Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы
Вид материала | Программа |
Содержание2.4. Перечень и описание программных мероприятий Распределение планируемых расходов управления здравоохранения Липецкой области |
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 483.17kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 469.2kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие малого и среднего предпринимательства в ставропольском, 649.09kb.
- Ведомственная целевая программа «Модернизация здравоохранения города Новосибирска», 11397.29kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие театрально-концертной деятельности калужской, 167.33kb.
- Приказом Минспорттуризма России от «26» марта 2010 г. №224 Министерство спорта, туризма, 291.88kb.
- Программа разработана в соответствии и на основании Ведомственной целевой программы, 197.66kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства культуры и архива Пензенской области «Развитие, 239.83kb.
2.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В целях реализации задачи 1 «Обеспечение доступности и качества медицинской помощи» предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- совершенствование оказания специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, в том числе больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, внедрение эффективных медицинских технологий;
- обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов;
- организация амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан;
- совершенствование системы профилактической и реабилитационной помощи, формирование здорового образа жизни;
В целях реализации задачи 2 «Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность» предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- совершенствование раннего выявления, современного уровня диагностики и лечения больных социально значимыми заболеваниями;
- развитие системы восстановительного лечения и реабилитации туберкулезных больных.
В целях реализации задачи 3 «Улучшение состояния здоровья детей и матерей» предусматривается реализация следующих мероприятий:
- совершенствование оказания перинатальной и специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи матерям и детям;
- развитие оказания санаторной помощи детям.
В целях реализации задачи 4 «Подготовка и переподготовка медицинских кадров» предусматривается реализация следующих мероприятий:
- совершенствование подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образовательных учреждениях, регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профилактических учреждений области;
- повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений здравоохранения.
В целях реализации задачи 5 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий» управлением здравоохранения предусматривается предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.
Таблица № 2.
Распределение планируемых расходов управления здравоохранения Липецкой области
по целям, задачам и мероприятиям Программы в 2009-2011 годах
№ п/п | Наименование мероприятия | Код эконо-мической класси- фикации | Срок реали- зации | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель реализации мероприятия | Ответствен- ный исполнитель | ||||||
Всего | в т.ч. по годам | Наименование показателя | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||
1. | Задача 1. Обеспечение доступности и качества меди-цинской помощи | Всего по задаче 1 | 2009-2011г.г. | 1863178,0 | 662103,1 | 565324,8 | 635750,1 | | | | | |
