Городская целевая программа «Модернизация системы образования города Котовска  на 2011-2013 годы»  

Вид материалаПрограмма
5. Механизм реализации целевой Программы
6. Оценка эффективности реализации Программы
на 2011-2013 годы»
Задача 3: создание и развитие  единой образовательной информационной среды
Задача 4: повышение эффективности кадрового обеспечения муниципальной системы образования
Подобный материал:
1   2   3   4

 

5. Механизм реализации целевой Программы

 

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство.

Отдел образования как разработчик целевой Программы:

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы;

представляет отчеты о ходе реализации Программы;

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня  мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по  мероприятиям Программы.

Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» (далее – МУ ИМЦ):

осуществляет научно - методическое сопровождение реализации мероприятий Программы;

 осуществляет научно - методическое руководство опытно - экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы;

 проводит мониторинг результатов реализации  мероприятий Программы;

организует размещение в электронном виде на сайте отдела образования информацию о ходе и результатах реализации Программы.

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений»:

осуществляет финансово-экономическое обеспечение мероприятий Программы;

проводит мониторинг результатов реализации  мероприятий Программы.

 

6. Оценка эффективности реализации Программы

 

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий и в целом целевой программы обеспечивается посредством проведения мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целевых индикаторов программы согласно приложению № 2.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

обеспечить доступность качественного образования всех слоев населения города за счет:

развития сети образовательных учреждений города;

обеспечения доступности всех форм образования;

повышения конкурентоспособности выпускника;

 

повысить инвестиционную привлекательность сферы образования как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе за счет:

создания условий для развития экономической самостоятельности образовательных учреждений;

повышения эффективности финансирования системы образования путем конкурсного распределения бюджетных средств;

расширения общественного участия в управлении образованием;

совершенствовать систему управления образованием на территории города за счет:

повышения эффективности управления в сфере образования;

обеспечить реальную вариативность образования на всех уровнях образовательной системы за счет:

обеспечения образовательных учреждений города компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением;

выхода образовательных учреждений в Интернет, имеющий качественные характеристики, отвечающие современным требованиям;

доступности качественного образования для обучающихся;

обеспечить   условия для организации образовательного  процесса в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям и стандартам.

 

  

Заместитель главы

администрации города                                                     Н.Г. Вавилова

 

9

 

Приложение № 1

к городской целевой программе
  «Модернизация системы образования города Котовска

  на 2011-2013 годы»

 

Перечень мероприятий Программы


 



п/п

Цель, задача, мероприятие

Источни-ки финанси-рования

 

Объемы финансирования

(тыс. руб.)

 

Сроки выполнения

Основные целевые

индикаторы

всего

 

 

в том числе по годам

наименование

Еди-ница из-ме-ре-ния

целевое значение (последний год реализации Программы)

2011г.

2012г.

2013г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: обеспечение инновационного развития системы образования города

 

Задача 1: обеспечение государственной гарантии  доступности качественного образования  всем гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка

1.1

Организация подвоза детей в МОУ СОШ № 3 в соответствии с утвержденными маршрутами

 

Местный бюджет

840

280

280

280

2011-2013

Доля детей, в отношении которых осуществляется подвоз

%

2011г.-8,5;

2012г.-8,5;

2013г.- 8,5

 

10

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2

Поддержка общеобра­зовательных

учре­ждений,  внедряющих современные

мо­дели образования

Местный бюджет

60

20

20

20

2011-2013

Доля муниципальных образовательных учреждений, внедряющих современные

модели образования

%

2011г.- 77;

2012г.- 88;

2013г.- 94

 

1.3

Проведение муни­ципального этапа Всероссийской предметной олим­пиады школьников,  интеллектуальных  конкурсов, на­учно-практических конференций

Местный бюджет

60

20

20

20

2011-2013

Удельный вес детей, принявших участие в предметных олимпиадах

школьного и

муниципального уровней

 

%

2011г.- 43;

2012г.- 47;

2013г.- 50

 

1.4

Обеспечение уча­стия обучающихся в региональ­ных,  межрегиональных, всерос­сийских олимпиа­дах,   конкурсах

со­ревнованиях,  конференциях и др.

Местный бюджет

60

20

20

20

2011-2013

Удельный вес детей, принявших участие в предметных олимпиадах

регионального

и всероссийского уровней

%

2011г.- 15;

2012г.- 17;

2013г.- 20

 

11

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.5

Обеспечение участия обучающихся в государственной (итоговой) аттестации

Местный бюджет

3

1

1

1

2011-2013

Доля охвата выпускников 9,11 классов независимой системой оценки учебных   достижений от общего количества обучающихся

%

2011г.- 100;

2012г.- 100;

2013г.- 100

 

1.6.

Проведение мониторингов, социологических исследований, формирование рейтингов, выпуск сборников и др.

Местный бюджет

15

5

5

5

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

Ед.

