Программа социально-экономического развития города липецка на 2012 2014 годы
Вид материала | Программа |
Содержание3. Ресурсное обеспечение программы 4. Управление реализацией программы и контроль 5. Ожидаемые социально-экономические эффекты |
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Одобрен постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 11. 11. 2011 №4822, 2004.83kb.
- Доклад Г. Ю. Зазирной, директора департамента экономического развития, инвестиций, 338.75kb.
- Программа комплексного социально экономического развития города ярославля на 2010-2012, 2622.22kb.
- Пояснительная записка к сценарным условиям для формирования вариантов социально-экономического, 433.19kb.
- Распоряжение председателя департамента жилищно- коммунального хозяйства администрации, 162.11kb.
- Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития Удмуртской Республики, 892kb.
- Прогноз социально-экономического развития г. Обнинска на 2012 год и плановый период, 189.02kb.
- Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Глазовского района на 2010-2014, 8632.19kb.
- участие в семинарах и совещаниях по вопросам эффективности использования бюджетных средств, а также по вопросам порядка финансирования и бухгалтерского учета муниципальных учреждений по заявкам главных распорядителей бюджетных средств;
- приобретение офисной, компьютерной техники, оборудования для главных распорядителей бюджетных средств;
- совершенствование правового положения муниципальных учреждений, в том числе стимулирование участников бюджетного процесса;
- проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах;
- подготовка и формирование муниципальных заданий для бюджетных и автономных учреждений города;
- внесение изменений в Положение об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, обеспечивающих возможность перехода к формированию бюджета города Липецка на основе программно-целевого принципа (в случае внесения соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ);
- усовершенствование работы по методологическому обеспечению разработки ведомственных и городских целевых программ, мониторинг их исполнения и оценка эффективности действия;
- аналитическое представление программной структуры расходов бюджета к проекту бюджета города Липецка на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Результаты реализации намеченных мероприятий обеспечат:
создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Липецка в результате повышения точности прогнозирования доходов бюджета и снижения долговой нагрузки;
установление взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и фактическими результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами деятельности администрации города Липецка путем применения программно-целевых методов планирования;
повышение эффективности предоставления муниципальных услуг путем приведения правового положения муниципальных учреждений в соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Липецка;
совершенствование системы муниципального финансового контроля;
развитие информационно-аналитических систем управления финансами.
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем средств на весь период реализации мероприятий Программы социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы является заявочной величиной и составляет 251,5 млрд. руб.
Объемы и источники финансирования программных мероприятий
на 2012 - 2014 годы
Наименование источника финансирования | Объем средств, млн. руб. | ||
2012 | 2013 | 2014 | |
Средства предприятий и организаций | 59604,0 | 74501,0 | 92785,2 |
Городской бюджет | 9111,2 | 7770,4 | 7748,0 |
Общий объем финансирования | 68715,2 | 82271,4 | 100533,2 |
4. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
После принятия Программы Липецким городским Советом депутатов Программа становится документом, обязательным к исполнению всеми должностными лицами и структурными подразделениями администрации города Липецка. Руководители структурных подразделений администрации формируют годовые, квартальные и месячные планы работ своих подразделений, учитывая цели, задачи и основные мероприятия, принятые в Программе.
Объектом мониторинга и контроля является Программа социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы.
Мониторинг предусматривает оценку на всех стадиях реализации Программы и проводится в целях выявления достижимости намеченных целей и влияния на социально-экономическую ситуацию в городе.
Итоги реализации Программы ежегодно рассматриваются на сессии Липецкого городского Совета депутатов.
Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы исполнители в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в департамент экономики администрации города Липецка в электронном виде и на бумажных носителях информацию о ходе выполнения Программы и мероприятий в отчетном периоде.
К отчетной информации прилагается пояснительная записка, отражающая:
- состояние проблем, на решение которых были направлены отраслевые мероприятия Программы;
- вывод о достижении поставленных целей;
- описание хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия с указанием объективных причин невыполнения или частичного выполнения отдельных мероприятий;
- информацию о реализации запланированных Программой приоритетных инвестиционных проектов;
- отраслевые показатели оценки эффективности результатов реализации Программы в соответствии с разделом "Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации Программы" с указанием причин негативных отклонений.
По результатам анализа выполнения Программы администрацией города может быть принято одно из следующих решений:
- о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий;
- об изменении форм и методов управления реализацией Программы;
- об увеличении или сокращении объемов финансирования Программы на очередной финансовый год;
- о досрочном прекращении реализации Программы;
- о принятии в установленном законодательством порядке мер к исполнителям Программы.
Внесение изменений в Программу, приостановление или прекращение ее действия осуществляются в установленном порядке.
Текущий административный контроль за ходом реализации Программы осуществляет департамент экономики администрации города Липецка.
Текущий административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием бюджетных и внебюджетных средств.
5. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Программная цель │ Задачи │ Показатели │Ед. изм. │2010 год│2011 год│2012 год │2013 год │2014 год │
│ │ │ │ │ (факт) │(оценка)│(прогноз)│(прогноз)│(прогноз)│
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Демографическая ситуация │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Увеличение │Сохранение уровня │Численность │тыс. чел. │ 508,2 │ 507,9 │ 507,7 │ 507,5 │ 507,3 │
│численности населения│рождаемости, усиление│постоянного │ │ │ │ │ │ │
│и создание условий │помощи семьям, │населения │ │ │ │ │ │ │
│для ее роста, а также│имеющим детей ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│повышение качества │ │Рождаемость │чел. │ 10,4 │ 9,84│ 9,45 │ 9,06 │ 8,67 │
│и продолжительности │ │населения │ │ │ │ │ │ │
│жизни │ │на 1 тыс. чел. │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Сокращение уровня │Смертность │чел. │ 14,16│ 13,38│ 13,19 │ 13,0 │ 12,81 │
│ │смертности, │населения │ │ │ │ │ │ │
│ │сохранение и │на 1 тыс. чел. │ │ │ │ │ │ │
│ │укрепление здоровья │ │ │ │ │ │ │ │
│ │населения │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Привлечение мигрантов│Миграционный │тыс. чел. │ 1,2 │ 1,5 │ 1,7 │ 1,8 │ 1,9 │
│ │в соответствии │прирост │ │ │ │ │ │ │
│ │с потребностями │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в рабочей силе │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Трудовые ресурсы и занятость │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Содействие занятости │Повышение │Уровень │% │ 0,56│ 0,47│ 0,5 │ 0,5 │ 0,5 │
│населения, │профессиональной │регистрируемой │ │ │ │ │ │ │
│предупреждение │адаптивности │безработицы │ │ │ │ │ │ │
│напряженной ситуации │безработных граждан │ │ │ │ │ │ │ │
│на рынке труда, │на рынке труда │ │ │ │ │ │ │ │
│повышение ├─────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │
│конкурентоспособности│Расширение перечня │ │ │ │ │ │ │ │
│безработных граждан │общественных работ │ │ │ │ │ │ │ │
│за счет │с учетом потребности │ │ │ │ │ │ │ │
│совершенствования │города в развитии │ │ │ │ │ │ │ │
│системы │социальной │ │ │ │ │ │ │ │
│профессионального │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │
│обучения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Доходы │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Реализация комплекса │Обеспечение роста │Среднемесячная │руб. │19973,1 │22547,0 │25052,0 │27786,0 │30623,0 │
│мер по увеличению │доходов населения │заработная плата │ │ │ │ │ │ │
│трудовых доходов, │ │одного работника │ │ │ │ │ │ │
│снижению численности │ │(по крупным │ │ │ │ │ │ │
│населения с доходами │ │и средним │ │ │ │ │ │ │
│ниже величины │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │
│прожиточного │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│минимума, росту доли │ │Обеспеченность │кв. м │ 23,4 │ 24,1 │ 24,8 │ 25,5 │ 26,3 │
│среднего класса, │ │жильем на 1 жителя │ │ │ │ │ │ │
│сокращению │ │ │ │ │ │ │ │ │
│отраслевого │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и территориального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│дисбаланса в доходах │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Потребление │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Удовлетворение │Обеспечение ценовой │Оборот розничной │тыс. руб.│ 77,4 │ 92,1 │ 97,4 │ 106,9 │ 116,6 │
│потребностей всех │доступности товаров │торговли (по │на 1 чел. │ │ │ │ │ │
│слоев населения │и услуг, │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │
│потребительскими │увеличение доли │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │
│товарами, услугами │предложения на рынок │ │ │ │ │ │ │ │
│общественного питания│качественных │ │ │ │ │ │ │ │
│и бытовыми услугами │потребительских │ │ │ │ │ │ │ │
│по доступным для │товаров местного │ │ │ │ │ │ │ │
│населения ценам при │производства │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечении качества ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│и безопасности │Обеспечение │Обеспеченность │кв. м на 1│ 542,7 │ 611,0 │ 637,1 │ 661,7 │ 683,5 │
│их приобретения │территориальной │торговыми площадями│тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│и потребления │доступности товаров и│ │населен. │ │ │ │ │ │
│ │услуг во всех районах├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │города путем │Обеспеченность │ед. на 1 │ 31,4 │ 32,3 │ 33,3 │ 34,3 │ 35,3 │
│ │оптимального │посадочными местами│тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│ │формирования │в открытой сети │населен. │ │ │ │ │ │
│ │размещения объектов │предприятий │ │ │ │ │ │ │
│ │потребительского │общественного │ │ │ │ │ │ │
│ │рынка │питания │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Здравоохранение │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Повышение доступности│Развитие медицинской │Число заболеваний, │ед. на 1 │ 925 │ 910 │ 905 │ 905 │ 900 │
│и качества │профилактики │зарегистрированных │тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│медицинской помощи │и формирование │у больных с впервые│населен. │ │ │ │ │ │
│для широких слоев │здорового образа │установленным │ │ │ │ │ │ │
│населения г. Липецка │жизни населения │диагнозом │ │ │ │ │ │ │
│ │города Липецка │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Улучшение состояния │Младенческая │чел. на 1 │ 5,8 │ 5,7 │ 6,8 │ 6,7 │ 6,6 │
