Планирование деятельности унитарного коммунального ремонтно-строительного предприятия "Барановичи-ремстрой"

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

стимулов в системе маркетингового управленияПовышение оперативности и гибкости в работе аппарата управления маркетингом, предоставление возможности решения большинства вопросов по оперативному регулированию маркетинговой политики непосредственно маркетинговым службам. Комплексное использование методов управления маркетингом на предприятии. Ориентация утверждаемых показателей внутренних подразделений предприятия на достижение конкретных результатов маркетинговой политики. Повышение эффективности использования экономических рычагов и стимулов в системе маркетингового управления.Повышение уровня информационного и коммуникационного обеспечения системы маркетингового управленияСоздание единой информационной базы маркетинга. Повышение уровня компьютеризации сбора, передачи и обработки маркетинговой информации. Развитие организационных коммуникаций.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

 

УКРСП Барановичиремстрой специализируется на выполнении работ по благоустройству территорий на объектах жилищного строительства, соцкультбыта, промышленных предприятий, общественных центров города Барановичи. Главным критерием данного вида деятельности является качество, надежность и дизайн при сохранении тенденции к снижению общей стоимости работ. Основная задача выполнения благоустройства - создание нормальных условий для труда и отдыха людей. Барановичиремстрой, имея более чем шестидесятипятилетний опыт работ и профессиональные навыки, успешно решает эту задачу. Одним из показателей улучшения деятельности предприятия является темп роста производства промышленной продукции и темп роста производительности труда. Предполагаемая динамика этих показателей в 2011 году представлена на рисунках 1 и 2.

Рис. 1

 

Рис. 2

 

Основные показатели производственно-экономического развития предприятия на 2011 год представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 - Важнейшие производственно-экономические показатели развития на 2011 год

Наименование показателейЕд. изм.2009 год2010 год2011 годТемп роста 2010 к 2009,%Темп роста 2011 к 2010 %Объем производства продукции млн. руб.85387660823589,7107,5Уровень использования производственных мощностей,677,678100,0100,5Сумма инвестиции в основной капитал, в т.ч.:млн. руб. в % к соотв. пери-оду прошлого года37026432071,4121,2собственные средства-II-2926422в 9,1 р.8,3инновационный фонд-II------прочие источники (лизинг)-II------кредиты банка-II---298--местный бюджет -II-341----Рост производительности труда0,6104,7104,974,5100,2Уровень среднемесячной заработной платытыс. руб.806831896103,1107,8Среднесписочная численность ПППчел.20418018588,2102,8в т.ч. АУПчел.43404093,0100,0Рост (+), снижение (-) уровня материалоемкости продукции%-0,4-0,6Уровень рентабельности реализованной продукции (товаров, услуг)%5,77,37,4128,1101,4Чистая прибыль (убыток)млн. руб.53,0187,070,0в 3,5 р.37,4Уд. вес средств, поступивших на счета в общем объеме выручки9294100102,2Дебиторская задолженностьмлн. руб.110521831580197,672,4в т.ч. просроченная183764670в 4,2р.87,7Кредиторская задолженность-II-120917251620142,793,9в т.ч. просроченная-II-16811424267,8212,3из нее поставщикам за товары и услуги-II-168 11424267,8 212,3по отчислениям в бюджет-II-во внебюджетные фонды-II-за энергоносители-II-Соотношение кредиторской задолженности к среднемесячной выручке9,9270,4236159,287,3Рост (+), снижение (-) уровня энергоемкости продукции%-5-4-480,0100,0Затраты на 1 тыс. руб.руб.93491691398,199,7Количество вновь создаваемых рабочих местчел.Рост цен на выпускаемую продукцию в % к соответствующему периоду прошлого года6,0100120

Анализируя данные таблицы можно отметить, что в 2010г. предприятие сработало недостаточно эффективно, на что повлияли объективные причины, а именно, недостаток оборотных средств из-за постоянной дебиторской задолженности за выполненные работы, что повлияло на снижение объёмов производства работ. Так в 2010 году снижение объема производства продукции по отношению к 2009 году составило 878 миллионов рублей, таким образом, темп роста 2010 года к 2009 году по этому показателю равен 89,7 %. В 2011 году предполагается, что объем производства продукции на предприятии достигнет 8235 миллионов рублей, а темп роста этого показателя в 2011 году по отношению к 2010 составит 107,5 %.

В 2011 году на предприятии предполагается увеличение объёма выполняемых строительно-монтажных работ. Так ожидается, что объём строительно-монтажных работ в действующих ценах составит 5800 млн. руб.

Динамика изменения объёма СМР за последние четыре года представлена на рисунке 3.

 

Рис. 3

 

Анализируя данную диаграмму можно отметить, что как за последние несколько лет, так и в прогнозируемом 2011 году сложилась устойчивая тенденция роста объёма выполняемых СМР. Это говорит о том, что Барановичиремстрой не ограничивается завоёванным целевым сегментом рынка, предприятие стремится к постоянному расширению круга своих клиентов, что в свою очередь позволяет занять предприятию устойчивые позиции в конкурентных условиях города Барановичи.

Исходя из анализа данных приложения 3 можно сделать вывод, что темп роста объёма выполняемых строительно-монтажных работ в действующих ценах, в 2011 году по отношению к 2010 составит 10,8%.

Немаловажным показателем является прогноз объёма выполненных работ и услуг на 2011 год. Данные показатели представлены в таблице 5.

 

Таблица 5 - Объем продукции по основным видам на 2011 год

Основные виды продукцииДоля продукции в общ. объеме произв., (%) 2010 г. (факт) Итого 2011г. 2011 г. (прогноз)1 квартал2 квартал3 кварт