Районна програма реформування І розвитку житлово-комунального господарства в Гусятинському районі на 2011-2014 роки Паспорт програми

Вид материалаДокументы

Содержание


Районна програма
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
3. Визначення мети програми
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Ресурсне забезпечення районної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки
6. Напрями діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи районної цільової програми
Подобный материал:




ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА РАДА



шосте СКЛИКАННЯ

п’ята сесія


РІШЕННЯ


Від 17 травня 2011 року № 66

селище Гусятин


Про програму реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

в Гусятинському районі на 2011-2014 роки


Розглянувши клопотання Гусятинської районної державної адміністрації від 11.03.2011 р. № 01-406/01-13 та проект районної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Гусятинському районі на 2011-2014 роки, керуючись п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада


вирішила:


1. Затвердити районну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Гусятинському районі на 2011-2014 роки.

(додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування населення та підприємництва.

(Голова комісії: Білиця Я. Є.)


Голова районної ради Н. А. Хоптян


Затверджено

рішеням районної ради від 17.05.2011 р. № 66


РАЙОННА ПРОГРАМА

реформування і розвитку житлово-комунального господарства в Гусятинському районі на 2011-2014 роки


1. Паспорт програми



1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Доручення голови районної державної адміністрації від 06.07.2010р. №39 «Про підготовку проекту районної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Гусятинського району на 2010-2014 роки»

3.

Розробник програми

Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Виконкоми міських, селищних рад району

5.

Відповідальний виконавець програми

Виконкоми міських, селищних рад району

6.

Учасники програми

Виконкоми міських, селищних рад району, відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

7.

Термін реалізації програми

2011 – 2014 роки


7.1.

Етапи виконання програми

-

8.



Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

  • державний бюджет
  • бюджети місцевого

самоврядування


9.


9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,


у тому числі:


- коштів бюджетів місцевого самоврядування

- коштів державного бюджету




33515,3 тис. гривень


3903,0 тис.гривень

29612,3 тис. гривень



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Житлово-комунальне господарство Гусятинського району є однією з найбільш важливих та пріоритетних галузей господарського комплексу регіону, на яке покладено завдання стабільного функціонування та забезпечення безперебійної життєдіяльності населених пунктів на території району.

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господарством, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах, надавати споживачам послуги належних рівня та якості. Так, станом на 1 січня 2011 року кредиторська заборгованість у галузі cтановить – 372,4 тис. гривень, а дебіторська – 210,3 тис. гривень, з них 168,6 тис. гривень - з оплати житлово-комунальних послуг населенням.

Станом на 1 січня 2010 року на обслуговуванні підприємств району перебуває 48 житлових будівель, загальною площею 66,4 тис. кв. метрів. З року в рік зменшується виділення коштів місцевих бюджетів на капітальний ремонт.

У даний час у сфері житлово-комунального господарства району залучено 4 підприємства та 1 приватний підприємець (КП «Водоканал-сервіс» і КП «Благоустрій» у смт.Гусятин, КП «Комунальник» у м.Хоростків, МКП «Господар» у м.Копичинці та приватний підприємець Примак В.В. у смт.Гримайлів), створено та функціонує 19 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків (17 у смт.Гусятин, 2 у м.Копичнці).

У містах і селищах експлуатується 8 артсвердловин, 5 водопровідних насосних станцій, потужністю 3,4 тис. куб. метрів на добу, 3 водонапірні башти, об’ємом 176 куб. метрів, 2 резервуари чистої води, об’ємом 1,0 тис. куб. метрів.

Протяжність комунальної водопровідної мережі становить 57,6 км, у тому числі 3,3 км - водогони, 53,1 км - вулична мережа, 0,5 км - внутрішньоквартальна мережа, з яких 14,5 км (25,2 %) – аварійні і ветхі.

Із 4 міст та селищ міського типу 2 забезпечено централізованими системами водовідведення (смт.Гусятин, м.Хоростків), пропускна спроможність яких – 2,9 тис. куб. метрів на добу.