│ │здоровья матери │смертность │тыс. │ │ │ │ │ │
│ │и ребенка │ │родившихся│ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Кадровое обеспечение │Обеспеченность │чел. на 10│ 34,1 │ 34,0 │ 35,0 │ 36,0 │ 38,0 │
│ │здравоохранения │врачами │тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │населен. │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Обеспеченность │чел. на 10│ 88,4 │ 87,0 │ 90,0 │ 91,0 │ 92,0 │
│ │ │средним медицинским│тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│ │ │персоналом │населен. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Совершенствование │Амбулаторно- │ед. план. │ 33 │ 33 │ 34 │ 34 │ 34 │
│ │материально- │поликлинические │мощность │17540 │17540 │17740 │17740 │17740 │
│ │технической базы ЛПУ │учреждения (в т.ч. │тыс. │ 4798,8 │47000,0 │ 4840,0 │ 4900,0 │ 4950,0 │
│ │г. Липецка. │поликлинические │посещений │ │ │ │ │ │
│ │Формирование │подразделения │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективной │больниц) │ │ │ │ │ │ │
│ │технологической ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │модели организации │Обеспеченность │ед. на 10 │ 60,3 │ 57,8 │ 56,0 │ 48,8 │ 48,4 │
│ │медицинской помощи │койками │тыс. │ │ │ │ │ │
│ │населению │ │населения │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Дошкольное образование │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Обеспечение │Увеличение числа мест│Обеспеченность │% │ 82,0 │ 85,0 │ 90,0 │ 87,0 │ 88,0 │
│государственных │в дошкольных │детей дошкольного │ │ │ │ │ │ │
│гарантий прав граждан│учреждениях в целях │возраста местами │ │ │ │ │ │ │
│на получение │удовлетворения │в ДОУ │ │ │ │ │ │ │
│качественного │имеющегося спроса │ │ │ │ │ │ │ │
│дошкольного │на услуги ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │
│образования в ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│здоровьесберегающих │Увеличение охвата │Доля детей │% │ 89,5 │ 90,0 │ 92,0 │ 93,0 │ 94,0 │
│условиях │детей дошкольным │в возрасте от 3 до │ │ │ │ │ │ │
│ │образованием за счет │7 лет, получающих │ │ │ │ │ │ │
│ │новых форм │дошкольную │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольного │образовательную │ │ │ │ │ │ │
│ │образования │услугу и (или) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услугу по их │ │ │ │ │ │ │
│ │ │содержанию │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в организациях │ │ │ │ │ │ │
│ │ │различной │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организационно- │ │ │ │ │ │ │
│ │ │правовой формы │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и формы │ │ │ │ │ │ │
│ │ │собственности, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в общей численности│ │ │ │ │ │ │
│ │ │детей от 3 до 7 лет│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Улучшение │Количество │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │материально- │дошкольных │ │ │ │ │ │ │
│ │технического │образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │состояния дошкольных │учреждений, │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │соответствующих │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │санитарным │ │ │ │ │ │ │
│ │ │требованиям │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Совершенствование │Обеспеченность │% │ 93,1 │ 93,2 │ 94,0 │ 95,0 │ 96,0 │
│ │качества дошкольного │учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │образования за счет │дошкольного │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения │образования │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │педагогическими │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │кадрами │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │(воспитателями) │ │ │ │ │ │ │
│ │квалифицированными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кадрами, повышения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │квалификации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │педагогических кадров│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Создание условий для │Выполнение │% │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │
│ │сохранения и │натуральных норм │ │ │ │ │ │ │
│ │укрепления здоровья │питания на │ │ │ │ │ │ │
│ │воспитанников │1 ребенка │ │ │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Среднее образование │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Обеспечение │Обеспечение гарантий │Удельный вес │% │ 0,49│ 11,7 │ 22,0 │ 32,5 │ 42,5 │
│доступности │качества │численности │ │ │ │ │ │ │
│качественного │образовательных услуг│школьников, │ │ │ │ │ │ │
│образования, его │и их соответствия │обучающихся │ │ │ │ │ │ │
│адресности и │требованиям │по федеральным │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │образовательного │государственным │ │ │ │ │ │ │
│ │стандарта, переход │образовательным │ │ │ │ │ │ │
│ │системы образования │стандартам (от │ │ │ │ │ │ │
│ │г. Липецка на новые │общего количества │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательные │обучающихся) │ │ │ │ │ │ │
│ │стандарты ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля обучающихся, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │преодолевших │ │ │ │ │ │ │
│ │ │минимальный порог │ │ │ │ │ │ │
│ │ │результатов ЕГЭ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по обязательным │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предметам: │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- русскому языку │% │ 98,9 │ 99,0 │ 99,1 │ 99,2 │ 99,3 │
