Будівельний комплекс 6 Підрозділ Земельна реформа. Розвиток ринку землі 14

Вид материалаДокументы
Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс
1.1.1. Підвищення якості очищення води, всього, у т.ч.
1.1.2. Скорочення витрат во-ди на власні потреби та неврахованих втрат, всього, у т.ч.
1.1.3. Підвищення якості послуг водовідведення
1.1.4. Заходи з енерго-збереження, всього, у т.ч.
1.1.5. Розробка автомати-зованої системи контролю системами, всього, у т.ч.
1.1.6. Наукові заходи, всього, у т.ч.
1.1.6.12. Інші заходи
1.3. Програма "Енергозбе-реження у м. Одесі на 2007-2010 роки"
1.3.1. Заходи з енергозбе-реження на підприємствах комунальної енергетики м. Одеси, всього, у т.ч.
1.3.2. Заходи з енергозбере-ження у житлово-кому-нальному господарстві та соціальній сфері міста на 2007-2010 роки, всього
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

* - за рахунок цільового фонду


Підрозділ 6. Паливно-енергетичний комплекс


Реорганізація теплоенергетичного господарства міста - важлива передумова підвищення якості та збільшення кількості наданих послуг, послідовного скорочення вартості теплової енергії в структурі оплати населенням житлово-комунальних послуг.

На реалізацію заходів у галузі паливно-енергетичного комплексу міста в рамках програми витрачено 70 415,0 тис. грн., у тому числі: на реалізацію Програми "Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки" 5 244,2 тис. грн. з бюджету міста, позабюджетних коштів - 65 170,8 тис. грн.

З метою підвищення енергетичного потенціалу міста планувалося будівництво нової Одеської ТЕЦ з електричною потужністю 200 МВт, тепловою - від 140 до 320 Гкал/годину. Не зважаючи на те, що пошук інвесторів здійснювався спільно з Мінпаливенерго України, на даний час інвестор відсутній.

У 2007 році для розвитку водопровідно-каналізаційного господарства міста ТОВ “Інфокс” філія "Інфоксводоканал", згідно з відповідним планом заходів, за рахунок власних коштів виконано робіт на суму 31 622,5 тис. грн. (або 39,2 % від запланованого). Це пов’язано з тим, що рішенням Одеської міської ради від 05.04.2007 року № 1167-У внесені зміни до договору оренди підприємства, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 17.12.2003 року № 2038-ІУ, згідно з якими внесені зміни до переліку заходів, запланованих до виконання за рахунок інвестицій до 2020 року (*).

У рамках плану проводилися заходи з підвищення якості очищення води (2 016,0 тис. грн.), скорочення витрат води на власні потреби та невраховані втрати (18 224,2 тис. грн.), підвищення якості послуг водовідведення (9 925,4 тис. грн.), заходи з енергозбереження (1 170,1 тис. грн.), наукові заходи (286,8 тис. грн.), інші заходи (840,0 тис. грн.).

Проводилася реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста, що збільшило відсоток горіння до 87 %, вдосконалена система керування зовнішнім освітленням міста. Проводилася модернізація мереж зовнішнього освітлення міста із заміною старих світильників на нові економічні. Для зниження витрат, пов'язаних зі сплатою електроенергії, спрямованою на освітлення міста виконано заміну ламп розжарювання енергозберігаючими світильниками з натрієвою лампою ЖКУ-70 та ЖКУ-150 у кількості 2570 одиниць на суму 7 000,0 тис. грн. Економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів складатиме щорічно 36,6 тис. грн.

Продовжувалася модернізація та розвиток міських мереж газопостачання. ВАТ "Одесагаз" виконано проект реконструкції газорозподільного пункту на Люстдорфській дорозі; реконструкція газорозподільного пункту включена до плану робіт підприємства на 2008 рік. Проведено заміну обладнання газорозподільного пункту на розі вул. Колгоспної та вул. Довгої.

