Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы здравоохранения Липецкой области в 2009-2011 годах» паспорт ведомственной целевой программы

Вид материалаПрограмма

Содержание


2.4. Перечень и описание программных мероприятий
Распределение планируемых расходов управления здравоохранения Липецкой области
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6



2.4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


В целях реализации задачи 1 «Обеспечение доступности и качества медицинской помощи» предусматривается осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование оказания специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению, в том числе больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, внедрение эффективных медицинских технологий;

- обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов;

- организация амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан;

- совершенствование системы профилактической и реабилитационной помощи, формирование здорового образа жизни;

В целях реализации задачи 2 «Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность» предусматривается осуществление следующих мероприятий:

- совершенствование раннего выявления, современного уровня диагностики и лечения больных социально значимыми заболеваниями;

- развитие системы восстановительного лечения и реабилитации туберкулезных больных.

В целях реализации задачи 3 «Улучшение состояния здоровья детей и матерей» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- совершенствование оказания перинатальной и специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи матерям и детям;

- развитие оказания санаторной помощи детям.

В целях реализации задачи 4 «Подготовка и переподготовка медицинских кадров» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- совершенствование подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образовательных учреждениях, регулирование объемов и профилей подготовки специалистов в соответствии с потребностью лечебно-профилактических учреждений области;

- повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием государственных учреждений здравоохранения.

В целях реализации задачи 5 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий» управлением здравоохранения предусматривается предупреждение и ликвидация медико-санитарных последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.


Таблица № 2.

Распределение планируемых расходов управления здравоохранения Липецкой области

по целям, задачам и мероприятиям Программы в 2009-2011 годах




п/п

Наименование мероприятия

Код эконо-мической класси- фикации

Срок реали- зации

Объем финансирования,

тыс. руб.

Показатель реализации мероприятия

Ответствен-

ный исполнитель

Всего

в т.ч. по годам

Наименование показателя

2009

год

2010 год

2011 год

2009

год

2010 год

2011 год

1.

Задача 1. Обеспечение доступности и качества меди-цинской помощи

Всего по задаче 1

2009-2011г.г.

1863178,0

662103,1

565324,8

635750,1
















1.1

Совершенствова-ние оказания специализирован-ной стационар-ной и амбулатор-но-поликлини-ческой помощи взрослому насе-лению, в том числе больным с сердечно-сосуди-стыми заболева-ниями, внедре-ние эффектив-ных медицин-ских технологий

Сумма средств

2009-2011г.г.

1192637,4

395032,3

374701,8

422903,3

Объем специ-ализирован-ной стацио-нарной меди-цинской помощи взрослому населению

(тыс. койко/дней)


Объем высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению

(тыс. койко/дней)


Объем специ-ализирован-ной амбула-торно-поли-клинической медицинской помощи взрослому населению

(тыс. посещений)


Средняя дли-тельность пребывания в круглосуточ-ных стацио-нарах госу-дарственных учреждений здравоохра-нения (дней)

328,8


351,3


17,0

321,3


3,6


394,8


17,0

321,3


3,6


394,8


17,0

ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница»

ГУЗ «Областная больница №2»

ГУЗ «Липецкий областной врачебно-физкультур-ный диспан-сер»

ГУЗ «Областная стоматологи-ческая поликлиника- Стоматоло-гический центр»

ГУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»







в том числе



















200

Расходы




813989,0

260022,2

260165,8

293801,0







210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




490189,4

155543,8

156601,6

178044,0







211

Заработная плата




384667,3

122842,3

122549,0

139276,0







212

Прочие выплаты




7376,1

2202,5

2391,6

2782,0






















213

Начисления на оплату труда




98146,0

30499,0

31661,0

35986,0






















220 Приобрете-ние услуг




229004,3

74886,1

72294,2

81824,0






















221

Услуги связи




12406,7

3693,7

4065,0

4648,0






















222 Транспорт-ные услуги




1174,1

389,1

365,0

420,0






















223

Коммуналь-ные услуги




134951,5

38326,5

45403,0

51222,0






















224 Арендная плата за пользова- ние иму-ществом




476,0

138,0

156,0

182,0






















225

Услуги по содержанию имущества




43240,8

20309,8

10770,0

12161,0






















226

Прочие услуги




36755,2

12029,0

11535,2

13191,0






















251

Перечисле-ние другим бюджетам бюджетной системы РФ




21000,0

7000,0

7000,0

7000,0






















262

Пособия по социальной помощи




72353,4

22152,4

23800,0

26401,0






















290

Прочие расходы




1441,9

439,9

470,0

532,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




378648,4

135010,1

114536,0

129102,3






















310 Увеличение стоимости основных средств




7873,0

7873,0




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




370775,4

127137,1

114536,0

129102,3
















1.2

Обеспечение контроля каче-ства лекарствен-ных средств, закупленных за счет средств областного и федерального бюджетов


Сумма средств

2009-2011г.г.

17573,0

5620,0

5620,0

6333,0

Обеспечение контроля качества лекарствен-ных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%)

100

100

100

ОГУ «Центр контроля качества и сертифика-ции лекарст-венных средств»







в том числе


































200

Расходы




17487,3

5534,3

5620,0

6333,0






















210

Оплата труда и начисле-ния на оплату труда




14352,4

4541,4

4613,0

5198,0






















211

Заработная плата




11454,0

3678,0

3656,0

4120,0






















213

Начисления на оплату труда




2898,4

863,4

957,0

1078,0






















220 Приобрете-ние услуг




3134,9

992,9

1007,0

1135,0






















223

Коммуналь-ные услуги




600,0

175,0

200,0

225,0






















225

Услуги по содержанию имущества




847,2

249,2

281,0

317,0






















226

Прочие услуги




1687,7

568,7

526,0

593,0






















300 Поступле- ние нефи- нансовых активов




85,7

85,7




























310 Увеличение стоимости основных средств




36,1

36,1




























340 Увеличение стоимости материаль-ных запасов




49,6

49,6






















1.3

Организация амбулаторного отпуска лекарственных средств льготным категориям граждан

Сумма средств

2009-2011г.г.

615537,0

248524,2

173482,0

193530,8

Уровень удовлетворенности на лекарствен-ные средства отдельным категориям граждан (%)

99,9

99,9

99,9

Управление здравоохра-нения Липецкой области







в том числе