│ │ │- математике │% │ 98,6 │ 99,0 │ 99,1 │ 99,2 │ 99,3 │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие системы │Доля обучающихся - │% │ 60,9 │ 60,9 │ 60,4 │ 60,7 │ 61,0 │
│ │поддержки талантливых│победителей │ │ │ │ │ │ │
│ │детей │и призеров │ │ │ │ │ │ │
│ │ │регионального этапа│ │ │ │ │ │ │
│ │ │всероссийской │ │ │ │ │ │ │
│ │ │олимпиады │ │ │ │ │ │ │
│ │ │школьников (от │ │ │ │ │ │ │
│ │ │общего количества │ │ │ │ │ │ │
│ │ │призовых мест) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие учительского│Доля педагогов, │% │ 82,3 │ 82,4 │ 82,4 │ 83,0 │ 83,0 │
│ │потенциала │прошедших │ │ │ │ │ │ │
│ │ │аттестацию на │ │ │ │ │ │ │
│ │ │присвоение первой │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и высшей │ │ │ │ │ │ │
│ │ │квалификационной │ │ │ │ │ │ │
│ │ │категории │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Изменение │Доля обучающихся, │% │ 77,5 │ 78,1 │ 78,3 │ 78,7 │ 79,0 │
│ │инфраструктуры │занимающихся │ │ │ │ │ │ │
│ │школьной сети │в первую смену │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля │% │ 3,2 │ 4,7 │ 6,0 │ 8,0 │ 9,5 │
│ │ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений, в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │которых обучающимся│ │ │ │ │ │ │
│ │ │предоставлены все │ │ │ │ │ │ │
│ │ │виды современных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │условий обучения │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля │% │ 5,9 │ 5,9 │ 8,5 │ 12,0 │ 15,0 │
│ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспечивающих │ │ │ │ │ │ │
│ │ │безбарьерную среду │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в образовательном │ │ │ │ │ │ │
│ │ │процессе │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Сохранение │Доля обучающихся, │% │ 70,0 │ 72,0 │ 74,0 │ 77,0 │ 80,0 │
│ │и укрепление здоровья│охваченных горячим │ │ │ │ │ │ │
│ │школьников │питанием │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие │Доля │% │ 60,0 │ 60,5 │ 61,0 │ 61,5 │ 62,0 │
│ │согласованного │образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │взаимодействия между │учреждений, имеющих│ │ │ │ │ │ │
│ │всеми │управляющие │ │ │ │ │ │ │
│ │заинтересованными │и попечительские │ │ │ │ │ │ │
│ │в качественном │советы │ │ │ │ │ │ │
│ │образовании │ │ │ │ │ │ │ │
│ │субъектами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальной среды │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Физическая культура и спорт │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Создание условий для │Укрепление │Обеспеченность │% │ │ │ │ │ │
│активных занятий │и дальнейшее развитие│населения: │ │ │ │ │ │ │
│физической культурой │материально- │- спортивными │ │ 26,1 │ 27,1 │ 27,3 │ 27,8 │ 27,8 │
│и спортом, │технической │залами │ │ │ │ │ │ │
│формирование у липчан│спортивной базы │- бассейнами │ │ 5,8 │ 5,8 │ 6,6 │ 6,6 │ 7,4 │
│потребности в │ │- плоскостными │ │ 28,1 │ 28,7 │ 28,7 │ 28,7 │ 30,0 │
│здоровом образе жизни│ │спортивными │ │ │ │ │ │ │
│ │ │сооружениями │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие физической │Доля городского │% │ 17,8 │ 18,2 │ 20,0 │ 23,0 │ 27,0 │
│ │культуры, в т.ч.: │населения, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организованно │ │ │ │ │ │ │
│ │ │занимающегося │ │ │ │ │ │ │
│ │ │физкультурой │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и спортом │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие системы │Доля детей (5 - 18 │% │ 18,6 │ 18,6 │ 18,7 │ 18,7 │ 18,8 │
│ │детско-юношеского │лет), занимающихся │ │ │ │ │ │ │
│ │спорта │в учреждениях │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │образования │ │ │ │ │ │ │
│ │ │спортивной │ │ │ │ │ │ │
│ │ │направленности │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Культура и искусство │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Укрепление │Совершенствование │Доля детей, │% │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │ 12,0 │
│культурного │образовательного │обучающихся │ │ │ │ │ │ │
│потенциала города, │процесса в школах │в школах │ │ │ │ │ │ │
│сохранение богатого │дополнительного │дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│культурного наследия │образования │образования в сфере│ │ │ │ │ │ │
│и традиций, повышение│ │культуры │ │ │ │ │ │ │
│качества ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│предоставляемых услуг│Совершенствование │Количество │ед. │ 4743 │ 4745 │ 4750 │ 4755 │ 4760 │
│ │организации досуга │культурно-досуговых│ │ │ │ │ │ │
│ │горожан │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │концертов, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выставок, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │спектаклей │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Удельный вес │% │ 278,0 │ 278,0 │ 278,0 │ 278,5 │ 278,5 │
│ │ │населения, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │участвующего в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │культурно-досуговых│ │ │ │ │ │ │
│ │ │мероприятиях │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Модернизация │Пополняемость │% │ 2,0 │ 2,1 │ 2,2 │ 2,3 │ 2,4 │
│ │информационно- │библиотечного фонда│ │ │ │ │ │ │
│ │библиотечного ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │обслуживания │Удельный вес │% │ 17,0 │ 17,1 │ 17,1 │ 17,2 │ 17,2 │