Відповідно до змін, внесених у 2007 році до схеми розвитку електричних мереж 6-110 кВ м. Одеси на період до 2010 року замість будівництва нової електричної підстанції "Міст" напругою 110-35-6 кВ у 2008 році розпочнеться будівництво трьох електричних підстанцій ІС 6-110 кВ «Маразлієвська», «Чубаєвська» та «Перемога».

ВАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго» за рахунок власних коштів на суму 33 548,3 тис. грн. проводилася реконструкція та модернізація міських мереж електропостачання. У 2007 році реконструйовано 88,9 км повітряних ліній електропередач із застосуванням самонесучого ізольованого дроту на суму 33 082,9 тис. грн, замінені зношені масляні вимикачі 6-10 кВ на суму 465,4 тис. грн. Реконструкція кабельних ліній 0,4 кВ, у зв’язку з обмеженістю фінансових коштів на підприємстві, перенесенана наступний рік.

У 2007 році виконувалися такі заходи:

Таблиця № 6


Назва програми або зміст заходу

Всього витрати (тис.грн.)

У тому числі за рахунок коштів

Стан виконання

бюджетних

залучених

бюджетних

залучених

1. Паливно - енергетичний комплекс

Всього:

114 667,9

після коригування

81 756,1

20 600,0

після

коригування

21 421,1

94 067,9

після коригування

60 335,0

5 244,2

65 170,8


1.1. Водопостачання та каналізація


80 725,0

після коригування

60 335,0


-


80 725,0 (*)

після коригування

60 335,0


-


31 622,5

1.1.1. Підвищення якості очищення води, всього, у т.ч.:

5 725,0

після коригування

2 125,0



-

5 725,0

після коригування

2 125,0



-



2 016,0

1.1.1.1. створення зон санітар-ної охорони;

500,0

після коригування

0,0

-

500,0

після коригування

0,0


-


-

1.1.1.2.заміна зношеної запірної арматури на швидких фільтрах ВОС "Дністер";

3 100,0

після коригування

1 100,0


-

3 100,0

після коригування

1 100,0


-


10,8

(перенесено на 2008 р.)

1.1.1.3. реконструкція водо-провід-нонасосних станцій: "Західна", "Шкодогірка", "Же-вахова гора", квартал "В-Г";


1 600,0

після коригування

1 000,0


-


1 600,0

після коригування

1 000,0


-


2 005,2

(перенесено на 2008-2009 р.р.)

1.1.1.4.будівництво вхідних пристроїв на існуючому каналі-відстойнику;


25,0


-


25,0


-


-

1.1.1.5. підвищення ефек-тивності знезараження пит-ної води

500,0

після коригування

0,0


-

500,0

після коригування

0,0


-


Перенесено на 2008 р.

1.1.2. Скорочення витрат во-ди на власні потреби та неврахованих втрат, всього, у т.ч.:


15 660,0

після коригування

7 300,0


-


15 660,0

після коригування

7 300,0


-


18 224,2

1.1.2.1. перекладання існу-ючих магістральних та вуличних мереж на матеріал, що забезпечує експлуатацію понад 50 років;


5 100,0

після коригування

3 000,0


-


5 100,0

після коригування

3 000,0


-


15 545,4

1.1.2.2. перекладка водогонів - самотьоку;


1 800,0


-


1 800,0


-


2 073,4

1.1.2.3. перекладка водово-дів;

4 110,0

після коригування

1 600,0


-

4 110,0

після коригування

1 600,0


-


36,0

(перенесено на 2008 р.)

1.1.2.4. заміна зношеної ар-матури міських мереж і встановлення запірно-регу-люючої арматури для впро-вадження системи автома-тизації (монтаж вантузів);


2 000,0


-


2 000,0


-


569,4

1.1.2.5. встановлення лічиль-ників у споживачів населення приватного сектору;


1 250,0


-


1 250,0


-


Пункт виключено

1.1.2.6.будівництво експлу-атаційних баз;


900,0


-


900,0


-


Не виконано

1.1.2.7. ремонт будівель ВНС "Місьводопроводу"


500,0


-


500,0


-


Пункт виключено

1.1.3. Підвищення якості послуг водовідведення:

32 010,0

після коригування

31 700,0



-

32 010,0

після коригування

31 700,0



-



9 925,4

1.1.3.1. перекладка і санація самопливних колекторів;


640,0


-


640,0


-


Перенесено на 2011 р.

