Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
4.8. Здравоохранение


┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │

│Прог-│ ├──────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┤

│рамме│ │Всего │ бюджеты │Собственные│ Прочие │

│ │ │ ├────────┬───────┬──────┤ средства │источники│

│ │ │ │федера- │област-│город-│предприятия│ │

│ │ │ │ льный │ ной │ ской │ │ │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│1. │ФЦП и РЦП "Неотложные меры по борьбе с │  │  │  │  │  │  │

│ │туберкулезом". ОЦП "Неотложные меры борьбы с │ │ │ │ │ │ │

│ │туберкулезом в Нижегородской области на 1999-2004 │ │ │ │ │ │ │

│ │г." │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │3,5 │3,0 │0,5 │  │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │3,9 │3,41 │0,5 │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │111,7 │113,7 │100,0 │  │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│2. │ФЦП и РЦП "Вакцинопрофилактика": │  │  │  │  │  │  │

│ │ОЦП "Вакцинопрофилактика на 1999-2005 годы и на │ │ │ │ │ │ │

│ │период до 2005 года" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,0 │  │2,0 │  │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,04 │  │4,04 │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │202,0 │  │202,0 │  │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│3. │ФЦП и РЦП "Сахарный диабет": Межведомственная │  │  │  │  │  │  │

│ │комплексная медико-социальная программа "Сахарный │ │ │ │ │ │ │

│ │диабет в Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │17,0 │2,0 │  │5,0 │  │10,0 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │11,24 │1,67 │  │5,0 │  │4,57 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │66,1 │83,5 │  │100,0 │  │45,7 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│4. │ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области" │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │10,64 │  │  │0,0 │  │10,64 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │5,94 │  │  │0,03 │  │5,91 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │55,8 │  │  │  │  │55,5 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5. │Создание единой системы записи населения на прием в│  │  │  │  │  │  │

│ │поликлиники города по телефону │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,0 │  │  │  │  │0,0 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,1 │  │  │  │  │0,06 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │  │  │  │  │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤

│6. │Строительство и реконструкция объектов здравоохранения: │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤

│6.1. │Детской стоматологической поликлиники │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │6,32 │  │4,5 │1,82 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │6,71 │  │4,5 │2,21 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │106,2 │  │100,0 │121,4 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.2. │Детского сада под Дом ребенка N 2 │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │82,47 │10 │68,35 │4,12 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │41,8 │0,0 │40,4 │1,44 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │50,7 │0,0 │59,1 │35,0 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.3. │Строительство перинатального центра │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │140,2 │  │135,0 │5,2 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │142,6 │  │135,0 │7,6 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │101,7 │  │100,0 │146,2 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.4. │Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская │  │  │  │  │  │  │

│ │больница N 13" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,5 │  │  │0,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.5. │Строительство новой детской поликлиники │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │11,0 │  │  │11,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │5,43 │  │  │5,43 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │49,4 │  │  │49,4 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.6. │Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,7 │  │  │2,7 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,2 │  │  │1,2 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │44,4 │  │  │44,4 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│6.7. │Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская │  │  │  │  │  │  │

│ │поликлиника N 13" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,8 │  │  │0,8 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,73 │  │  │0,73 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │91,3 │  │  │91,3 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│7. │Реализация приоритетного национального проекта │  │  │  │  │  │  │

│ │"Здоровье" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │134,34│134,34 │  │  │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │209,49│209,49 │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │155,9 │155,9 │  │  │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│8. │ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы │  │  │  │  │  │  │

│ │Нижегородской области в 2006 году" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,48 │  │  │0,74 │  │0,74 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,48 │  │  │0,74 │  │0,74 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │  │  │100,0 │  │100,0 │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│9. │Диспансеризация работников бюджетной сферы │  │  │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,25 │1,25 │  │  │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,96 │1,96 │  │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │156,8 │156,8 │  │  │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│10. │Городская целевая программа "Первоочередные меры по│  │  │  │  │  │  │

│ │оснащению лечебно-профилактических учреждений │ │ │ │ │ │ │

│ │г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, │ │ │ │ │ │ │

│ │медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │59,34 │  │  │59,34 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │58,62 │  │  │58,62 │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │98,8 │  │  │98,8 │  │  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11. │Участие в областной целевой программе │  │  │  │  │  │  │

│ │"Совершенствование службы родовспоможения в │ │ │ │ │ │ │

│ │Нижегородской области на 2007-2009 годы" │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,6 │  │1,6 │  │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,23 │  │4,23 │  │  │  │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │264,4 │  │264,4 │  │  │  │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤

│Итого по разделу: │

├─────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤

│  │уточненный план 2004-2008 гг. │475,14│150,59 │211,95 │91,22 │  │21,38 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │499,48│216,53 │188,67 │83,00 │  │11,28 │

│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │105,1 │143,8 │89,0 │91,0 │  │52,8 │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┘


4.9. Культура


┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │

│Прог-│ ├─────┬─────────────────────┬────────────┬────────┤

│рамме│ │Всего│ бюджеты │Собственные │ Прочие │

│ │ │ ├─────────┬─────┬─────┤ средства │источни-│

│ │ │ │федераль-│обла-│горо-│предприятия │ ки │

│ │ │ │ ный │стной│дской│ │ │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│1. │Городская программа "Перспективное развитие библиотек ЦБС│  │  │  │  │  │  │

│ │г. Дзержинска на 2003-2005 гг." │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │7,85 │  │1,87 │4,57 │1,3 │0,11 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,05 │  │0,0 │2,31 │1,71 │0,03 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │51,6 │  │0,0 │50,5 │131,5 │27,3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┤

│2. │Развитие межрегиональных связей: │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬────────────┬────────┤

│2.1. │Участие в реализации Программы развития сотрудничества │  │  │  │  │  │  │

│ │между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на │ │ │ │ │ │ │

│ │2006-2010 годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,75 │  │  │0,75 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,19 │  │  │0,19 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │25,3 │  │  │25,3 │  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│2.2. │Реализация договора о развитии партнерских отношений │  │  │  │  │  │  │

│ │между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом-Вольфеном (ФРГ) │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,46 │  │  │1,15 │0,0 │0,31 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,76 │  │  │0,51 │0,04 │0,21 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │52,1 │  │  │44,3 │  │67,7 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│2.3. │Визит официальной делегации Республики Литва │  │  │  │  │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,1 │  │  │0,1 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,04 │  │  │0,04 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │40,0 │  │  │40,0 │  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┼────────────┼────────┤

│3. │Строительство и реконструкция объектов культуры: │  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┼────────────┼────────┤

│3.1. │Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) │  │  │  │  │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │12,0 │  │  │12,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │21,0 │  │  │21,0 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │175,0│  │  │175,0│  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│3.2. │Строительство пристроя к художественной школе по ул. │  │  │  │  │  │  │

│ │Бутлерова, 5 │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,4 │  │  │1,4 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,91 │  │  │0,91 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │65,0 │  │  │65,0 │  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│3.3. │Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. │  │  │  │  │  │  │

│ │Западный │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,0 │  │  │1,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,14 │  │  │0,14 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │14,0 │  │  │14,0 │  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│4. │Поддержание материально-технической базы учреждений │  │  │  │  │  │  │

│ │культуры │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │13,36│  │0,16 │12,96│0,21 │0,03 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │19,6 │  │1,53 │16,09│1,48 │0,5 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │146,7│  │956,3│124,2│704,8 │1666,7 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│5. │Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного │  │  │  │  │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,3 │  │  │0,2 │0,0 │0,1 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,17 │  │  │0,0 │0,17 │0,0 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │56,7 │  │  │0,0 │  │0,0 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│6. │Открытие филиалов МУК "Дзержинский краеведческий музей". │  │  │  │  │  │  │

│ │Создание музейно-культурного центра │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,1 │  │0,02 │0,01 │  │0,07 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,13 │  │0,12 │0,0 │  │0,01 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │130,0│  │600,0│0,0 │  │14,3 │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│7. │ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на │  │  │  │  │  │  │

│ │2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,59 │  │0,17 │0,42 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │2,19 │  │0,12 │2,07 │  │  │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │371,2│  │70,6 │492,9│  │  │

├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│8. │Программа развития культуры в городе Дзержинске на │  │  │  │  │  │  │

│ │2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,08 │  │  │1,9 │  │0,2 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │2,54 │  │  │1,84 │  │0,7 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │122,1│  │  │97,9 │  │350,0 │

├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┤

│Итого по разделу: │

├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬────────────┬────────┤

│  │уточненный план 2004-2008 гг. │40,99│  │2,22 │36,44│1,51 │0,82 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │51,72│  │1,77 │45,1 │3,4 │1,45 │

│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │126,2│  │79,7 │123,8│225,2 │176,8 │

└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┘