Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
Вид материала | Доклад |
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Доклад главы Октябрьского муниципального района Бачерикова, 108.46kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 768.08kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Неклиновского района о достигнутых значениях, 190.74kb.
- Доклад главы администрации, 952.24kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации, 221.53kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 323.78kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 163.03kb.
- Текстовая часть к докладу Главы муниципального района, 1077.96kb.
Департамент
экономического развития,
торговли и труда
Курганской области
Директору Н. И. Болтневу
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56.
от 28.04.2011г. Исх. № 693
Администрация Юргамышского района направляет показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Юргамышского района и доклад Главы о достигнутых значениях показателей деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Юргамышского района.
Приложение на 41 листе.
Глава Юргамышского района И. Ю. Касатов
Исп. Лапина И. В.
Тел.9-17-32
ДОКЛАД
Касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Юргамышского района Курганской области за 2009- 2010 годы и планируемых на период 2011- 2013годы.
I. Экономическое развитие
Дорожное хозяйство и транспорт
1. В 2010 году капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием не проводился.
2. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в 2010 году составила 19,2 %.
Из областного бюджета выделено-1,5 млн. рублей, из местного бюджета – 3,0 млн. рублей. На 2011-2013 годы прогнозируется увеличение доли отремонтированных дорог за счет выделения средств из областного бюджета и собственных средств.
3. Обслуживание дорог местного значения с твердым покрытием (4,18 км.) ведется за счет собственных средств.
4. Почти все дороги местного значения на территории Юргамышского района не отвечают нормативным требованиям.
5. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром в общей численности населения Юргамышского района предполагается к снижению в связи с уменьшением численности населения Юргамышского района, и в том числе в малых деревнях, в которых проживает от 2 до 100 человек.
Развитие малого и среднего предпринимательства
10. Число субъектов малого предпринимательства ежегодно увеличивается, так в 2010 г. к уровню 2009г. увеличение составило 18,3%, тогда как в 2009г. по отношению к 2008г. рост составлял 1,9%. На 2011-2013годы планируется увеличение субъектов малого предпринимательства на 3% ежегодно.
11. Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2010г. увеличилась на 11% к уровню 2009г. и составила 22,9 %. На 2011-2013гг. планируется рост доли численности работников связи с ростом числа субъектов малого предпринимательства.
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд размещаемых у субъектов малого предпринимательства ежегодно будет возрастать в связи с
13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства возрастёт в 2011 году в связи с передачей объектов здравоохранения в собственность Курганской области.
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в 2010году составила 5,4%, т.к. поддержку в виде гранта получили три предпринимателя из 55 зарегистрировавшихся. На ближайшую перспективу планируется увеличить этот показатель до 20-25% путем оказания поддержки большему количеству начинающих предпринимателей.
15. Площадь создаваемого информационно-консультационного центра составляет 18м2 или 4,3м2 на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства в 2011 году. К 2012году планируется увеличить площадь до 50м2.
16. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2011году составит 200 тысяч рублей и останется к 2013году на том же уровне. В 2010 году таких расходов не было запланировано. В расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования поддержка составит от 437 до 444рублей в перспективе на 3года и в расчете на одного жителя района к 2013году составит 9,04рубля.
Улучшение инвестиционной привлекательности
17. В 2010 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства, составила 6,69 га. Данная цифра ежегодно увеличивается и достигнет в 2013 году 12 га.
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2010 году земельные участки не предоставлялись.
17 1. В 2010 году предоставление земельных участков для строительства (кроме жилищного) через торги не осуществлялось. К 2013 году через торги планируется осуществлять предоставление земельных участков для строительства (кроме жилищного) примерно 5% от общей площади.
17 2. В отношении земельных участков находящихся в постоянном (бессрочном пользовании) юридических лиц в 2010 году проводилась уведомительная работа о необходимости переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды. К концу 2011 года планируется завершить выполнение данного Федерального Закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ и переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или право собственности.
18. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения, с каждым годом возрастает в связи с регистрацией права на земельные участки в регистрационной палате.
19. Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) в среднем составляет 120 дней (с учетом работ по межеванию и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка).
20. Средняя продолжительность периода получения разрешения на строительство останется неизменным.
21. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка не было получено разрешение на ввод объекта ИЖС в эксплуатацию в течение 3-х лет в 2009г. в связи с кризисом составила 4480 кв. м, в 2010г. таких участков нет и до 2013 года не планируются.
