Стратегический план управления земельных отношений Павлодарской области на 2011 2015 годы

Вид материалаДокументы

Содержание


Показатели конечного результата
Показатели качества
Показатели эффективности
Объем бюджетных расходов
Свод бюджетных программ
Подобный материал:
1   2   3   4




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.

Количество подготовленных проектов постановлений местного исполнительного органа области согласно компетенции

Единиц

8

13

По мере необхо­димости

По мере необхо­димости

По мере необхо­димости

 

 

6.

Количество выданных лицензий на землеустроительные работы

Единиц

9

2

По мере поступ­ления обраще­ний

По мере поступ­ления обраще­ний

По мере поступ­ления обраще­ний

 

 

 

Показатели конечного результата

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Рост числа специалистов, оказывающих землеустроительные услуги

% обеспеченность

24

26

27

28

30

 

 

8.

Рост числа недропользователей

Единиц

32

45

46

47

48

 

 

 

Показатели качества

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Удовлетворение потребителей услугами, оказываемыми управлением земельных отношений

%

100

100

100

100

100

 

 

 

Показатели эффективности

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Обеспечение содержания аппарата управления земельных отношений Павлодарской области в пределах штатной численности

Единиц

20

18

15

15

15

 

 




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.

Количество работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку и обучение государственному языку

Человек

4

12

15

14

12

 

 

12.

Средние затраты на одного государственного служащего

Тыс. тенге

1 056

1 501

2 092

2 293

2 326

 

 

13.

Средние затраты на повышение квалификации, переподготовку и обучение государственному языку одного государственного служащего

Тыс. тенге

15

27

38

35

43

 

 

14.

Объем бюджетных расходов

Тыс. тенге

24071

27028

31956

34882

35411

 

 



Свод бюджетных программ

тыс.тенге



п/п

 Расходы

2009 г.

2010 г.

Плановый период

Проектируемые

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1.

Всего бюджетных расходов

24071

27028

31956

34882

35411

 

 




в том числе:






















2.

текущие бюджетные программы

24071

27028

31956

34882

35411

 

 

3.

бюджетные программы развития