Концепция программы социально-экономического развития г. Красноярска до 2020 года

Вид материалаРеферат

Содержание


Целевые ориентиры Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
Развитие человеческого потенциала
Совершенствование системы местного самоуправления в г. Красноярске, укрепление внешних связей
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

* - по данным муниципального казенного предприятия г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена».

Приложение №11

к Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года

Целевые ориентиры Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года



Показатели

Единица измерения

2006
факт

2007

факт

2013

2017

2020




Развитие человеческого потенциала




1. Демографическая ситуация




1.1

Среднегодовая численность населения

тыс. чел.

925

932

999

1044

1074




1.2.

Коэффициент рождаемости

чел. на 1000 жителей

11,1

11,4

12,4

12,6

12,9




1.3.

Коэффициент смертности

чел. на 1000 жителей

11,9

11,7

11,2

10,8

10,5




1.4.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины и женщины)

лет

66,8

67,6

69,5

71,5

73,0




1.5.

Коэффициент естественного прироста (- убыли) населения

чел. на 1000 жителей

-0,8

-0,3

1,2

1,8

2,4




2. Занятость, доходы населения




2.1.

Уровень зарегистрированной безработицы

%

0,63

0,48

0,4

0,4

0,4




2.2.

Численность занятых в экономике

тыс. чел.

465,9

497,2

551,5

610,6

667,7




2.3.

Уровень численности занятых в экономике в среднегодовой численности населения

%

50,4

53,3

54,6

58,5

62,9




2.4.

Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц (в действующих ценах)

руб.

11 982

14 080

42 950

75 770

111 519




2.5.

Среднемесячная заработная плата по территории (в действующих ценах)

руб.

12 059

14 880

44 600

77 335

113 612




3. Социальная защита населения




3.1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, к общему числу обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов

%

99,11

99,31

99,71

99,71

99,71




3.2.

Удельный вес семей с детьми, обслуженных учреждениями социального обслуживания, к общему числу семей с детьми

%

21

23

25

25

25




4. Здравоохранение




4.1

Общая заболеваемость

кол-во случаев в год на 1000 чел.

1823,5

1856,0

2334,0

2517,0

2614




4.2

Материнская смертность

на 100 000 родившихся живыми

0

0

0

0

0




4.3

Младенческая смертность

на 1000 родившихся живыми

8,6

8,6

8,0

8,0

8,0




5. Развитие потенциала молодежи




5.1.

Количество сети муниципальных молодежных центров

ед.

13

13

17

17

17




5.2.

Количество проектов направленных на формирование в молодёжной среде компетенций к здоровью, развитию гражданственности и патриотизма, научно-творческого потенциала

ед.


11



11



15



17



20





5.3.

Количество участников проектов

чел

15000

20000

25000

30000

33000




6. Физическая культура и спорт




6.1.

Удельный вес населения систематически занимающегося спортом

%

9,0

10

18

20

22




6.2.

Увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами на 10 тыс.человек

%, на 10000 чел.

20,1

22,1

25,0

27,5

30




7. Образование




7.1.

Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием

%

59




75

78

80




7.2.

Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому

%

77,2

80,2

84,4

86

88




7.3.

Охват численности учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (кружками и секциями)

%

76

80

83

84

85




7.4.

Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых занимаются в одну смену

%

52

60

70

85

87




8. Культура




8.1.

Охват детей от 7 до 15 лет художественным образованием (детские школы искусств, музыкальные и художественные школы)

%

8,2

8,6

10

11

12




9. Безопасность населения




9.1.

Доля преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, к общему количеству зарегистрированных

%

19,2

19,1

18,5

18,1

17,8




9.2.

Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними

тыс. ед.

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0




9.3.

Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек)

чел.

3,7

4,8

3,3

3,0

3,0




9.4.

Снижение гибели людей при ЧС

% от показателей 2005 года

98

96

91

89

87




9.5.

Снижение количества пострадавшего населения при ЧС

% от показателей 2005 года

99

98,5

95

92

90




Развитие городской среды




10. Градостроительство




10.1.

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья

кв. м

20,1

20,6

22,4

24,0

25,1




10.2.

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

тыс. кв. м. общей площади

656,1

763,0

975,0

1000,0

1000,0




11. Развитие инженерной инфраструктуры




11.1.

Установленная мощность теплоисточников

Гкал/ч

5958,5

5955

6750

7080

7150




11.2.