22. Объектов не завершённого строительства, осуществляемого за счёт местного бюджета нет.
23. Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на 1 жителя в 2010 г. снизился за счёт уменьшения объёмов ремонтных работ в КНУ.
Сельское хозяйство
24. В 2009 году из 6 сельхозпредприятий прибыльных было 5 , ООО «Тарасовка» сработало с убытком. Весенне-летняя засуха 2010 года существенно повлияла на финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей района. В 2010 году (с учетом государственной поддержки) прибыльных только 3 предприятия: ЗАО «Путь к коммунизму», ЗАО «Полесье», ООО «Агрофирма Крутоярская». На 2011-2013 годы планируется прибыль во всех сельхозпредприятиях, кроме СПК «Искра». В 2011 году СПК «Искра» решает вопрос о ликвидации.
25. В 2009 году общее число сельхозпредприятий было 6, в 2010 году - 7. Добавилось ООО СПК «Мир». В связи с ликвидацией в 2011 году СПК «Искра», в плане на 2012 - 2013 годы число сельхозпредприятий 6.
26. Площадь фактически используемых сельхозугодий в 2009 году 46292 га, в 2010году 46346 га. Кроме того в районе обрабатывают землю ООО «Колос ЛТД» (зарегистрировано в Куртамышском районе) - 2000га, ООО «Зерно» (зарегистрировано в Белозерском районе) - 5996 га. В 2010 году не использовалось 292 га сельхозугодий в ООО «СПК «Мир». На 2011-2013 годы планируется 100% использование сельхозугодий во всех сельхозпредприятиях.
27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в сельхозпредприятиях в 2009г. составила46292 га, в 2010 году 46638 га. На 2011 год планируется 47038 га, на 2012г год - 47538га, на 2013 год - 48088 га. Увеличение площади сельскохозяйственных угодий будет происходить за счет ввода в оборот залежных земель.
28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади в 2009 году 100%, в 2010 году 99,3 % (не обрабатывалось 292 га пашни в ООО «СПК «Мир»). В 2011-2013 годах планируется обработать 100 % пашни.
Доходы населения
29.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий в 2011 году ожидается в размере 43,4%, что меньше этого показателя за 2010 год на 4,3% в связи с тем, что темп роста заработной платы работников муниципальных учреждений ниже темпа роста заработной плате работников крупных и средних предприятий.
Снижение данного показателя в 2012-2013 годах связано с тем, что повышения заработной платы муниципальным работникам не ожидается.
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий имеет ежегодную тенденцию к увеличению, особенно за счет Курганского нефтепроводного управления.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей МУ «Юргамышская ЦРБ» возросла в 2010 г на 45% к уровню 2009 г в связи с уменьшением физических лиц врачей специалистов, с увеличением нагрузки на каждого врача, на основании положения по оплате труда введены дополнительные выплаты и впервые в 2010 году была выплачена премия за счет экономии фонда оплаты труда, за счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Среднемесячная номинальная заработная плата среднего медицинского персонала возросла в 2010 г на 13% к уровню 2009 г также в связи с премированием работников и за счет повышения квалификации специалистов. В период 2011-2013гг заработная плата остается на уровне 2010г.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений образования увеличивается за счёт индексации заработной платы и стимулирования в отраслевой системе до 20%.
II. Здравоохранение и здоровье населения
31. Удовлетворенность населения медицинской помощью ежегодно возрастает так как повышается качество оказания медицинской помощи.
32-33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез и на злокачественные новообразования ежегодно возрастает, так как все население района охвачено профилактическими осмотрами, проводится санпросветработа, активизируется работа участковой службы.
34-36. Медицинским оборудованием в соответствии с табелем оснащения планируется оснастить 1 учреждение в 2012 г., одно учреждение – это МУ «Юргамышская ЦРБ» применяет стандарты оказания медицинской помощи.
37-39. На новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат и на одноканальное финансирование не переведено в районе ни одно учреждение здравоохранения.
40-41. Число случаев смерти в возрасте до 65 лет на 100 тысяч человек планируется снизить за счет проведения дополнительной диспансеризации, усиления профилактической работы, ранней диагностики заболеваний.
-на дому число случаев смерти планируется снизить за счет активизации работы участковой службы, улучшения качества выездов скорой медицинской помощи, проведение санпросветработы.
- в первые сутки в стационаре случаев на 100 тысяч человек населения планируется снизить за счет оперативной активности и экстренного обследования пациентов.