Забезпечення питною водою споживачів міст і селищ району здійснюється водозаборами потужністю 5,9 тис. куб. метрів на добу. Кількість абонентів – 3184. За 2010 рік піднято води 164,6 тис. куб. метрів, реалізовано води споживачам 121,0 тис. куб. метрів. Втрати води при транспортуванні та технологічні потреби підприємств склали 164,6 тис. куб. метрів.

Теплопостачання селища Гусятин забезпечує комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго», яке обслуговує 1 котельню комунальної власності.

Внаслідок тривалої експлуатації значна частина водопровідних мереж і замортизованого та морально застарілого енергоємного обладнання вимагають заміни.

Санітарна очистка та захоронення твердих побутових відходів (в подальшому ТПВ), що утворилися в результаті життєдіяльності населення району, є однією з найгостріших проблем комунального господарства району. У 2010 році в населених пунктах району утворено понад 7,3 тис. куб. метр твердих побутових відходів, які захороняються на 43 сміттєзвалищах району загальною площею 50,5 га.

В районі проводиться паспортизація сміттєзвалищ і полігонів ТПВ. Фактично паспортизовано 3, в тому числі у смт. Гусятин, м. Копичинці, в селі Крогульці. Щороку створюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, що негативно впливає на екологічний стан території.

На виконання нормативно-правових актів у сфері благоустрою 18 грудня 2009 року головою облдержадміністрації видано розпорядження за № 945 «Про благоустрій населених пунктів області та прилеглих до них територій».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2003р. № 1119 «Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», на виконання рішення Тернопільської обласної ради від 8 грудня 2009 року №825, рішення Гусятинської районної ради від 20 квітня 2010 року № 381 в районі проводиться щорічний обласний конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

В районі функціонує 56 кладовищ.

Більшість кладовищ не відповідають вимогам Інструкції про порядок, утримання кладовищ і організацію ритуального обслуговування в населених пунктах України.

Недосконала тарифна політика та практика встановлення цін і тарифів зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Склалась ситуація, за якої підприємства галузі не мають достатніх коштів на утримання в належному стані комунальних споруд, мереж і устаткування.

Як наслідок, погіршуються технічні та експлуатаційні параметри основних фондів, збільшуються питомі витрати на виробництво житлово-комунальних послуг, непродуктивні витрати та втрати матеріальних і енергетичних ресурсів, а отже, знижується рівень і якість комунальних послуг, що викликає обґрунтовану невдоволеність населення. Відповідно зменшується обсяг платежів за послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства.

У свою чергу неплатежі населення за комунальні послуги погіршують і без того скрутний фінансовий стан комунальних підприємств і не дають можливості підтримувати у належному технічному стані свої основні фонди.

Сьогодні є очевидним той факт, що головної мети житлово-комунальної реформи - підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла - досягнуто не було.

Основними причинами виникнення проблем є:

- недосконалість структури управління галуззю та нормативно-правової бази для забезпечення її надійного і ефективного функціонування;

- відсутність поширення процесу розмежування функцій замовника та виконавця послуг;

- недостатні темпи створення ефективного власника житла - об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- відсутність конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, що характеризується низькою кількістю залучення на конкурсних засадах приватних підприємств;

- недостатня ініціатива органів місцевого самоврядування щодо залучення приватних підприємств та громадян до діяльності у сфері житлово-комунального господарства;

- надання житлово-комунальних послуг неналежної якості та не в повному обсязі, що призводить до зменшення населенням оплати послуг;

- дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, належної експлуатації та обслуговування житлового фонду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення;

- високий рівень зношеності основних фондів та збільшення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій;

- безвідповідальне ставлення власників та користувачів до свого житла, що призводить до його швидкого фізичного та морального старіння;

- низька інвестиційна привабливість підприємств у зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним станом галузі житлово-комунального господарства.

Програма розроблена для вирішення ряду проблем, а саме:

1) технічного стану житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та водовідведення;

2) зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів та собівартості житлово-комунальних послуг;
  1. доступності послуг належного рівня та якості житлово-комунального обслуговування населення.


