Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание
Вид материала | Отчет |
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Н. В. Виноградова на областном экономическом совещании Об итогах социально-экономического, 390.68kb.
- Информация об итогах реализации Программы социально-экономического развития муниципального, 81.09kb.
- Программа комплексного социально-экономического развития города иркутска на 2008-2020, 4964.62kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- «об итогах социально-экономического развития города за 2010 год и задачах на 2011 год», 957kb.
- Отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития Удмуртской Республики, 6704.57kb.
- Доклад Г. Ю. Зазирной, директора департамента экономического развития, инвестиций, 338.75kb.
- Отчёт об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 2955.14kb.
- Итоги реализации Концепции социально-экономического развития Боровичского муниципального, 367.18kb.
┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│ N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │
│Прог- │ ├───────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┤
│рамме │ │ Всего │ бюджеты │Собственные│ Прочие │
│ │ │ ├─────────┬──────┬───────┤ средства │источники│
│ │ │ │федераль-│облас-│городс-│предприятия│ │
│ │ │ │ ный │ тной │ кой │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│1. │Программа повышения эффективности борьбы с │ │ │ │ │ │ │
│ │преступностью и терроризмом, │ │ │ │ │ │ │
│ │материально-технического обеспечения │ │ │ │ │ │ │
│ │деятельности УВД г.Дзержинска │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│20,5 │ │ │20,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │17,46 │ │ │17,5 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │85,3 │ │ │85,3 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│2. │ГЦП "Совершенствование дорожных условий и │ │ │ │ │ │ │
│ │внедрения технических средств регулирования │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожного движения в г.Дзержинске на 2003-2005 │ │ │ │ │ │ │
│ │гг." │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,14 │ │ │6,14 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │5,71 │ │0,48 │4,68 │0,48 │0,07 │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │93,0 │ │ │76,2 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│3. │Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций │ │ │ │ │ │ │
│ │природного характера, обеспечения пожарной │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасности, снижения негативных последствий │ │ │ │ │ │ │
│ │техногенных аварий в городе Дзержинске │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│15,27 │ │ │15,27 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │13,20 │ │ │13,2 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │86,4 │ │ │86,4 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│4. │ГЦП "Техническое оснащение лифтового и │ │ │ │ │ │ │
│ │жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска │ │ │ │ │ │ │
│ │системами "Обь" │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│5,25 │ │ │5,25 │0,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,78 │ │ │0,53 │3,25 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │72,0 │ │ │10,1 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│5. │Жилищное строительство: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│5.1. │Пос. Пыра, жилой дом N 5 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,5 │ │ │3,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,0 │ │ │1,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │28,6 │ │ │28,6 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│6. │Коммунальное строительство: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│6.1. │Газификация пос. Пыра │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,0 │ │ │1,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,28 │ │ │0,28 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │28,0 │ │ │28,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│6.2. │Газификация котельной МУП ДПАП │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│19,0 │ │ │19,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│6.3. │Газификация котельной МУП "Экспресс" │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│9,5 │ │ │9,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │8,27 │ │ │8,27 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │87,1 │ │ │87,1 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│6.4. │Строительство нового кладбища │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│8,7 │ │3,5 │5,0 │0,2 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,81 │ │0,6 │0,99 │0,22 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │20,8 │ │17,1 │19,8 │110,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7. │Транспорт и связь: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.2. │Реконструкция ж/д вокзала и строительство │ │ │ │ │ │ │
│ │пешеходного перехода (долевое участие │ │ │ │ │ │ │
│ │администрации Нижегородской области и ОАО "РЖД")│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│71,73 │ │29,45 │0,0 │42,28 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │31,31 │ │19,4 │1,1 │10,81 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │43,6 │ │65,9 │ │25,6 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.3. │Продление троллейбусной линии по пр-ту │ │ │ │ │ │ │
│ │Циолковского до мкр. Западный-2 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│8,2 │ │ │8,2 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.4. │Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│58,69 │ │ │26,0 │32,69 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │211,96 │ │ │187,0 │24,96 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │361,2 │ │ │719,2 │76,4 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.5. │Обновление подвижного состава │ │ │ │ │ │ │
