Отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития города Дзержинска на 2004-2008 годы Содержание

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства


┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N по │ Наименование мероприятий │ Объем финансирования (млн. руб.) │

│Прог- │ ├───────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┤

│рамме │ │ Всего │ бюджеты │Собственные│ Прочие │

│ │ │ ├─────────┬──────┬───────┤ средства │источники│

│ │ │ │федераль-│облас-│городс-│предприятия│ │

│ │ │ │ ный │ тной │ кой │ │ │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│1. │Программа повышения эффективности борьбы с │  │  │  │  │  │  │

│ │преступностью и терроризмом, │ │ │ │ │ │ │

│ │материально-технического обеспечения │ │ │ │ │ │ │

│ │деятельности УВД г.Дзержинска │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│20,5 │  │  │20,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │17,46 │  │  │17,5 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │85,3 │  │  │85,3 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│2. │ГЦП "Совершенствование дорожных условий и │  │  │  │  │  │  │

│ │внедрения технических средств регулирования │ │ │ │ │ │ │

│ │дорожного движения в г.Дзержинске на 2003-2005 │ │ │ │ │ │ │

│ │гг." │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,14 │  │  │6,14 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │5,71 │  │0,48 │4,68 │0,48 │0,07 │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │93,0 │  │  │76,2 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│3. │Программа предупреждения чрезвычайных ситуаций │  │  │  │  │  │  │

│ │природного характера, обеспечения пожарной │ │ │ │ │ │ │

│ │безопасности, снижения негативных последствий │ │ │ │ │ │ │

│ │техногенных аварий в городе Дзержинске │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│15,27 │  │  │15,27 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │13,20 │  │  │13,2 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │86,4 │  │  │86,4 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│4. │ГЦП "Техническое оснащение лифтового и │  │  │  │  │  │  │

│ │жилищно-коммунального хозяйства г.Дзержинска │ │ │ │ │ │ │

│ │системами "Обь" │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│5,25 │  │  │5,25 │0,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,78 │  │  │0,53 │3,25 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │72,0 │  │  │10,1 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│5. │Жилищное строительство: │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│5.1. │Пос. Пыра, жилой дом N 5 │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,5 │  │  │3,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,0 │  │  │1,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │28,6 │  │  │28,6 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│6. │Коммунальное строительство: │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│6.1. │Газификация пос. Пыра │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,0 │  │  │1,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,28 │  │  │0,28 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │28,0 │  │  │28,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│6.2. │Газификация котельной МУП ДПАП │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│19,0 │  │  │19,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│6.3. │Газификация котельной МУП "Экспресс" │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│9,5 │  │  │9,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │8,27 │  │  │8,27 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │87,1 │  │  │87,1 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│6.4. │Строительство нового кладбища │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│8,7 │  │3,5 │5,0 │0,2 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,81 │  │0,6 │0,99 │0,22 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │20,8 │  │17,1 │19,8 │110,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7. │Транспорт и связь: │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.2. │Реконструкция ж/д вокзала и строительство │  │  │  │  │  │  │

│ │пешеходного перехода (долевое участие │ │ │ │ │ │ │

│ │администрации Нижегородской области и ОАО "РЖД")│ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│71,73 │  │29,45 │0,0 │42,28 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │31,31 │  │19,4 │1,1 │10,81 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │43,6 │  │65,9 │  │25,6 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.3. │Продление троллейбусной линии по пр-ту │  │  │  │  │  │  │

│ │Циолковского до мкр. Западный-2 │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│8,2 │  │  │8,2 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.4. │Замена трамвайного маршрута N 3 на троллейбусный│  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│58,69 │  │  │26,0 │32,69 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │211,96 │  │  │187,0 │24,96 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │361,2 │  │  │719,2 │76,4 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.5. │Обновление подвижного состава │  │  │  │  │  │  │

│ │трамвайно-троллейбусного и автобусного парков │ │ │ │ │ │ │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.5.1.│Обновление подвижного состава │  │  │  │  │  │  │

