Про затвердження Програми соціально економічного та культурного розвитку м. Славута на 2012 р

Вид материалаЗакон
Зайнятість населення
Зміст заходу
Завдання 1. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення
Ринок праці в м. Славути у 2012 році
Основні завдання на 2012 рік
Завдання 1. Соціальний захист населення
Основні завдання на 2012 рік
Завдання 1. Покращення житлових умов населення
Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту
Завдання 2. Розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян
Завдання 3. Створити умови для фізичного виховання, фізкультурно – оздоровчої і спортивної роботи в навчальних та позашкільних з
Завдання 4 Фінансова підтримка спортивних споруд
Завдання 5 Розвивати матеріально – технічну базу спортивних споруд міста
Очікуваний результат
Основні завдання на 2012 рік
Завдання 1. Модернізація системи охорони здоров’я
Завдання 2. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально-небезпечні хвороби
Завдання4. Капітальний ремонт об’єктів, придбання обладнання та виконання заходів програм
Придбати обладнання
Забезпечення медичних заходів
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Зайнятість населення

Головні цілі на 2012 рік:
  • сприяння повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня його життя;
  • забезпечення збереження ефективно функціонуючих і створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
  • підтримка самостійної зайнятості населення і розвитку підприємництва.


Основні завдання на 2012 рік


№№ з/п

Зміст заходу


Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Завдання 1. Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення

1.

Забезпечення виконання завдань, передбачених Програмою зайнятості населення міста Славута на 2012 рік щодо створення нових робочих місць.


роботодавці, УПСЗН, міський центр зайнятості, управління економічного розвитку

протягом

року

безкоштовно

2.

Забезпечення зростання обсягів і підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці.

-//-

-//-

-//-

3.

Проведення роботи щодо виявлення фактів тіньової зайнятості та вживати заходів по її легалізації

-//-

-//-

-//-

Очікуваний результат
  • створення 900 нових робочих місць;
  • працевлаштування за сприянням служби зайнятості 1350 осіб;
  • працевлаштування на дотаційні робочі місця – 85 чол.;
  • залучення до оплачуваних громадських робіт – 220 осіб;
  • охоплення навчанням, перенавчанням та підвищення кваліфікації до 320 осіб;
  • з метою надання додаткових гарантій щодо працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, забронювати 30 робочих місць;



Ринок праці в м. Славути у 2012 році

п/п

Показники

Одиниці виміру

2010 рік звіт

2011 рік очікуване

2012 рік прогноз

2012 рік у % до очікуваного у 2011 р.

1

Чисельність безробітних громадян на кінець року

осіб

731

566

650

115

2

Виплати допомоги по безробіттю

тис.грн.

5010

6040

6020

99,67

3

Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю

грн.

702

850

980

104,5

4

Вивільнення з галузей економіки

осіб

87

148

100

67,5

5

Пропозиція робочої сили

осіб

3187

2738

2855

104,28

6

Створення нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування

одиниць

90

69

85

123,2

7

Активні заходи сприяння зайнятості

 

Рівень охоплення активними заходами

%

63

65

65

101,5

8

Працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості

осіб

1484

1282

1350

105,3

9

Профпідготовка. Перепідготовка. Підвищення кваліфікації

осіб

224

221

320

144,8

10

Профорієнтаційні послуги

осіб

7838

8031

6500

80,94

11

Залучення до громадських робіт

осіб

275

290

220

75,87

12

Бронювання робочих місць

осіб

155

50

30

68,19

13

Працевлаштування молоді до 35 років через службу зайнятості

осіб

827

734

750

102


Пріоритет 1.3. Соціальне забезпечення

Головні цілі на 2012 рік
  • вчасне нарахування та виплата усіх видів соціальної допомоги та житлових субсидій;
  • чіткий прийом громадян для надання соціальної допомоги за Єдиною

технологією прийому громадян;
  • забезпечення правильного та своєчасного надання соціальної допомоги за рахунок Державного бюджету, обласного та міського бюджетів, коштів Пенсійного фонду;
  • співпраця з організаціями - надавачами житлово-комунальних послуг, підприємствами та організаціями різних форм власності


Основні завдання на 2012 рік:

з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Завдання 1. Соціальний захист населення

1.

