Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Улучшение состояния здоровья детей и матерей
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

3.

Улучшение состояния здоровья детей и матерей


Всего по задаче 3

2009-2011г.г.

566267,9

173155,0

206289,0

186823,9
















3.1.

Совершенствова-ние оказания перинатальной и специализиро-ванной стацио-нарной и амбулаторно-по-ликлинической помощи матерям и детям

Сумма средств

2009-2011г.г.

338248,1

112601,0

106358,0

119289,1

Объем спе-циализированной стацио-нарной ме-дицинской помощи матерям

и детям (тыс. койко/ дней)


Объем спе-циализированной ам-булаторно-поликлини-ческой медицинской помощи матерям и детям (тыс. посещений)


Снижение уровня заболева-емости новорож-денных (на 1000 родив-шихся живыми)


183,6


205,8


1100,5


177,1


213,2


1097,5

177,1


213,2


1089,5

ГУЗ «Областной перинаталь-ный центр»

ГУЗ «Областная детская больница»

ГУЗ «Детская областная больница восстанови-тельного лечения»







в том числе






















200

Расходы




256218,4

82782,4

81732,0

91704,0







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




156872,1

49577,1

50541,0

56754,0







211

Заработная плата




123994,1

39517,1

39793,0

44684,0







212

Прочие выплаты




981,2

299,2

321,0

361,0







213

Начисления на оплату труда




31896,8

9760,8

10427,0

11709,0






















220 Приобрете-ние услуг




98320,5

32700,5

30946,0

34674,0






















221

Услуги связи




2668,3

868,3

849,0

951,0






















222 Транспорт-ные услуги




501,2

159,2

161,0

181,0






















223

Коммуналь-ные услуги




60945,8

19309,8

19636,0

22000,0






















225

Услуги по содержанию имущества




21558,9

7472,9

6641,0

7445,0






















226

Прочие услуги




12646,3

4890,3

3659,0

4097,0






















290

Прочие расходы




1025,8

504,8

245,0

276,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




82029,7

29818,6

24626,0

27585,1






















310 Увеличение стоимости основных средств




3716,1

3716,1




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




78313,6

26102,5

24626,0

27585,1
















3.2

Развитие оказания санаторной помощи детям

Сумма средств

2009-2011г.г.

228019,8

60554,0

99931,0

67534,8

Объем санаторно-курортной помощи детям (тыс. койко/ дней)

81,8

81,5

81,5

ГСКУ ЛОДС «Мечта»







в том числе






















200

Расходы




184117,8

46357,8

85964,0

51796,0







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




112910,4

35705,6

36327,8

40877,0






















211

Заработ

ная плата




88475,1

28061,1

28405,0

32009,0






















212

Прочие выплаты




1398,7

435,9

480,8

482,0






















213

Начисления на зарплату




23036,6

7208,6

7442,0

8386,0






















220 Приобрете-ние услуг




31618,2

10652,2

10047,0

10919,0






















221

Услуги связи




594,0

132,0

217,0

245,0






















222 Транспорт-ные услуги




361,3

3,3

358,0

























223

Коммуналь-ные услуги




23738,1

7350,1

7705,0

8683,0






















225

Услуги по содержанию имущества




4055,9

1692,9

1111,0

1252,0






















226

Прочие услуги




2868,9

1473,9

656,0

739,0






















262

Пособия по соц. помощи




39589,2




39589,2

























300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




43902,0

14196,2

13967,0

15738,8






















310 Увеличение стоимости основных средств




234,6

234,6




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




43667,4

13961,6

13967,0

15738,8
















4.

Подготовка и переподготовка медицинских кадров

Всего по задаче 4

2009-2011г.г.

206347,5

68848,1

67959,0

69540,4
















4.1.

Совершенствова-ние подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образовательных учреждениях, регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профи-лактических учреждений области

Сумма средств

2009-2011г.г.

178763,8

59637,1

58970,0

60156,7

Обучение специалис-тов со сред-ним меди-цинским и фармацевти-ческим обра-зованием (человек)



1100

1001

960

ГОУ СПО «Липецкий медицинский колледж»

ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж»

ГОУ СПО «Данковское медицинское училище»

ГОУ СПО «Усманское медицинское училище»







в том числе





































200

Расходы




177974,0

59311,3

58741,0

59921,7






















210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




36699,5

16188,5

10154,0

10357,0






















211

Заработная плата




29105,1

12945,1

8000,0

8160,0






















212

Прочие выплаты




197,7

80,7

58,0

59,0






















213

Начисления на оплату труда




7396,7

3162,7

2096,0

2138,0






















220 Приобрете-ние услуг




8326,6

4376,6

1955,0

1995,0






















221

Услуги связи




412,9

190,9

110,0

112,0






















222 Транспорт-ные услуги




23,2

11,2

6,0

6,0






















223

Коммуналь-ные услуги




6084,1

2940,1

1556,0

1588,0






















225

Услуги по содержанию имущества




641,0

463,0

88,0

90,0






















226

Прочие услуги




1165,4

771,4

195,0

199,0






















241

Безвозмезд-ные перечис-ления госу-дарственным и муници-пальным учреждениям




122012,5

34502,8

43319,0

44190,7






















262

Пособия по социальной помощи




5589,7

1975,7

1789,0

1825,0






















290

Прочие расходы




5345,7

2267,7

1524,0

1554,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




789,8

325,8

229,0

235,0






















310 Увеличение стоимости основных средств




32,0

32,0




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




757,8

293,8

229,0

235,0
















4.2

Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений

Сумма средств

2009-2011г.г.

27583,7

9211,0

8989,0

9383,7

Профессио-нальная переподго-товка спе-циалистов (человек)


Процент аттестован-ных врачей


Процент аттестован-ного среднего медицин-ского персонала


1000


59,8


66,4

1000


58,2


67,5

1000


58,6


68,0

ГОУ ДПО «Центр повышения квалифика-ции специа-листов»


Управление здравоохра-нения Липецкой области




в том числе






















200

Расходы




27573,7

9201,0

8989,0

9383,7







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




8188,7

3934,7

2000,0

2254,0







211

Заработная плата




1355,1

1355,1




























212

Прочие выплаты




6484,6

2230,6

2000,0

2254,0






















213

Начисления на оплату труда




349,0

349,0




























220 Приобрете-ние услуг




64,5

64,5




























223

Коммуналь-ные услуги




64,5

64,5




























241

Безвозмезд-ные перечис-ления госу-дарственным и муници-пальным организациям




19320,5

5201,8

6989,0

7129,7






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




10,0

10,0




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




10,0

10,0