Д. Е. Зайцев 2011 года доклад

Вид материалаДоклад
Приоритетные (стратегические) направления развития
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел 3.

Приоритетные (стратегические) направления развития:


1. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда на 2011 -2013 годы.

Финансовое обеспечение данного приоритетного направления и структура доклада представлена ниже.

  1. Обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством социальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.

2.1. Разработка новых и дальнейшая реализация действующих проектов подведомственными муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.

2.2. Организация работы по развитию системы дополнительных платных услуг в подведомственных муниципальных учреждениях социального обслуживания населения.

Финансовое обеспечение приоритетного направления планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных на текущее содержание подведомственных муниципальных учреждений социального обслуживания населения.

  1. Повышение удовлетворенности горожан доступностью предоставления мер социальной поддержки.

3.1. Расширение перечня мер социальной поддержки городского уровня.

3.2. Индексация существующих мер социальной поддержки городского уровня.


Финансовое обеспечение:



Приоритетное направление

Коды бюджетной

классификации

Принимаемое расходное обязательство

(в т.ч. бюджетные инвестиции)

Необходимое

финансирование,

тыс. руб.

Примечание

Очередной

(2012 год)


1 плановый год

(2013 год)


2 плановый год

(2014 год)

1.

Расширение перечня мер социальной поддержки городского уровня

2.1.

Социальная помощь ветеранам организаций бюджетной сферы и ветеранам, уволенным на пенсию из организаций, не оказывающих пенсионерам социальной поддержки



260,

262


-


933,90


933,90


933,90

Подготовлен проект решения Череповецкой городской Думы «О социальной помощи»

Предполагаемый объем расходов планировался исходя из расчета:

1,5 тыс.руб. х 50 супружеских пар в год = 75,0 тыс. руб.

0,5 тыс.руб. х 1700 юбиляров (начиная с 70-летнего возраста и каждые последующие 5 лет) = 850,0 тыс. руб.

Оплата почтовых расходов по установленным расценкам — 8,865 тыс. руб. в год.

2.2.

Предоставление субсидий для проведения ремонта жилых помещений и обеспечения замены газового оборудования в жилых помещениях, принадлежащих гражданам пожилого возраста не имеющих возможности замены газового оборудования в жилых помещениях



262


-



24,2118


24,21


24,21

Подготовлен проект решения Череповецкой городской Думы «О предоставлении субсидии инвалидам Великой Отечественной войны на возмещение затрат по замене газового оборудования в жилых помещениях» в 2011 году. Порядок расчета субсидии: 6000,00 руб.(стоимость газовой плиты)х126 чел.


2.3.

1 вариант: Долевое финансирование на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2014 годы»


241


-


18,14


131,99


1 342,12

При условии выделения средств, запланированных по областной целевой программе19* на строительство автономной котельной, ремонт сетей горячего водоснабжения, приобретение мебели и оборудования для воспитательной работы, ремонт жилого корпуса, строительство детских игровых площадок


2 вариант: Долевое финансирование на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2014 годы»


241


-


1 342,12


131,99


18,14

При условии переноса средств, запланированных по областной целевой программе с 2014 года на 2012 год* на строительство автономной котельной, ремонт сетей горячего водоснабжения, приобретение мебели и оборудования для воспитательной работы, ремонт жилого корпуса, строительство детских игровых площадок

2.4.

Оплата частичной стоимости путевок в организации отдыха детей

и их оздоровления для детей работников бюджетной сферы города




262



Социальная помощь населению


1 362,00


1 607,00


1 896,00

Расчет расходов на 2012 год - средняя стоимость путевки в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Череповецкого района - 17 600 руб. (с учетом ежегодного увеличения стоимости путевок на 10 %)

Размер частичной оплаты стоимости путевки из областного бюджета – 11 300 руб.
(с учетом индексации суммы на уровне 2011 года 6,2 %)

Размер средней оплаты стоимости путевки родителем\работникам бюджетной сферы (не менее 10 % от стоимости путевки) – 1 760 руб.

Размер частичной оплаты стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря из городского бюджета – не более 4 540 руб.

Количество путевок по заявкам главных распорядителей (получателей) бюджетных средств – 300 шт.

2.

Индексация существующих мер социальной поддержки городского уровня

5.1.

Социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненного содержания с иждивением

(дополнительная потребность)


262


Социальная помощь населению


1170,03


(7 873, 53**)


1170,03


(8 067,72**)


1169,9


(8 257,77**)

Подготовлены расчеты об увеличении потребности в финансировании заложена с учетом увеличении я размера ежемесячной ренты на 1 тыс. руб., увеличением расходов на установку памятника на месте захоронения умерших граждан – на 2 тыс руб., Увеличения расходов на установку ограждения могилы на 1 тыс. руб.

1 вариант

ИТОГО: 2 вариант

3 508,28

3 867,13

5 366,13




4 832,26

3 867,13

4 042,15


______________________________________

* Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2014 годы» составляет 98 %, обязательное софинансирование из муниципального бюджета должно составлять не менее 2 %. МУП г. Череповца «Жемчужина Мологи» в соответствии с данной программой предусмотрены денежные средства (1 вариант):


Год

Предусмотрено по долгосрочной целевой программе всего (тыс.руб.)

Софинансирование
изсредств городского бюджета

2012

907,00

18,14

2013

6 599,90

131,99

2014

67 106,10

1342,12

В соответствии с ответом первого заместителя Губернатора Позднякова И.А. на обращение мэра города Кувшинникова О.А. возможно перераспределение средств с 2014 года на 2012 год. В случае перераспределения средств с 2012 г. на 2014 г. сумма затрат городского бюджета составит (2 вариант):

Год

Предусмотрено по программе (тыс.руб.)