│ │населения │населения, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │пользующегося │ │ │ │ │ │ │
│ │ │услугами городских │ │ │ │ │ │ │
│ │ │библиотек │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Создание условий для │Количество │ед. │ 2739 │ 2800 │ 2850 │ 2900 │ 2950 │
│ │сохранения и развития│экспонатов │ │ │ │ │ │ │
│ │местного │основного фонда │ │ │ │ │ │ │
│ │традиционного │музея │ │ │ │ │ │ │
│ │народного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │художественного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │творчества │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Социальная защита населения │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Социальная поддержка │Оказание различных │Доля пожилых людей │% │ 38,1 │ 38,3 │ 38,2 │ 38,2 │ 38,2 │
│наиболее незащищенных│видов помощи │и инвалидов, │ │ │ │ │ │ │
│категорий граждан г. │малообеспеченным │обслуженных │ │ │ │ │ │ │
│Липецка │семьям и одиноко │учреждениями │ │ │ │ │ │ │
│ │проживающим гражданам│социального │ │ │ │ │ │ │
│ │и гражданам, │обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│ │находящимся в трудной│ │ │ │ │ │ │ │
│ │жизненной ситуации │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие сети │Доля │% │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │ 95,0 │
│ │реабилитационных │детей-инвалидов, │ │ │ │ │ │ │
│ │отделений для детей │получивших │ │ │ │ │ │ │
│ │и подростков │социальную │ │ │ │ │ │ │
│ │с ограниченными │поддержку в органах│ │ │ │ │ │ │
│ │возможностями │и учреждениях │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤социальной защиты, │ │ │ │ │ │ │
│ │Разработка новых форм│от общего числа │ │ │ │ │ │ │
│ │и методов оказания │детей-инвалидов │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи семьям, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │имеющим детей- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │инвалидов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Оказание различных │Доля детей, │% │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │ 98,0 │
│ │видов социальной │получивших меры │ │ │ │ │ │ │
│ │помощи и социальных │социальной │ │ │ │ │ │ │
│ │услуг, организация │поддержки, от │ │ │ │ │ │ │
│ │оздоровления и отдыха│общего числа детей,│ │ │ │ │ │ │
│ │детей │обратившихся в │ │ │ │ │ │ │
│ │ │органы и учреждения│ │ │ │ │ │ │
│ │ │социальной защиты │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Создание условий для │Доля семей, │% │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │социальной, │находящихся │ │ │ │ │ │ │
│ │психолого- │в социально опасном│ │ │ │ │ │ │
│ │педагогической помощи│положении, │ │ │ │ │ │ │
│ │и реабилитации │получивших меры │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних, │социальной │ │ │ │ │ │ │
│ │оставшихся в трудной │поддержки, от │ │ │ │ │ │ │
│ │жизненной ситуации │общего числа семей,│ │ │ │ │ │ │
│ │ │состоящих на учете │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в органах │ │ │ │ │ │ │
│ │ │социальной защиты │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Жилищно-коммунальное хозяйство │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Обеспечение │Проведение │Доля │% │ 5,7 │ 6,6 │ 6,9 │ 9,1 │ 11,4 │
│комфортных │капитального ремонта │отремонтированных │ │ │ │ │ │ │
│и безопасных условий │жилого фонда. │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │
│проживания граждан, │Обеспечение │домов от общего │ │ │ │ │ │ │
│повышение качества │эксплуатации │количества │ │ │ │ │ │ │
│предоставления и │жилищного фонда │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │
│доступности жилищно- │города в соответствии│домов (нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│коммунальных услуг │с Правилами и нормами│итогом) │ │ │ │ │ │ │
│для всех категорий │технической │Доля │% │ 4,4 │ 4,5 │ 30,5 │ 24,2 │ 21,0 │
│граждан │эксплуатации │модернизированных │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищного фонда. │лифтов к количеству│ │ │ │ │ │ │
│ │Повышение степени │лифтов, требующих │ │ │ │ │ │ │
│ │благоустройства │замены - │ │ │ │ │ │ │
│ │жилых домов, │модернизации │ │ │ │ │ │ │
│ │улучшение бытовых │Доля аварийного │% │ 0,34│ 0,35│ 0,36 │ 0,37 │ 0,37 │
│ │условий населения │жилищного фонда │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в жилищном фонде, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │обслуживаемом │ │ │ │ │ │ │
│ │ │управляющими │ │ │ │ │ │ │
│ │ │компаниями и ТСЖ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Создание условий для │Доля │% │ 76,0 │ 80,9 │ 98,2 │ 99,0 │ 100,0 │
│ │энергосбережения в │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │
│ │системах коммунальной│домов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры города│приборами учета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │холодной воды │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Доля │% │ 73,7 │ 77,3 │ 81,3 │ 82,0 │ 82,0 │
│ │ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │домов, оснащенных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │приборами учета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и теплоносителя │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Повышение уровня │Доля │% │ 34,0 │ 100,0 │ 100,0 │ - │ - │
│ │благоустройства │отремонтированного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │асфальтового │ │ │ │ │ │ │
