Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


Гску лоптс
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6







200

Расходы




615537,0

248524,2

173482,0

193530,8






















220 Приобрете-ние услуг




84548,3

47547,6

19407,0

17593,7






















226

Прочие услуги




84548,3

47547,6

19407,0

17593,7






















262

Пособия по социальной помощи




530988,7

200976,6

154075,0

175937,1
















1.4

Совершенствова-ние системы профилактиче-ской и реабили-тационной помо-щи, формирова-ние здорового образа жизни


Сумма средств

2009-2011г.г.

37430,6

12926,6

11521,0

12983,0

Объем книгоизда-тельской продукции (штук)

354

365

375

ГУ «Областная научная медицин-ская библиотека»

ГУЗ «Областной центр медицин-ской профи-лактики»








в том числе


































200 Расходы




35210,1

11981,1

10922,0

12307,0






















210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




23559,1

7723,1

7446,0

8390,0






















211

Заработная плата




18725,3

6139,3

5918,0

6668,0






















212

Прочие выплаты




41,2

15,2

12,0

14,0






















213

Начисления на оплату труда




4792,6

1568,6

1516,0

1708,0






















220 Приобрете-

ние услуг




9551,4

3573,4

2811,0

3167,0






















221

Услуги связи




399,4

140,4

122,0

137,0






















222 Транспорт-ные услуги




35,4

20,4

7,0

8,0






















223

Коммуналь-ные услуги




521,7

155,7

172,0

194,0






















224 Арендная плата за пользова- ние иму-ществом




3740,1

1279,1

1157,0

1304,0






















225

Услуги по содержанию имущества




606,7

432,7

82,0

92,0






















226

Прочие услуги




4248,1

1545,1

1271,0

1432,0






















290

Прочие расходы




2099,6

684,6

665,0

750,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




2220,5

945,5

599,0

676,0






















310 Увеличение стоимости основных средств




727,8

476,8

118,0

133,0






















340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов





1492,7

468,7

481,0

543,0
















2.

Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность

Всего по задаче 2

2009-2011г.г.

1702921,4

553653,0

540075,0

609193,4
















2.1

Совершенствова-ние раннего выявления, сов-ременного уров-ня диагностики и лечения больных социально-значимыми заболеванииями

Сумма средств

2009-2011г.г.

1547497,1

502327,0

491131,0

554039,1

Объем специализированной стаци-онарной медицинской помощи больным социально значимыми заболевания-ми (тыс. койко/дней)

602,4

584,9

584,9

ГУЗ «Липецкий областной противоту-беркулезный диспансер»

ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологи-ческий диспансер»

ГУЗ «Липецкий областной онкологиче-ский диспансер»

ГУЗ «Липецкий областной наркологи-ческий диспансер»

ГУЗ «Липецкая областная психоневро-логическая больница №1»

ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике СПИД и инфекцион-ных заболе- ваний»







в том числе
















Объем специализи- рованной амбулаторно-поликлини-ческой медицинской помощи больным социально значимыми заболевани-ями (тыс. посещений)


385,1

380,1

380,1










200 Расходы




1169175,3

379713,3

370949,0

418513,0







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




959552,2

305690,2

307211,0

346651,0







211

Заработная плата




758471,5

242851,5

242263,0

273357,0

Выявление туберкулеза при профи-лактических осмотрах (%)


71,1

72,0

72,8










212

Прочие выплаты




4684,7

1536,7

1475,0

1673,0

Уровень летальности в течение одного года с момента установле-ния онкозабо-левания (%)


26,45

26,1

25,8










213

Начисления на оплату труда




196396,0

61302,0

63473,0

71621,0







220 Приобрете-ние услуг




208453,0

73629,0

63373,0

71451,0

Уровень заболевания венерически

ми заболева-ниями (коэф-фициент на 100000 населения)


115,0

110,0

109,2










221

Услуги связи




6085,6

1961,6

1939,0

2185,0







222 Транспорт-ные услуги




593,1

241,1

166,0

186,0

Уровень иммунизации лиц до 35 лет против вирусных гепатитов (%)

100

100

100










223

Коммуналь-ные услуги




122747,8

37112,8

40229,0

45406,0






















224 Арендная плата за пользова- ние иму-ществом




1288,8

348,8

440,0

500,0






















225

Услуги по содержанию имущества




37154,2

18308,2

8882,0

9964,0






















226

Прочие услуги




40583,5

15656,5

11717,0

13210,0






















290

Прочие расходы




1170,1

394,1

365,0

411,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




378321,8

122613,7

120182,0

135526,1






















310 Увеличение стоимости основных средств




2932,5

2932,5




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




375389,3

119681,2

120182,0

135526,1
















2.2

Развитие систе-мы восстанови-тельного лече-ния и реабили-тации туберку-лезных больных

Сумма средств

2009-2011г.г.

155424,3

51326,0

48944,0

55154,3

Объем санаторно-курортной помощи по фтизиатрии (тыс. койко/ дней)

72,8

72,8

72,8

ГСКУ ЛОПТС

«Лесная сказка»

ГСКУ «Усманский противоту-беркулезный санаторий»







в том числе






















200

Расходы




119556,1

39733,1

37530,0

42293,0







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




93734,9

29750,9

30083,0

33901,0






















211

Заработная плата




74258,3

23729,3

23757,0

26772,0






















212

Прочие выплаты




358,2

141,2

102,0

115,0






















213

Начисления на оплату труда




19118,4

5880,4

6224,0

7014,0






















220 Приобрете-ние услуг




2369,5

9370,5

6737,0

7592,0






















221

Услуги связи




769,4

323,4

210,0

236,0






















222 Транспорт-ные услуги




26,2

17,2

4,0

5,0






















223

Коммуналь-ные услуги




15059,7

4573,7

4930,0

5556,0






















225

Услуги по содержанию имущества




4974,8

2820,8

1013,0

1141,0






















226

Прочие услуги




2869,4

1635,4

580,0

654,0






















290

Прочие расходы




2121,7

611,7

710,0

800,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




35868,2

11592,9

11414,0

12861,3






















310 Увеличение стоимости основных средств




458,9

458,9




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




35409,3

11134,0

11414,0

12861,3