Вчасне призначення та виплата усіх видів соціальної допомоги, субсидій, пільг та компенсацій

управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН)

постійно

за рахунок

бюджетних коштів

2.

Проведення широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи щодо прав громадян на отримання усіх видів соціальної допомоги

-//-

-//-

безкоштовно

4.

Забезпечення соціальним обслуговуванням вдома одиноких непрацездатних громадян

-//-

-//-

-//-

5.

Забезпечення надання додаткових послуг одиноким непрацездатних громадянам, надання платних послуг

-//-

-//-

-//-

8.

Побудова пандусів до об’єктів соціальної інфраструктури та, на вимоги інвалідів, до будинків мешканців

УПСЗН


-//-

за рахунок

бюджетних коштів та суб’єктів господарювання

Очікуваний результат:
  • забезпечення своєчасного та в обсягах, передбачених чинним законодавством, надання соціальних послуг мешканцям міста.

Пріоритет 1.4. Житлова політика

Головна ціль на 2012 рік

Покращення житлових умов населення міста, що перебувають на квартирному обліку.

Основні завдання на 2012 рік

тис. грн.



з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Завдання 1. Покращення житлових умов населення

1.

Будівництво житла для соціально незахищених верств населення (соціальне житло), реконструкція приміщення штабу по вул. Я. Мудрого, 63


управління капітального будівництва,

будівельні підприємства

-//-

Державний бюджет,

місцевий бюджет, інші джерела

2.

Проведення інвентаризації житлового фонду

управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою

-//-

безкоштовно

3.

Реконструкція гуртожитку під житловий будинок малосімейного типу вул.. Богдана Хмельського,156.

Впровадження в місті програми будівництва (придбання) доступного житла.

управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та благоустрою


-//-

державний бюджет,

місцевий бюджет

4.

Проведення підготовчих робіт по створенню Державного реєстру обліку

громадян які потребують поліпшення житлових умов


управління архітектури та містобудування


-//-

міський бюджет

Очікуваний результат
  • забезпечення новим житлом мешканців на комерційній основі. Покращення умов проживання молоді та соціально незахищених верств населення.


Пріоритет 1.5. Фізична культура і спорт

Головні цілі на2012 рік
  • розвивати олімпійські та неолімпійські види спорту;
  • розвивати спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян;
  • створити умови для фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в навчальних та позашкільних закладах;
  • сприяти фінансовій підтримці спортивних споруд;
  • сприяти фінансовій підтримці спортивних клубів та команд;
  • розвивати матеріально-технічну базу спортивних споруд міста.


Основні завдання на 2012 рік




п/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

Обсяг та джерела фінансування

Завдання 1. Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту


1

Забезпечення виконання Єдиного календарного плану міських, обласних та всеукраїнських змагань

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський ЦФЗН «Спорт для всіх», Славутська ДЮСШ

протягом року

30,0 тис. грн.

2

Проведення навчально – тренувальних зборів та підготовка до участі у Чемпіонатах, кубках області, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, міський ЦФЗН «Спорт для всіх», Славутська ДЮСШ

протягом року

20,0 тис. грн.

3

Відбір кращих спортсменів для участі в обласних та всеукраїнських змаганнях

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

протягом року

110,0 тис. грн.

Завдання 2. Розвиток спорту для всіх верств населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку громадян


1

Проведення фізкультурно – масових заходів оздоровчого характеру, утримання міського ЦФЗН «Спорт для всіх»

міський ЦФЗН «Спорт для всіх»

протягом року

180,0 тис. грн.

2

Проведення ремонту спортивних об’єктів, дитячих та спортивних майданчиків

міський ЦФЗН «Спорт для всіх»

протягом року

80,0 тис. грн.

Завдання 3. Створити умови для фізичного виховання, фізкультурно – оздоровчої і спортивної роботи в навчальних та позашкільних закладах


1

Проводити Спартакіаду у дошкільних закладах

управління освіти, Славутська ДЮСШ

протягом року

не потребує

Завдання 4 Фінансова підтримка спортивних споруд


1

Утримання в належному стані газону футбольного поля

Славутська ДЮСШ

протягом року

20,0 тис. грн.