│ │ │покрытия по │ │ │ │ │ │ │
│ │ │отношению к общей │ │ │ │ │ │ │
│ │ │площади, требующей │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ремонта │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Доля капитально │% │ 0,02│ 20,0 │ 30,0 │ - │ - │
│ │ │отремонтированного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │мостового полотна │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по отношению │ │ │ │ │ │ │
│ │ │к общей площади, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │требующей ремонта │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(нарастающим │ │ │ │ │ │ │
│ │ │итогом) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Городской транспорт │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Обеспечение │Обеспечение │Протяженность │км │ 1310,8 │ 1343,2 │ 1393,7 │ 1397,3 │ 1401,5 │
│безопасной, надежной │транспортной │маршрутной сети │ │ │ │ │ │ │
│и качественной │доступности для │ │ │ │ │ │ │ │
│перевозки пассажиров │населения новых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │районов города │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Обновление и │Количество │ед. │ 879 │ 850 │ 860 │ 870 │ 880 │
│ │увеличение количества│подвижного состава │ │ │ │ │ │ │
│ │подвижного состава │Обеспеченность │мест на 1 │ 70 │ 70 │ 70 │ 72 │ 73 │
│ │ │подвижным составом │тыс. чел. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │насел. │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Улучшение дорожных │Оснащенность │% │ 68,0 │ 70,0 │ 72,0 │ 73,0 │ 74,0 │
│ │условий и приведение │остановочных │ │ │ │ │ │ │
│ │обустройства │пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ │маршрутной сети │остановочными │ │ │ │ │ │ │
│ │в соответствие │павильонами │ │ │ │ │ │ │
│ │с предъявляемыми │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требованиями │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Архитектура и градостроительство, жилищная политика │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Формирование │Обеспечение жильем │Количество семей, │ед. │ 6 │ 11 │ 9 │ 2 │ 3 │
│муниципального фонда │граждан, состоящих │получивших жилые │ │ │ │ │ │ │
│жилья для обеспечения│на учете нуждающихся │помещения │ │ │ │ │ │ │
│граждан, вставших на │в жилых помещениях │по договорам │ │ │ │ │ │ │
│учет до 01.03.2005, │ │социального найма │ │ │ │ │ │ │
│и малоимущих граждан │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Реализация │Увеличение объемов │Ввод нового жилья │кв. м на 1│ 0,78│ 0,78│ 0,79 │ 0,81 │ 0,83 │
│государственной │жилищного │ │жителя │ │ │ │ │ │
│политики в сфере │строительства │ │ │ │ │ │ │ │
│планировки и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│застройки города │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в среднесрочном │ │ │ │ │ │ │ │ │
│периоде - обеспечение│ │ │ │ │ │ │ │ │
│благоприятных условий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│жизнедеятельности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│человека, развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │
│внешней и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инвестиционной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│привлекательности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│города │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Экологическая среда │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Улучшение │Снижение объемов │Комплексный индекс │ед. │ 8,63│ 8,63│ 7 - 13│ 7 - 13│ 7 - 13│
│экологической │выбросов вредных │загрязнения │ │ │ │ │ │ │
│обстановки в городе │веществ от основных │атмосферы (КИЗА) │ │ │ │ │ │ │
│ │источников │ │ │ │ │ │ │ │
│ │загрязнения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │атмосферного воздуха,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │стабилизация значения│ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплексного индекса │ │ │ │ │ │ │ │
│ │загрязнения атмосферы│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(КИЗА5) 7,0 - 13,0 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │единицы │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Сохранение │Площадь зеленых │кв. м на │ 16,56│ 16,56│ 16,56 │ 16,56 │ 16,56 │
│ │озелененных │насаждений общего │1 жителя │ │ │ │ │ │
│ │территорий и │пользования │ │ │ │ │ │ │
│ │улучшение качества │ │ │ │ │ │ │ │
│ │насаждений в городе │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Сохранение │Количество особо │ед. │ 4 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │
│ │и восстановление │охраняемых │ │ │ │ │ │ │
│ │уникальных природных │природных │ │ │ │ │ │ │
│ │комплексов │территорий местного│ │ │ │ │ │ │
│ │ │значения │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Организация в городе │Процент твердых │% │ 97,1 │ 97,1 │ 96,5 │ 96,0 │ 95,5 │
│ │эффективной системы │коммунальных │ │ │ │ │ │ │
│ │управления │отходов, │ │ │ │ │ │ │
│ │промышленными │перерабатываемых │ │ │ │ │ │ │
│ │и бытовыми отходами, │механизированным │ │ │ │ │ │ │
│ │в том числе внедрение│способом на │ │ │ │ │ │ │
│ │прогрессивных │спецпредприятиях │ │ │ │ │ │ │
│ │малоотходных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │технологий, установок│ │ │ │ │ │ │ │
│ │по обезвреживанию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отходов и сбору │ │ │ │ │ │ │ │
