков и наркомании, обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от преступных посягательств




Показатель

1 этап

2 этап

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

1

Целевой индикатор:

Прогнозный уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения в 2015 г. не выше 82% (2009г. – 76%)

Не более 78

Не более 79

Не более 80

Не более 81

Не более

82

Задача 1. Повышение эффективности борьбы с преступностью и розыска преступников, борьба с наркоманией и наркобизнесом

1

Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступлений данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве, к 2015 году – до 97%

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

2

Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела которых находятся в производстве, к 2015 году – до 90%

80,2

80,4

80,6

80,8

90,0

3

Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений, в 2015 году – до 24,8%

24,0%

24,2%

24,4%

24,6%

24,8%

Пути достижения:

Увеличение доли раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений, а также краж путем осуществления целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по раскрытию преступлений, прежде всего по «горячим следам», улучшения организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным уголовным делам.

Увеличение доли выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, за счет предупреждения, выявления и пресечения деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса; проведения совместных с неправительственными организациями, функционирующими в сфере профилактики наркомании, мероприятий по предупреждению наркомании и наркобизнеса.

Проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков.

Направление 3 «Инфраструктурный комплекс»

Цель: Улучшение связанности экономического пространства



Показатель

1 этап

2 этап

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Целевые индикаторы:

Работы по среднему ремонту а/д района к 2015 г – до 6,3 км


6,3

2

К 2015г- до 85% дорог с удовлетворительным состоянием (2009г. – 60%)

65

70

75

80

85

Задача 1: Повышение уровня развития инфраструктуры автодорожной отрасли, отвечающей современным требованиям, для безопасного и беспрепятственного проезда транспортных средств

1

Средний ремонт дороги в г. Абай 1,8 км

1,8













2

Средний ремонт дорог в п. Топар-4.5 км


4.5













Задача 2. Развитие услуг телекоммуникации

1

Плотность абонентов сотовой связи 33 ед. на 100 жителей к 2015г. (кол-во ед на 100 жителей)

26

28

30

32

33

2

Плотность пользователей Интернет 8 ед на 100 жителей к 2015г, (кол-во ед на 100 жителей)

4

5

6

7

8

Пути достижения:

В ближайший пятилетний период ожидается дальнейший рост и развитие автомобильного транспорта, являющегося основным средством пассажирских и грузовых перевозок в районе.

Приоритетными направлениями в целях развития дорожной инфраструктуры определены:

1) средний ремонт а/д района;

2) установка и эксплуатация светофорных объектов и дорожных знаков;

3) 85% дорог с удовлетворительным состоянием к 2015г. (2009-60%).

В течение 2011-2015 годов объемы дорог по Абайскому району составят:


Наименование

мероприятий

Автодороги районного значения

Городские дороги

Поселковые дороги

Средний ремонт




1,8 км

4,5 км
В рамках реализации мер по повышению уровня развития автодорожной отрасли в 2011 – 2015 гг. планируется осуществление следующего инфраструктурного проекта:






Наименование

Источник финансирования

Протяженность, км в том числе:


Итого

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Средний ремонт внутригородской а/д

1

Улица Энгельса в городе Абай

Бюджет района (30 млн. тенге)


1,8














1,8

2

П.Топар

ТОО «ГРЭС Корпорация Казахмыс»

4,5













4,5




Итого




6,3













6,3


Для достижения поставленной цели программы будут реализованы следующие задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог;

- определение приоритетов развития сети автомобильных дорог;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- выполнение мероприятий по эксплуатации, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

Приоритетным направлением развития дорожной отрасли будет являться увеличение сети автодорог с твердым покрытием, что обеспечит надежные социально-экономические связи между населенными пунктами, районом и областным центром.

Повышение уровня транспортно- эксплуатационного состояния дорожной сети будет способствовать значительному росту социально- экономического развития района.

В целях развития услуг телекоммуникации будут приняты меры по увеличению плотности фиксированных телефонных линий, абонентов сотовой связи, пользователей Интернет.


Цель: Устойчивое развитие энергетического комплекса района



Показатель

1 этап

2 этап

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Целевые индикаторы:

Доля сельских населенных пунктов к их общему количеству обеспеченных электроснабжением, к 2015 году -100% (2009г. – 100%)

100

100

100

100

100

Задача 1. Развитие электроэнергетики

1

Реконструкция электрических сетей п. Кзыл, Н.Караган, Ю.Караган

1













2

Доля отремонтированных сетей теплоснабжения к 2015 году – до 49% (от общей протяженности сетей, нуждающихся в ремонте)

43,9

45,2

46,5

47,8

49

3

Количество аварий на тепловых сетях к 2015 г. до 10 ед (2009 г. – 30 шт.).