2011г.- 3;

2012г.- 3;

2013г.- 3

 

 

Итого

 

1038

346

346

346

 

 

 

 

Задача 2: развитие системы дополнительного образования детей, отвечающей требованиям  инновационного развития,  в образовательных учреждениях разных типов  для обеспечения занятости обучающихся во второй половине дня в педагогически организованном культурно-образовательном  пространстве

2.1

Организация летнего отдыха

Местный бюджет

1410

450

470

490

2011-2013

Доля  детей и подростков, охваченных различными формами летнего отдыха

%

2011г.- 92,5;

2012г.- 92,7;

2013г.- 92,9

 

12

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.2

Проведение городских конкурсов, соревнований,  фестивалей, слетов и др.  организация участия в областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях,  фестивалях, слетах и др. (в т.ч. спортивных)

 

Местный бюджет

1300

400

450

450

2011-2013

Удельный вес детей, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях

%

2011г.-  46;

2012г.-  51;

2013г.-  54

 

2.3

Организация работы стажерских площадок, проведение мастер классов и т.д.

 

Местный бюджет

3

1

1

1

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

%

2011г.- 2;

2012г.- 2;

2013г.- 2

 

2.4

Сетевое взаимодействие ОУ по реализации программ дополнительного образования

Местный бюджет

3

1

1

1

2011-2013

Удельный вес детей, получающих услуги по дополнительному образованию

%

2011г.- 84,9;

2012г.- 85;

2013г.- 85,2

 

13

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.5

Организация и проведение городских родительских собраний, заседаний городского родительского комитета

Местный бюджет

5

1

3

1

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

Ед.

2011г.- 4;

2012г.- 4;

2013г.- 4

 

Итого

2721

853

925

943

 

 

 

 

 

Задача 3: создание и развитие  единой образовательной информационной среды

3.1

Техническое и абонентское обслуживание   средств доступа в Интернет учреждений системы образования

Местный бюджет

1773,7

563,6

590,3

619,8

2011-2013

Доля ОУ, в которых обеспечивается бесперебойная работа средств связи

%

2011г.- 100;

2012г.- 100;

2013г.- 100

 

3.2

Оплата доступа образовательных учреждений к сети Интернет

Местный бюджет

303,5

69,5

107,5

126,5

2011-2013

Доля ОУ, в которых обеспечивается работа Интернет

%

2011г.-77;

2012г.-88;

2013г.-94

 

3.3

Техническое и информационное сопровождение сайтов

Местный бюджет

3

1

1

1

2011-2013

Удельный вес ОУ, имеющих сайты

%

2011г.-44;

2012г.-55;

2013г.-55

 

14

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.4

Обеспечение ОУ компьютерной и оргтехникой

Местный бюджет

450

150

150

150

2011-2013

Количество обучающихся, на один компьютер

Чел.

2011г.- 13,6

2012г.- 13,5

2013г.- 13

3.5

Обеспечение лицензионными, сертифицированными программными продуктами

Местный бюджет

150

50

50

50

2011-2013

Доля ОУ, имеющих лицензионное программное обеспечение

%

2011г.- 100;

2012г.- 100;

2013г.- 100

3.6

Организация и проведение конкурсов, семинаров, конференций

Местный бюджет

15

5

5

5

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

Ед.

2011г.- 5;

2012г.- 6;

2013г.- 7

 

Итого

 

2695,2

839,1

903,8

952,3

 

 

 

 

Задача 4: повышение эффективности кадрового обеспечения муниципальной системы образования

4.1

Организация  различных форм повышения квалификации педагогов

Местный бюджет

130

30

50

50

2011-2013

Доля педагогических работников, прошедших курсы

%

2011г.- 75;

2012г.- 76;

2013г.- 80

 

4.2

Поддержка педагогов через систему городских конкурсов профессионального мастерства

Местный бюджет

180

60

60

60

2011-2013

Количество педагогических работников, принявших участие в конкурсах

Ед.

2011г.- 51;

2012г.- 55;

2013г.- 61

 

15

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.3

Участие педагогов ОУ, в  городских, областных, всероссийских, международных конкурсах фестивалях, слетах и д.р.

Местный бюджет

75

25

25

25

2011-2013

Количество педагогических работников, принявших участие в конкурсах регионального, всероссийского  уровней

Ед.

2011г.- 5;

2012г.- 5;

2013г.- 5

 

4.4

Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», городских методических объединений

Местный бюджет

3

1

1

1

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

Ед.

2011г.- 5;

2012г.- 5;

2013г.- 5

 

4.5

Организация и проведение городских праздников, фестивалей, спартакиад, выставок, торжественных церемоний и др.

Местный бюджет

300

100

100

100

2011-2013

Количество проведенных мероприятий

Ед.