1.1.3.2.будівництво госпобу-тової каналазації Південного району;


30 350,0


-


30 350,0


-


9 925,4

1.1.3.3. визначення шляхів утилізації осадів на СБО "Південна";


400,0


-


400,0


-


Перенесено на 2008 р

1.1.3.4. заміна ерліфту на осьовий насос №1 в муловій насосній ЦБО СБО "Північ-на";


490,0


-


490,0


-


Пункт виключено

1.1.3.5. перехід на сучасні методи очищення стоків на очисних спорудах (СБО "Південна", СБО "Північна"), розробка проекту;


130,0

після коригування

1 350,0


-


130,0

після коригування

1 350,0


-


Не виконано


1.1.4. Заходи з енерго-збереження, всього, у т.ч.:


19 220,0

після коригування

15 175,0



-


19 220,0

після коригування

15 175,0



-



1 170,1

1.1.4.1. реконструкція агре-гатів підвищувальної елек-тричної насосної станції (3 одиниці) з заміною електрик-них двигунів;


640,0


-


640,0


-


Перенесено на 2011 р.

1.1.4.2. будівництво підка-чувальної насосної станції за адресою: вул. Кропивниць-кого, 24/26;


285,0


-


285,0


-


Пункт виключено

1.1.4.3. монтаж і наладка пристроїв автоматизованої системи керування на КНС, ВНС;



12 000,0


-


12 000,0


-


1 170,1

1.1.4.4. прокладка високо-вольтного кабелю 10кВ для винесення з-під забудівлі ж/м "Дружний" від електричної підстанції "Таїрово" до СБО "Південна";


550,0


-


550,0


-


Пункт виключено

1.1.4.5. прокладка 4-х кабель-них ліній 6 кВ від підстанції "Лиманчик" до СБО "Північ-на". Переведення електричних кабельних ліній об'єктів стан-ції (промислові стоки, мулова, повітрянодувна) на наземні естакади;


850,0


-


850,0


-


Пункт виключено

1.1.4.6. прокладка другого живлення 6/0,4 кВ в будівлю управління;


570,0


-


570,0


-


Пункт виключено

1.1.4.7. будівництво висо-ковольтної мережі - 6кВ від підстанції "Лиманчик" 110/6кВ до КНС-25 (ТП-3600);


1 400,0


-


1 400,0


-


Не виконано

1.1.4.8. заміна високовольт-ного кабелю 6 кВ від розподільчої підстанції "Котовського" до КНС-9;


450,0


-


450,0


-


Не виконано

1.1.4.9. будівництво високо-вольтної мережі - 6кВ від станції «Більшовик» до КНС-9;


425,0

після коригування

175,0


-


425,0

після коригування

175,0


-


Не виконано

1.1.4.10. заміна зношеного обладнання на 3-х підстан-ціях 110 кВ;


1 000,0


-


1 000,0


-


Не виконано

1.1.4.11.реконструкція роз-подільчого пристрою - 6кВ ВНС "Головна" і ВНС "Західна", НС-3 другого підйому;


750,0

після коригування

400,0


-


750,0

після коригування

400,0


-


Не виконано

1.1.4.12. реконструкція по-шкоджених високовольтних кабельних мереж від КНС


300,0

після коригування

200,0


-


300,0

після коригування

200,0


-


Не виконано

1.1.5. Розробка автомати-зованої системи контролю системами, всього, у т.ч.:


1 005,0

після коригування

295,0



-


1 005,0

після коригування

295,0


-


-

1.1.5.1. створення пересувної лабораторії для пошуку схованих витоків, трубопро-водів і високовольтних кабе-лів та несанкціонованих підключень до мережі водопроводу;


585,0

після коригування

295,0


-


585,0

після коригування

295,0


-


Не виконано

1.1.5.2. встановлення при-ладів технологічного контро-лю на каналізаційних очисних станціях;