1.1 | Совершенствова-ние оказания специализирован-ной стационар-ной и амбулатор-но-поликлини-ческой помощи взрослому насе-лению, в том числе больным с сердечно-сосуди-стыми заболева-ниями, внедре-ние эффектив-ных медицин-ских технологий | Сумма средств | 2009-2011г.г. | 1192637,4 | 395032,3 | 374701,8 | 422903,3 | Объем специ-ализирован-ной стацио-нарной меди-цинской помощи взрослому населению (тыс. койко/дней) Объем высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению (тыс. койко/дней) Объем специ-ализирован-ной амбула-торно-поли-клинической медицинской помощи взрослому населению (тыс. посещений) Средняя дли-тельность пребывания в круглосуточ-ных стацио-нарах госу-дарственных учреждений здравоохра-нения (дней) | 328,8 351,3 17,0 | 321,3 3,6 394,8 17,0 | 321,3 3,6 394,8 17,0 | ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» ГУЗ «Областная больница №2» ГУЗ «Липецкий областной врачебно-физкультур-ный диспан-сер» ГУЗ «Областная стоматологи-ческая поликлиника- Стоматоло-гический центр» ГУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» |
| | в том числе | | | | | ||||||
| | 200 Расходы | | 813989,0 | 260022,2 | 260165,8 | 293801,0 | |||||
| | 210 Оплата труда и начисле-ния на оплату труда | | 490189,4 | 155543,8 | 156601,6 | 178044,0 | |||||
| | 211 Заработная плата | | 384667,3 | 122842,3 | 122549,0 | 139276,0 | |||||
| | 212 Прочие выплаты | | 7376,1 | 2202,5 | 2391,6 | 2782,0 | | | | | |
| | 213 Начисления на оплату труда | | 98146,0 | 30499,0 | 31661,0 | 35986,0 | | | | | |
| | 220 Приобрете-ние услуг | | 229004,3 | 74886,1 | 72294,2 | 81824,0 | | | | | |
| | 221 Услуги связи | | 12406,7 | 3693,7 | 4065,0 | 4648,0 | | | | | |
| | 222 Транспорт-ные услуги | | 1174,1 | 389,1 | 365,0 | 420,0 | | | | | |
| | 223 Коммуналь-ные услуги | | 134951,5 | 38326,5 | 45403,0 | 51222,0 | | | | | |
| | 224 Арендная плата за пользова- ние иму-ществом | | 476,0 | 138,0 | 156,0 | 182,0 | | | | | |
| | 225 Услуги по содержанию имущества | | 43240,8 | 20309,8 | 10770,0 | 12161,0 | | | | | |
| | 226 Прочие услуги | | 36755,2 | 12029,0 | 11535,2 | 13191,0 | | | | | |
| | 251 Перечисле-ние другим бюджетам бюджетной системы РФ | | 21000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | | | | | |
| | 262 Пособия по социальной помощи | | 72353,4 | 22152,4 | 23800,0 | 26401,0 | | | | | |
| | 290 Прочие расходы | | 1441,9 | 439,9 | 470,0 | 532,0 | | | | | |
| | 300 Поступле- ние нефи- нансовых активов | | 378648,4 | 135010,1 | 114536,0 | 129102,3 | | | | | |
| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 7873,0 | 7873,0 | | | | | | | |
| | 340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов | | 370775,4 | 127137,1 | 114536,0 | 129102,3 | | | | | |
1.2 | Обеспечение контроля каче-ства лекарствен-ных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов | Сумма средств | 2009-2011г.г. | 17573,0 | 5620,0 | 5620,0 | 6333,0 | Обеспечение контроля качества лекарствен-ных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%) | 100 | 100 | 100 | ОГУ «Центр контроля качества и сертифика-ции лекарст-венных средств» |
| | в том числе | | | | | | | | | | |
| | 200 Расходы | | 17487,3 | 5534,3 | 5620,0 | 6333,0 | | | | | |
| | 210 Оплата труда и начисле-ния на оплату труда | | 14352,4 | 4541,4 | 4613,0 | 5198,0 | | | | | |
| | 211 Заработная плата | | 11454,0 | 3678,0 | 3656,0 | 4120,0 | | | | | |
| | 213 Начисления на оплату труда | | 2898,4 | 863,4 | 957,0 | 1078,0 | | | | | |
| | 220 Приобрете-ние услуг | | 3134,9 | 992,9 | 1007,0 | 1135,0 | | | | | |
| | 223 Коммуналь-ные услуги | | 600,0 | 175,0 | 200,0 | 225,0 | | | | | |
| | 225 Услуги по содержанию имущества | | 847,2 | 249,2 | 281,0 | 317,0 | | | | | |
| | 226 Прочие услуги | | 1687,7 | 568,7 | 526,0 | 593,0 | | | | | |
| | 300 Поступле- ние нефи- нансовых активов | | 85,7 | 85,7 | | | | | | | |
| | 310 Увеличение стоимости основных средств | | 36,1 | 36,1 | | | | | | | |
| | 340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов | | 49,6 | 49,6 | | | | | | | |
1.3 | Организация амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан | Сумма средств | 2009-2011г.г. | 615537,0 | 248524,2 | 173482,0 | 193530,8 | Уровень удовлетворенности на лекарствен-ные средства отдельным категориям граждан (%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Управление здравоохра-нения Липецкой области |
| | в том числе | | | | | | | | | |