42. Число работающих (физических) лиц в МУ «Юргамышская ЦРБ» в 2010г возросло на 1,8 % к уровню 2009г в связи введением в штатное расписание должности юриста, к 2013 году планируется небольшое увеличение числа работающих за счет увеличения числа врачей.
43-46. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2010г остается на уровне 2009г, на 1011-2013 г.г. данный показатель планируется привести в соответствие со стандартами, за счет сокращения сроков обследования.
47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начисления в 2010г равна 160 руб.
48-49. Объем медицинской помощи, предоставляемой МУ «Юргамышская ЦРБ» в расчете на одного жителя слаживается из доведенных объемных показателей к Муниципальному заказу и населения района. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи слаживается из доведенных финансовых и объемных показателей.
50. Требуется проведение капитального ремонта в 2012 году МУ «Юргамышская ЦРБ».
51. Общий объем расходов на здравоохранение в 2009г-26622 тыс. руб.; 2010г - 28761 тыс. руб., 2011г -200,0 тыс. руб.; с 2012 г. расходов не планируется в связи с передачей учреждения здравоохранения в собственность Курганской области.
52. Общий объем расходов на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил в 2009 г.-714 тыс. руб.;
2010 г. - 1042 тыс. руб., далее расходов не планируется в связи с передачей учреждения здравоохранения в собственность Курганской области.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году увеличился за счёт увеличения цен на медикаменты, с 2012 г. расходов не планируется в связи с передачей учреждения здравоохранения в собственность Курганской области.
54. Общий объем расходов бюджета на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начисления в 2009 г составил 16060 тыс. руб.
В 2010 г расходы на оплату труда и начисления составили 27719 тыс. руб., далее расходов не планируется в связи с передачей учреждения здравоохранения в собственность Курганской области.
III. Дошкольное образование
55. Удовлетворённость населения качеством образования детей год от года станет возрастать.
56. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу будет возрастать, т.к. планируется с 2011 по 2015 открытие дополнительной групп в детском саду «Колосок» с.Кипель, детском саду «Ромашка» с.Горохово.
57. Численность детей в негосударственном дошкольном образовательном учреждение № 146 ОАО «Российские железные дороги» уменьшилось из-за высокой оплаты за содержания ребенка в детском саду ( руб. в месяц).
58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании будет примерно на одном уровне.
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения будет уменьшаться из-за открытия дополнительных групп в дошкольных учреждениях.
60. Коэффициент посещаемости муниципальных ДОУ будет увеличиваться из – за увеличения численности детей, посещающих детские сады.
61. Количество МДОУ увеличилось за счет открытия Малобеловского детского сада «Аленушка» и будет находиться на одном уровне.
62. Аварийных зданий детсадов нет.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием уменьшилась из-за увольнения педагогов, но будет увеличиваться за счет окончания ВУЗов на заочных отделениях работающими педагогами.
64. В типовой форме доклада за 2009 год в расходы на дошкольное образование включены прочие расходы по образованию. С 2010 года данные расходы исключены. Расходы на дошкольное образование в 2010 году возросли на 14% за счет открытия дополнительных групп в дошкольных учреждениях. На 2011 и последующие годы расходы запланированы на уровне 2009 года, которые в дальнейшем будут уточняться за счет средств областного и районного бюджетов.
65. Расходы на увеличение стоимости основных средств возросли в 2 раза за счет приобретения оборудования во вновь открываемые группы.
66. Расходы на оплату труда учреждений дошкольного образования возросли на 7% за счет открытия новых групп и повышения квалификации специалистов.
IV. Общее и дополнительное образование
67 - 68. Удовлетворенность населения качеством образования детей год от года станет возрастать.
69,71,73,75. В результате качественной подготовке обучающихся в школах 94,7 % выпускников получили удовлетворительные оценки на экзаменах по русскому языку и математики в форме ЕГЭ и получили аттестаты.
70,72,75. Количество выпускников постепенно возрастает.
74. В результате перехода с эксперимента в форме ЕГЭ в 2010 году 8 выпускников не получили аттестат о среднем полном образовании.
76. Доля молодых педагогов год от года станет возрастать.
77,78. Остается на прежнем уровне.
79. Кипельская средняя общеобразовательная школа в результате обрушения здания требует нового строительства спортивного, актового залов и пищеблока.
80,81. Количество обучающихся постепенно снижается по причине низкой рождаемости иммиграции населения.