3. Визначення мети програми


Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водо-, теплопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми


Дана програма буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- технічного переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних послуг;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Фінансування програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства здійснюється шляхом цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів.

Фінансування проводитиметься із державного та місцевих бюджетів і складає :

коштів бюджетів місцевого самоврядування – 3903,0 тис.гривень;

коштів державного бюджету – 29612,3 тис.гривень.

Виконання заходів програми планується в один етап протягом 2011-2014 років.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Протягом терміну дії програми для досягнення її мети заплановано здійснити ряд заходів:

1) надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків;

2) залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою;

3) активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилити претензійну роботу з боржниками за надані житлово-комунальні послуги;

4) стимулювати реалізацію інвестиційних проектів:
  • капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;
  • реконструкцію житлового фонду;
  • оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;
  • будівництво централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій;
  • будівництво очисних споруд;
  • заміна теплових мереж на попередньо ізольовані;

5) будівництво та модернізацію об’єктів у сфері благоустрою та інженерного захисту територій:
  • реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі комунальної власності;
  • реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення;
  • облаштування дитячих майданчиків;
  • будівництво та реконструкція парків зелених насаджень;
  • будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ;

8) контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення;

9) проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг;

10) інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості за ці послуги.


Очікувані результати для галузі житлово-комунального господарства:

- надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища

- беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів;

- оснащення багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку холодної води;

- створення системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечення широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.


Ресурсне забезпечення районної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки

в Гусятинському районі

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми,

тис.грн.


Етапи виконання програми, роки


Усього витрат на виконання програми


2011

2012

2013

2014

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

10660,2

11036,5

7160,7

4657,9

33515,3

Бюджети місцевого самоврядування

1356,5

1177,3

800,1

569,1

3903,0

Державний бюджет

9303,7

9859,2

6360,6

4088,8

29612,3



6. Напрями діяльності та заходи програми

Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку до цієї програми.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію, контроль та взаємне інформування між виконавцями програми здійснює відділ розвитку інфраструктури та житлового-комунального господарства районної державної адміністрації.


Додаток 1

до розділу 6 Програми

Напрями діяльності та заходи районної цільової програми

реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки

в Гусятинському районі

Уточнення переліку об’єктів, на яких будуть впроваджуватись заходи програми, може проводитись щороку з урахуванням умов, в яких вони будуть здійснюватись, стану розвитку економіки країни в цілому, фінансовими можливостями держави та органів місцевого самоврядування.




з\п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання захо

ду

Виконавці

Джере

ла фінансування

О Орієнтовні обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані

результати

2010-

2014

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

12

13

1.



Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг

1.1. Надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту. житлових будинків.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самовря

дування


державний бюджет

135,9


1359,0

28,9


289,0

47,3


473,0

42,9


429,0

16,8


168,0

Надання фінансової підтримки об’єднанням

2011 рік - 2

2012 рік - 2

2013 рік - 2

2014 рік - 2

1.2. Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів підприємницької діяльності до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


Без

фінансу-вання

-

-


-

-

-

Покращення якості наданих послуг, створення конкурентного середовища

2.

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

2.1.Запровадження нового механізму формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


Без

фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення фінансово-економіч-ного стану підприємств галузі

2.2.Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилення претензійно-позовної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


Без

фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення фінансово-

економічного стану підприємств галузі, ліквідація боргів за спожиті житлово-комунальні послуги

3.



Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг

3.1. Стимулювання

реалізації інвестиційних проектів:

2013

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

51,3


513,3







51,3


513,3




2013 рік - 1







3.1.1 Капітальний ремонт будинку по вул.Наливайка,4

у смт.Гусятин.


