Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск свердловской области
Вид материала | Решение |
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа карпинск, 352.59kb.
- «О модернизации экономики Горнозаводского управленческого округа в Свердловской области», 213.09kb.
- Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в Кушвинском городском округе, 215.16kb.
- Дума городского округа нижняя салда решение №51/2, 72.87kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
Таблица 43. Объемы финансирования инвестиционного проекта
«Строительство объектов горнолыжного комплекса «Конжаковский камень»
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 728 | 793 | 502 |
1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 502 | 669 | 502 |
% в общем объеме финансирования | % | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 69,0 | 84,4 | 100,0 | |
1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 226 | 124 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,6 | 31,0 | 15,6 | 0,0 | |
1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 226 | 124 | 0 |
1.2.2. | Региональный бюджет | млн. руб. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
98.
11. Инвестиционный проект «Программа развития сети
дошкольных образовательных учреждений
городского округа Карпинск на 2010 - 2014 годы»
1. Основной участник проекта: Администрация округа.
2. Цель инвестиционного проекта: реконструкция зданий детских дошкольных учреждений и строительство новых с целью ликвидации дефицита мест.
3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2014 гг.
4. Основные объекты проекта и их параметры:
Открытие дополнительных мест в действующих ДОУ:
- МОУ нш/дс №16 - открытие группы для детей раннего возраста (15 чел);
- МДОУ № 25 – доп. места за счет увеличения предельной наполняемости существующих групп (10 чел);
- МДОУ № 18 – доп. места за счет увеличения предельной наполняемости существующих групп (10 чел);
- МДОУ № 3 – доп. места за счет увеличения предельной наполняемости существующих групп (6 чел);
- МДОУ № 17 – доп. места за счет увеличения предельной наполняемости существующих групп (4 чел).
Строительство зданий ДОУ:
- строительство здания ДОУ на 135 мест.
Возврат зданий, ранее занимаемых ДОУ:
- техническое обследование зданий ранее занимаемых ДОУ;
- возвращение в деятельность здания ранее занимаемого ДОУ г.Карпинск, ул.К.Маркса, 17а (54 места);
- возвращение в деятельность здания ранее занимаемого ДОУ г.Карпинск, ул.Колхозная, 45 (60 мест);
- возвращение в деятельность здания ранее занимаемого ДОУ г.Карпинск, ул.Малышева, 3 (90 мест).
5. Инвестиционная готовность проекта: разработана и утверждена постановлением главы городского округа Карпинск муниципальная целевая программа «Программы развития сети дошкольных образовательных учреждений городского округа Карпинск на 2010-2014 годы».
6. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 156,078 млн.руб., из них 81,7 % - средства областного бюджета; 18,3 % - средства местного бюджета. 100-процентное финансирование из средств консолидированного бюджета Свердловской области (областной и муници-пальный бюджеты).
99.
7. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
- вклад в создание рабочих мест – обеспечение занятости более 150 после ввода в эксплуатацию вновь отремонтированных и построенных дошкольных образовательных учреждений;
- обеспечение дополнительных доходов муниципального бюджета до 3,5 млн.руб. в год;
- уменьшение очереди на места в дошкольные образовательные учреждения на 415 человек.
100.
Таблица 44. Объемы финансирования инвестиционного проекта
«Программа развития сети дошкольных образовательных учреждений
городского округа Карпинск на 2010 - 2014 годы»
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 156,078 | 17,728 | 95,15 | 18,2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 156,078 | 17,728 | 95,15 | 18,2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. | Региональный бюджет | млн. руб. | 127,56 | 12,41 | 85,05 | 12,6 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 28,518 | 5,318 | 10,1 | 5,6 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101.
12. Инвестиционный проект «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
городского округа Карпинск до 2020 года»
12.1. Развитие и модернизация объектов системы теплоснабжения
1. Основной участник проекта: Администрация округа.
2. Цель инвестиционного проекта: обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения городского округа Карпинск.
3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2020 гг.
4. Основные объекты проекта и их параметры:
Строительство объектов теплоснабжения:
- строительство блочной электрокотельной взамен угольной котельной № 6; 0,448 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- устройство резервного электроснабжение теплового пункта 151 квартала; 1,44 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- внедрение системы автоматизации и диспетчеризации режимов работы котельных № 6, № 13, № 14, № 15, № 16; 3,6 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- проектирование и строительство системы пожаротушения на резервуарах резервного топлива котельной № 13; 2,025 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование).