82. В образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы по оздоровлению обучающихся, используются здоровьесберегающие технологии, это способствует укреплению здоровья детей.
83-86. Количество работников и педагогов остается на прежнем уровне.
87,88. Численность работников снижается по причине уменьшения классов комплектов в образовательных учреждениях.
89,90. За последние годы уменьшается количество классов по причине уменьшения обучающихся в образовательных учреждениях.
91. Увеличивается стоимость содержания класса за счет увеличения расходов на материально техническое оснащение ОУ и заработную плату работников образования.
92. В 2010 году расходы на общее образование возросли на 9,7% за счет роста поступлений из областного бюджета на общее образование, проведение ремонтов за счет средств районного бюджета. На 2011г. и последующие годы наблюдается снижение расходов на общее образование в связи с тем, что не в полном объеме доведены бюджетные ассигнования из областного бюджета, которые в дальнейшем будут уточняться.
93 - 94. Расходы на увеличение стоимости основных средств в 2010 году снизились по сравнению с 2009 годом в 5 раз, а в 2010 году возросли текущие расходы. Причиной таких изменений послужило то, что в 2009-2010г.г. проводилась реконструкция Малобеловской основной школы. В 2009 году расходы и производились в части увеличения стоимости основных средств, а в 2010 году – как текущие расходы.
95. Расходы на оплату труда в 2009-2010 годах значительно не изменились. На 2011 и последующие годы наблюдается резкое снижение указанных расходов. Причина изменений в том, что по данному показателю учитывались средства на реализацию мер социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках на территории Курганской области. С 2011 года указанные расходы производятся
97. В связи с переходом на новую отраслевую систему оплаты труда с 2011 года количество муниципальных образовательных учреждений увеличивается.
98. Увеличивается охват детей кружковой и спортивной работы за счет более активного привлечения школьников к занятием спорта, искусства, творчества.
99.За последние годы численность детей в районе постепенно увеличивается за счет повышения рождаемости.
100-102. Расходы бюджета на дополнительное образование изменились незначительно.
V. Физическая культура и спорт
103. Увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом, планируется за счёт более активного привлечения школьников и студентов, работающей молодёжи.
104. Увеличение уровня обеспеченности нормативной потребности в спортивных площадях в 2010 году произошло за счёт ввода после капитального ремонта спортивного зала Малобеловской основной общеобразовательной школы. На 2012-2013гг. также планируется увеличение данного показателя за счёт проведения капитального ремонта спортзала Кипельской средней школы. Увеличение доли плоскостных сооружений планируется за счёт постройки новых хоккёйных площадок в сельской местности.
105. Увеличение расходов бюджета на физическую культуру и спорт муниципального образования на 10% в последующие годы планируется за счёт увеличения доходов поступающих в районный бюджет.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
106. Общая площадь жилых помещений , приходящихся на одного жителя в 2010 году составила 20,17 м2, к 2013 году планируется незначительное увеличение.
107. Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения до 2013г. ежегодно будет возрастать на 0,5 %.
108. Объём жилищного строительства к 2013г. планируется увеличить на 3,2% к уровню 2010 г.
109. Документом территориального планирования муниципального района является: «Схема территориального планирования Юргамышского района».
Подготовку документации градостроительной, развития коммунальной инфраструктуры, внесение изменений в правила землепользования и застройки административного центра района планируется закончить в октябре 2011г.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
110. В результате проводимых собраний среди населения, очевидно, что лишь треть присутствующих удовлетворены оказываемыми на территории муниципального образования жилищно-коммунальными услугами.
111. Всего многоквартирных домов в районе насчитывается 146, проведены собрания с жителями 47 многоквартирных домов, из которых жильцы 4-х домов выбрали самоуправление, а жильцы 43 домов - управление управляющей организацией, но не реализовали свое право (не определились с управляющей организацией и не заключили договора управления многоквартирными домами), жители 6 домов п. Новый Мир создали 2 товарищества собственников жилья.
112-113. Организаций коммунального комплекса с долей субъекта РФ в уставном капитале не более 25 % на территории района нет.
114. Доля объема отпуска коммунальных ресурсов по показаниям приборов учёта ежегодно возрастает, т.к. население заинтересовано в уменьшении платы за коммунальные услуги. Так отпуск тепловой энергии по данным приборам учета в 2010 году составил 1620 Гкал к общему объему отпуска 14843 Гкал, что составляет 11%; что касается услуги холодное водоснабжение, это соотношение составляет 19-20%.
115. Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги в 2010 году уменьшился на 11% по сравнению с предыдущим годом, и составил 88%
116. Паспорта готовности жилищного фонда и котельных к отопительному сезону ежегодно стопроцентное.
117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для категории «население» по услугам водоснабжение и водоотведение составляет 100% (т.е. одинаковые).
118. Организации ЖКХ, действующие на территории муниципального образования убыточны.
119. Постановка земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учёт достигнет к 2013г. 50% от числа жилых домов.
120. Аварийных многоквартирых домов нет.
121. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство к 2013 году сократиться в связи с уменьшением объёма ремонтных работ.
VIII. Организация муниципального управления
122. Удовлетворённость населения деятельности органов местного самоуправления Юргамышского района от 49,4% в 2010 году достигнет к 2013 году 85% за счёт улучшения материального благосостояния, улучшения работы учреждений социальной сферы, повышения заработной платы, пенсий, сокращения числа безработных граждан, увеличения рабочих мест.
123. Автономных учреждений на территории района нет.
124. Доля собственных доходов местного бюджета в общем объёме доходов муниципального образования в 2010г. к уровню 2009г. возросла за счет увеличения поступлений собственных доходов и снижения поступления финансовой помощи из областного бюджета.
125. Доля населения, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях имеет тенденцию к увеличению, в связи с тем, что население Юргамышского населения уменьшается, а количество участников на платных мероприятиях остается стабильным.
126.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры и библиотеками остается стабильной, так как количество клубов и библиотек остается не низменным на протяжении многих лет, увеличение или уменьшение учреждений культуры и библиотек в перспективе не планируется.
127. Удовлетворенность населения качеством представляемых услуг в сфере культуры к 2013 году вырастет на 4 %, так как в районе успешно решается кадровая политика, укрепляется материальная база домов культуры и клубов.
128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру с 2011 года увеличится, в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги и повышением заработной платы.
129-130. В связи с повышением заработной платы с 2011 года увеличится общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
131. Муниципальных учреждений и предприятий, находящихся в стадии банкротства нет.
132. Кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных учреждений нет и не планируется.
133. Снижение показателя связано с уменьшением общей численности обратившихся за содействием в государственную службу занятости населения с целью трудоустройства и, соответственно, снижения численности трудоустроенных граждан. В 2009 году из 1644 обратившихся было трудоустроено 1193 человека, в 2010 году из 1227 обратившихся-911 человек. На 2011 год прогнозируется, что за содействием в трудоустройстве обратятся около 1100 граждан и из них предполагается трудоустроить 772 человека или 70%. На 2012 и 2013 годы существенное изменение данного показателя не ожидается.
134. Бюджет района на 3 года не утверждается и до 2013г. такого утверждения не планируется.
135-137. В связи с тем, что смертность превышает рождаемость, население района год от года уменьшается.
138. Расходы районного бюджета за 2010г. остались на уровне 2009 года.
138 (1). Общий объем расходов консолидированного бюджета в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 0,5% за счет роста поступлений собственных доходов.
139. Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2010 году изменились незначительно, снижение составило 0,2%.
140. Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета незначительна и составила в 2010 году 0,1%. На 2011-2013г.г. данный показатель значительно не изменится и составит 0,2%.
141-143. Муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде пока не планируется.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями района снизилось в связи с передачей здравоохранения в собственность Курганской области.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
144. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 40% к 2020 году.
145. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями до 40% к 2020 году.
146. На территории муниципального образования нет объектов размещения отходов, которые были бы обустроены и оформлены в установленном порядке.
147. Несанкционированных свалок с каждым годом будет меньше.
148. Охват населения организованным вывозом бытовых отходов составляет в среднем 35% и к 2013 году достигнет 50 %.
149-150. С каждым годом процент обезвреженных отходов станет возрастать.
151. Уровень обеспеченности придомовых территорий площадками для сбора мусора составляет 20, однако можно отметить увеличение данного показателя в последующие годы, т.к. производится покупка, с последующей установкой, мусорных контейнеров.
152. Обеспеченность придомовых территорий детскими и спортивными площадками составляет 30% и к 2013 году планируется достичь 50%.
153. Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности составляет 10%.
154-156. Доля средств консолидированного бюджета направленных на ремонт, благоустройство и озеленение населённых пунктов района в 2010г. осталась на уровне 2009г. В период 2011-2013гг. увеличения затрат на эти статьи не планируется.