2013

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

51,3


513,3







51,3


513,3




2013 рік - 1

3.1.2.Реконструкція житлового фонду.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування


державний бюджет


659,1


4557,8

360,0


1566,2

63,8


638,6

68,0


680,0

167,3


1673,0

Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2011 рік -588,4 / 1926,2

2012 рік -799,2 /702,4

2013 рік -821,2 / 748,0

2014 рік -1725,3/ 1840,3

3.1.2.1. Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №10 Наливайка у смт.Гусятин.

2012

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

43,8


438,6




43,8


438,6







Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2012 рік -399,2 / 482,4

3.1.2.2.Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №20 а по вул.Наливайка у смт.Гусятин.

2013

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

48,00


480,0







48,0


480,0




Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2013 рік -421,2 / 528,

3.1.2.3. Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №13 по вул. Пушкіна у смт.Гусятин.

2011

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

102,0


411,7

102,0


411,7










Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2011 рік -571,2 / 513,7

3.1.2.4. Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №25 по вул.Незалежності у смт.Гусятин.

2011

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

134,0


542,8

134,0


542,8










Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2011 рік -638,2 / 676,8

3.1.2.5. Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №56 по вул.Незалежності у смт.Гусятин.

2014

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

147,3


1473,0










147,3


1473,0

Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2014 рік -1325,3/1620,3

3.1.2.6. Реконструкція суміщеного даху з влаштуванням шатрового даху житлового будинку №14 по вул.Тернопільська.

2011

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

104,0


411,7

104,0


411,7










Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2011 рік -588,4/515,7

3.1.2.7. Реконструкція житлового фонду м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої міської ради


бюджет Хорост-ківської міської ради


державний бюджет

80,0


800,0

20,0


200,0

20,0


200,0

20,0


200,0

20,0


200,0

Провести реконструк-цію (м²/тис.грн.)

2011 рік -400/ 220,0;

2012 рік -400/ 220,0;

2013 рік -400/ 220,0;

2011 рік -400/ 220,0

3.1.3. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води.

2010-

2014

Виконкоми Гусятинської селищної, Хоростківсь-кої ради


бюджет Гусятинської селищної , Хоростківсь-кої міської рад

державний бюджет

16,8


168,0


4,2


42,0


4,2


42,0


4,2


42,0


4,2


42,0


Оснащення побудинко-вими засобами обліку води (шт.)

2011-14

2012-14

2013-14

2014-14







3.1.3.1. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води у селищі Гусятин.

2011-

2014

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради


державний бюджет

12,0


120,0



3,0


30,0



3,0


30,0



3,0


30,0



3,0


30,0



Оснащення побудинко-вими засобами обліку води (шт.)

2011-10

2012-10

2013-10

2014-10







3.1.3.2. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води у місті Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

4,8


48,00

1,2


12

1,2


12

1,2


12

1,2


12

Оснащення побудинковими засобами обліку води (шт.)

2011-4

2012-4

2013-4

2014-4







3.1.4. Будівництво централізованих cистем водопостачання і водовідведення з використанням

енергоощадного обладнання та технологій:

2010-

2014


Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування


державний бюджет

590,0


5414,5

264,0


2379,5

257,0


2360,0

34,5


337,5

34,5


337,5


Зменшення втрат води до 25 %







3.1.4.1. Реконструкція водопровідного колектора станція другого підйому.

2011-

2012

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

447,0


4019,50

227,0


2019,5

220,0


2000,0







Впровадження енергоефективних технологій та скорочення енергоспоживання до 30%.

Зменшення втрат води до 25 %







3.1.4.2. Реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання і водовідведення м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

108,0


1080,0

27,0


270,0

27,0


270,0

27,0


270,0

27,0


270,0

Зменшення втрат води до 25%







3.1.4.3. Реконструкція магістрального водопроводу в м.Копичинці.

2011-

2014

Виконком Копичинець-кої селищної ради


бюджет Копичинець-кої міської ради

державний бюджет

35,0


315,0

10.0


90,0

10.0


90,0

7,5


67,5

7,5


67,5

Зменшення втрат води до 25%







3.1.5. Реконструкція очисних споруд:

2010-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування

державний бюджет

1079,0


10354,0

362,0


3284,0

367,0


3621,6

285,0


2800,0

65,0


648,4

Реконструк-ція очисних споруд, (шт.) 2011 рік - 1; 2013 рік - 1; 2014 рік – 1.







