Концепция программы социально-экономического развития г. Красноярска до 2020 года
Вид материала | Реферат |
- Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск, 6170.6kb.
- Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск, 6025.97kb.
- Проект Программы социально-экономического развития города Красноярска на период, 147.21kb.
- Прогноз социально-экономического развития городского округа Кинель на 2012-2014 годы, 89.73kb.
- «Стратегия 2020» это концепция социально-экономического развития России, которую озвучил, 2796.27kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период, 2670.63kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период, 2566.36kb.
- Целевые ориентиры Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года, 1905.07kb.
- Об утверждении комплексной программы социально экономического развития муниципального, 5813.15kb.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020, 1344.65kb.
* - по данным муниципального казенного предприятия г. Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена».
Приложение №11
к Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
Целевые ориентиры Концепции Программы социально-экономического развития г.Красноярска до 2020 года
№ | Показатели | Единица измерения | 2006 факт | 2007 факт | 2013 | 2017 | 2020 | |
Развитие человеческого потенциала | | |||||||
1. Демографическая ситуация | | |||||||
1.1 | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 925 | 932 | 999 | 1044 | 1074 | |
1.2. | Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 жителей | 11,1 | 11,4 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | |
1.3. | Коэффициент смертности | чел. на 1000 жителей | 11,9 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | |
1.4. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (мужчины и женщины) | лет | 66,8 | 67,6 | 69,5 | 71,5 | 73,0 | |
1.5. | Коэффициент естественного прироста (- убыли) населения | чел. на 1000 жителей | -0,8 | -0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | |
2. Занятость, доходы населения | | |||||||
2.1. | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 0,63 | 0,48 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
2.2. | Численность занятых в экономике | тыс. чел. | 465,9 | 497,2 | 551,5 | 610,6 | 667,7 | |
2.3. | Уровень численности занятых в экономике в среднегодовой численности населения | % | 50,4 | 53,3 | 54,6 | 58,5 | 62,9 | |
2.4. | Денежные доходы на душу населения в среднем за месяц (в действующих ценах) | руб. | 11 982 | 14 080 | 42 950 | 75 770 | 111 519 | |
2.5. | Среднемесячная заработная плата по территории (в действующих ценах) | руб. | 12 059 | 14 880 | 44 600 | 77 335 | 113 612 | |
3. Социальная защита населения | | |||||||
3.1. | Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги учреждений социального обслуживания, к общему числу обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов | % | 99,11 | 99,31 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | |
3.2. | Удельный вес семей с детьми, обслуженных учреждениями социального обслуживания, к общему числу семей с детьми | % | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
4. Здравоохранение | | |||||||
4.1 | Общая заболеваемость | кол-во случаев в год на 1000 чел. | 1823,5 | 1856,0 | 2334,0 | 2517,0 | 2614 | |
4.2 | Материнская смертность | на 100 000 родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,6 | 8,6 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
5. Развитие потенциала молодежи | | |||||||
5.1. | Количество сети муниципальных молодежных центров | ед. | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | |
5.2. | Количество проектов направленных на формирование в молодёжной среде компетенций к здоровью, развитию гражданственности и патриотизма, научно-творческого потенциала | ед. | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | |
5.3. | Количество участников проектов | чел | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | |
6. Физическая культура и спорт | | |||||||
6.1. | Удельный вес населения систематически занимающегося спортом | % | 9,0 | 10 | 18 | 20 | 22 | |
6.2. | Увеличение показателя обеспеченности физкультурно-спортивными объектами на 10 тыс.человек | %, на 10000 чел. | 20,1 | 22,1 | 25,0 | 27,5 | 30 | |
7. Образование | | |||||||
7.1. | Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | % | 59 | | 75 | 78 | 80 | |
7.2. | Доля детей школьного возраста, посещающих общеобразовательные учреждения или обучающихся на дому | % | 77,2 | 80,2 | 84,4 | 86 | 88 | |
7.3. | Охват численности учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (кружками и секциями) | % | 76 | 80 | 83 | 84 | 85 | |
7.4. | Доля общеобразовательных учреждений, учащиеся которых занимаются в одну смену | % | 52 | 60 | 70 | 85 | 87 | |
8. Культура | | |||||||
8.1. | Охват детей от 7 до 15 лет художественным образованием (детские школы искусств, музыкальные и художественные школы) | % | 8,2 | 8,6 | 10 | 11 | 12 | |
9. Безопасность населения | | |||||||
9.1. | Доля преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, к общему количеству зарегистрированных | % | 19,2 | 19,1 | 18,5 | 18,1 | 17,8 | |
9.2. | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | тыс. ед. | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
9.3. | Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий (на 100 пострадавших человек) | чел. | 3,7 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | |
9.4. | Снижение гибели людей при ЧС | % от показателей 2005 года | 98 | 96 | 91 | 89 | 87 | |
9.5. | Снижение количества пострадавшего населения при ЧС | % от показателей 2005 года | 99 | 98,5 | 95 | 92 | 90 | |