│ │трамвайно-троллейбусного и автобусного парков (в│ │ │ │ │ │ │

│ │рамках ГЦП "Организация работы наземного │ │ │ │ │ │ │

│ │пассажирского транспорта на период 2003-2006 │ │ │ │ │ │ │

│ │гг.") │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│20,0 │  │  │20,0 │0,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │20,01 │  │  │19,21 │0,8 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,1 │  │  │96,1 │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │Приобретение техники в рамках Программы │  │  │  │  │  │  │

│ │обновления муниципального пассажирского │ │ │ │ │ │ │

│ │транспорта города Дзержинска на 2007-2011 гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│42,63 │  │  │42,63 │0,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │42,54 │  │  │42,49 │0,05 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │99,8 │  │  │99,7 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.5.2.│Приобретение троллейбусов и спецтехники │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│40,5 │  │  │  │40,5 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │36,7 │  │  │  │36,67 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │90,5 │  │  │  │90,5 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│7.6. │Замена ДШ АТС-52 на цифровую АТС-32 │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│24,2 │  │  │  │24,15 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │24,2 │  │  │  │24,15 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │  │  │  │100,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8. │Градостроительство: │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.1. │Разработка Генплана города │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,1 │  │  │6,1 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │6,05 │  │  │6,05 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │99,2 │  │  │99,2 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.2. │Проект границ города (городская черта) на │  │  │  │  │  │  │

│ │основании утвержденного Генплана │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,31 │  │  │1,31 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │Утверждение документации по планировке │  │  │  │  │  │  │

│ │территории, в т.ч.: определение границ города и │ │ │ │ │ │ │

│ │поселков, обновление картматериалов и планов (на│ │ │ │ │ │ │

│ │основе Генплана города) │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│19,0 │  │  │19,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │16,4 │  │  │16,37 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │86,2 │  │  │86,2 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.3. │Правила землепользования и застройки городских │  │  │  │  │  │  │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,5 │  │  │1,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │1,5 │  │  │1,5 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │  │  │100,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.4. │Разработка проектно-планировочной документации с│  │  │  │  │  │  │

│ │обновлением картматериала по пос. Бабино, │ │ │ │ │ │ │

│ │Гавриловка, Гнилицкие Дворики, Лесная Поляна, │ │ │ │ │ │ │

│ │Пыра, Северный, Строителей │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,75 │  │  │1,75 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.5. │Проект "красных линий" │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│7,5 │  │  │7,5 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.6. │Охрана памятников истории и культуры │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,1 │  │  │0,1 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,97 │  │  │0,97 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │970,0 │  │  │970,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.7. │Ремонт и реконструкция фасадов зданий │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│10,0 │  │  │10,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │13,3 │  │  │13,31 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │133,1 │  │  │133,1 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.8. │Введение информационной системы обеспечения │  │  │  │  │  │  │

│ │градостроительной деятельности, осуществляемой │ │ │ │ │ │ │

│ │на территории городского округа (ИСОГД) │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│5,73 │  │  │5,73 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │6,08 │  │  │6,08 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │106,1 │  │  │106,1 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│8.9. │Формирование границ муниципальных земельных │  │  │  │  │  │  │

│ │участков под многоквартирными домами │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│10,0 │  │  │10,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │10,0 │  │  │10,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │  │  │100,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9. │Жилищно - коммунальное хозяйство: │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.1. │Согласование тарифов на услуги водоснабжения и │  │  │  │  │  │  │

│ │водоотведения. Контроль за формированием и │ │ │ │ │ │ │

│ │применением тарифов на жилищно-коммунальные │ │ │ │ │ │ │

│ │услуги │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,0 │  │  │  │0,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,44 │  │  │  │0,44 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │  │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.2. │Внедрение персонифицированных счетов граждан для│  │  │  │  │  │  │

│ │получения жилищных субсидий │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│1,0 │  │  │1,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,3 │  │  │0,3 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │30,0 │  │  │30,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.3. │Создание единого расчетно-кассового центра │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│2,0 │  │  │2,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.4. │Реализация договора о развитии партнерских │  │  │  │  │  │  │

│ │отношений между г.Дзержинском и г.Биттерфельдом │ │ │ │ │ │ │

│ │(ФРГ) │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,1 │  │  │0,0 │0,1 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,07 │  │  │0,03 │0,04 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │70,0 │  │  │  │40,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.5. │Корректировка существующей программы │  │  │  │  │  │  │