3.1.5.1. Реконструкція очисних споруд по вулиці Суходільська.

2012-

2013


Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

482,0


4821,6




282,0


2821,6

200,0


2000,0




Реконструк-ція очисних споруд (шт.)

2013-1







3.1.5.2. Реконструкція очисних споруд в центральній частині м.Хоростків із встановленням системи повного біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод типу «BIOTAL» продуктивністю200 м.куб на добу.

2011

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

277,0


2484,0

277,0


2484,0

-


-

-


-

-


-

Реконструк-ція очисних споруд (шт.) 2011-1







3.1.5.3. Реконструкція біологічних очисних споруд м.Копичинці.

2011-

2014


Виконком Копичинець-кої селищної ради


бюджет Копичинець-кої міської ради

державний бюджет

320,0


3048,4

85,0


800,0

85,0


800,0

85,0


800,0

65,0


648,4

Реконструк-ція очисних споруд (шт.) 2014-1







3.2.1. Реконструкція та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (комунальної власності):

2010-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

758,4


6825,7

181,9


1638,0

291,0


2619,0

162,2


1458,8

123,3


1109,9

Реконструю-вати 7,82 км вулиць







3.2.1.1. Реконструкція вулиці Шевченка смт.Гусятин.



2010-

2012

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

176,4


1588,5

86,4


778,5

90,0


810,0







Реконструю-вати 0,64 км вулиць







3.2.1.2. Реконструкція вулиці Цехова смт.Гусятин.



2014

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

82,8


745,4










82,8


745,4

Реконструю-вати 0,53 км вулиць







3.2.1.3. Капітальний ремонт вул. Б.Хмельницького, м.Копичинці.

2012

Виконком Копичинець-кої селищної ради


бюджет Копичинець-кої міської ради

державний бюджет

201,0


1809,0




201,0


1809,0







Реконструю-вати 1,5 км вулиць







3.2.1.4. Капітальний ремонт вул.Шашкевича, м. Копичинці.

2013

Виконком Копичинець-кої селищної ради


бюджет Копичинець-кої міської ради

державний бюджет

162,2


1458,8







162,2


1458,8




Реконструю-вати 1,0 км вулиці







3.2.1.5. Капітальний ремонт вул.П.Орлика в смт.Гримайлів.

2011

Виконком Гримайлівсь-кої селищної ради


бюджет Гримайлівсь-кої селищної ради

державний бюджет

40,5


364,5










40,5


364,5

Реконструю-вати 2,5 км вулиці







3.2.1.6. Капітальний ремонт вул.Чорновола в м.Хоростків.

2013

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

95,5


859,5

95,5


859,5










Реконструю-вати 1,65 км вулиці







3.3.1. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення:

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад

бюджети

місцевого

самоврядування


345,0



78,0




89,0


89,0


89,0

2011рік – 7,5 км.

2012 рік-7,5 км.

2013рік - 4,0 км.

2014 рік-4,0 км.







3.3.1.1. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення смт.Гусятин.

2011-

2014

Виконком Гусятинської селищної ради

бюджет Гусятинської селищної ради


165,0



33,0



44,0



44,0



44,0


2011рік - 1,0 км.

2012 рік-1,0 км.

2013рік - 1,0 км.

2014 рік-1,0 км.







3.3.1.2. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

180,0



45,0



45,0



45,0



45,0



2011рік - 3,0 км.

2012 рік-3,0 км.

2013рік - 3,0 км.

2014 рік-3,0 км.







3.3.1.3. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення м.Копичинці.

2011-2012

Виконком Копичинець-кої селищної ради


бюджет Копичинець-кої міської ради

державний бюджет

178,0

89,0

89,0

-

-

2011рік – 2,5 км.

2012рік – 2,5 км.







3.3.1.4. Реконструкція та модернізація мереж зовнішнього освітлення смт.Гримайлів.