│ │вторичных ресурсов │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Безопасность жизни граждан │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Обеспечение защиты │Снижение уровня │Раскрываемость │% │ 36,1 │ 38,3 │ 39,5 │ 40,1 │ 42,1 │
│конституционных прав │преступности │преступлений │ │ │ │ │ │ │
│и свобод граждан │на территории города │общеуголовной │ │ │ │ │ │ │
│путем повышения │ │направленности │ │ │ │ │ │ │
│эффективности системы│ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│профилактики │ │Раскрываемость │% │ 68,3 │ 68,9 │ 69,1 │ 69,3 │ 69,5 │
│правонарушений, │ │тяжких и особо │ │ │ │ │ │ │
│уровня пожарной │ │тяжких преступлений│ │ │ │ │ │ │
│безопасности и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│степени защиты от │ │ │ │ │ │ │ │ │
│чрезвычайных ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и территории города │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Воссоздание системы │Число преступлений,│ед. │ 131 │ 153 │ 146 │ 141 │ 139 │
│ │профилактики │совершенных │ │ │ │ │ │ │
│ │правонарушений, │несовершеннолетними│ │ │ │ │ │ │
│ │направленной на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │активизацию борьбы │ │ │ │ │ │ │ │
│ │с алкоголизмом, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │наркоманией; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сокращение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │преступности │ │ │ │ │ │ │ │
│ │со стороны │ │ │ │ │ │ │ │
│ │несовершеннолетних │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Сокращение дорожно- │Число погибших │чел. на 10│ 1,0 │ 1,2 │ 1,1 │ 1,1 │ 1,0 │
│ │транспортных │в дорожно- │тыс. │ │ │ │ │ │
│ │происшествий │транспортных │населен. │ │ │ │ │ │
│ │ │происшествиях │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Поддержание сил │Доля погибших │% │ 20,0 │ 19,0 │ 18,7 │ 18,5 │ 18,0 │
│ │и средств аварийно- │к общему числу │ │ │ │ │ │ │
│ │спасательных служб в │пострадавших │ │ │ │ │ │ │
│ │постоянной готовности│в чрезвычайных │ │ │ │ │ │ │
│ │к ликвидации │ситуациях │ │ │ │ │ │ │
│ │чрезвычайных ситуаций├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Количество │% │ 28,0 │ 28,5 │ 29,0 │ 29,4 │ 30,0 │
│ │ │приобретенного │ │ │ │ │ │ │
│ │ │оборудования и │ │ │ │ │ │ │
│ │ │транспорта к общему│ │ │ │ │ │ │
│ │ │числу отработавшего│ │ │ │ │ │ │
│ │ │сроки эксплуатации │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Обеспечение │Укомплектованность │% │ 84,9 │ 85,0 │ 85,5 │ 85,7 │ 86,0 │
│ │готовности органов │материально- │ │ │ │ │ │ │
│ │управления и сил │технических запасов│ │ │ │ │ │ │
│ │гражданской обороны │в целях гражданской│ │ │ │ │ │ │
│ │к выполнению задач │обороны │ │ │ │ │ │ │
│ │при угрозе │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и возникновении войн │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(вооруженных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │конфликтов) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Промышленность │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Создание условий для │Содействие │Индекс │% │ 113,5 │ 110,0 │ 109,0 │ 109,0 │ 107,0 │
│организации │продвижению │промышленного │ │ │ │ │ │ │
│и развития │продукции │производства │ │ │ │ │ │ │
│конкурентоспособных │промышленности на ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│и эффективных │внутреннем и внешнем │Объем отгруженных │тыс. руб. │ 523,4 │ 630,4 │ 725,3 │ 798,1 │ 878,3 │
│производств │рынках. │товаров │на 1 │ │ │ │ │ │
│ │Содействие │собственного │жителя │ │ │ │ │ │
│ │повышению │производства, ├──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │конкурентоспособности│выполненных работ │ │ │ │ │ │ │
│ │промышленных │и услуг │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятий │собственными силами│ │ │ │ │ │ │
│ │и их продукции. │по видам │ │ │ │ │ │ │
│ │Содействие развитию │деятельности, │ │ │ │ │ │ │
│ │приоритетных │относящимся к │ │ │ │ │ │ │
│ │направлений │промышленному │ │ │ │ │ │ │
│ │промышленной │производству (по │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Удельный вес │% │ 76,4 │ 72,5 │ 73,0 │ 73,4 │ 75,1 │
│ │ │прибыльных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Малый и средний бизнес │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Повышение роли малого│Содействие развитию │Количество │ед. на 1 │ 50,7 │ 51,1 │ 51,5 │ 52,0 │ 52,3 │
│и среднего │субъектов малого │субъектов малого │тыс. │ │ │ │ │ │
│предпринимательства в│и среднего │и среднего │населения │ │ │ │ │ │
│реализации социальной│предпринимательства │предпринимательства│ │ │ │ │ │ │
│политики │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│администрации г. │ │Количество малых и │ед. │ 9955 │10054 │10155 │10255 │10355 │
│Липецка, укрепление │ │средних предприятий│ │ │ │ │ │ │
│социально- │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│экономических позиций│ │Количество │тыс. чел. │ 15,8 │ 15,9 │ 16,0 │ 16,1 │ 16,2 │
│среднего класса, │ │индивидуальных │ │ │ │ │ │ │
│содействие росту │ │предпринимателей │ │ │ │ │ │ │
│уровня жизни │ │ │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Инвестиционная деятельность │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Повышение │Содействие │Объем инвестиций в │тыс. руб. │ 75,8 │ 94,5 │ 117,4 │ 146,8 │ 182,9 │
│инвестиционной │привлечению │основной капитал из│на 1 │ │ │ │ │ │
