Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание
Вид материала | Отчет |
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Н. В. Виноградова на областном экономическом совещании Об итогах социально-экономического, 390.68kb.
- Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- «об итогах социально-экономического развития города за 2010 год и задачах на 2011 год», 957kb.
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Доклад Г. Ю. Зазирной, директора департамента экономического развития, инвестиций, 338.75kb.
- Отчёт об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 2955.14kb.
- Итоги реализации Концепции социально-экономического развития Боровичского муниципального, 367.18kb.
┌─────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │
│Прог-│ ├──────┬───────────────────────┬───────────┬─────────┤
│рамме│ │Всего │ бюджеты │Собственные│ Прочие │
│ │ │ ├────────┬───────┬──────┤ средства │источники│
│ │ │ │федера- │област-│город-│предприятия│ │
│ │ │ │ льный │ ной │ ской │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│1. │ФЦП и РЦП "Неотложные меры по борьбе с │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезом". ОЦП "Неотложные меры борьбы с │ │ │ │ │ │ │
│ │туберкулезом в Нижегородской области на 1999-2004 │ │ │ │ │ │ │
│ │г." │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │3,5 │3,0 │0,5 │ │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │3,9 │3,41 │0,5 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │111,7 │113,7 │100,0 │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│2. │ФЦП и РЦП "Вакцинопрофилактика": │ │ │ │ │ │ │
│ │ОЦП "Вакцинопрофилактика на 1999-2005 годы и на │ │ │ │ │ │ │
│ │период до 2005 года" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,0 │ │2,0 │ │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,04 │ │4,04 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │202,0 │ │202,0 │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│3. │ФЦП и РЦП "Сахарный диабет": Межведомственная │ │ │ │ │ │ │
│ │комплексная медико-социальная программа "Сахарный │ │ │ │ │ │ │
│ │диабет в Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │17,0 │2,0 │ │5,0 │ │10,0 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │11,24 │1,67 │ │5,0 │ │4,57 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │66,1 │83,5 │ │100,0 │ │45,7 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│4. │ОЦП "Здоровый ребенок в Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │10,64 │ │ │0,0 │ │10,64 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │5,94 │ │ │0,03 │ │5,91 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │55,8 │ │ │ │ │55,5 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│5. │Создание единой системы записи населения на прием в│ │ │ │ │ │ │
│ │поликлиники города по телефону │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,0 │ │ │ │ │0,0 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,1 │ │ │ │ │0,06 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤
│6. │Строительство и реконструкция объектов здравоохранения: │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤
│6.1. │Детской стоматологической поликлиники │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │6,32 │ │4,5 │1,82 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │6,71 │ │4,5 │2,21 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │106,2 │ │100,0 │121,4 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.2. │Детского сада под Дом ребенка N 2 │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │82,47 │10 │68,35 │4,12 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │41,8 │0,0 │40,4 │1,44 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │50,7 │0,0 │59,1 │35,0 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.3. │Строительство перинатального центра │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │140,2 │ │135,0 │5,2 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │142,6 │ │135,0 │7,6 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │101,7 │ │100,0 │146,2 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.4. │Реконструкция стационара МУЗ "Городская детская │ │ │ │ │ │ │
│ │больница N 13" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,5 │ │ │0,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.5. │Строительство новой детской поликлиники │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │11,0 │ │ │11,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │5,43 │ │ │5,43 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │49,4 │ │ │49,4 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.6. │Реконструкция лечебного корпуса МУЗ БСМП │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,7 │ │ │2,7 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,2 │ │ │1,2 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │44,4 │ │ │44,4 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│6.7. │Реконструкция I этажа МУЗ "Городская детская │ │ │ │ │ │ │
│ │поликлиника N 13" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,8 │ │ │0,8 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,73 │ │ │0,73 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │91,3 │ │ │91,3 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│7. │Реализация приоритетного национального проекта │ │ │ │ │ │ │
│ │"Здоровье" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │134,34│134,34 │ │ │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │209,49│209,49 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │155,9 │155,9 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│8. │ОЦП "Развитие амбулаторно-поликлинической службы │ │ │ │ │ │ │
│ │Нижегородской области в 2006 году" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,48 │ │ │0,74 │ │0,74 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,48 │ │ │0,74 │ │0,74 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │ │ │100,0 │ │100,0 │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│9. │Диспансеризация работников бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,25 │1,25 │ │ │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │1,96 │1,96 │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │156,8 │156,8 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│10. │Городская целевая программа "Первоочередные меры по│ │ │ │ │ │ │
│ │оснащению лечебно-профилактических учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинским оборудованием" на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │59,34 │ │ │59,34 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │58,62 │ │ │58,62 │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │98,8 │ │ │98,8 │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│11. │Участие в областной целевой программе │ │ │ │ │ │ │