420,0


-


420,0


-


Не виконано

1.1.6. Наукові заходи, всього, у т.ч.:

7 105,0

після коригування

2 900,0


-

7 105,0

після коригування

2 900,0


-


286,7

1.1.6.1. проведення гідравліч-ного розрахунку і створення комп'ютерної моделі водопро-відної і каналізаційної мереж м. Одеса;


600,0


-


600,0


-


270,2

1.1.6.2. відпрацювання ре-жимів і розробка проектно-кошторисної документації з модернізації водоочисної станції "Дністр";


600,0


-


600,0


-


16,6

1.1.6.3. моделювання з відпра-цюванням технологічних па-раметрів на вхідних пристро-ях каналів- відстійників при коагуляції води;


800,0


-


800,0


-


Не виконано

1.1.6.4. будівництво дослід-ної установки; відпрацю-вання технологічних пара-метрів очищення і знезара-ження питної води;


1 200,0


-


1 200,0


-


Не виконано

1.1.6.5. розробка удоскона-леної технології очищення стоків СБО "Південна";


500,0


-


500,0


-


Не виконано

1.1.6.6. розробка удоскона-леної технології очищення стоків СБО "Північна";


600,0


-


600,0


-


Не виконано

1.1.6.7.розробка проекту з удосконалення технології об-робки осадів СБО "Південна";


500,0


-


500,0


-


Не виконано

1.1.6.8. розробка проекту з удосконалення технології об-робки осадів СБО "Північна";


600,0


-


600,0


-


Пункт виключено

1.1.6.9. розробка удоскона-леної технології обробки осадів СБО "Північна";


280,0


-


280,0


-


Пункт виключено

1.1.6.10. розробка удоско-наленої технології обробки осадів СБО "Південна";


25,0


-


25,0


-


Пункт виключено

1.1.6.11. складання графіку і підготовка проектів рекон-струкції мереж водопоста-чання і водовідведення


1 400,0


-


1 400,0


-


Пункт виключено

1.1.6.12. Інші заходи

після коригування

840,0


-

після коригування

840,0


-


-

1.2. Електроенергетика:

13 217,9

-

13 217,9

-

33 548,3


1.2.1. Реконструкція повітря-них ліній електропередач із застосуванням самонесучого ізольованого дроту, всього, у т.ч.:


4778,0


-


4778,0


-


7 175,0

(виконано 43,6 км)

- Центральний РЕМ -9,8 км;

1661,9

-

1661,9

-

3 126,7

(виконано 19,4 км)

- Південний РЕМ - 13,1 км;

2232,1

-

2232,1

-

2 549,4

(виконано 15,5 км)

- Північний РЕМ - 5,2 км

884,0

-

884,0

-

1 498,9

(виконано 8,7 км)

1.2.2. Реконструкція кабель-них ліній 6-10 кВ, всього, у т.ч.:

6761,7

-

6761,7

-

25 907,9

(виконано 45,3 км)

- Центральний РЕМ - 10,8 км;

3249,6

-

3249,6

-

18 365,0

(виконано 28,7 км)

- Південний РЕМ - 3,9 км;

1171,5

-

1171,5

-

6 059,4

(виконано 8,3 км)

- Північний РЕМ - 7,8 км

2340,6

-

2340,6

-

1 483,5

(виконано 3,9 км)

1.2.3. Реконструкція кабель-них ліній 0,4 кВ, всього, у т.ч.:


1300,0


-


1300,0


-

Не виконано

(заплановано на 2008 р.)