│ │трамвайно-троллейбусного и автобусного парков │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.5.1.│Обновление подвижного состава │ │ │ │ │ │ │
│ │трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в│ │ │ │ │ │ │
│ │рамках ГЦП "Организация работы наземного │ │ │ │ │ │ │
│ │пассажирского транспорта на период 2003-2006 │ │ │ │ │ │ │
│ │гг.") │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│20,0 │ │ │20,0 │0,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │20,01 │ │ │19,21 │0,8 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,1 │ │ │96,1 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Приобретение техники в рамках Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │обновления муниципального пассажирского │ │ │ │ │ │ │
│ │транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│42,63 │ │ │42,63 │0,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │42,54 │ │ │42,49 │0,05 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │99,8 │ │ │99,7 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.5.2.│Приобретение троллейбусов и спецтехники │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│40,5 │ │ │ │40,5 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │36,7 │ │ │ │36,67 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │90,5 │ │ │ │90,5 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│7.6. │Замена ДШ АТС-52 на цифровую АТС-32 │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│24,2 │ │ │ │24,15 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │24,2 │ │ │ │24,15 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │ │ │ │100,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8. │Градостроительство: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.1. │Разработка Генплана города │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,1 │ │ │6,1 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │6,05 │ │ │6,05 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │99,2 │ │ │99,2 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.2. │Проект границ города (городская черта) на │ │ │ │ │ │ │
│ │основании утвержденного Генплана │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,31 │ │ │1,31 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │Утверждение документации по планировке │ │ │ │ │ │ │
│ │территории, в т.ч.: определение границ города и │ │ │ │ │ │ │
│ │поселков, обновление картматериалов и планов (на│ │ │ │ │ │ │
│ │основе Генплана города) │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│19,0 │ │ │19,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │16,4 │ │ │16,37 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │86,2 │ │ │86,2 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.3. │Правила землепользования и застройки городских │ │ │ │ │ │ │
│ │территорий │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,5 │ │ │1,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,5 │ │ │1,5 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │ │ │100,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.4. │Разработка проектно-планировочной документации с│ │ │ │ │ │ │
│ │обновлением картматериала по пос. Бабино, │ │ │ │ │ │ │
│ │Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, │ │ │ │ │ │ │
│ │Пыра, Северный, Строителей │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,75 │ │ │1,75 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.5. │Проект "красных линий" │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│7,5 │ │ │7,5 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.6. │Охрана памятников истории и культуры │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,1 │ │ │0,1 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,97 │ │ │0,97 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │970,0 │ │ │970,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.7. │Ремонт и реконструкция фасадов зданий │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│10,0 │ │ │10,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │13,3 │ │ │13,31 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │133,1 │ │ │133,1 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.8. │Введение информационной системы обеспечения │ │ │ │ │ │ │
│ │градостроительной деятельности, осуществляемой │ │ │ │ │ │ │
│ │на территории городского округа (ИСОГД) │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│5,73 │ │ │5,73 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │6,08 │ │ │6,08 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │106,1 │ │ │106,1 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│8.9. │Формирование границ муниципальных земельных │ │ │ │ │ │ │
│ │участков под многоквартирными домами │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│10,0 │ │ │10,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │10,0 │ │ │10,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │ │ │100,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9. │Жилищно - коммунальное хозяйство: │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.1. │Согласование тарифов на услуги водоснабжения и │ │ │ │ │ │ │
│ │водоотведения. Контроль за формированием и │ │ │ │ │ │ │
│ │применением тарифов на жилищно-коммунальные │ │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,0 │ │ │ │0,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,44 │ │ │ │0,44 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.2. │Внедрение персонифицированных счетов граждан для│ │ │ │ │ │ │
