Тематический план 7 Программа курса 8 Список литературы Темы рефератов
Вид материала | Тематический план |
- -, 204.71kb.
- Программа курса по выбору ставрополь 2007, 232.67kb.
- Тематический план Программа курса Список нормативно правовых актов и литературы Вопросы, 254.21kb.
- Программа курса "Отечественная история" разработана в соответствии с примерной программой, 738.97kb.
- Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики Факультет Управления, 224.19kb.
- Тематический план литература темы рефератов темы аттестаций 2 часть основные положения, 770.83kb.
- Тесты и список рекомендуемой литературы по курсу "Управление персоналом", 269.53kb.
- Учебная программа Планы семинарских занятий / вопросы, литература, темы докладов, 303.24kb.
- Программа курса общая психология для студентов 3 курса физического факультета мгу тематический, 176.66kb.
- Агентство по образованию российской федерации ставропольский государственный университет, 309.69kb.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Коды показателей годовой бухгалтерской отчетности организаций,
данные по которым подлежат обработке в органах государственной статистики
Наименование показателя | Код показателя | Наименование показателя | Код показателя |
Бухгалтерский баланс (форма № 1) | | Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |
I. Внеоборотные активы | | ||
Нематериальные активы | 110 | Арендованные основные средства | 910 |
Основные средства | 120 | в том числе по лизингу | 911 |
Незавершенное строительство | 130 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | Товары, принятые на комиссию | 930 |
Отложенные налоговые активы | 145 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 |
II.Оборотные активы | | Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 |
Запасы | 210 | Износ жилищного фонда | 970 |
в том числе: | | Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | Отчет оприбылях и убытках (форма № 2) | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 |
прочие запасы и затраты | 217 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
Валовая прибыль | 029 | ||
Коммерческие расходы | 030 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | Управленческие расходы | 040 |
Дебиторская задолженность (платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | Прибыль (убыток) от продаж | 050 |
Прочие доходы и расходы | | ||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | Проценты к получению | 060 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | Проценты к уплате | 070 |
Денежные средства | 260 | Доходы от участия в других организациях | 080 |
Прочие оборотные активы | 270 | Прочие операционные доходы | 090 |
Итого по разделу II | 290 | Прочие операционные расходы | 100 |
Баланс | 300 | Внереализационные доходы | 120 |
III. Капитал и резервы | | Внереализационные расходы | 130 |
Уставный капитал | 410 | Прибыль (убыток до налогообложения) | 140 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | Отложенные налоговые активы | 141 |
Добавочный капитал | 420 | Отложенные налоговые обязательства | 142 |
Резервный капитал | 430 | Текущий налог на прибыль | 150 |
в том числе: | | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 |
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | СПРАВОЧНО. | |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | Отчет об изменениях капитала (форма № 3) | |
I. Изменение капитала | | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | Остаток на 1 января отчетного года | 100 |
Итого по разделу III | 490 | Отчисления в резервный фонд | 110 |
IV. долгосрочные обязательства | | Увеличение величины капитала за счет: | |
Займы и кредиты | 510 | дополнительного выпуска акций | 121 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | увеличения номинальной стоимости акций | 122 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | реорганизация юридического лица | 123 |
Итого по разделу IV | 590 | Уменьшение величины капитала за счет: | |
V. Краткосрочные обязательства | | уменьшения номинала акций | 131 |
Займы и кредиты | 610 | уменьшение количества акций | 132 |
Кредиторская задолженность | 620 | реорганизации юридического лица | 133 |
в том числе: | | Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 |
поставщики и подрядчики | 621 | II.Резервы | |
задолженность перед персоналом организации | 622 | СПРАВКИ | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1) Чистые активы | 200 |
2) Получено на: | | ||
задолженность по налогам и сборам | 624 | расходы по обычным видам деятельности – всего | 210 |
прочие кредиторы | 625 | капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 |
Задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| | ||
Доходы будущих периодов | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
Итого по разделу V | 690 | | |
Баланс | 700 | | |