28

25

20

16

10

4

Объем нормативных потерь на тепловых сетях, к 2015 году – до 28 %

33

32

31

30

28

Мероприятия по энергосбережению



Показатель

1 этап

2 этап

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Прогноз затрат на мероприятия по энергосбережению (млн.тенге)

9,971

10,919

3,285







Разработка Комплексного плана по энергосбережению Абайского района на 2011-2015 годы

В рамках данного Плана будут предусмотрен комплекс мероприятий по снижению энергозатрат

Организационно-методические мероприятия по энергосбережению

Комплексным планом предусмотрено:

-внедрение современных приборов учета коммунальных услуг

- ремонт тепловых сетей с использованием современных изоляционных материалов

- проведение энергоаудита, установка и внедрение современного оборудования с низким энергопотреблением, светодиодных энергосберегающих светильников с автоматизацией включения/выключения; в бюджетной сфере


Мероприятия по энергосбережению в бюджетном секторе

Пропаганда и информационная поддержка по энергосбережению

Пути достижения:

С развитием энергетического комплекса района, улучшится качество жизни населения, повысится благосостояние людей.

Начиная с 2011 года, будет проводиться оценка технического состояния сетей тепло-электроснабжения, результатом которого будет заключение (технический отчет) о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследованных объектов, рекомендации по повышению их надежности. Будут приниматься меры по определению и передаче в коммунальную собственность «бесхозяйных» сетей и сооружений. Будут реализоваться проекты по реконструкции существующих объектов коммунального сектора с использованием новых технологий, технических решений и оборудования, позволяющие уменьшить эксплуатационные затраты при предоставлении коммунальных услуг.

На протяжении всего периода реализации программы будет проводиться систематический капитальный и текущий ремонты имеющихся распределительных электрических и тепловых сетей.

Для обеспечения надёжного электроснабжения и теплоснабжения жилых домов на период 2011-2015 годы за счет средств районного и областного бюджетов будут проведены следующие мероприятия:

1) в 2011 году будет проведена «Реконструкция электрических сетей в п.Кзыл, Н.Караган, Ю.Караган» на сумму 20,0 млн.тенге (где из них: стоимость СМР - 19,3 млн.тенге, стоимость разработки ПСД – 0,7 млн.тенге за счет средств районного бюджета);

2) в 2011-2013 годах «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района» г.Абай на сумму 540 млн. тенге (за счет средств областного бюджета – 90 млн.тенге, районного бюджета – 180 млн.тенге, другие источники – 360 млн.тенге);

3) в 2011-2013 годы «Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района» п.Южный на сумму 12 млн.тенге (за счет средств районного бюджета).

Цель: Обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества



Показатель

1 этап

2 этап

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Целевые индикаторы:

Доступ населения к централизованному водоснабжению в СНП в 2015 году до 85% (2009 г.– 60%)

65

70

75

80

85

2

Уровень удовлетворенности потребителей качеством коммунальных услуг в 2015 году не менее 51,5% (2009 г. - 48,3%)

49,6

50,5

50,7

51

51,5

Задача 1. Модернизация и развитие коммунальных систем

1

Строительство и реконструкция водоводов к 2015 году в 8-ми СНП.

3

3

3







2

Доля отремонтированных сетей от общей протяженности сетей водоснабжения и водоотведения нуждающихся в ремонте, к 2015 году – до 4,5%

2,4

3

3,5

4,0

4,5

3

Охват населения приборами учета питьевой воды в г.Абай, в 2013 году -100 % (2010г.-75,1%)

76

89

100

100

100

4

Охват населения приборами учета питьевой воды в сельских населенных пунктах, к 2015 году – до 22 % (2010г.-10%)

12

15

18

20

22

Задача 2. Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда

1

Доля объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией жилого фонда, к 2015 году – до 39%

37

37,5

38

38,5

39

2

Доля объектов кондоминиума требующих капитального ремонта, к 2015 году – до 34 %

37

35,5

35

34,5

34




Прогноз по программе «Ак-булак»

Реконструкция водопроводных сетей с.Коксу (продолжение) (РБ)

2

15,2

6

107,5
















Реконструкция водопроводных сетей Акбастау (РБ)







8,99

117,6
















Реконструкция водопроводных сетей с.Кулаайгыр (РБ)







8,5

87,4
















Строительство водопроводных сетей п.Н.Караган (РБ)

5,34

63,9/15,9






















Реконструкция водопроводных сетей с.Агрогородок (РБ)











7,6


90,6













Строительство водопроводных сетей с.Жартас (РБ)










5


106













Строительство водопроводных сетей п.Вольный (РБ)










15,5

167













Реконструкция водопроводных сетей п.Кзыл (МБ)

4,6

48,1






















Прогноз расходов на корректировку ПСД

за счет средств местного бюджета (млн.тенге)

Корректировка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей с.Акбастау»

***

1,9






















Корректировка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей с.Кулаайгыр»

***

1,6






















Корректировка ПСД «Строительство водопроводных сетей п.Вольный»







***

2
















Корректировка ПСД «Строительство водопроводных сетей с.Жартас»







***

1,7
















Корректировка ПСД «Реконструкция водопроводных сетей с.Агрогородок»







***

1,5
















ИТОГО:




3,5




5,2