Модернизация сетей теплоснабжения:
- модернизация сетей теплоснабжения; 5,785 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация оборудования котельной (перевод котельной № 14 на 2-ставочный тариф по высокому напряжению); 0,98 млн.руб. (100-про-центное бюджетное финансирование);
- модернизация котлов котельной № 13; 4,174 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация тепловых сетей (теплоизоляция сетей теплового пункта 151 квартала); 1,512 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация оборудования котельной (перевод котельной № 15 на 2-ставочный тариф по высокому напряжению); 0,64 млн.руб. (100-про-центное бюджетное финансирование);
- диспетчеризация котельных №№ 15 и 16; 0,264 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация газового оборудования котельной № 13; 11,4 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация магистральных тепловых сетей; 102,0 млн.руб. (100-про-центное бюджетное финансирование);
- модернизация трансформаторной подстанции; 1,4 млн.руб. (100-процент-ное бюджетное финансирование);
102.
- модернизация котельных № 13, № 14; 3,9 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация трансформаторных подстанций 151, 89 и 67 кварталов; 2,4 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- модернизация системы электроснабжения котельной № 13 с заменой электрооборудования; 1,3 млн.руб. (100-процентное бюджетное финанси-рование);
- модернизация котельного оборудования (насосы, котлы) пос.Сосновка, пос.Кытлым; 3,67 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование).
- модернизация системы водоподготовки котельных № 13 и № 14; 2,64 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование).
5. Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы городского округа:
- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-туры городского округа Карпинск до 2020 года»;
- программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфра-структуры на территории городского округа Карпинск на 2009-2011 гг.».
6. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 149,58 млн.руб., на период 2011-2020 – 137,39 млн.руб.
7. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта.
Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:
- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;
- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;
- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;
- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увели-чения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;
- ликвидировать дефицит тепловой энергии в планировочных районах городского округа;
- обеспечить доступность жилищно-коммунальных услуг за счет сокра-щения расходов сетевых компаний на ремонты сетей и основного оборудования;
- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращаю-щих выбросы загрязняющих веществ);
- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;
- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях;
- создать 7 новых рабочих мест на период эксплуатации (вновь созданных постоянных рабочих мест).
103.
Таблица 45. Объемы финансирования инвестиционного проекта
«Развитие и модернизация объектов системы теплоснабжения»
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 137,39 | 19,91 | 19,70 | 19,15 | 13,56 | 12,44 | 11,32 | 11,32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 137,39 | 19,91 | 19,70 | 19,15 | 13,56 | 12,44 | 11,32 | 11,32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
% в общем объеме финансирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. | Региональный бюджет | млн. руб. | 130,52 | 18,91 | 18,72 | 18,19 | 12,88 | 11,81 | 10,75 | 10,75 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
1.2.3. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 6,87 | 1,00 | 0,99 | 0,96 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
104.
12.2. Развитие и модернизация объектов системы
газоснабжения
1. Основной участник проекта: Администрация округа.
2. Цель инвестиционного проекта: обеспечение эффективного и безопасного функционирования систем газоснабжения городского округа Карпинск.
3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2020 гг.
4. Основные объекты проекта и их параметры:
- строительство газопровода кв. 232-237, 29, 30 г.Карпинска; 8,192 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 140, 222 г.Карпинска; 8,06 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 44, 30 г.Карпинска; 3,912 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 59, 68, 70, 81, 82, 83, 85, 97, 98, г.Кар-пинска; 25,011 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв.262, г.Карпинска; 2,252 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв.137, 138, 139, 146, 147, 161, 163, 164, 165, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 г.Карпинска; 28,318 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 37, 42, 141 г.Карпинска; 6,842 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 46. 47, 56, 57 г.Карпинска; 9,4 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв. 107, 108 г.Карпинска; 4,1 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода кв.110-154 г.Карпинска; 28,4 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газопровода высокого давления в пос.Сосновка; 60,48 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- строительство газовой котельной и ГРП в пос.Сосновка; 12,52 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование).
5. Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы городского округа:
- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-туры городского округа Карпинск до 2020 года»;
- программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфра-структуры на территории городского округа Карпинск на 2009-2011 гг.».
105.
5. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 197,487 млн.руб., на период 2011-2020 – 151,91 млн.руб.
6. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта:
- создание 9 новых рабочих мест на период эксплуатации (вновь созданных постоянных рабочих мест).