│ │энергосбережения │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │  │  │  │0,2 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │  │0,0 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │  │0,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.6. │Перевод котельной в пос. Петряевка с мазута на │  │  │  │  │  │  │

│ │газообразное топливо │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│13,06 │  │6,3 │6,06 │0,7 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │9,14 │  │0,0 │7,32 │1,82 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │70,0 │  │0,0 │120,8 │260,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.7. │Перевод отопления жилого дома (Желнинское шоссе,│  │  │  │  │  │  │

│ │1) от мазутной котельной на газ │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,95 │  │  │  │0,95 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,65 │  │  │  │0,65 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │68,4 │  │  │  │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.8. │Реконструкция центральных тепловых пунктов │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,0 │  │  │  │3,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │7,0 │  │  │  │7,0 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │233,3 │  │  │  │233,3 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.9. │Строительство локальных очистных сооружений в │  │  │  │  │  │  │

│ │п.Пыра │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │  │  │0,2 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,2 │  │  │0,2 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │100,0 │  │  │100,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.10. │Строительство второй нитки водовода с │  │  │  │  │  │  │

│ │Тепловского водозабора │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│131,25 │  │76,25 │31,2 │23,8 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │130,26 │  │76,14 │31,17 │23,0 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │99,2 │  │99,9 │99,9 │96,4 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.11. │Перевод котельной в пос.Желнино на газ │  │  │  │  │  │  │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,4 │  │  │0,4 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,27 │  │  │0,27 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │67,5 │  │  │67,5 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│9.12. │Проектирование водоводов пос.Горбатовка, │  │  │  │  │  │  │

│ │пос.Гавриловка │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│6,0 │  │  │6,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │0,0 │  │  │0,0 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│10. │Оснащение спецтехникой и транспортом для зимнего│  │  │  │  │  │  │

│ │и летнего содержания дорог (в рамках Программы │ │ │ │ │ │ │

│ │оснащения муниципальных предприятий транспортом │ │ │ │ │ │ │

│ │и специальной техникой на 2006-2011 годы) │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│34,04 │  │0,0 │34,04 │0,0 │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │36,08 │  │0,5 │31,38 │4,2 │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │106,0 │  │  │92,2 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│14. │Участие в реализации областной целевой программы│  │  │  │  │  │  │

│ │"Энергосбережение Нижегородской области" │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│0,2 │  │  │  │0,2 │0,0 │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │0,9 │  │  │  │0,0 │0,9 │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │455,0 │  │  │  │0,0 │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│15. │Программа повышения безопасности дорожного │  │  │  │  │  │  │

│ │движения в г.Дзержинске на 2007-2009 годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,35 │  │  │3,35 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,33 │  │  │3,33 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │99,4 │  │  │99,4 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│16. │Программа благоустройства территорий города │  │  │  │  │  │  │

│ │Дзержинска на 2007-2010 годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│435,0 │  │  │435,0 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │433,3 │  │  │433,29 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │99,6 │  │  │99,6 │  │  │

├──────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│17. │Городская целевая программа "Пожарная │  │  │  │  │  │  │

│ │безопасность города Дзержинска" на 2008-2010 │ │ │ │ │ │ │

│ │годы │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │уточненный план 2004-2008 гг. с учетом ежегодных│3,76 │  │  │3,76 │  │  │

│ │изменений │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования за 2004-2008 │3,34 │  │  │3,34 │  │  │

│ │гг. │ │ │ │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │88,8 │  │  │88,8 │  │  │

├──────┴────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│Итого по разделу: │  │  │  │  │  │  │

├──────┬────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│  │уточненный план 2004-2008 гг. │1052,21│ │115,50│767,94 │168,77 │0,00 │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │фактический объем финансирования 2004-2008 гг. │1097,68│  │97,12 │861,09 │138,49 │0,98 │

│ ├────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼─────────┤

│ │процент выполнения по объему финансирования │104,3 │  │84,1 │112,1 │82,1 │  │

└──────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴─────────┘