Софинансирование
из городского бюджета

2012

67 106,10

1342,12

2013

6 599,90

131,99

2014

907,00

18,14



** Расходы по действующим нормативам (тыс. руб.): 2012 г. - 6703,5, 2013 г. - 6897,7, 2014 г. - 7087,8.


  1. Развитие и укрепление материально-технической базы комитета социальной защиты населения города и подведомственных муниципальных учреждений.
    1. Формирование заявок на финансирование за счет средств областного бюджета.



СТРУКТУРА

Доклада о результатах и основных направлениях деятельности в рамках реализации долгосрочной целевой программы


1. Наименование целевой программы: долгосрочная целевая программа «Безбарьерная среда» на 2011-2013 годы.

2. Цель программы: Создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в обществе, повышение качества услуг в сфере медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.

3. Итоги реализации программы программа реализуется с 01.01.2011.



№ п/п

Наименование показателя целевой программы

Мероприятия целевой

программы, выполненные

в отчетном 2010 году

Мероприятия целевой программы, утвержденные к реализации

в текущем 2011 году

1.

Охват 10% инвалидов реабилитационными мероприятиями от общей численности инвалидов

-

Приобретение микроавтобуса с подъемным транспортным устройством для службы "Социальное такси" (МУ "КЦСОН "Забота").








-

Приобретение технических средств реабилитации (поручни) для пунктов проката выдачи технических средств реабилитации (МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Забота").








-

Приобретение оборудования, спортивного инвентаря для организации работы с инвалидами в МУ "КЦСОН "Забота".








-

Приобретение автомобиля для социального обслуживания на дому (МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»).








-

Оборудование одного читального места для слепых и слабовидящих в МУК "Объединение библиотек" (ЦГБ им. Верещагина).








-

Приобретение медицинского реабилитационного оборудования для оснащения медицинских кабинетов в дошкольных учреждениях (5 детских садов).








-

Проведение творческого фестиваля для детей с ограниченными возможностями "Подари ребенку праздник".








-

Проведение городского фестиваля художественной самодеятельности "Синяя птица" среди детей с ограниченными возможностями.








-

Получение дистанционного высшего образования.








-

Оборудование одного рабочего места в библиотеке Череповецкого отделения организации инвалидов "Всероссийское общество слепых" в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов по зрению.


2.

Приспособление 12 квартир инвалидов к их нуждам:

-


-

Приспособление квартир инвалидов к их нуждам путем проведения работ по расширению дверных проемов, выравнивание уровня пола в местах перепада высот, перенос электрических розеток.

Начало финансирования – 3 квартал 2011.

Приобретение специального оборудования (пандуса) и его монтаж в подъезде жилого дома.

Перенос средств на 3 квартал 2011 г.

3.

Приспособление 18 административных зданий и сооружений к потребностям инвалидов

-

Приведение в соответствие требованиям СНИП входных групп и внутренних помещений.

Начало финансирования – 3 квартал 2011.

4.

Приобретение гусеничного подъемного устройства для лестничных маршей

-

Приобретение 1 гусеничного подъемного устройства для лестничных маршей.

5.

Охват реабилитационными мероприятиями не менее 100 граждан с ограниченными возможностями посредством физической культуры и спорта

-

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

6.

Приспособление 40 автобусных остановок к нуждам инвалидов

-

Устройство пандусов в местах перепада высот на пути следования маломобильных групп населения к остановке, обустройство площадки остановки.

Начало финансирования – 3 квартал 2011.

7.

Переоборудование санитарно-медицинских комнат с учетом нужд инвалидов

-

Приведение в соответствие требованиям СНИП внутренних помещений

Начало финансирования –2012.



4. Целевые показатели программы:


№ п/п

Наименование целевого показателя программы

Ед.изм.

Индекс, наименование соответствующей городской цели

Значение целевого показателя

по годам реализации программы

2010

(факт)

2011 (оценка)

2012

(план)

2013 год окончания реализации

1.


Охват инвалидов реабилитационными мероприятиями в процентном отношении от общей численности инвалидов

%

Повышение качества предоставляемых услуг

П2.1. Оценка качества услуг горожанами;

П2.2. Доля бюджетных услуг, соответствующих критериям качества



-

10

13

15

2.

Приспособление квартир инвалидов к их нуждам

шт.

Создание комфортной городской среды

П3.1. Оценка степени комфортности проживания в городе



-

12

15

15

3.

Приспособление административных зданий и сооружений к потребностям инвалидов

шт.

Создание комфортной городской среды

П3.1. Оценка степени комфортности проживания в городе



-

18

21

21

4.

Приобретение гусеничных подъемных устройств для лестничных маршей

шт.

Создание комфортной городской среды

П3.1. Оценка степени комфортности проживания в городе



-

1

1

1

5.

Охват реабилитационными мероприятиями граждан с ограниченными возможностями посредством физической культуры и спорта

чел.

Создание условий для гармоничного развития будущего поколения

П5.2. Доля организованной молодежи

П5.3. Оценка детьми и молодежью возможности самореализации в городе



-

100

200

300

6.

Приспособление автобусных остановок к нуждам инвалидов

шт.

Создание комфортной городской среды

П3.1. Оценка степени комфортности проживания в городе

П 2. Повышение качества предоставляемых услуг

П2.1. Оценка качества услуг горожанами;

П2.2. Доля бюджетных услуг, соответствующих критериям качества




-



40



50



50

7.

Переоборудование санитарно-медицинских комнат с учетом нужд инвалидов

шт.

Повышение качества предоставляемых услуг

П2.1. Оценка качества услуг горожанами;

П2.2. Доля бюджетных услуг, соответствующих критериям качества



-



1



1



1