│ │"Совершенствование службы родовспоможения в │ │ │ │ │ │ │
│ │Нижегородской области на 2007-2009 годы" │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,6 │ │1,6 │ │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,23 │ │4,23 │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │264,4 │ │264,4 │ │ │ │
├─────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┤
│Итого по разделу: │
├─────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. │475,14│150,59 │211,95 │91,22 │ │21,38 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │499,48│216,53 │188,67 │83,00 │ │11,28 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │105,1 │143,8 │89,0 │91,0 │ │52,8 │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┘
4.9. Культура
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │
│Прог-│ ├─────┬─────────────────────┬────────────┬────────┤
│рамме│ │Всего│ бюджеты │Собственные │ Прочие │
│ │ │ ├─────────┬─────┬─────┤ средства │источни-│
│ │ │ │федераль-│обла-│горо-│предприятия │ ки │
│ │ │ │ ный │стной│дской│ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│1. │Городская программа "Перспективное развитие библиотек ЦБС│ │ │ │ │ │ │
│ │г. Дзержинска на 2003-2005 гг." │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │7,85 │ │1,87 │4,57 │1,3 │0,11 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │4,05 │ │0,0 │2,31 │1,71 │0,03 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │51,6 │ │0,0 │50,5 │131,5 │27,3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┤
│2. │Развитие межрегиональных связей: │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬────────────┬────────┤
│2.1. │Участие в реализации Программы развития сотрудничества │ │ │ │ │ │ │
│ │между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на │ │ │ │ │ │ │
│ │2006-2010 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,75 │ │ │0,75 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,19 │ │ │0,19 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │25,3 │ │ │25,3 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│2.2. │Реализация договора о развитии партнерских отношений │ │ │ │ │ │ │
│ │между г. Дзержинском и г.Биттерфельдом-Вольфеном (ФРГ) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,46 │ │ │1,15 │0,0 │0,31 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,76 │ │ │0,51 │0,04 │0,21 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │52,1 │ │ │44,3 │ │67,7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│2.3. │Визит официальной делегации Республики Литва │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,1 │ │ │0,1 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,04 │ │ │0,04 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │40,0 │ │ │40,0 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┼────────────┼────────┤
│3. │Строительство и реконструкция объектов культуры: │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┼────────────┼────────┤
│3.1. │Храма в честь Воскресения Христова (долевое участие) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │12,0 │ │ │12,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │21,0 │ │ │21,0 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │175,0│ │ │175,0│ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│3.2. │Строительство пристроя к художественной школе по ул. │ │ │ │ │ │ │
│ │Бутлерова, 5 │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,4 │ │ │1,4 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,91 │ │ │0,91 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │65,0 │ │ │65,0 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│3.3. │Строительство детской школы искусств на 200 мест в мкр. │ │ │ │ │ │ │
│ │Западный │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │1,0 │ │ │1,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,14 │ │ │0,14 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │14,0 │ │ │14,0 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│4. │Поддержание материально-технической базы учреждений │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │13,36│ │0,16 │12,96│0,21 │0,03 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │19,6 │ │1,53 │16,09│1,48 │0,5 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │146,7│ │956,3│124,2│704,8 │1666,7 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│5. │Перевод ЦДБ им. Гайдара в другое помещение из аварийного │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,3 │ │ │0,2 │0,0 │0,1 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,17 │ │ │0,0 │0,17 │0,0 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │56,7 │ │ │0,0 │ │0,0 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│6. │Открытие филиалов МУК "Дзержинский краеведческий музей". │ │ │ │ │ │ │
│ │Создание музейно-культурного центра │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,1 │ │0,02 │0,01 │ │0,07 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │0,13 │ │0,12 │0,0 │ │0,01 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │130,0│ │600,0│0,0 │ │14,3 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│7. │ОЦП "Развитие культуры в Нижегородской области" на │ │ │ │ │ │ │
│ │2006-2010 годы: установка АПС в учреждениях культуры │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │0,59 │ │0,17 │0,42 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │2,19 │ │0,12 │2,07 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │371,2│ │70,6 │492,9│ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│8. │Программа развития культуры в городе Дзержинске на │ │ │ │ │ │ │
│ │2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных │2,08 │ │ │1,9 │ │0,2 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 гг. │2,54 │ │ │1,84 │ │0,7 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │122,1│ │ │97,9 │ │350,0 │
├─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┤
│Итого по разделу: │
├─────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────┬─────┬────────────┬────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. │40,99│ │2,22 │36,44│1,51 │0,82 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │51,72│ │1,77 │45,1 │3,4 │1,45 │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼────────────┼────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │126,2│ │79,7 │123,8│225,2 │176,8 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴────────────┴────────┘