106.
Таблица 46. Объемы финансирования инвестиционного проекта
«Развитие и модернизация объектов системы газоснабжения»
№ | Наименование показателя | Единица измерен. | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 151,91 | 16,73 | 38,72 | 19,24 | 20,80 | 18,02 | 4,40 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 151,91 | 16,73 | 38,72 | 19,24 | 20,80 | 18,02 | 4,40 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
% в общем объеме финансирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. | Региональный бюджет | млн. руб. | 144,31 | 15,90 | 36,78 | 18,28 | 19,76 | 17,12 | 4,18 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
1.2.3. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 7,60 | 0,84 | 1,94 | 0,96 | 1,04 | 0,90 | 0,22 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
107.
12.3. Развитие и модернизация объектов, функционирующих
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов
1. Основной участник проекта: Администрация округа.
2. Цель инвестиционного проекта: обеспечение эффективного и безопасного функционирования объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Карпинск.
3. Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: 2010-2020 гг.
4. Основные объекты проекта и их параметры:
Модернизация существующего полигона утилизации ТБО:
- устройство котлована; 1,045 млн.руб. (100-процентное бюджетное финан-сирование);
- приобретение и установка весоизмерительного оборудования; 1,0 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- установка ограждения по периметру полигона (сетка-рабица); 0,5 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование);
- приобретение и установка автоматического шлагбаума; 0,5 млн.руб. (100-процентное бюджетное финансирование).
Проектирование и строительство новых объектов утилизации и переработки ТБО – 830 млн.руб.:
- разработка проектно-сметной документации и строительство нового полигона утилизации ТБО в связи с истекшим сроком эксплуатации объекта использующегося для утилизации ТБО;
- проектирование и строительство линии по предварительной сортировке ТБО;
- проектирование и строительство завода по переработке твердых бытовых отходов.
5. Инвестиционная готовность проекта: разработаны и утверждены постановлением главы городского округа:
- программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-туры городского округа Карпинск до 2020 года»;
- программа «Строительство объектов социальной и коммунальной инфра-структуры на территории городского округа Карпинск на 2009-2011 гг.»;
- программа «Развитие объектов, используемых для утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов городского округа Карпинск на 2010-2012 годы».
108.
6. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием источников финансирования: общая стоимость проекта – 833,045 млн.руб., на период 2011-2020 – 832,51 млн.руб.
7. Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта.
Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модер-низации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:
- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории города;
- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;
- улучшить экологическое состояние территории городского округа Карпинск;
- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию;
- создать 15 новых рабочих мест на период эксплуатации (вновь созданных постоянных рабочих мест).
109.
Таблица 47. Объемы финансирования инвестиционного проекта
«Развитие и модернизация объектов, функционирующих в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов»
№ | Наименование показателя | Единица измерения | Всего | В том числе по годам и периодам финансирования | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1. | Общий объем необходимых для реализации проекта инвестиций, всего, из них: | млн. руб. | 832,51 | 1,08 | 1,43 | 83,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 147,0 |
1.1. | Частные инвестиции, всего | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% в общем объеме финансирования | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. | Бюджетные инвестиции, всего | млн. руб. | 832,51 | 1,08 | 1,43 | 83,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 147,0 |
% в общем объеме финансирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.2.1. | Федеральный бюджет, в т.ч.: | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2. | Региональный бюджет | млн. руб. | 790,88 | 1,03 | 1,36 | 78,85 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 139,65 |
1.2.3. | Муниципальный бюджет | млн. руб. | 41,63 | 0,05 | 0,07 | 4,15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,35 |
110.
IV. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
Финансовое обеспечение
Таблица 48. Финансирование программ и проектов в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского округа Карпинск на 2011-2020 годы, млн.руб.
Источники | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2020 |
Средства федерального бюджета | 2890,7 | 535,7 | 445,9 | 410,8 | 1498,4 |
Средства областного бюджета | 1430,2 | 104,4 | 205,4 | 146,6 | 973,8 |
Средства муниципального бюджета | 232,3 | 38,2 | 39,9 | 23,0 | 131,2 |
Частные инвестиции | 3463,0 | 217,4 | 235,5 | 366,7 | 2643,5 |
Всего | 8016,2 | 895,7 | 926,2 | 947,5 | 5246,8 |
Рисунок 27. Структура финансирования проектов плана
в разрезе основных источников