Завдання 5 Розвивати матеріально – технічну базу спортивних споруд міста


1

Здійснити будівництво майданчика зі штучним покриттям

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту




600,0 тис. грн.

2

Провести ремонт фасаду та приміщень ДЮСШ

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту




800,0 тис. грн.

3

Провести реконструкцію запасного поля ДЮСШ

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту




50,0 тис. грн.



Очікуваний результат
  • Удосконалення системи підготовки збірних команд, підвищення якості

функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;
  • Забезпечення збереження та розвитку наявної матеріально-технічної бази;
  • Виконання єдиного календарного плану міських та обласних спортивно-

масових заходів.

Виконання завдань міської комплексної цільової програми «Розвитку фізичної культури і спорту в м. Славута на 2012-2015 роки», яка затверджена рішенням 13 сесії V скликання міської ради від 25.11.2011р. №7-13/2011.

Показники розвитку фізичної культури і спорту у 2012 році


Показник

2010 рік, факт

2011 рік, очік.

2012 рік, прогноз

2012 рік у % 2011року

Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно – оздоровчої роботи, всього, осіб

3854

4358

4412

101,2%

у тому числі по основних видах:

1214

1462

1512

103,4%

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізкультурно – оздоровчою роботою, осіб

306

618

640

103,6%

Кількість учнів професійно – технічних закладів, охоплених фізкультурно – оздоровчою роботою, осіб

17

18

20

111,1%

Кількість фахівців фізичного виховання, що працюють за спеціальністю, осіб

46

45

45

100%

Стадіони, одиниць

1

1

1

100%

Спортзали, одиниць

11

11

11

100%

Плавальні басейни, одиниць

1

1

1

100%

Спортивні майданчики, одиниць

65

73

76

104,1%

Кількість підприємств, установ, організацій, де проводиться фізкультурно – оздоровча робота, одиниць

14

14

15

107,1%

Кількість фізкультурно – спортивних клубів за місцем проживання населення, одиниць

14

15

15

100%

Кількість ДЮСШ та СДЮШОР, одиниць

1

1

1

100%



Пріоритет 1.6. Охорона здоров’я населення

Головні цілі на 2012 рік:
  • Модернізація системи охорони здоров’я.
  • Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально-

небезпечні хвороби.
  • Покращення якості надання медичної допомоги матерям і дітям.
  • зміцнення матеріально-технічної бази лікувально –профілактичних закладів міста.


Основні завдання на 2012 рік

тис. грн.



з/п

Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Завдання 1. Модернізація системи охорони здоров’я.


1.

Оптимізація ліжкового фонду


ЦРЛ

протягом року

у межах коштів, виділених на галузь

2.

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейного лікаря – підготовка 2 лікарів загальної практики – сімейної медицини

-//-

-//-

у межах коштів, виділених на галузь

Завдання 2. Загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально-небезпечні хвороби

1.

Покращити якість профілактичних медичних оглядів, в т.ч. цільових оглядів населення на глаукому, туберкульоз, ВІЛ, онкологічні та серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.


ЦРЛ

протягом року


у межах коштів, виділених на галузь

2.

Підвищити рівень охоплення населення від 14 років і старше флюорографічним обстеженням.


-//-

-//-

-//-

3.



Збільшити обсяги соціальної допомоги хворим на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторному лікуванні (харчові набори)


-//-

-//-

-//-

4.



Зниження смертності від захворювань системи кровообігу.


-//-

-//-

-//-

5.



Збільшення тромболізису у кардіологічних і неврологічних хворих.


-//-

-//-

-//-

Завдання 3. Покращення якості надання медичної допомоги матерям і дітям.


1.

Продовжити оснащення пологового відділення сучасним діагностичним і лікувальним обладнанням

ЦРЛ

протягом року

у межах коштів, виділених на галузь

2.

Вчасне взяття на облік, всебічне обстеження та якісне спостерігання за вагітними




-//-

-//-

3.

