Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 г. №1313-р типовая форма доклад

Вид материалаДоклад

Содержание


Viii. доступность и качество жилья
Ix. организация муниципального управления
Подобный материал:
1   2   3

^ VIII. ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ


Общая площадь жилых помещений, приходя-щаяся в среднем на одного жителя - всего

кв.метров

24,0*

24,6*

25,2

25,8

26,4




в том числе, введённая в действие за год

кв.метров

0,6*

0,6*

0,6

0,6

0,6





Число жилых квартир в расчете на 1000 чел. населения - всего

единиц

432*

438*

442,2

445,8

449,6




в том числе, введённых в действие за год

единиц

4,1*

3,6*

3,6

3,8

4,0

Основная часть объема жилья, введенного в действие в 2009г., построена индивидуальными застройщиками


Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:






















– общая площадь жилых помещений

кв.метров

43676,4

29753,6

17000

20000

29000




– число жилых квартир

единиц

482

516

380

420

450





Доля многоквартирных домов, расположен-ных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов

72

76

100

100

100





Дата утверждения или внесения последних изменений:






















– в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

указать год

2008

-

2010










– в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

указать год

-

-

2010










– в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

указать год

-

-

2010










* - по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области

^ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ


Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

процентов числа опрошенных




28

58

70

82





Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

процентов

2,7

6,1

8

10

12

В 2009г. на территории города зарегистрировано 7 муниципальных автономных учреждений


Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования

процентов

26,6

25,1

28,0

30,8

32,6

Снижение доли собственных доходов связано с:

- ростом безвозмездных поступлений;
- со снижением поступления налоговых и неналоговых сборов.


Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, органи-зованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

процентов

166,2

193,8

193,8

194,0

194,0

Положительная тенденция достигнута за счет использования новых технологий работы и повышения качества проводимых мероприятий



Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания

процентов




29

50

65

75

В 2010г. планируется открытие после реконструкции МУК «Городской парк» - одного из основных центров проведения культурно-массовых мероприятий и места отдыха ельчан и гостей города


Доля основных фондов организаций муници-пальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

процентов

0

0

0

0

0





Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

процентов

0

0

0

0

0





Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства

процентов

47

45

44

43

42




в том числе, доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности


процентов

0

0

-

-

-






Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)

да (нет)

да

да

да

да

да






Среднегодовая численность постоянного населения

тыс.чел.

111,7

110,8

111,0

111,1

111,2

В 2009г. наблюдалась естественная убыль населения



Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего

тыс.руб.

1549278,9

1818294

1444902,9

1339426,1

1360077,9




в том числе:






















– на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

88270,1

117530,4

51730,4

28370,5

17880,5




– на образование (общее, дошкольное)

тыс.руб.

392467,5

399873,9

401923

384425,9

391318,7




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

15782,8

10651,4

12475

17620,5

17620,5




расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.руб.

274780,7

279988,5

295639,5

283907

285007




– на здравоохранение

тыс.руб.

318423,9

303964,2

301118

283375

292182




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

5971,3

4111,6

64,6

-

-




расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.руб.

166705,0

173874,6

174525

175787

175897




– на культуру

тыс.руб.

48057

57037

58383

49012

51127




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

1386,0

2038,5

390

250

260




расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.руб.

39932,8

45971,3

38245,8

37232

37639




– на физическую культуру и спорт

тыс.руб.

32505,9

29319,3

16434

14057

14616




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

110,4

3,9

40

-

-




расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

тыс.руб.

24081,5

21667,9

6952

6872

6961




– на жилищно-коммунальное хозяйство

тыс.руб.

373040,9

645284

185392,8

130128,9

97691,9




из них:























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

59688,9

86227,6

37000

8000

-




расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

тыс.руб.

4345,0

4163,9

4600

3862

4028




расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

тыс.руб.

37500

-

-

-

-




– на содержание работников органов местного самоуправления

тыс.руб.

97584,6

96338,9

97131,4

75211,8

77109,8




из них:






















в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.руб.

869,7

866,4

879,5

681,1

698,2




– на развитие и поддержку малого предпринимательства

тыс.руб.

-

4730,5

460

510

-




из них:






















в расчете на одно малое предприятие муниципального образования

тыс.руб.

-

6,87

0,6

0,7

-




в расчете на одного жителя муниципального образования

тыс.руб.

-

0,0425

0,0041

0,0046

-




– на транспорт

тыс.руб.

32650

44374,8

31418

27685

26272




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

-

9974,8

1418

2500

-




– на дорожное хозяйство

тыс.руб.

-

-

-

-

-




из них:






















бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

тыс.руб.

-

-

-

-

-