Учет и контроль расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги (на примере ООО "Теплоизоляция-1")

Дипломная работа - Бухгалтерский учет и аудит

Другие дипломы по предмету Бухгалтерский учет и аудит

изации, облагаемым НДС и освобожденным от уплаты НДС.

.Для ведения налогового учета (по налогу на прибыль) предусмотрен специальный (налоговый) план счетов. По своей структуре и составу счетов он приближен к бухгалтерскому плану счетов. Вместе с тем налоговый план счетов отражает и специфику налогового учета в соответствии с гл. 25 НК РФ. По данным налогового учета автоматически формируются налоговые регистры и налоговая декларация по налогу на прибыль.

Кроме того, теперь пользователям 1С: Бухгалтерии 7.7 не обязательно дожидаться конца года, чтобы перейти на 1С: Бухгалтерию 8.0. Переход можно осуществить в конце любого месяца налогового периода. Внедренческий центр делает специальное предложение пользователям, решившим установить на предприятии современный программный продукт 1С: Бухгалтерия 8.0. В рамках этого предложения специалисты компании выполнят комплекс мер, направленных на безболезненный перевод бухгалтеров на новую программу. В комплект входит: обучение пользователей, перенос данных из старой программы и программное обеспечение 1С: Бухгалтерия 8.0 с необходимым числом лицензий.

В программе 1С: Бухгалтерия 8.0 предусмотрено получение информации о состоянии взаиморасчетов с контрагентами и для контроля полноты отражения расчетов в информационной базе программы. Такую информацию можно получить из отчета Акт сверки расчетов. Отчет можно вызвать для формирования из группы Специализированные меню Отчеты главного меню программы.

В форме запроса параметров формирования отчета необходимо задать период, за который надо получить отчет, и счета, по которым следует формировать отчет. В окне "Бухгалтерские счета" приведен перечень счетов, на которых отражаются расчеты с контрагентами. В поле слева от номера счета можно установить, анализировать данные счета (флажок выставлен) или нет (пустое поле). Специальными кнопками можно отметить сразу все счета или снять сразу все отметки, а также снять отметки и выставить их у неотмеченных счетов.

При нажатии кнопки Сформировать по выбранному контрагенту и выбранным счетам формируется акт сверки.

Сформированный отчет открывается в виде табличного документа, который затем может быть выведен на печать. В отчете приводятся данные о состоянии взаиморасчетов с отобранным контрагентом за заданный период: сальдо расчетов на даты начала и окончания периода, а также все операции в хронологическом порядке за заданный период.

В программе 1С: Бухгалтерия 8.0 предусмотрена возможность проведения инвентаризации расчетов с контрагентами и оформления результатов инвентаризации по унифицированным формам N ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами".

Для составления акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и справки к нему по унифицированным формам применяются отчеты "Инвентаризация расчетов с контрагентами". Вызов отчетов производится из меню "Отчеты" главного меню программы.

Указанные отчеты можно использовать также для оперативного выявления дебиторской (кредиторской) задолженности с целью ее ликвидации.

Отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами" предназначен:

для отражения на заданную дату дебиторской (кредиторской) задолженности по счетам учета расчетов с контрагентами;

для отслеживания обязательств по договору.

Отчет может быть сформирован как по унифицированной форме N ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами", так и в виде произвольной формы.

Формировать отчет "Инвентаризация расчетов с контрагентами" по унифицированной форме N ИНВ-17 следует для оформления результатов инвентаризации расчетов. Для оперативного выявления задолженности следует формировать отчет по произвольной форме.

Для формирования унифицированной формы N ИНВ-17 следует на закладке "Параметры" включить флажок "Использовать унифицированную форму N ИНВ-17".

На этой же закладке указываются данные, которые будут отражены в печатной форме: номер акта; дата составления акта - дата, по состоянию на которую анализируется задолженность; председатель и члены инвентаризационной комиссии. При установке флажка "Использовать унифицированную форму N ИНВ-17" становятся доступными закладки "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность", в которых отражаются дебиторская и кредиторская задолженность.

Таблицы могут быть заполнены автоматически по данным учета. При нажатии кнопки "Заполнить" можно вывести кредиторскую или дебиторскую задолженность, а также кредиторскую и дебиторскую задолженность - в зависимости от выбранного пункта меню.

Таблицы можно редактировать. Для добавления и удаления строк таблицы предназначены кнопки "Вставить строку" и "Удалить строку". Для редактирования значения ячейки ее следует выделить, а затем нажать кнопку "Изменить" или клавишу Enter. Откроется справочник "Контрагенты", План счетов или диалог для ввода (редактирования) значения (рис. 8).

 

Рис. 8. Редактирование значений

 

Таблицы содержат следующие графы:

Контрагент - дебитор (кредитор);

Счет - счет, на котором учитывается дебиторская (кредиторская) задолженность контрагента;

Всего - общая сумма задолженности;

Подтверждено - задолженн?/p>