2011-

2012

Виконком Гримайлівсь-кої селищної ради

бюджет Гримайлівсь-кої селищної ради

державний бюджет

100,0

50,0

50,0

-

-

2011рік - 1,0 км.

2012 рік-1,0 км.







3.3.2. Облаштування дитячих майданчиків:

2010-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування

державний бюджет


142,0


420,0


35,5


105,0


35,5


105,0


35,0


100,0


36,0


110,0

(шт.)

2011 рік -6

2012рік-6 2013 рік-6

2014 рік-6







3.3.2.1. Облаштування дитячих майданчиків смт.Гусятин.

2011-

2014

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради

державний бюджет

22,0


220,0

5,5


55,0

5,5


55,0

5,0


50,0

6,0


60,0

(шт.)

2011 рік -5

2012рік-5 2013 рік-5

2014 рік-5







3.3.2.2. Облаштування дитячих майданчиків м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

120,0


200,0

30,0


50,0

30,0


50,0

30,0


50,0

30,0


50,0

(шт.)

2011 рік -1

2012рік-1

2013 рік-1 2014 рік-1







3.3.3.Будівництво та реконструкція парків, зелених насаджень:

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування




30,5




7,0




7,5




8,0




8,0



Створення нових зелених зон , ( га) :

2011 рік - 0,2

2012 рік - 0,2

2013 рік - 0,3

2014 рік - 0,3







3.3.3.1. Будівництво та реконструкція парків, зелених насаджень у смт.Гусятин.

2011-

2014

Виконком Гусятинської селищної ради


бюджет Гусятинської селищної ради


10,5

2,0

2,5

3,0

3,0

Створення нових зелених зон,(га) :

2011 рік - 0,1

2012 рік - 0,1

2013 рік - 0,2

2014 рік - 0,2







3.3.3.2. Будівництво та реконструкція парків, зелених насаджень у м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Створення нових зелених зон, (га);

2011 рік-0,1

2012 рік-0,1

2013рік - 0,1

2014рік - 0,1







3.3.4.Будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ:

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


бюджети

місцевого

самоврядування


95,0

35,0

15,0

20,0

25,0

( шт.)

2011 рік - 3

2012 рік - 3

2013 рік - 3

2014 рік - 3







3.3.4.1. Будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ у смт.Гусятин.

2011-

2014

Виконком Гусятинської селищної ради

бюджет Гусятинської селищної ради

25,0

5,0

5,0

5,0

10,0

( шт.)

2011 рік - 2

2012 рік - 2

2013 рік - 2

2014 рік - 2







3.3.4.2. Будівництво нових та благоустрій існуючих кладовищ у м.Хоростків.

2011-

2014

Виконком Хоростківсь-кої селищної ради


бюджет Хоростківсь-кої селищної ради

державний бюджет

70,0

30,0

10,0

15,0

15,0

(шт.)

2011 рік-1

2012 рік-1

2013рік-1 2014рік -1

4.

Розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку

комунальних послуг


4.1. Контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими розподільними тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


Без

фінансу-вання

-

-

-

-

-

Покращення якості наданих послуг

5.



Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства

5.1. Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської

позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг.

2011-

2014

Виконкоми міських, селищних рад


Без фінан-сування



-

-

-

-

-

Соціальний ефект









5.2. Інформування населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості.

2011-

2014

Відділ розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, виконкоми міських, селищних рад

Без

фінансу-вання

-

-

-

-

-

Соціальний ефект









Всього






Всього


Місцевий


Державний






10660,2


1356,5


9303,7


11036,5


1177,3


9859,2


7160,7


800,1


6360,6


4657,9


569,1


4088,8


33515,3


3903,0


29612,3






Примітка: Відповідно до вимог методичних рекомендацій щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2007 року № 810, у Програму не увійшли заходи та завдання передбачені в районній комплексній програмі поводження з твердими побутовими відходами в Гусятинському районі на 2009-2012 роки, яка затверджена рішенням сесії районної ради від 16 жовтня 2009 року №335.