Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы
Вид материала | Программа |
СодержаниеУлучшение состояния здоровья детей и матерей |
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 483.17kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 469.2kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 649.09kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Приказом Минспорттуризма России от «26» марта 2010 г. №224 Министерство спорта, туризма, 291.88kb.
- Программа разработана в соответствии и на основании Ведомственной целевой программы, 197.66kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства культуры и архива Пензенской области «Развитие, 239.83kb.
3.
Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Всего по задаче 3
2009-2011г.г.
566267,9
173155,0
206289,0
186823,9
3.1.
Совершенствова-ние оказания перинатальной и специализиро-ванной стацио-нарной и амбулаторно-по-ликлинической помощи матерям и детям
Сумма средств
2009-2011г.г.
338248,1
112601,0
106358,0
119289,1
Объем спе-циализированной стацио-нарной ме-дицинской помощи матерям
и детям (тыс. койко/ дней)
Объем спе-циализированной ам-булаторно-поликлини-ческой медицинской помощи матерям и детям (тыс. посещений)
Снижение уровня заболева-емости новорож-денных (на 1000 родив-шихся живыми)
183,6
205,8
1100,5
177,1
213,2
1097,5
177,1
213,2
1089,5
ГУЗ «Областной перинаталь-ный центр»
ГУЗ «Областная детская больница»
ГУЗ «Детская областная больница восстанови-тельного лечения»
в том числе
200
Расходы
256218,4
82782,4
81732,0
91704,0
210
Оплата труда и начисле-ния на оплату труда
156872,1
49577,1
50541,0
56754,0
211
Заработная плата
123994,1
39517,1
39793,0
44684,0
212
Прочие выплаты
981,2
299,2
321,0
361,0
213
Начисления на оплату труда
31896,8
9760,8
10427,0
11709,0
220 Приобрете-ние услуг
98320,5
32700,5
30946,0
34674,0
221
Услуги связи
2668,3
868,3
849,0
951,0
222 Транспорт-ные услуги
501,2
159,2
161,0
181,0
223
Коммуналь-ные услуги
60945,8
19309,8
19636,0
22000,0
225
Услуги по содержанию имущества
21558,9
7472,9
6641,0
7445,0
226
Прочие услуги
12646,3
4890,3
3659,0
4097,0
290
Прочие расходы
1025,8
504,8
245,0
276,0
300 Поступле- ние нефи- нансовых активов
82029,7
29818,6
24626,0
27585,1
310 Увеличение стоимости основных средств
3716,1
3716,1
340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов
78313,6
26102,5
24626,0
27585,1
3.2
Развитие оказания санаторной помощи детям
Сумма средств
2009-2011г.г.
228019,8
60554,0
99931,0
67534,8
Объем санаторно-курортной помощи детям (тыс. койко/ дней)
81,8
81,5
81,5
ГСКУ ЛОДС «Мечта»
в том числе
200
Расходы
184117,8
46357,8
85964,0
51796,0
210
Оплата труда и начисле-ния на оплату труда
112910,4
35705,6
36327,8
40877,0
211
Заработ
ная плата
88475,1
28061,1
28405,0
32009,0
212
Прочие выплаты
1398,7
435,9
480,8
482,0
213
Начисления на зарплату
23036,6
7208,6
7442,0
8386,0
220 Приобрете-ние услуг
31618,2
10652,2
10047,0
10919,0
221
Услуги связи
594,0
132,0
217,0
245,0
222 Транспорт-ные услуги
361,3
3,3
358,0
223
Коммуналь-ные услуги
23738,1
7350,1
7705,0
8683,0
225
Услуги по содержанию имущества
4055,9
1692,9
1111,0
1252,0
226
Прочие услуги
2868,9
1473,9
656,0
739,0
262
Пособия по соц. помощи
39589,2
39589,2
300 Поступле- ние нефи- нансовых активов
43902,0
14196,2
13967,0
15738,8
310 Увеличение стоимости основных средств
234,6
234,6
340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов
43667,4
13961,6
13967,0
15738,8
4.
Подготовка и переподготовка медицинских кадров
Всего по задаче 4
2009-2011г.г.
206347,5
68848,1
67959,0
69540,4
4.1.
Совершенствова-ние подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образовательных учреждениях, регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профи-лактических учреждений области
Сумма средств
2009-2011г.г.
178763,8
59637,1
58970,0
60156,7
Обучение специалис-тов со сред-ним меди-цинским и фармацевти-ческим обра-зованием (человек)
1100
1001
960
ГОУ СПО «Липецкий медицинский колледж»
ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж»
ГОУ СПО «Данковское медицинское училище»
ГОУ СПО «Усманское медицинское училище»
в том числе
200
Расходы
177974,0
59311,3
58741,0
59921,7
210
Оплата труда и начисле-ния на оплату труда
36699,5
16188,5
10154,0
10357,0
211
Заработная плата
29105,1
12945,1
8000,0
8160,0
212
Прочие выплаты
197,7
80,7
58,0
59,0
213
Начисления на оплату труда
7396,7
3162,7
2096,0
2138,0
220 Приобрете-ние услуг
8326,6
4376,6
1955,0
1995,0
221
Услуги связи
412,9
190,9
110,0
112,0
222 Транспорт-ные услуги
23,2
11,2
6,0
6,0
223
Коммуналь-ные услуги
6084,1
2940,1
1556,0
1588,0
225
Услуги по содержанию имущества
641,0
463,0
88,0
90,0
226
Прочие услуги
1165,4
771,4
195,0
199,0
241
Безвозмезд-ные перечис-ления госу-дарственным и муници-пальным учреждениям
122012,5
34502,8
43319,0
44190,7
262
Пособия по социальной помощи
5589,7
1975,7
1789,0
1825,0
290
Прочие расходы
5345,7
2267,7
1524,0
1554,0
300 Поступле- ние нефи- нансовых активов
789,8
325,8
229,0
235,0
310 Увеличение стоимости основных средств
32,0
32,0
340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов
757,8
293,8
229,0
235,0
4.2
Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений
Сумма средств
2009-2011г.г.
27583,7
9211,0
8989,0
9383,7
Профессио-нальная переподго-товка спе-циалистов (человек)
Процент аттестован-ных врачей
Процент аттестован-ного среднего медицин-ского персонала
1000
59,8
66,4
1000
58,2
67,5
1000
58,6
68,0
ГОУ ДПО «Центр повышения квалифика-ции специа-листов»
Управление здравоохра-нения Липецкой области
в том числе
200
Расходы
27573,7
9201,0
8989,0
9383,7
210
Оплата труда и начисле-ния на оплату труда
8188,7
3934,7
2000,0
2254,0
211
Заработная плата
1355,1
1355,1
212
Прочие выплаты
6484,6
2230,6
2000,0
2254,0
213
Начисления на оплату труда
349,0
349,0
220 Приобрете-ние услуг
64,5
64,5
223
Коммуналь-ные услуги
64,5
64,5
241
Безвозмезд-ные перечис-ления госу-дарственным и муници-пальным организациям
19320,5
5201,8
6989,0
7129,7
300 Поступле- ние нефи- нансовых активов
10,0
10,0
340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов
10,0
10,0