Общая протяженность тепловых сетей

км (в 2-х трубном исполне-нии)

902,7

973

978

991,5

1002,5




11.3.

Общая протяженность сетей водопровода

км

1101,9

1112,2

1184,3

1234,3

1274,3




11.4.

Общая протяженность сетей канализации

км

937,4

975,6

993

1043

1083




12. Развитие объектов внешнего благоустройства




12.5.

Площадь создаваемых газонов

га

13

30

38

45

51




12.6.

Монтаж светильников наружного освещения

шт.

669

1900

2250

2610

2880




13. Реформирование системы пассажирского транспорта общего пользования и организация дорожного движения




13.1.

Количество подвижного состава, работающего на маршрутах города

ед.

1545

1428

1142

1142

1142




13.2.

Доля муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок

%

18

16,4

50

55

55




13.3

Количество льготников, приобретающих льготный проездной билет, создание системы электронных платежей

%

25

35

40

45

55




Развитие экономики




14. Налогово-бюджетная политика




14.1.

Налоговая обеспеченность на 1 жителя в рублях, Nо *




6354

8480

11423

13885

16073




14.2.

Коэффициент налоговой дисциплины, Нд **




0,11

0,06

0,05

0,05

0,05




15. Управление муниципальной собственностью




15.1.

Прием объектов в муниципальную собственность

тыс. кв.м.

232,7

129,8

30,0

15,0

0




15.2.

Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, имеющих действующие технические паспорта

%

40,0

44,6

90,0

95,0

100,0




15.3.

Увеличение площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

га

175,45

403,45

524,0

1070,0

1457,0




16. Развитие инновационной экономики и промышленного комплекса




16.1.

Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации

млн.руб.

106 790

140 602,8

271 154

334 097

380 187




16.2

Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации

чел.

88 641

90 533

101 027

104 915

107 437




17. Инвестиционный климат




17.1.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

млн.руб.

28 223,4

38 523,9

97 026,1

154 675,4

222 851,4




18. Развитие предпринимательства




18.1.

Количество предприятий, размещенных в инфраструктуре поддержки развития малого предпринимательства

шт.

-

13

130

230

300




18.2

Количество предприятий, размещенных в Красноярском городском бизнес-инкубаторе

шт.

-

8

29

32

34




18.3

Количество создаваемых рабочих мест в Красноярском городском бизнес-инкубаторе

чел.

-

47

150

170

180




18.4.

Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет города в результате оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса

тыс. руб.

291,9

1478,0

1907,0

2113,0

2229,0




Совершенствование системы местного самоуправления в г. Красноярске, укрепление внешних связей,

развитие гражданского общества





19. Формирование эффективной системы местного самоуправления




19.1

Количество союзов и ассоциаций субъектов экономики различной организационно-правовой формы, действующих на территории города

шт.

10

12

22

25

28




19.2.

Количество организаций сертифицированных по международным стандартам

шт.




около

30

Положительная динамика

около 100




20. Совершенствование внутренней организации деятельности органов муниципальной власти




20.1.

Доля населения города удовлетворенных качеством муниципальных услуг

%

43

56

63

68

28




20.1.

Срок согласования нормативно-правовых актов

дни

до 10

До 7

До 5

До 3




21. Создание единого информационного пространства, реализация принципов "электронного правительства"




21.1.

Количество оборудованных пунктов доступа к муниципальным информационным ресурсам

шт.

-

-

20

30

50




21.2.

Доля административных структур, включенных в электронную систему документооборота

%




20

100










21.3

Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих

%






100










21.4.

Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «единого окна»

%




-

100












* - Но (налоговая обеспеченность)= Дн (налоговые доходы)(численность) Показатель налоговой обеспеченности отражает изменение уровня собственных налоговых доходов бюджета при изменении численности населения. Снижение коэффициента свидетельствует о возрастании потребности в дополнительных средствах получаемых от управления собственностью, осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения потребностей населения. Рост значения коэффициента показывает эффективность налоговой политики.


** - Нд= Знал (налоговая задолженность)/ Дн (налоговые доходы) Коэффициент показывает отношение совокупной задолженности по обязательным налоговым платежам в бюджет города к налоговым доходам бюджета города. Повышение качества налогового администрирования способствует стремлению значения коэффициента налоговой дисциплины к нулю.