Забезпечення своєчасного транспортування вагітних та немовлят на ІІІ рівень надання допомоги.


управління охорони здоров’я

-//-

-//-

Завдання4. Капітальний ремонт об’єктів, придбання обладнання та виконання заходів програм

1.

Проведення капітального ремонту поліклініки.

ЦРЛ

Протягом року


Місцев. бюджет

1900 тис.грн.

2.

Проведення капітального ремонту терапевтичного і кардіологічного відділень.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

1400 тис.грн.

3.

Проведення капітального ремонту інфекційного відділення.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

1500 тис.грн.

4.

Придбати обладнання:

-//-

Протягом року








Електрокардіограф

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

18 тис.грн.




Лабораторне оснащення

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

30 тис.грн.




Стоматологічні установки

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

20 тис.грн.

50 тис.грн.




Пульсоксиметр

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

7 тис.грн.




Операційні столи – 3 шт.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

180 тис.грн.




Освітлення операційних

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

150 тис.грн.




Автоклави – 3 шт.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

195 тис.грн.

5

Забезпечення медичних заходів :

-//-

Протягом року








Державної програми «Онкологія»

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

19 тис.грн.




Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики

Головний лікар ЦРЛ

Протягом року


Місцев. бюджет

85 тис.грн.




Програма і централізовані заходи з боротьби з туберкульозом.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

92 тис.грн.




Програма розвитку донорства та її компонентів

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

15 тис.грн.




Комплексні заходи щодо заохочення народжуваності

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

5,5 тис.грн.




Забезпечення медичних заходів комплексної програми «Цукровий діабет»

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

19,0 тис.грн.




Національна програма «Діти України», Програма «Здоров’я нації»


-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

85 тис.грн.




Програма розвитку ТМСД на засадах загальної практики (сімейної медицини)

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

70 тис.грн.




Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні.

-//-

Протягом року


Місцев. бюджет

5,0 тис.грн.

Очікувані результати:

  • забезпечення населення міста кваліфікованою медичною допомогою, розвиток первинної медико-санітарної допомоги покращення умов лікування та діагностики хворих;
  • покращення умов праці медичних працівників;
  • вчасне, повне, всебічне обстеження хворих;
    • якісне надання медичної допомоги в повному обсязі;
    • зниження інфекційної захворюваності серед населення;
    • подальше покращення демографічної ситуації, позитивна динаміка приросту населення.


Пріоритет 1.7. Сучасна і якісна освіта

Головні цілі на 2012 рік
  • модернізація системи освіти, підвищення доступності якісних освітніх послуг;
  • забезпечення належного утримання закладів та установ освіти в умовах суттєвого зменшення видатків на освіту;
  • оптимізація мережі закладів освіти;
  • впровадження єдиної інформаційної системи управління освітою;
  • забезпечення вчасного і в повному обсязі фінансування цільових освітніх програм;
  • забезпечення педагогічних працівників житлом.


Основні завдання на 2012 рік тис. грн



Найменування заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Завдання 1. Реалізація програми „Творча обдарованість”

1.

Організація та проведення міських предметних олімпіад, науково-практичних конференцій старшокласників, їх участь у обласних, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах

управління освіти

протягом року

16,4 тис.грн. місцевий бюджет

2.

Виплата стипендій міського голови обдарованим дітям

управління освіти

-//-

16,5 тис.грн. місцевий бюджет

Завдання 2. Підвищення якості надання освітніх послуг та

модернізація існуючої матеріально-технічної бази

1.

Розвиток мережі дошкільних груп , удосконалення системи оздоровчої роботи в  дошкільних навчальних закладах

управління освіти

протягом року

68,3 тис.грн. залучені кошти

2.

Придбання сучасного навчального обладнання, а саме комп'ютерних комплексів, для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

-//-

-//-

залучені кошти

3.

Запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку, проведення роз’яснювальної роботи серед батьків щодо обов’язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку та можливих форм її здобуття

-//-

-//-

у межах коштів, виділених

на галузь

4.

Підключення до інформаційної мережі Інтернет закладів освіти

-//-

-//-

16,8 тис.грн. місцевий бюджет

5.