Развитие городской среды | | |||||||
10. Градостроительство | | |||||||
10.1. | Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м | 20,1 | 20,6 | 22,4 | 24,0 | 25,1 | |
10.2. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м. общей площади | 656,1 | 763,0 | 975,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
11. Развитие инженерной инфраструктуры | | |||||||
11.1. | Установленная мощность теплоисточников | Гкал/ч | 5958,5 | 5955 | 6750 | 7080 | 7150 | |
11.2. | Общая протяженность тепловых сетей | км (в 2-х трубном исполне-нии) | 902,7 | 973 | 978 | 991,5 | 1002,5 | |
11.3. | Общая протяженность сетей водопровода | км | 1101,9 | 1112,2 | 1184,3 | 1234,3 | 1274,3 | |
11.4. | Общая протяженность сетей канализации | км | 937,4 | 975,6 | 993 | 1043 | 1083 | |
12. Развитие объектов внешнего благоустройства | | |||||||
12.5. | Площадь создаваемых газонов | га | 13 | 30 | 38 | 45 | 51 | |
12.6. | Монтаж светильников наружного освещения | шт. | 669 | 1900 | 2250 | 2610 | 2880 | |
13. Реформирование системы пассажирского транспорта общего пользования и организация дорожного движения | | |||||||
13.1. | Количество подвижного состава, работающего на маршрутах города | ед. | 1545 | 1428 | 1142 | 1142 | 1142 | |
13.2. | Доля муниципального транспорта в общем объеме пассажирских перевозок | % | 18 | 16,4 | 50 | 55 | 55 | |
13.3 | Количество льготников, приобретающих льготный проездной билет, создание системы электронных платежей | % | 25 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
Развитие экономики | | |||||||
14. Налогово-бюджетная политика | | |||||||
14.1. | Налоговая обеспеченность на 1 жителя в рублях, Nо * | | 6354 | 8480 | 11423 | 13885 | 16073 | |
14.2. | Коэффициент налоговой дисциплины, Нд ** | | 0,11 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
15. Управление муниципальной собственностью | | |||||||
15.1. | Прием объектов в муниципальную собственность | тыс. кв.м. | 232,7 | 129,8 | 30,0 | 15,0 | 0 | |
15.2. | Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, имеющих действующие технические паспорта | % | 40,0 | 44,6 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | |
15.3. | Увеличение площадей земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 175,45 | 403,45 | 524,0 | 1070,0 | 1457,0 | |
16. Развитие инновационной экономики и промышленного комплекса | | |||||||
16.1. | Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации | млн.руб. | 106 790 | 140 602,8 | 271 154 | 334 097 | 380 187 | |
16.2 | Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности С, D, Е с учетом загрузки промышленных площадок в рамках Красноярской Агломерации | чел. | 88 641 | 90 533 | 101 027 | 104 915 | 107 437 | |
17. Инвестиционный климат | | |||||||
17.1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн.руб. | 28 223,4 | 38 523,9 | 97 026,1 | 154 675,4 | 222 851,4 | |
18. Развитие предпринимательства | | |||||||
18.1. | Количество предприятий, размещенных в инфраструктуре поддержки развития малого предпринимательства | шт. | - | 13 | 130 | 230 | 300 | |
18.2 | Количество предприятий, размещенных в Красноярском городском бизнес-инкубаторе | шт. | - | 8 | 29 | 32 | 34 | |
18.3 | Количество создаваемых рабочих мест в Красноярском городском бизнес-инкубаторе | чел. | - | 47 | 150 | 170 | 180 | |
18.4. | Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет города в результате оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса | тыс. руб. | 291,9 | 1478,0 | 1907,0 | 2113,0 | 2229,0 | |
Совершенствование системы местного самоуправления в г. Красноярске, укрепление внешних связей, развитие гражданского общества | | |||||||
19. Формирование эффективной системы местного самоуправления | | |||||||
19.1 | Количество союзов и ассоциаций субъектов экономики различной организационно-правовой формы, действующих на территории города | шт. | 10 | 12 | 22 | 25 | 28 | |
19.2. | Количество организаций сертифицированных по международным стандартам | шт. | | около 30 | Положительная динамика | около 100 | | |
20. Совершенствование внутренней организации деятельности органов муниципальной власти | | |||||||
20.1. | Доля населения города удовлетворенных качеством муниципальных услуг | % | 43 | 56 | 63 | 68 | 28 | |
20.1. | Срок согласования нормативно-правовых актов | дни | до 10 | До 7 | До 5 | До 3 | | |
21. Создание единого информационного пространства, реализация принципов "электронного правительства" | | |||||||
21.1. | Количество оборудованных пунктов доступа к муниципальным информационным ресурсам | шт. | - | - | 20 | 30 | 50 | |
21.2. | Доля административных структур, включенных в электронную систему документооборота | % | | 20 | 100 | | | |
21.3 | Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих | % | | | 100 | | | |
21.4. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «единого окна» | % | | - | 100 | | | |
* - Но (налоговая обеспеченность)= Дн (налоговые доходы)/Ч(численность) Показатель налоговой обеспеченности отражает изменение уровня собственных налоговых доходов бюджета при изменении численности населения. Снижение коэффициента свидетельствует о возрастании потребности в дополнительных средствах получаемых от управления собственностью, осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения потребностей населения. Рост значения коэффициента показывает эффективность налоговой политики.
** - Нд= Знал (налоговая задолженность)/ Дн (налоговые доходы) Коэффициент показывает отношение совокупной задолженности по обязательным налоговым платежам в бюджет города к налоговым доходам бюджета города. Повышение качества налогового администрирования способствует стремлению значения коэффициента налоговой дисциплины к нулю.