│ │получения жилищных субсидий │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,0 │ │ │1,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,3 │ │ │0,3 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │30,0 │ │ │30,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.3. │Создание единого расчетно-кассового центра │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│2,0 │ │ │2,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.4. │Реализация договора о развитии партнерских │ │ │ │ │ │ │
│ │отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом │ │ │ │ │ │ │
│ │(ФРГ) │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,1 │ │ │0,0 │0,1 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,07 │ │ │0,03 │0,04 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │70,0 │ │ │ │40,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.5. │Корректировка существующей программы │ │ │ │ │ │ │
│ │энергосбережения │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │ │ │ │0,2 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │ │0,0 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │ │0,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.6. │Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на │ │ │ │ │ │ │
│ │газообразное топливо │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│13,06 │ │6,3 │6,06 │0,7 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │9,14 │ │0,0 │7,32 │1,82 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │70,0 │ │0,0 │120,8 │260,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.7. │Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе,│ │ │ │ │ │ │
│ │1) от мазутной котельной на газ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,95 │ │ │ │0,95 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,65 │ │ │ │0,65 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │68,4 │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.8. │Реконструкция центральных тепловых пунктов │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,0 │ │ │ │3,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │7,0 │ │ │ │7,0 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │233,3 │ │ │ │233,3 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.9. │Строительство локальных очистных сооружений в │ │ │ │ │ │ │
│ │п.Пыра │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │ │ │0,2 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,2 │ │ │0,2 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │ │ │100,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.10. │Строительство второй нитки водовода с │ │ │ │ │ │ │
│ │Тепловского водозабора │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│131,25 │ │76,25 │31,2 │23,8 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │130,26 │ │76,14 │31,17 │23,0 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │99,2 │ │99,9 │99,9 │96,4 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.11. │Перевод котельной в пос.Желнино на газ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,4 │ │ │0,4 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,27 │ │ │0,27 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │67,5 │ │ │67,5 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│9.12. │Проектирование водоводов пос.Горбатовка, │ │ │ │ │ │ │
│ │пос.Гавриловка │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,0 │ │ │6,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │ │ │0,0 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│10. │Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего│ │ │ │ │ │ │
│ │и летнего содержания дорог (в рамках Программы │ │ │ │ │ │ │
│ │оснащения муниципальных предприятий транспортом │ │ │ │ │ │ │
│ │и специальной техникой на 2006-2011 годы) │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│34,04 │ │0,0 │34,04 │0,0 │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │36,08 │ │0,5 │31,38 │4,2 │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │106,0 │ │ │92,2 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│14. │Участие в реализации областной целевой программы│ │ │ │ │ │ │
│ │"Энергосбережение Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │ │ │ │0,2 │0,0 │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,9 │ │ │ │0,0 │0,9 │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │455,0 │ │ │ │0,0 │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│15. │Программа повышения безопасности дорожного │ │ │ │ │ │ │
│ │движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,35 │ │ │3,35 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,33 │ │ │3,33 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │99,4 │ │ │99,4 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│16. │Программа благоустройства территорий города │ │ │ │ │ │ │
│ │Дзержинска на 2007-2010 годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│435,0 │ │ │435,0 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │433,3 │ │ │433,29 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │99,6 │ │ │99,6 │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│17. │Городская целевая программа "Пожарная │ │ │ │ │ │ │
│ │безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 │ │ │ │ │ │ │
│ │годы │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,76 │ │ │3,76 │ │ │
│ │изменений │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,34 │ │ │3,34 │ │ │
│ │гг. │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │88,8 │ │ │88,8 │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│Итого по разделу: │ │ │ │ │ │ │
├──────┬────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │уточненный план 2004-2008 гг. │1052,21│ │115,50│767,94 │168,77 │0,00 │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │1097,68│ │97,12 │861,09 │138,49 │0,98 │
│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │процент выполнения по объему финансирования │104,3 │ │84,1 │112,1 │82,1 │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴─────────┘