2011г.- 5;

2012г.- 5;

2013г.- 5

 

16

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.6

Информационно-методическая поддержка проведения аттестации педагогических работников

Местный бюджет

15

5

5

5

2011-2013

Доля педагогических работников имеющих квалификационную категорию

%

2011г.- 75;

2012г.- 76;

2013г.- 80

 

Итого

 

703

221

241

241

 

 

 

 

Задача 5: создание   условий  для организации образовательного  процесса в муниципальных образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям и стандартам

5.1

Обустройство теневых навесов:

 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 5 «Берёзка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей;

 

Местный бюджет

2280

 

 

280

850

 

 

140

 

980

 

 

140

450

 

 

-

 

2011-2013

 

2011-2012

 

Доля МДОУ, имеющих теневые навесы

%

2011г.-33;

2012г.-66;

2013г.-100

 

17

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 8 «Рябинка» (далее – д/с № 8);

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 9 «Колокольчик» (далее – д/с № 9);

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 12 «Белочка» (далее – д/с № 12);

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 14 «Красная шапочка» (далее – д/с № 14);

 

425

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

345

 

 

 

 

 

100

-

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

225

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2011,

2013

 

 

 

 

2011

Доля МДОУ, имеющих теневые навесы

%

2011г.-33;

2012г.-66;

2013г.-100

 

18

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 15 «Теремок» (далее – д/с № 15);

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 16 «Ласточка» (далее – д/с № 16);

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» (далее – ЦРР)

 

420

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

 

220

210

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

210

 

 

 

 

 

220

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

2011-2012

 

 

 

 

2011-2012

 

 

 

 

2012

 

 

 

5.2

Ремонт фасада МОУ «Основная общеобразовательная школа № 2»

(далее – МОУ ООШ № 2)

Местный бюджет

800

-

800

-

2012

Количество отремонтирован-ных фасадов

Ед.

2012г. – 1

 

19

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.3

Установка оконных блоков в ОУ:

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение детский сад № 3 «Сказка»;

д/с № 8;

д/с № 9;

д/с № 15;

МОУ «Основная общеобразовательная школа № 1» (далее – МОУ ООШ № 1);

д/с № 16

Местный бюджет

2600

 

60

 

 

 

 

480

440

240

940

 

 

 

440

800

 

-

 

 

 

 

-

220

-

360

 

 

 

220

800

 

-

 

 

 

 

-

220

-

360

 

 

 

220

1000

 

60

 

 

 

 

480

-

240

220

 

 

 

-

2011-2013

 

2013

 

 

 

 

2013

2011-2012 2013

2011-2013

 

 

 

2011-2012

Количество установленных блоков

Ед.

2011г.- 40;

2012г.- 40;

2013г.- 50

5.4

Ремонт отопления и водоснабжения в ОУ:

МОУ ООШ № 1;

МОУ ООШ № 2;

МОУ СОШ № 3;

МОУ ООШ № 4;

д/с № 8;

д/с № 9;

д/с № 12;

д/с № 14;

д/с № 15;

Местный бюджет

3182

 

610

300

200

472

500

200

250

200

250

1510

 

410

-

200

200

500

200

-

-

-

500

 

-

-

-

-

-

-

250

-

250

1172

 

200

300

-

272

-

-

-

200

-

2011-2013

 

2011,2013

2013

2011

2011,2013

2013

2013

2012

2013

2012

Количество отремонтированных систем отопления и водоснабжения

Ед.

2011г.- 4;

2012г.- 2;

2013г.- 4

20

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее – ДЮСШ 2)

 

200

-

-

200

2013

 

 

 

 

5.5

Ремонт кровли:

 

МОУ ООШ № 1;

МОУ ООШ № 4;

д/с № 14;

ЦРР;

Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов»

Местный бюджет

1400

 

500

500

80

300

20

100

 

-

-

80

-

20

300

 

-

-

-

300

-

1000

 

500

500

-

-

-

 

 

2011-2013

 

2013

2013

2011

2012

2011

 

Количество ОУ, в которых отремонтирована кровля

Ед.

2011г.- 1;

2012г.- 1;

2013г.- 2

5.6

Ремонт туалетов и канализационной системы:

 МОУ ООШ № 1;

МОУ ООШ № 2;

Местный бюджет

600

 

 

400

200

200

 

 

200

-

200

 

 

-

200

200

 

 

200

-

2011-2013

 

 

2011,2013

2012

Количество ОУ, в которых произведен ремонт

Ед.

2011г.- 1;

2012г.- 1;

2013г.- 1

21

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5.7

Приобретение мебели:

МОУ ООШ № 1;

МОУ ООШ № 2;

МОУ ООШ № 4

Местный бюджет

720

 

240

240

240

240

 

80

80

80

240

 

80

80

80

240

 

80

80

80

2011-2013

 

2011-2013

2011-2013

2011-2013

Количество комплектов мебели

Ед.

2011г.- 6;

2012г.- 6;

2013г.- 6

 

5.8

Приобретение оборудования, инвентаря, снаряжения:

 Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества»;

СДЮШОР;

Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1»;

ДЮСШ 2

Местный бюджет

836

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

300

150

 

 

 

 

 

 

 

253

133

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

-

203

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

150

-

 

 

 

 

 

 

 

53

500

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

 

 

 

200

2011-2013

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012-2013

2013

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Количество ОУ, в которые приобретено оборудование, инвентарь

Ед.

2011 г.- 1;

2012 г.- 3;

2013 г.- 3

 

22

 

 Продолжение приложения № 1





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Итого

 

12418

3833

4023

4562

 

 

 

 

 

ВСЕГО

 

19575,2

6092,1

6438,8

7044,3