Придбання обладнання їдалень шкільних та дошкільних навчальних закладів

-//-

-//-

місцевий бюджет

Завдання 3. Соціальний захист дітей пільгових категорій

1.

Організація безкоштовного гарячого харчування учнів 1-4 класів, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування та дітей з малозабезпечених сімей.

управління освіти

протягом року

1042,4 тис.грн. місцевий бюджет

2.

Придбання одягу учням загальноосвітніх навчальних закладів, які залишилися без батьківського піклування і мають статус дитини-сироти

-//-

ІV квартал

30,0 тис.грн. місцевий бюджет

Завдання 4. Організація оздоровлення та відпочинку дітей

1.

Організація оздоровлення дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

управління освіти

Травень-серпень

місцевий бюджет

2.

Організація оздоровлення учнів у пришкільних та профільних таборах, у таборах відпочинку

-//-

Червень-серпень

140,0 тис.грн. місцевий бюджет

Завдання 5. Виконання програми „Учитель”

1.

Проведення міського етапу Всеукраїнського педагогічного конкурсу „Вчитель року”

управління освіти




міський

бюджет

2.

Проведення курсової підготовки педагогічних кадрів та працівників управління освіти

-//-

протягом року

96,2 тис.грн. місцевий бюджет

3.

Забезпечення проведення міського свята з нагоди Дня працівників освіти

-//-

вересень-жовтень

у межах коштів, виділених на галузь

Завдання 6. Реконструкція та будівництво нових об’єктів

1.

Добудова основного навчального корпусу

НВК «ЗОШ П-Ш ст.-гімназія»

управління освіти,

архітектури та містобудування, управління капітального будівництва

протягом року

у межах коштів, виділених на галузь

2.

Утеплення фасадів основного навчального

корпусу з заміною віконних блоків на

енергозберігаючі у ЗОШ 1-Шст.№1

управління освіти , управління капітального будівництва

-//-

міський бюджет

3.

Завершення робіт з ремонту основного

фасаду ЗОШ 1-Ш ст.№ 4

-//-

-//-

у межах коштів, виділених на галузь

4.

Започаткування виконання робіт по впорядкуванню фасадів з заміною віконних блоків на енергозберігаючі

У НВК «ЗОШ1-Шст., гімназія» №5

-//-

-//-

-//-

5.

Реконструкція басейну та укріплення зовнішньої стіни музичного залу ДДНЗ

№ 3


управління освіти ,

архітектури та містобудування

-//-

-//-


Очікувані результати:
  • стовідсоткове охоплення дітей загальною середньою освітою;
  • збільшення відсотку охоплення дітей від 3 до 6 років дошкільною

освітою;
  • повне охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної

освіти;
  • встановлення в школах сучасних комп’ютерних комплексів;
  • реалізація Програми «Творча обдарованість» ( участь в олімпіадах,

конкурсах, турнірах);
  • високий фаховий рівень та майстерність педагогів;
  • результативність участі педагогів міста на рівні обласних і

Всеукраїнських конкурсів, оглядів, педагогічних заходів;
  • зменшення кількості правопорушень і злочинів серед учнівської

молоді;
  • покращення умов навчання та виховання учнів внаслідок

вдосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів;
  • забезпечення належної якості харчування та охоплення різними

формами відпочинку, оздоровлення і організації дозвілля дітей.

Показники розвитку освіти у 2012 році



з/п

Показники

Одиниці виміру

2010 рік факт

2011 рік очікуване

2012 рік

прогноз

2012 рік у % до 2011 року

1.

Дошкільні заклади

0диниць

7

7

7

-

2.

Кількість місць в дошкільних закладах

одиниць

1067

1067

1087

1,9%

3.

Кількість дітей у дошкільних закладах

дітей

1486

1595

1620

1%

4.

Охоплення дітей дошкільними закладами

%

71,5 %

97,1 %

98 %

1%

5.

Загальноосвітніі заклади

одиниць

10

10

10

-

6.

Кількість учнів у загальноосвітніх школах – всього




4016

3842

3800

1%




у тому числі, які навчаються у другу зміну




56

57

-

1%

7.

