Программа социально-экономического развития ленинградской области на 2012 2016 годы основной разработчик

Вид материалаПрограмма

Содержание


Финансирование Программы социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 гг.
Цели Программы
Разделы Программы
1. Формирование благоприятного социального климата на территории области
2. Создание комфортных условий проживания населения и повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунальног
3. Развитие транспортно-логистического комплекса Ленинградской области в интересах межрегиональных и внешнеэкономических связей
5. Развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование привлекательного образа региона
6. Повышение эффективности государственного и муниципального управления, в т.ч. оказания услуг, посредством широкого внедрения и
Итого по программе
Наименование задачи
Местные бюджеты
Итого по задаче
Итого по задаче
Итого по задаче
Итого по задаче
Итого по задаче
Итого по программе
Подобный материал:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   57

Финансирование Программы социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 гг.


В разделе 10 приведены сведения по финансированию план мероприятий Программы социально-экономического развития Ленинградской области на период 2012-2016 гг. (см. таблицу 10.1). Сведения по финансированию приведены по целям, задачам, разделам.


Таблица 10.1. Объемы финансирования Программы по целям, задачам, разделам на 2012-2016 гг., тыс. руб.

Цели Программы

Объем финансирования цели, тыс.руб.

Задачи Программы

Объем финансирования задачи, тыс.руб.

Разделы Программы

Объем финансирования раздела, тыс.руб.

Цель 1

Создание условий, благоприятствующих гармоничной и обеспеченной жизни, всестороннему развитию и самореализации человека, укреплению духовного потенциала, здоровья и культурно-исторической общности населения Ленинградской области

146 084 361,31

1. Формирование благоприятного социального климата на территории области

67 784 169,25

Образование

6 671 939,10

Здравоохранение

55 497 684,60

Социальная защита населения

208 236,20

Культура

909 001,45

Молодежная политика

171 355,40

Физическая культура и спорт

4 112 090,00

Информационная политика

213 862,50

2. Создание комфортных условий проживания населения и повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства

78 300 192,06

Инженерная инфраструктура и ЖКХ

77 004 269,36

Охрана окружающей среды

294 285,00

Правопорядок и безопасность

278 132,50

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность

723 505,20

Цель 2

Формирование финансово-экономической основы повышения уровня и качества жизни через развитие приоритетных и обеспечивающих отраслей экономики области, создающих рабочие места и формирующих налогооблагаемую базу областного бюджета

513 411 460,95

3. Развитие транспортно-логистического комплекса Ленинградской области в интересах межрегиональных и внешнеэкономических связей

109 882 984,00

Транспортно-логистическая инфраструктура

109 882 984,00

4. Создание благоприятных условий для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства действующими и новыми субъектами областной экономики

402 241 021,39

Инвестиционная деятельность и инвестиционный потенциал

0,00

Научно-инновационный комплекс

229 887,60

Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс

1 104 965,00

Энергетика

288 184 584,00

Строительство

40 624 170,00

Добыча и переработка природных ресурсов

166 295,03

Малый и средний бизнес

407 198,00

Энергосбережение

71 445 587,80

Диверсификация экономики муниципальных образований с монопрофильной структурой хозяйства

47 186,40


Межрегиональное и внешнеэкономическое сотрудничество в сфере экономики и инноваций

31 147,56

5. Развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование привлекательного образа региона

141 914,96

Межрегиональное и внешнеэкономическое сотрудничество в сфере туризма

41 389,20

Туризм

100 525,76

6. Повышение эффективности государственного и муниципального управления, в т.ч. оказания услуг, посредством широкого внедрения информационных технологий

1 145 540,60

Совершенствование государственного и муниципального управления

26 183,00

Информатизация

1 119 357,60

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

659 495 822

тыс.руб.

 

 

 


В таблице 10.2 приведены сведения о финансировании выполнения задач Программы по годам и источникам финансирования.


Таблица 10.2. Объемы финансирования Программы по задачам, годам, источникам финансирования на 2012-2016 гг., тыс. руб.



Наименование задачи

Год

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местные бюджеты

Прочие источники

1

Формирование благоприятного социального климата на территории области

2012

448634,50

4452636,80

927243,40

1422394,90

2013

279182,70

15004123,45

1065527,60

25899,00

2014

226250,00

14237623,00

450670,00

614,00

2015

534000,00

14466452,80

308446,00

5474,00

2016

0,00

13928997,10

0,00

0,00

ВСЕГО по источникам

1488067,20

62089833,15

2751887,00

1454381,90

Итого по задаче

67 784169,25

2

Создание комфортных условий проживания населения и повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства

2012

547081,16

1532521,10

364412,80

8979839,60

2013

226714,00

1003482,40

308433,00

12887766,00

2014

0,00

653241,00

206033,00

13584735,00

2015

0,00

404924,00

130283,00

17515586,00

2016

0,00

110600,00

25510,00

19819030,00

ВСЕГО по источникам

773795,16

3704768,50

1034671,80

72786956,60

Итого по задаче

78 300 192,06

3

Развитие транспортно-логистического комплекса Ленинградской области в интересах межрегиональных и внешнеэкономических связей

2012

9634744,73

6147703,83

0

0

2013

13343202,63

5835813,03

0

0

2014

11339856,13

8798699,23

0

0

2015

37180960

8799422,2

0

0

2016

4310

8798272,2

0

0

ВСЕГО по источникам

71503073,49

38379910,49

0

0

Итого по задаче

109 882 984

4

Создание благоприятных условий для развития высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства действующими и новыми субъектами областной экономики

2012

63058927,47

8083161,34

1941126,42

62343002,63

2013

68644596,47

5343954,35

770639,82

36375249,23

2014

85546868,47

5367678,11

724412,82

36925993,23

2015

46868,47

5391754,77

605237,82

17077089,73

2016

905,47

16521,07

89,82

3976943,93

ВСЕГО по источникам

217298166,34

24203069,65

4041506,68

156698278,73

Итого по задаче

402 241 021,4


5

Развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостеприимства и формирование привлекательного образа региона

2012

0

7156

0

621

2013

0

11166

0

604

2014

0

58705

0

777

2015

0

61985

0

900

2016

0

0

0

0

ВСЕГО по источникам

0

139013

0

2902

Итого по задаче

141914,96

6

Повышение эффективности государственного и муниципального управления, в т.ч. оказания услуг, посредством широкого внедрения информационных технологий

2012

0

219884

4222

0

2013

0

217498

990

0

2014

0

313270

0

0

2015

0

389676

0

0

2016

0

0

0

0

ВСЕГО по источникам

0

1140328

5212

0

Итого по задаче

1145540,6

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

659 495 822 тыс.руб.