│привлекательности │инвестиций │всех источников │жителя │ │ │ │ │ │
│города Липецка │в экономику города │финансирования (по │ │ │ │ │ │ │
│ │ │крупным и средним │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предприятиям) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Бюджетно-финансовая сфера │
├─────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Повышение качества │Обеспечение │Отношение │% │ 51,0 │ 45,0 │не более │не более │не более │
│управления │долгосрочной │предельного объема │ │ │ │60,0 │60,0 │60,0 │
│финансовыми потоками │сбалансированности │муниципального │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │и устойчивости │долга города │ │ │ │ │ │ │
│образования и │бюджетной системы │Липецка к общему │ │ │ │ │ │ │
│поддержание условий │города Липецка │годовому объему │ │ │ │ │ │ │
│для стабильного │ │доходов бюджета без│ │ │ │ │ │ │
│экономического и │ │учета утвержденного│ │ │ │ │ │ │
│социального развития │ │объема │ │ │ │ │ │ │
│городской экономики │ │безвозмездных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │поступлений │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля собственных │% │ 57,7 │ 55,4 │ 53,2 │ 60,4 │ 59,6 │
│ │ │доходов без учета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │безвозмездных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │поступлений из │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета субъекта РФ│ │ │ │ │ │ │
│ │ │в доходах бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля инвестиционных│% │ 9,6 │ 8,2 │ 4,4 │ 4,4 │ 4,4 │
│ │ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в общей сумме │ │ │ │ │ │ │
│ │ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Бюджетная │руб. │18112,0 │19217,0 │17151,0 │15311,0 │15273,0 │
│ │ │обеспеченность │ │ │ │ │ │ │
│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Расходы городского │руб. │16892,0 │20029,0 │17946,0 │15311,0 │15273,0 │
│ │ │бюджета на душу │ │ │ │ │ │ │
│ │ │населения │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Повышение │Отношение │% │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │эффективности │просроченной │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетных расходов │кредиторской │ │ │ │ │ │ │
│ │ │задолженности │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Липецка к расходам │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля муниципальных │% │ 98,0 │ 98,0 │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и автономных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений, для │ │ │ │ │ │ │
│ │ │которых установлены│ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │
│ │ │задания │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Повышение качества │Доля расходных │% │ 42,0 │ 44,0 │ 49,5 │ 50,0 │ 50,0 │
│ │предоставления │обязательств │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг │бюджета города │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Липецка, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │детализированных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по услугам │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Формирование │Доля расходов │% │ 14,8 │ 17,5 │не менее │не менее │не менее │
│ │программного бюджета │бюджета города │ │ │ │50,0 │50,0 │50,0 │
│ │ │Липецка, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │осуществляемых │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в рамках городских │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевых │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и ведомственных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │программ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Совершенствование │Количество │ед. │ 28 │ 38 │ 45 │ 50 │ 55 │
│ │муниципального │проверок, │ │ │ │ │ │ │
│ │финансового контроля │проведенных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │департаментом │ │ │ │ │ │ │
│ │ │финансов │ │ │ │ │ │ │
│ │ │администрации │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города Липецка │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в соответствии │ │ │ │ │ │ │
│ │ │со статьей 266 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Бюджетного кодекса │ │ │ │ │ │ │
│ │ │РФ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Доля возмещенных и │% │ 1,9 │ 7,0 │ 7,5 │ 8,0 │ 8,5 │
│ │ │восстановленных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │
│ │ │от общего объема │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выявленных │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нарушений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Развитие │Количество главных │ед. │ 20 │ 19 │ 19 │ 19 │ 19 │
│ │информационной │распорядителей │ │ │ │ │ │ │
│ │системы управления │бюджетных средств, │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальными │у которых внедрена │ │ │ │ │ │ │
│ │финансами города │и используется │ │ │ │ │ │ │
│ │Липецка │автоматизированная │ │ │ │ │ │ │
│ │ │система управления │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджетным процессом│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
В целях оценки ожидаемых результатов реализации Программы предполагается использовать такие источники информации, как:
- статистическая информация;
- отчеты исполнителей Программы о ходе ее реализации;
- управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений;
- другие источники информации.