Кількість професійно-технічних навчальних закладів




1

1

1

-

8.

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів




301

301

301

-

9.

Рівень комп’ютеризації

%

100%

100%

100%

-


Пріоритет 1.8. Розвиток культури і туризму

Головна ціль на 2012 рік
  • забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;
  • збереження національних культурних традицій, розвиток духовності громадян та піднесення іміджу міста Славута, як сучасного культурно-мистецького центру;
  • створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної бази закладів культури;
  • організація дозвілля населення та зростання духовної сфери в житті суспільства.


Основні завдання на 2012 рік

тис. грн.

з/п

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

Обсяги та джерела фінансування

Завдання 1. Будівництво та реконструкція об’єктів

1.

Проведення благоустрою території Парку культури

Управління культури, міський центр культури та дозвілля




Протягом року

Міський бюджет

150,0

2.

Реконструкція огорожі парку культури та відпочинку (вул. Миру)

Управління культури, міський центр культури та дозвілля




Протягом року

Міський бюджет

386,17

3.

Провести капітальний ремонт приміщення ДШМ

Управління культури, дитяча школа мистецтв

Протягом року

Міський бюджет


1500,0

4.

Провести комплекс робіт по протипожежній безпеці в установах культури


Установи культури


Протягом року

Міський бюджет


75,0

5.

Провести благоустрій території МПК

Управління культури, міський центр культури та дозвілля


Протягом року

Міський бюджет

145,0

6.

Провести капітальний ремонт МЦКД (кінотеатру ім.Шевченка)

Управління культури, міський центр культури та дозвілля



Протягом року

Міський бюджет

1500,0

7.

Проведення будівництва міського майданчика відпочинку (прилегла територія МПК)

Управління культури, міський парк культури



Протягом року

Міський бюджет

100,0

8

Придбання спеціальної апаратури

Управління культури

Протягом року

Міський бюджет


50,0

Завдання 2. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста

1.

Придбання музичних інструментів

дитяча школа мистецтв, оркестр

Протягом року

Міський бюджет

40,0

2.

Придбання мультимедійного обладнання

Управління культури, бібліотека

Протягом року

Міський бюджет

55,0

3.

Придбання нових видань для поповнення фондів бібліотек

Управління культури, бібліотеки



Протягом року

Міський бюджет

20,0

4.

Придбання мобільних атракціонів

Управління культури, міський центр культури та дозвілля

Протягом року

Міський бюджет

70,0

5.

Придбання сценічних костюмів колективам та окремим виконавцям

Управління культури, міський центр культури та дозвілля, дитяча школа мистецтв



Протягом року

Міський бюджет

25,0

6.

Придбання стереосистеми «З-Д» для демонстрації кінофільмів


Управління культури, міський центр культури та дозвілля



Протягом року

Міський бюджет

400,0

Завдання 3. Розвиток духовності громадян, піднесення іміджу міста Славути

1.

Організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів

Управління культури

Протягом року

У межах коштів, виділених на галузь

2.

Охорона та збереження нематеріальної культурної спадщини;

поповнення музейних фондів


Управління культури

музей



Протягом року



12,0

3.

Проведення фестивалів, концертів, оглядів, конкурсів та шоу-програм


Управління культури


Протягом року



80,0

4.

Залучення до проведення загальноміських заходів відомих співаків, артистів, митців, художніх колективів


Управління культури




Протягом року



150,0


5.

Видання різноманітних буклетів, книг, брошур, історичних довідок


Управління культури




Протягом року



25,0

6.

Підтримка творчих проектів та обдарованої молоді, участь у різноманітних фестивалях, оглядах, конкурсах.


Управління культури




Протягом року

У межах коштів, виділених на галузь

Очікувані результати
  • збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури міста в межах бюджетного фінансування;
  • збереження та дослідження об’єктів культурної спадщини, залучення благодійних внесків на виконання задач по охороні культурної спадщини;
  • зростання відсотку населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним та музейним обслуговуванням;
  • створення належних умов для виступів професійних колективів;
  • підвищення рівня виконавської майстерності колективів та окремих виконавців художньої самодіяльності;