- Центральний РЕМ - 3,0 км;

596,0

-

596,0

-

-

- Південний РЕМ - 2,9 км;

580,0

-

580,0

-

-

- Північний РЕМ - 0,6 км

124,0




124,0







1.2.4. Заміна зношених масляних вимикачів 6-10 кВ на вакуумні (38 одиниць)


378,2


-


378,2


-


465,4

(16 одиниць)

1.3. Програма "Енергозбереження у м.Одесі на 2007-2010 роки"

1.3. Програма "Енергозбе-реження у м. Одесі на 2007-2010 роки"

20 725,0

після

корегування

21 546,1

20 600,0

після

корегування

21 421,1


125,0


5 244,2


-

1.3.1. Заходи з енергозбе-реження на підприємствах комунальної енергетики м. Одеси, всього, у т.ч.:

9 915,0 після корегування

8 972,4

9 790,0

після

корегування

8 847,4


125,0


761,2


-

1.3.1.1. розробка схеми розвитку теплопостачання м. Одеси;

1 200,0 після корегування 500,0

1 200,0

після

корегування 500,0


-


0,0


-

1.3.1.2. оптимізація схеми теплопостачання мкр. "Луза-нівка";

800,0

після корегування 0,0

800,0

після

корегування

0,0


-


0,0


-

1.3.1.3. заміщення потуж-ності котельні НІСЛ за рахунок реконструкції ко-тельні на вул. Нафтовиків,10 із збільшенням потужності до 12 Гкал./рік;



4 325,0 після корегування

0,0


4 200,0

після

корегування

0,0


125,0


0,0


-

1.3.1.4. модернізація ЦТП з впровадженням пастичастих підігрівачів, відновлення регуляторів температури та систем рециркуляції;


590,0

після корегування

572,0


590,0

після

корегування 572,0


-


0,0



-

1.3.1.5. заміна ділянок тепло-мереж, що відпрацювали ресурс, в санаторії ім.Чкалова

3 000,0

після корегування

0,0

3 000,0

після

корегування

0,0


-


0,0



-

1.3.1.6. Заміщення потужності котельні НІСЛ за рахунок будівництва теплотраси з використанням попередньо ізольованих труб та приєд-нання до ВАТ «Одеська ТЕЦ»


3 950,0 (*)



3 950,0 (*)



-


0,0



-

1.3.1.7. Проведення проектних робіт з ремонту газоходів районної котельні «Північ- на - 1»


50,0 (*)


50,0 (*)


-


49,5


-

1.3.1.8. Ремонт газоходів рай-онної котельні «Північна - 1»


711,7 (*)


711,7 (*)


-


711,7


-

1.3.1.9. реконструкція вузлів обліку природного газу котелень


1 083,7 (*)



1 083,7 (*)



-


0,0


-

1.3.1.10. Проектування тепло-вої магістралі в Суворовсько-му районі м. Одеси


380,0 (*)



380,0 (*)



-


0,0


-

1.3.1.11. Реконструкція авто-матики горіння котлів малої потужності


1 600,0 (*)


1 600,0 (*)


-


0,0


-

1.3.2. Заходи з енергозбере-ження у житлово-кому-нальному господарстві та соціальній сфері міста на 2007-2010 роки, всього,

з них:


10 810,0 після корегування

12 573,7


10 810,0

після корегування 12 573,7


-


4 483,0


-

1.3.2.1. теплоізоляція назем-них та внутрішньо-будинко-вих трубопроводів;


60,0


60,0


-


60,0


-

1.3.2.2. теплоізоляція назем-них трубопроводів



2 399,9 (*)


2 399,9 (*)


-


0,0


-

1.3.2.3. оснащення інженер-них вводів багатоквартирних жилих будинків засобами обліку


931,9 (*)


931,9 (*)


-


931,9


-

1.3.2.2. проведення санації жилих будинків та об`єктів соціальної інфраструктури;

управління житлово-кому-нального господарства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради:

разом



10 000,0

після коригування

9 181,9



10 000,0

після

коригування

9 181,9



-



3 491,1



-




750,0 (*)

750,0 (*)

-

2,7

-




4 000,0 (*)

4 000,0 (*)

-

200,0

-

у т.ч. по районах міста

6 000,0

після коригування

4 431,9

6 000,0

після

коригування

4 431,9

-

3 288,4

-


(*) – відповідно до змін, внесених у 2007 році до Програми «Енергозбереження у м. Одесі на 2007 - 2010 роки»


Підрозділ 7. Транспортний комплекс