Программа развития бухар-жырауского района на 2011-2015 годы
Вид материала | Программа |
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Программа социально-экономического развития администрации муниципального образования, 646.91kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы, 3655.01kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Паспорт комплексной программы «Развитие торговли Малоархангельского района на период, 217.57kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Родинская средняя, 493.61kb.
Цель: Развитие массового спорта, физкультурно-оздоровительного движения и спорта высших достижений
№ | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Целевой индикатор: Доля населения всех возрастов систематически занимающихся физической культурой и спортом, % (2009году до 10%) | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 |
2 | Доля детей и подростков систематически занимающихся физической культурой и спортом, % (2010 г.-14%) | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
Задача 1. Развитие массового спорта и физкультурно- оздоровительного движения | ||||||
1 | Доля населения, участвующих в спортивно- массовых мероприятиях, %. (в 2010-5%) | 7 | 10 | 12,5 | 14 | 15 |
2 | Доля инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов, %. (в 2009 г. – 0,1%) | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 |
3 | Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %. (в 2009 г. – 14%) | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
4 | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности сельчан, %. (в 2009 г. – 10%) | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 |
5 | Доля детей и подростков, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях, %. (в 2009 г. – 15 %) | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Задача 2. Повышение уровня мастерства спортсменов района | ||||||
1 | Количество спортсменов участвующих в областных, республиканских и международных спортивных соревнованиях, чел. (в 2009 г.-212 чел) | 250 | 270 | 290 | 300 | 350 |
Пути достижения
I этап – промежуточный (3 года) 2011-2013 годы - реализация первоочередных мероприятий:
- проведение спортивных соревнований на районном уровне, также участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных, республиканских и международных спортивных соревнованиях;
- проведение соревнований между районными учреждениями и организациями;
- - проведение соревнований по шахматам, шашкам и тогызкумалак с участием инвалидов;
- для развития зимних видов спорта установка многофункциональных кортов в 2011 году в количестве 1 единицы в п. Г. Мустафина ст.Нуринская, в 2012 году в количестве 1 единицы в с. Кокпекты и в 2013 году в количестве 1 единицы в п. Кушоки;*
- установка мини-футбольных площадок с искусственным газоном в 2011году в количестве 3 единиц в селах: Акбел, Умуткер и Кокпекты;
- в 2011 году будет проведена работа по активизации внеклассной и внешкольной секционной работы с учащимися общеобразовательных школ, также будут проводиться школьные соревнования по возрастам по футболу «Былғары доп» и хоккею с шайбой, фестивалей здоровья, легкоатлетические забеги.
II этап- заключительные (2 года) – 2014-2015 годы - реализация запланированных мероприятий для решения поставленных в Программе задач. Увеличение проводимых спортивно-массовых мероприятий на районном уровне, также увеличение числа участников областных, республиканских и международных соревнований по различным видам спорта. В 2014 году планируется строительство спортивного зала и реконструкция стадиона спортивного комплекса «Сары-Арка» в п.Ботакара из областного бюджета по программе развития физической культуры и спорта.
Цель: Эффективная система социальной защиты граждан
№ | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г | 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Целевые индикаторы: Уровень безработицы, % (в 2009году – 5,5%) | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 4.9 |
2 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве, %. (в 2015году 96%) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
3 | Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста, %. (в 2009 году 47%) | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
4 | Доля лиц, охваченных предоставлением специальных социальных услуг, от общего количества находящихся на социальном обслуживании, %. (в 2009 году 100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Степень удовлетворенности инвалидов и ветеранов качеством услуг, %. (в 2009 году 100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 1. Обеспечение устойчивой занятости | ||||||
1 | Доля безработных граждан, направленных на общественные работы, от числа обратившихся за содействием в трудоустройстве, %. (в 2009 году 17,2%) | 22,2 | 32,0 | 32,5 | 35,0 | 35,4 |
2 | Доля безработных, направленных на профподготовку, переподготовку и повышение квалификации, от числа обратившихся за содействием в трудоустройстве, %. (в 2009 году 4%) | 8,4 | 17,7 | 17,5 | 17,9 | 17,7 |
3 | Доля безработных граждан из категории целевых групп, направленных на профподготовку и переподготовку в общей численности направленных на профподготовку, %. (в 2009 году 30,4%) | 26,3 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,4 |
4 | Доля квалифицированных работников в составе трудовых ресурсов, %. (в 2009 году 60,2%) | 66 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
5 | Доля трудоустроенных безработных в общей численности безработных-получателей ГАСП, %. (в 2015 году 43%) | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Задача 2. Повышение адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения | ||||||
1 | Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей ГАСП, %. (в 2009 году 44,4%) | 42,3 | 42 | 41,1 | 40,9 | 34,4 |
2 | Численность получателей государственной адресной социальной помощи, %. (в 2009 году, 1200 чел). | 1100 | 1020 | 945 | 880 | 1040 |
3 | Средний размер ГАСП, тенге | 2091,1 | 2530 | 2657 | 2789 | 3068 |
Задача 3. Внедрение стандартов оказания специальных социальных услуг | ||||||
1 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара, гос. сектор % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара, негосуд. сектор, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Задача 4. Повышение уровня удовлетворения потребностей инвалидов
1 | Доля обеспеченных санаторно-курортным лечением в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида в 2015 году 98% | 75 | 80 | 98 | 98 | 98 |
2 | Доля обеспеченных сурдо-техническими средствами в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, %. (в 2009 году 75%) | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 |
3 | Доля обеспеченных тифло-техническими средствами в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, %. (в 2009 году 75%) | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 |
4 | Доля обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, в 2015 году 98% | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 |
5 | Доля обеспеченных специальными средствами передвижения (кресло-колясками), в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, %. (в 2009 году 82%) | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
6 | Доля обеспеченных обязательными гигиеническими средствами в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, %. (в 2009 году 100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | Доля обеспеченных услугами специалистов жестового языка в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, % (в 2009 году 99,7%) | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
8 | Доля обеспеченных услугами индивидуальных помощников в % от общего количества нуждающихся инвалидов согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида, (в 2009 году 100%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Пути достижения:
1 Этап
Качественный сдвиг в уровне жизни населения будет достигнут за счет ряда основных мероприятий:
- Снижения социальных рисков населения на рынке труда и в сфере занятости, в области социального обеспечения уязвимых слоев населения: малообеспеченных, оралманов, инвалидов и престарелых.
- Совершенствование программ профессиональной подготовки и переподготовки; оказание финансовой поддержки безработных в период профессионального обучения.
2 Этап
Достижение продуктивной занятости и снижение уровня безработицы за счет:
- Создание новых и расширение действующих производств, развитие малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест;
- Привлечение рабочей силы на основе обеспечения благоприятных условий для работы и проживания
- Применение новых механизмов финансирования услуг профессионального образования.
- Достижение полной удовлетворенности получателей специальных социальных услуг за счет расширения сети полустационара, отделений социальной помощи и привлечения негосударственного сектора к оказанию услуг.
Цель: Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
№ | Показатель | 1 этап | 2 этап | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые индикаторы: Уровень удовлетворенности потребителей сферы культуры, %. (в 2009-30%) | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 |
Популяризация сферы культуры | ||||||
1 | Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, чел. | 35800 | 36800 | 38000 | 38800 | 39800 |
2 | Количество пользователей электронными ресурсами библиотек, тыс.чел. (2009 г.- 1,7 тыс.чел.) | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
3 | Количество библиотечного фонда, введенного в электронный каталог, тыс.ед (2009 г.- 9 тыс.ед.) | 15,5 | 18,8 | 20 | 22,5 | 23,5 |